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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 手機鋰電池項目投資建議及項目簡介第一章 項目概況一、項目概況(一)項目名稱手機鋰電池項目(二)項目選址某科技園對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積59129.55平方米(折合約88.65畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.83%,建筑容積率1.37,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.28%,固定資產投資強度198.77萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積59129.55平方米,建筑物基底占地面積31238.14平方米,總建筑面積81007.48平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程50220.49平方米,項目規(guī)劃綠化面積5083.27平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計166臺(套),設備購置費5320.28萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1120165.72千瓦時,折合137.67噸標準煤。2、項目年總用水量16550.56立方米,折合1.41噸標準煤。3、“手機鋰電池項目投資建設項目”,年用電量1120165.72千瓦時,年總用水量16550.56立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)139.08噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量34.77噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.99%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某科技園發(fā)展規(guī)劃,符合某科技園產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資22277.81萬元,其中:固定資產投資17620.96萬元,占項目總投資的79.10%;流動資金4656.85萬元,占項目總投資的20.90%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入33820.00萬元,總成本費用25431.82萬元,稅金及附加375.36萬元,利潤總額8388.18萬元,利稅總額9920.53萬元,稅后凈利潤6291.14萬元,達產年納稅總額3629.40萬元;達產年投資利潤率37.65%,投資利稅率44.53%,投資回報率28.24%,全部投資回收期5.04年,提供就業(yè)職位455個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。認真做好施工技術準備工作,預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術難點,提前進行技術準備,確保施工順利進行。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某科技園及某科技園手機鋰電池行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某科技園手機鋰電池產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內外市場需求,擬建“手機鋰電池項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某科技園經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位455個,達產年納稅總額3629.40萬元,可以促進某科技園區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率37.65%,投資利稅率44.53%,全部投資回報率28.24%,全部投資回收期5.04年,固定資產投資回收期5.04年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。從促進產業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時,民營經濟也是參與國際競爭的重要力量。智能化、自動化、數(shù)字化、網絡化技術得到普遍應用,基本完成大中型企業(yè)的裝備智能化改造,形成較為完善的智能制造產業(yè)集群。全市兩化融合發(fā)展水平指數(shù)超過117,保持全省前列。普及大中型企業(yè)兩化融合綜合集成應用,培育10家互聯(lián)網與工業(yè)融合創(chuàng)新示范企業(yè),建成10個面向重點行業(yè)有影響力的互聯(lián)網化服務平臺,培育一批具有新型能力的互聯(lián)網化企業(yè),讓互聯(lián)網化成為先進制造業(yè)新的競爭力。