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文檔簡介

1、北海市鐵山港區(qū)扶貧開發(fā)辦公室2017 年部門決算目錄第一部分:扶貧辦概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分: 扶貧辦 2017 年部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分: 扶貧辦 2017 年度部門決算情況說明一、 2017 年度收入支出決算總體情況。二、 2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2、。四、 2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分:名詞解釋第一部分:扶貧辦概況一、主要職能1、貫 徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針、政策,會同有關(guān)部門研究擬定全區(qū)扶貧開發(fā)工作的政策和擬定扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃;參與實施扶貧開發(fā)有關(guān)重大事項。2、加強(qiáng)重點(diǎn)我區(qū)“十三五 ”4 條貧困鄉(xiāng)村扶貧開發(fā)的政策研究和規(guī)劃。 會同有關(guān)部門研究提出貧困村村扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃,并協(xié)調(diào)有關(guān)部門實施。指導(dǎo)各鎮(zhèn)、村制定扶貧開發(fā)的總體規(guī)劃并組織實施,協(xié)調(diào)解決貧困村扶貧開發(fā)工作中的重大問題。組織貧困狀況監(jiān)測的統(tǒng)計。3、爭

3、取國家優(yōu)惠政策和資金傾斜,努力擴(kuò)大扶貧貸款、財政扶貧資金規(guī)模和其他資金投入,確保扶貧資金足額到位。4、根據(jù)有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)管理扶貧專項資金,會同有關(guān)部門研究擬定全區(qū)扶貧專項資金分配方案;指導(dǎo)監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用;并組織實施;參與信貸扶貧項目的立項、審核、推薦和申報工作。負(fù)責(zé)財政扶貧項目建設(shè)。5、制訂扶貧開發(fā)科技推廣和培訓(xùn)計劃;指導(dǎo)貧困村科技扶貧和有關(guān)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)有關(guān)的信息和宣傳工作。6、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)社會扶貧開發(fā)工作;協(xié)調(diào)管理有關(guān)扶貧捐贈資金和物質(zhì);積極拓展民間扶貧工作。積極拓展民間扶貧籌資渠道,按照國家 21 世紀(jì)扶貧開發(fā)總體要求,廣泛吸納社會各界捐贈資金。7、參與農(nóng)村建整扶貧工作

4、;協(xié)調(diào)有關(guān)部門制訂駐村幫扶計劃。8、按時、按要求完成區(qū)委、區(qū)政府布置的各項工作任務(wù)。二、部門決算單位構(gòu)成部門決算單位:北海市鐵山港區(qū)扶貧開發(fā)辦公室,下設(shè)綜合股、扶貧股、項目股、督查室、財務(wù)股等股室。第二部分:扶貧辦2017 年度部門決算報表表一:收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款2,377.18一、一般公共服務(wù)支出0二、事業(yè)收入0二、外交支出0三、事業(yè)單位經(jīng)營收入0三、教育支出0四、其他收入54.49四、科學(xué)技術(shù)支出0五、文化體育與傳媒支出0六、社會保障和就業(yè)支出3.63七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.23八、農(nóng)林水支出2,421.12本年收入合計2,431.67

5、本年支出合計2,431.10用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0結(jié)余分配0上年結(jié)轉(zhuǎn)9.07年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余9.63收入總計2,440.74支出總計2,440.74注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況表二:收入決算表單位:萬元項 目附屬單位上繳科目編科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入收入碼欄次1234567合計2,431.672,377.180.000.000.000.0054.49208社會保障和就業(yè)支出3.633.630.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休3.523.520.000.000.000.000.00208050機(jī)關(guān)事業(yè)

6、單位基本養(yǎng)3.523.520.000.000.000.000.005老保險繳費(fèi)支出20827財政對其他社會保險0.110.110.000.000.000.000.00基金的補(bǔ)助208270財政對工傷保險基金0.040.040.000.000.000.000.002的補(bǔ)助208270財政對生育保險基金0.070.070.000.000.000.000.003的補(bǔ)助210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育3.233.230.000.000.000.000.00支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.000.00210110行政單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.0

7、00.001213農(nóng)林水支出2,421.692,367.200.000.000.000.0054.4921302林業(yè)0.500.500.000.000.000.000.00213020森林培育0.500.500.000.000.000.000.00521305扶貧2,421.182,366.700.000.000.000.0054.49213050行政運(yùn)行55.2055.200.000.000.000.000.001213050一般行政管理事務(wù)65.9965.990.000.000.000.000.002213050農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)870.73870.730.000.000.000.0054.