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米59129.5588.65畝1.1容積率1.371.2建筑系數(shù)52.83%1.3投資強度萬元/畝198.771.4基底面積平方米31238.141.5總建筑面積平方米81007.481.6綠化面積平方米5083.27綠化率6.28%2總投資萬元22277.812.1固定資產投資萬元17620.962.1.1土建工程投資萬元5955.942.1.1.1土建工程投資占比萬元26.73%2.1.2設備投資萬元5320.282.1.2.1設備投資占比23.88%2.1.3其它投資萬元6344.742.1.3.1其它投資占比28.48%2.1.4固定資產投資占比79.10%2.2流動資金萬元4656.852.2.1流動資金占比20.90%3收入萬元33820.004總成本萬元25431.825利潤總額萬元8388.186凈利潤萬元6291.147所得稅萬元1.378增值稅萬元1156.999稅金及附加萬元375.3610納稅總額萬元3629.4011利稅總額萬元9920.5312投資利潤率37.65%13投資利稅率44.53%14投資回報率28.24%15回收期年5.0416設備數(shù)量臺(套)16617年用電量千瓦時1120165.7218年用水量立方米16550.5619總能耗噸標準煤139.0820節(jié)能率24.99%21節(jié)能量噸標準煤34.7722員工數(shù)量人455 第二章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求,具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織,尊重不同文化和信仰,將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈;公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品,并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。通過持續(xù)快速發(fā)展,公司經濟規(guī)模和綜合實力不斷增長,企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量,先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀,本公司不斷創(chuàng)新,勇于開拓,以優(yōu)質的產品、廣泛的營銷網絡、優(yōu)良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內,還出口全球幾十個國家和地區(qū),深受國內外用戶的一致好評。公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè),嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底,公司經濟狀況無不良資產發(fā)生,并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時,為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證,公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度,每季度審核一次開發(fā)經費支出情況,適時平衡各開發(fā)項目經費使用,最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司生產的項目產品系列產品,各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平,可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域,產品受到了廣大用戶的一致好評;公司設備先進,技術實力雄厚,擁有一批多年從事項目產品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊,企業(yè)管理人員經驗豐富,其知識、年齡結構合理,具備配合高端制造研發(fā)新品的能力,保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;在原料供應鏈及產品銷售渠道方面,已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向,在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計,充分考慮了自動化生產、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網技術的應用,產品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū),并部分出口東南亞、歐洲各國,深受廣大客戶的歡迎。公司已擁有ISO/TS16949質量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系,以及ERP生產管理系統(tǒng),并具有國際先進的自動化生產線及實驗測試設備。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎,是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理,設立了品管部,有專職質量控制管理人員,主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。未來公司將加強人力資源建設,根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模,建立合理的人力資源發(fā)展機制,制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局,明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程,實現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大,公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃,明確各崗位的職責權限和任職要求,并通過內部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時,公司將不斷完善績效管理體系,設置科學的業(yè)績考核指標,對各級員工進行合理的考核與評價。 二、公司經濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入27473.71萬元,同比增長16.11%(3811.31萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務手機鋰電池生產及銷售收入為24279.44萬元,占營業(yè)總收入的88.37%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5769.487692.647143.166868.4327473.712主營業(yè)務收入5098.686798.246312.656069.8624279.442.1手機鋰電池(A)1682.572243.422083.182003.058012.222.2手機鋰電池(B)1172.701563.601451.911396.075584.272.3手機鋰電池(C)866.781155.701073.151031.884127.502.4手機鋰電池(D)611.84815.79757.52728.382913.532.5手機鋰電池(E)407.89543.86505.01485.591942.362.6手機鋰電池(F)254.93339.91315.63303.491213.972.7手機鋰電池(.)101.97135.96126.25121.40485.593其他業(yè)務收入670.80894.40830.51798.573194.27根據初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額7464.49萬元,較去年同期相比增長1248.42萬元,增長率20.08%;實現(xiàn)凈利潤5598.37萬元,較去年同期相比增長1118.01萬元,增長率24.95%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元27473.71完成主營業(yè)務收入萬元24279.44主營業(yè)務收入占比88.37%營業(yè)收入增長率(同比)16.11%營業(yè)收入增長量(同比)萬元3811.31利潤總額萬元7464.49利潤總額增長率20.08%利潤總額增長量萬元1248.42凈利潤萬元5598.37凈利潤增長率24.95%凈利潤增長量萬元1118.01投資利潤率41.42%投資回報率31.06%財務內部收益率25.99%企業(yè)總資產萬元41421.33流動資產總額占比萬元39.57%流動資產總額萬元16391.22資產負債率26.73% 第三章 投資背景及必要性分析一、項目建設背景1、制造業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè),是工業(yè)的主要組成部分,也是強省之基、興省之器。堅持走新型工業(yè)化道路,加快提升制造業(yè)現(xiàn)代化水平,努力建設制造強省,是“十三五”乃至今后較長時期我省經濟發(fā)展的重要任務。從國際發(fā)展環(huán)境來看,世界經濟仍將深度調整,增長變化趨勢不確定性增強,歐美再工業(yè)化、低成本國家工業(yè)化和互聯(lián)網的商業(yè)創(chuàng)新,將會對全球生產組織方式產生重大影響,全球投資和貿易的規(guī)則醞釀新變化,經濟全球化將持續(xù)深入發(fā)展。高質量發(fā)展是投入產出效率和經濟效益不斷提高的發(fā)展。高質量發(fā)展的重要標志,是不斷提高勞動、資本、土地、資源、環(huán)境等要素的投入產出效率和微觀主體的經濟效益,并表現(xiàn)為企業(yè)利潤、職工收入、國家稅收的持續(xù)增加和勞動就業(yè)不斷擴大。 在經濟運行層面,我們面臨新老矛盾交織,周期性、結構性問題疊加的雙重風險。在當前經濟下行壓力加大的情況下,在宏觀調控上,推出調結構、防風險的政策措施要把握好節(jié)奏和力度。全面推行清潔生產,引導綠色發(fā)展。加強節(jié)能環(huán)保技術、工藝、裝備推廣應用,支持物聯(lián)網、大數(shù)據等信息技術在能耗監(jiān)測領域的應用。發(fā)展循環(huán)經濟,提高能源資源綜合利用效率,構建綠色制造體系,重點在鋼鐵、有色、化工、建材、食品等傳統(tǒng)產業(yè)實施能效提升、清潔生產、低碳化、節(jié)水治污、循環(huán)利用等綠色化改造。加快推進落后產能和裝備淘汰。推動電機、變壓器、鍋爐、窯爐等終端用能設備節(jié)能改造。推進工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造,推廣煤改氣、煤改電,逐步實現(xiàn)廢水、廢物、廢氣集中處理。2、從提出培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)戰(zhàn)略的背景來看,國務院是在應對國際金融危機、促進產業(yè)振興和經濟增長的同時,為抓住新一輪科技和產業(yè)革命機遇,著力提高經濟長遠發(fā)展中增量的水平,帶動整個產業(yè)結構的優(yōu)化升級和經濟發(fā)展方式轉變而實施的重大部署。因此,培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)從一開始就肩負著著眼長遠為調結構提供新的增長點和立足當前為經濟增長提供新動力的雙重歷史使命。從這幾年的發(fā)展實踐來看,戰(zhàn)略性新興產業(yè)也確實發(fā)揮了這樣的作用。在當前嚴峻復雜的國內外環(huán)境下,很多地方的新興產業(yè)蓬勃發(fā)展、逆勢而上,出現(xiàn)了新興產業(yè)投資規(guī)模、產出增速、占經濟總量比例、提供就業(yè)機會等大幅增長的可喜局面,在調結構、轉方式、穩(wěn)增長中展現(xiàn)出亮麗的前景。戰(zhàn)略性新興產業(yè)要繼續(xù)同時發(fā)揮好這兩方面作用,關鍵在于引導社會資源,結合區(qū)域經濟發(fā)展實際情況,選擇好新興產業(yè)的發(fā)展重點和方向,加快創(chuàng)新成果產業(yè)化,促使科技第一生產力作用得到發(fā)揮,優(yōu)先扶持高端產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。這樣,有利于保持我國經濟平穩(wěn)較快發(fā)展,為實現(xiàn)今年我國經濟社會發(fā)展目標作出更大的貢獻,而且有利于加快提高戰(zhàn)略性新興產業(yè)在我國經濟中所占的比重,帶動我國產業(yè)結構不斷向高端發(fā)展,提升經濟發(fā)展質量,為經濟發(fā)展方式轉變提供強大動力。