8、494213050生產(chǎn)發(fā)展661.78661.780.000.000.000.000.005213050扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息324.78324.780.000.000.000.000.007213059其他扶貧支出442.70442.700.000.000.000.000.009221住房保障支出3.123.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出3.123.120.000.000.000.000.00住房公積金0.000.000.000.000.002210203.123.121注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三:支出決算表單位:萬元項 目本年支出合計基本

9、支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支科目編碼科目名稱出欄次123456合計2,431.1052.042,379.060.000.000.00208社會保障和就業(yè)3.633.630.000.000.000.00支出20805行政事業(yè)單位離3.523.520.000.000.000.00退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基0.000.000.000.00本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3.523.52支出20827財政對其他社會0.110.110.000.000.000.00保險基金的補(bǔ)助2082702財政對工傷保險0.040.040.000.000.000.00基金的補(bǔ)助2082703財政對生育保險0.0

10、70.070.000.000.000.00基金的補(bǔ)助210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃3.233.230.000.000.000.00生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)3.233.230.000.000.000.00療2101101行政單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.00213農(nóng)林水支出2,421.1242.062,379.060.000.000.0021302林業(yè)1.280.001.280.000.000.002130205森林培育1.280.001.280.000.000.0021305扶貧2,419.8442.062,377.780.000.000.002130501行政運(yùn)行55.2

11、642.0613.190.000.000.002130502一般行政管理事65.990.0065.990.000.000.00務(wù)2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建869.130.00869.130.000.000.00設(shè)2130505生產(chǎn)發(fā)展661.780.00661.780.000.000.002130507扶貧貸款獎補(bǔ)和324.780.00324.780.000.000.00貼息2130599其他扶貧支出442.900.00442.900.000.000.00221住房保障支出3.123.120.000.000.000.0022102住房改革支出3.123.120.000.000.000.00住

12、房公積金3.123.120.000.000.000.002210201注:本表反映部門本年度各項支出情況。表四:財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收 入支 出一般公共政府性基金項 目行次金額項 目行次合計預(yù)算財政預(yù)算財政撥撥款款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款12,377.18一、一般公共服務(wù)支出180.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出190.000.000.003三、教育支出200.000.000.004四、科學(xué)技術(shù)支出210.000.000.005五、文化體育與傳媒支出220.000.000.006六、社會保障和就業(yè)支出230.000.000

13、.007七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出240.000.000.008八、農(nóng)林水支出252,366.642,366.640.009九、住房保障支出263.123.120.0010271128本年收入合計122,377.18本年支出合計292,376.62年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.07年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余309.63一般公共預(yù)算財政撥款149.0731政府性基金預(yù)算財政撥款150.00321633合計172,386.25合計342,386.25注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位:萬元項 目合計基本支出項目支

14、出科目編碼科目名稱欄次123合計2,376.6252.042,324.57208社會保障和就業(yè)支出3.633.630.0020805行政事業(yè)單位離退休3.523.520.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳3.523.520.00費(fèi)支出20827財政對其他社會保險基金的補(bǔ)0.110.110.00助2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.040.040.002082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助0.070.070.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.233.230.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.233.230.002101101行政單位醫(yī)療3.233.230.00213農(nóng)林水支出2

15、,366.6442.062,324.5721302林業(yè)1.280.001.282130205森林培育1.280.001.2821305扶貧2,365.3542.062,323.292130501行政運(yùn)行55.2642.0613.192130502一般行政管理事務(wù)65.990.0065.992130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)814.640.00814.642130505生產(chǎn)發(fā)展661.780.00661.782130507扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息324.780.00324.782130599其他扶貧支出442.90442.90221住房保障支出3.123.120.0022102住房改革支出3.123.12