到2030年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展成為推動我國經濟持續(xù)健康發(fā)展的主導力量,我國成為世界戰(zhàn)略性新興產業(yè)重要的制造中心和創(chuàng)新中心,形成一批具有全球影響力和主導地位的創(chuàng)新型領軍企業(yè)。 “十三五”時期,要以轉變經濟發(fā)展方式為目標,以科學發(fā)展、跨越發(fā)展為主線,順應世界科技飛速發(fā)展帶來的新機遇和新挑戰(zhàn),加快產業(yè)升級換代,積極謀劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術發(fā)展重點,培育壯大具有當?shù)靥厣漠a業(yè)集群;緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的新機遇,跟蹤世界高技術產業(yè)發(fā)展動態(tài),立足現(xiàn)有產業(yè)基礎,充分利用國際和國內資源,加強創(chuàng)新引領,不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè),大力培育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),力爭建成一批有自主核心技術、有一定市場規(guī)模和良好經濟社會效益的產業(yè)集群,推動產業(yè)結構轉型升級,為建設創(chuàng)新型先進制造業(yè)基地提供有力支撐。投資項目在國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)將項目產品制造列為鼓勵類項目。投資項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要的要求,因此,符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2018年以來,我國工業(yè)運行保持在合理區(qū)間,創(chuàng)新驅動發(fā)展步入快車道。值得一提的是,制造業(yè)創(chuàng)新體系日趨完善,新興產業(yè)和先進制造業(yè)加速壯大。重點行業(yè)骨干企業(yè)“雙創(chuàng)”平臺普及率超過75%,制造業(yè)數(shù)字化轉型步伐加快。但同時,制造業(yè)也面臨著錯綜復雜的國內外形勢,轉型升級壓力較大。2019年,我國將把推動制造業(yè)高質量發(fā)展放在更加突出的位置,以促進技術變革、提升產業(yè)鏈條為重點,不斷增強創(chuàng)新力和競爭力。二、必要性分析1、中國經濟告別舊常態(tài),邁入新常態(tài)。所謂經濟發(fā)展新常態(tài),就是指我國經濟向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。從經濟增長速度來看,正從高速增長轉向中高速增長;從經濟發(fā)展方式來看,正從規(guī)模速度型粗放轉向質量效率型集約增長;從經濟結構來看,正從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整;從經濟發(fā)展動力來看,正從傳統(tǒng)增長點轉向新的增長點。在保持經濟社會大局穩(wěn)定的情況下,2018年世界經濟結構的裂變、市場情緒的巨變、微觀基礎的變異、經濟政策的疊加錯配以及結構性體制性問題進一步的集中暴露,改變了中國宏觀經濟2016年以來“穩(wěn)中向好”的運行趨勢,宏觀經濟核心指標在“穩(wěn)中有變”中呈現(xiàn)“持續(xù)回緩”的態(tài)勢,下行壓力持續(xù)加大。這說明中國宏觀經濟既沒有“觸底企穩(wěn)”,也沒有步入穩(wěn)定復蘇的“新周期”,反而在內部“攻堅戰(zhàn)”與外部“貿易摩擦”的疊加中全面步入中國經濟新常態(tài)的新階段。新常態(tài)蘊藏著新機遇,經濟發(fā)展進入新常態(tài),沒有改變我國仍處于重要戰(zhàn)略機遇期的判斷,改變的是重要戰(zhàn)略機遇期的內涵和條件;沒有改變我國經濟發(fā)展總體向好的基本面,改變的是經濟發(fā)展方式和經濟結構。一是經濟增速雖然放緩,實際增量依然可觀。隨著我國經濟規(guī)模的不斷擴大,現(xiàn)在每1個百分點的經濟增長帶來的增量是5年前的2倍以上,而且每1個百分點的經濟增長拉動的結業(yè)也在顯著增加。這些年,為推動綠色發(fā)展,中央積極謀劃頂層設計、持續(xù)加大投入,做了許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強生態(tài)安全屏障建設、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)。然而,相比于已經取得的成績,今后的任務更重,時間更緊。今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年,也是推進結構性改革的攻堅之年,在這一關鍵時期,必須推動綠色發(fā)展取得新的突破,抓緊構建起綠色發(fā)展的大格局,為實現(xiàn)全面建成小康社會目標打下堅實基礎。從國內看,我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),消費、投資、出口、生產要素相對優(yōu)勢等都發(fā)生了較大變化,經濟正處于新舊動能轉換階段,正從高速增長轉向中高速增長,勢必面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。但進入新常態(tài),沒有改變我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期的判斷,改變的是重要戰(zhàn)略機遇期的內涵和條件;沒有改變我國經濟發(fā)展總體向好的基本面,改變的是經濟發(fā)展方式和經濟結構?!笆濉睍r期中國經濟的基礎、條件和動力在于:一方面,我國經濟有巨大潛力和內在韌性。這種潛力和韌性來自新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化深入推進所蘊含的擴大內需強勁需求;來自我國地域幅員遼闊且產業(yè)類型多樣,經濟的支撐非獨木一根,而是“四梁八柱”;來自大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新蘊藏著無窮創(chuàng)意和無限財富;來自多年來我國發(fā)展取得的巨大成就、積累的豐富經驗。另一方面,全面深化改革正在源源不斷釋放改革紅利?!笆濉逼陂g尤其是十八大以來,各方面改革呈現(xiàn)蹄疾步穩(wěn)、縱深推進的良好態(tài)勢,在一些重要領域和關鍵環(huán)節(jié)取得新突破,給經濟發(fā)展注入了持續(xù)強勁的動能。能不能認清機遇、抓住機遇、用好機遇,是能不能贏得主動、贏得優(yōu)勢、贏得未來的關鍵。面對我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,面對我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),各地各部門觀念上要適應,認識上要到位,方法上要對路,工作上要得力,準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,破解發(fā)展難題,厚植發(fā)展優(yōu)勢,更加有效地應對各種風險和挑戰(zhàn),繼續(xù)集中力量把自己的事情辦好,不斷開拓發(fā)展新境界。2、加快工業(yè)轉型升級、提質增效,加快提升工業(yè)化水平,成為我市工業(yè)發(fā)展的內在要求。以供給側結構性改革為主線,以企業(yè)為主體、以市場為導向、以提質增效為中心,一手抓存量擴張、一手抓增量擴大,舉全市之力,用五年時間,全面提升工業(yè)經濟的綜合競爭力和發(fā)展層次,加快推進制造強市建設。堅持以生態(tài)文明建設為統(tǒng)領,以推進創(chuàng)新發(fā)展和供給側結構性改革為動力,以加快新一代信息技術與制造業(yè)深度融合為主線,以提升工業(yè)經濟發(fā)展的質量和效益為中心,更加注重穩(wěn)增長與調結構同步推進、制造業(yè)與服務業(yè)融合互動、內涵式增長與外向型拓展緊密結合,拉高標桿,精準發(fā)力,補齊制約我市產業(yè)發(fā)展的根本性、關鍵性短板,不斷推動工業(yè)經濟保持中高速增長、邁向中高端水平,著力把我市建設成為兩化深度融合的引領區(qū)、全國工業(yè)轉型升級的試點示范區(qū)。目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。undefined隨著世界經濟一體化的發(fā)展,項目產品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關行業(yè)在國內的生產基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網絡銷售,可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經列入當?shù)亟洕傮w發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。 第四章 項目市場前景分析一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值3227.11億元,比上年增長6.99%。其中,第一產業(yè)增加值258.17億元,增長7.94%;第二產業(yè)增加值2000.81億元,增長10.78%第三產業(yè)增加值968.13億元,增長10.33%。一般公共預算收入249.17億元,同比增長10.92%,一般公共預算支出551.75億元,同比增長7.78%。國稅收入300.05億元,同比增長11.43%;地稅收入億元21.88,同比增長7.66%。居民消費價格上漲1.07%。其中,食品煙酒上漲0.80%,衣著上漲0.82%,居住上漲0.62%,生活用品及服務上漲0.86%,教育文化和娛樂上漲0.96%,醫(yī)療保健上漲0.87%,其他用品和服務上漲0.88%,交通和通信上漲1.20%。全部工業(yè)完成增加值1810.55億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1272.35億元,比上年增長5.84%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含手機鋰電池)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1121.79億元,增長8.32%。AA完成增加值485.65億元,增長11.66%;BB完成工業(yè)增加值365.71億元,增長6.93%;CC完成工業(yè)增加值217.62億元,增長9.58%;DD完成工業(yè)增加值102.99億元,增長6.57%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6384.78億元,比上年增長5.49%。實現(xiàn)利潤總額418.81億元,比上年增長7.95%。固定資產投資完成3859.11億元,比上年增長6.86%。其中,建設項目投資完成3396.02億元,增長11.15%;房地產開發(fā)投資完成463.09億元,增長8.50%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成192.96億元,同比增長7.79%;第二產業(yè)投資完成2932.92億元,同比增長5.84%;第三產業(yè)投資完成733.23億元,增長9.32%。高新技術產業(yè)投資613.34億元,增長9.39%。民間投資3122.72億元,增長6.22%。城市基礎設施投資510.63億元,增長8.62%。重點項目1228個,完成投資2663.31億元,增長8.85%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1385.43億元,比上年增長9.56%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額977.06億元,增長9.23%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額522.99億元,增長9.46%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元485.07,增長14.08%。實際利用外資68420.85萬美元,同比增長57.90%。外貿進出口總值287.01億元,同比增長51.72%。其中,出口總值186.56億元,同比增長57.48%;進口總值100.45億元,同比增長59.90%。二、手機鋰電池行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類手機鋰電池企業(yè)604家,規(guī)模以上企業(yè)17家,從業(yè)人員30200人。截至2017年底,區(qū)域內手機鋰電池產值144687.36萬元,較2016年127635.29萬元增長13.36%。產值前十位企業(yè)合計收入67022.04萬元,較去年56981.84萬元同比增長17.62%。區(qū)域內手機鋰電池行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元144687.36同期產值萬元127635.29同比增長13.36%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家604規(guī)上企業(yè)家17從業(yè)人數(shù)人30200前十位企業(yè)產值萬元67022.04去年同期56981.84萬元。1、xxx公司(AAA)萬元16420.402、xxx有限公司萬元14744.853、xxx(集團)有限公司萬元8712.874、xxx公司萬元7372.425、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元4691.546、xxx投資公司萬元4356.437、xxx(集團)有限公司萬元335.118、xxx公司萬元2747.909、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元2613.8610、xxx投資公司萬元2010.66區(qū)域內手機鋰電池企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值16420.40萬元,較上年度13717.96萬元增長19.70%,其中主營業(yè)務收入15630.14萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額5177.54萬元,同比增長21.58%;實現(xiàn)凈利潤2017.08萬元,同比增長19.71%;納稅總額95.79萬元,同比增長12.84%。2017年底,AAA資產總額37952.42萬元,資產負債率54.14%。2017年區(qū)域內手機鋰電池企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值53295.00萬元,同比2016年47381.76萬元增長12.48%;行業(yè)凈利潤11772.57萬元,同比2016年10560.25萬元增長11.48%;行業(yè)納稅總額41246.27萬元,同比2016年34675.30萬元增長18.95%;手機鋰電池行業(yè)完成投資46225.84萬元,同比2016年39277.63萬元增長17.69%。區(qū)域內手機鋰電池行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元53295.001.1同期增加值萬元47381.761.2增長率12.48%2行業(yè)凈利潤萬元11772.572.12016年凈利潤萬元10560.252.2增長率11.48%3行業(yè)納稅總額萬元41246.273.12016納稅總額萬元34675.303.2增長率18.95%42017完成投資萬元46225.844.12016行業(yè)投資萬元17.69%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.03億元,年均增長7.58%。預計區(qū)域內手機鋰電池行業(yè)市場需求規(guī)模將達到217835.10萬元,利潤總額68550.66萬元,凈利潤24839.15萬元,納稅17911.96萬元,工業(yè)增加值77683.52萬元,產業(yè)貢獻率15.25%。區(qū)域內手機鋰電池行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值168691.50191694.89217835.102利潤總額53085.6360324.5868550.663凈利潤19235.4421858.4524839.154納稅總額13871.0215762.5217911.965工業(yè)增加值60158.1268361.5077683.526產業(yè)貢獻率10.00%13.00%15.25%7企業(yè)數(shù)量7258851133 第五章 建設規(guī)劃方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為手機鋰電池,根據市場情況,預計年產值33820.00萬元。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積59129.55平方米(折合約88.65畝),其中:凈用地面積59129.55平方米(紅線范圍折合約88.65畝)。項目規(guī)劃總建筑面積81007.48平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程50220.49平方米,計容建筑面積81007.48平方米;預計建筑工程投資5955.94萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計166臺(套),設備購置費5320.28萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資22277.81萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入33820.00萬元。 第六章 選址分析一、項目選址該項目選址位于某科技園。今后五年,當?shù)貓猿謩?chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念,著力深化供給側結構性改革,緊緊圍繞“在全面建成小康社會進程中走在前列”這一目標,牢牢把握轉型升級和經濟文化融合發(fā)展“兩大高地”戰(zhàn)略定位,著力推動創(chuàng)新、開放、生態(tài)“三大跨越”,加快構建現(xiàn)代產業(yè)、新型城鎮(zhèn)、社會治理和民生保障“四個體系”,干在當下,成在實處,努力打造自然生態(tài)、宜居宜業(yè)的新環(huán)境。經濟保持中高速增長,在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,提前實現(xiàn)經濟總量和居民人均收入比2010年翻一番,比全國提前兩年實現(xiàn)貧困人口全面脫貧,與全省同步全面建成小康社會。當?shù)卣粋€功能完備、布局合理、產業(yè)特色鮮明的工業(yè)新城區(qū)目標奮進?!笆濉睍r期,是全面建成小康社會的決勝期,是我市加快新舊動能轉換、實現(xiàn)城市轉型的攻堅期。一方面,國際金融危機的深層次影響依然存在,國內結構性改革帶來的陣痛仍將持續(xù),各種矛盾愈加凸顯,各種挑戰(zhàn)前所未有。另一方面,世界新一輪科技革命蓬勃興起,國家全面深化改革持續(xù)發(fā)力,我市交通區(qū)位優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢、政策疊加優(yōu)勢集中顯現(xiàn),廣大干部群眾盼發(fā)展、謀發(fā)展、促發(fā)展的熱情空前高漲,有利于我們堅定趕超發(fā)展的信心和決心,在新起點上創(chuàng)造新的業(yè)績。區(qū)內地勢平坦,交通便利,建區(qū)幾年來,區(qū)內基礎設施完善、配套,形成了高標準的街路網,中心基礎設施已完成“七通一平”(上水、下水、電、氣、熱、通訊、路通、地勢平),是業(yè)主投資辦廠的理想場所。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。隨著世界經濟一體化的發(fā)展,項目產品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關行業(yè)在國內的生產基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網絡銷售,可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經列入當?shù)亟洕傮w發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。二、用地控制指標建設項目平面布置符合行業(yè)廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)52.83%,建筑容積率1.37,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.28%,固定資產投資強度198.77萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米59129.5588.65畝2基底面積平方米31238.143建筑面積平方米81007.485955.94萬元4容積率1.375建筑系數(shù)52.83%6主體工程平方米50220.497綠化面積平方米5083.278綠化率6.28%9投資強度萬元/畝198.77四、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。五、總圖布置方案1、同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產環(huán)境。根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。2、場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀蟆⑼寥馈⑸鷳B(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網,即可保證項目的正常用水。3、項目建設區(qū)域位于項目建設地,場區(qū)水源為市政自來水管網,水源充裕水質良好,符合國家衛(wèi)生要求,場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網,項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設備采用接地保護,低壓用電設備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內,由場區(qū)配電屏分流到主體工程內,配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設,車間內電纜架空敷設,該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。本項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛,全部依托社會運輸能力解決。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調,空調溫度范圍要求為26.00-28.00,空調設備采用分體式空調控制器。工業(yè)電視部分:在場內主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以了解工作人員及場內來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據。六、選址綜合評價建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。 第七章 項目建設設計方案一、建筑工程設計原則建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下,符合現(xiàn)代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調,適當運用局部色彩點綴,在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下,著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。undefined功能分區(qū)合理,人流、車流、物流路線清楚,避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。功能分區(qū)合理,人流、車流、物流路線清楚,避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。本次設計充分考慮現(xiàn)有設施布局及周邊現(xiàn)狀,力求設施聯(lián)系密切渾然一體,總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。二、土建工程設計年限及安全等級根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)的規(guī)定,投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求,基本地震加速度值為0.20g,設計地震分組為第一組,抗震設防類別為乙類,各建筑物均采取相應抗震構造設計。根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。三、建筑工程設計總體要求建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置,進行平面布局,空間組合,結構選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產經營要求,又要注重建筑的形象。項目總體布置要按照使用功能要求,進行功能分區(qū),做到人流、車流路線通暢,空間布置和周圍環(huán)境協(xié)調,同時,應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求;所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求;環(huán)境美化、綠化要同周圍環(huán)境協(xié)調并且別致新穎有特色;所有建筑物設計,應盡可能采用布置一體化、尺寸模數(shù)化、構件標準化,以便于施工和降低成本。項目承辦單位應該根據產品制造行業(yè)項目產品生產的特點,應按國家規(guī)范,妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積81007.48平方米,其中:計容建筑面積81007.48平方米,計劃建筑工程投資5955.94萬元,占項目總投資的26.73%。 第八章 項目工藝分析一、技術管理特點項目產品的貯存為半個月左右的生產量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。投資項目原材料采購和使用均由產品數(shù)據管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術信息化管理。二、項目工藝技術設計方案生產工藝設計要滿足規(guī)?;a要求,注重生產工藝的總體設計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。投資項目采用的技術與國內資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經被國內生產實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。三、設備選型方案投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計166臺(套),設備購置費5320.28萬元。 第九章 環(huán)境影響分析發(fā)展綠色工業(yè)園區(qū),以企業(yè)集聚化發(fā)展、產業(yè)生態(tài)鏈接、服務平臺建設為重點,推進綠色工業(yè)園區(qū)建設。優(yōu)化工業(yè)用地布局和結構,提高土地節(jié)約集約利用水平。積極利用余熱余壓廢熱資源,推行熱電聯(lián)產、分布式能源及光伏儲能一體化系統(tǒng)應用,建設園區(qū)智能微電網,提高可再生能源使用比例,實現(xiàn)整個園區(qū)能源梯級利用。加強水資源循環(huán)利用,推動供水、污水等基礎設施綠色化改造,加強污水處理和循環(huán)再利用。促進園區(qū)內企業(yè)之間廢物資源的交換利用,在企業(yè)、園區(qū)之間通過鏈接共生、原料互供和資源共享,提高資源利用效率。推進資源環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)測基礎能力建設,發(fā)展園區(qū)信息、技術、商貿等公共服務平臺。良好生態(tài)環(huán)境,是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉。當前,我國資源約束趨緊,環(huán)境污染嚴重,生態(tài)系統(tǒng)退化的問題十分嚴峻,人民群眾對清新空氣、干凈飲水、安全食品、優(yōu)美環(huán)境的要求越來越強烈,生態(tài)環(huán)境惡化及其對人民健康的影響已經成為我們的心頭之患,成為突出的民生問題。扭轉環(huán)境惡化、提高環(huán)境質量,是事關全面小康、事關發(fā)展全局的一項刻不容緩的重要工作。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀根據環(huán)境質量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數(shù)據顯示,項目建設地聲環(huán)境功能區(qū)劃為類區(qū),聲環(huán)境質量標準執(zhí)行聲環(huán)境質量標準(GB3096-2008)中類區(qū)標準:晝間60.00dB(A)、夜間50.00dB(A)。投資項目擬建區(qū)域范圍內土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了土壤環(huán)境質量標準(GB15618)中的級標準要求,土壤環(huán)境現(xiàn)狀質量較好。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策施工車輛在進入施工場地時,需減速行駛以減少施工場地揚塵,建議行駛速度不大于5.00千米/小時,此時的揚塵量可減少為一般行駛速度(15.00千米/小時計)情況下的三分之一;另一方面縮短怠速、減速和加
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