16、0.002210201住房公積金3.123.120.00注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位:萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分經(jīng)濟(jì)分類類科目科目名稱金額科目名稱金額科目編碼編碼301工資福利支出43.61302商品和服務(wù)支出1.9430101基本工資12.4830201辦公費(fèi)0.1130102津貼補(bǔ)貼9.9630202印刷費(fèi)0.0030103獎金12.0630213維修 (護(hù))費(fèi)0.0230104其他社會保障繳費(fèi)3.5530239其他交通費(fèi)用1.8030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030211差旅費(fèi)0.0030107績效工資0.0030212因

17、公出國(境)0.00費(fèi)用30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)3.5230214租賃費(fèi)0.00老保險繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030240稅金及附加費(fèi)0.00用30199其他工資福利支出2.0430299其他商品和服0.01務(wù)支出303對個人和家庭的補(bǔ)助6.49310其他資本性支出30301離休費(fèi)0.0031001房屋建筑物購0.00建30302退休費(fèi)3.3731003專用設(shè)備購置0.00退職(役)費(fèi)0.0031099其他資本性支0.0030303出住房公積金3.12304對企事業(yè)單位的0.0030311補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼0.0030401企業(yè)政策性補(bǔ)0.00貼30399其他對個人和家庭0.0

18、030402事業(yè)單位補(bǔ)貼的補(bǔ)助支出307債務(wù)付息支出0.0030701國內(nèi)債務(wù)付息0.0030707國外債務(wù)付息399其他支出0.0039901贈與0.00人員經(jīng)費(fèi)合計50.10公用經(jīng)費(fèi)合計注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2017 年度預(yù)算數(shù)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接因公出國合計公務(wù)用車公務(wù)用車合計(境)費(fèi)小計待費(fèi)(境)費(fèi)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)123456780.0200000.0200單位:萬元2017 年度決算數(shù)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接小計待費(fèi)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)91011120000注:本表反映部門

19、本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。 2017 年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。項目功能分類科目 科目名稱編碼欄次合計類款項表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算單位:萬元本年支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計基本支出項目支出123456注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。扶貧辦沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分:扶貧辦2017 年度部門決算情況說明一、 2017年度收入支出決算總體情況(一)本部門 2017 年度總收入 2

20、440.74萬元,其中本年收入2431.67 萬元 , 較2016 年度決算數(shù)增加1776.89 萬元,增長 271.4 % 。主要原因 :扶貧工作力度加大,基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)發(fā)展資金增加;2017 年 10 月新增調(diào)入在編人員1名,對應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)撥款收入增加;2016 年在編人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老單位部分未全額撥款至本單位,2017 年在編人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老單位部分全額撥款到本單位。收入具體情況如下。1.財政撥款收入 2,377.18 萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016 年度決算數(shù)增加1724.69 萬元,增長264.3% ,主要原因是扶貧工作力度加大,基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)發(fā)展資金增加。2.事業(yè)收入 0

21、萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如:計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2016 年度決算數(shù)增加0萬元,增長 0 % 。3.經(jīng)營收入 0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2016 年度決算數(shù)增加0萬元,增長0%。4.其他收入 54.49 萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數(shù)增加54.49 萬元,增長 100 % ,主要原因是盤活資金用于扶貧資金。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入” 及

22、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較 2016 年度決算數(shù)增加0萬元,增長 0% 。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.07 萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016 年度決算數(shù)增加6.78 萬元,增長 296.1% ,主要原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大。(二)本部門 2017 年度總支出 2440.74 萬元,其中本年支出 2431.10 萬元 ,

23、較2016 年度決算數(shù)增加 1785.45 萬元,增長 276.5 % 。主要原因 :扶貧工作力度加大,基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)發(fā)展資金增加; 2017 年 10 月新增調(diào)入在編人員 1名,對應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)撥款支出增加。支出具體情況如下:1.一般公共服務(wù)支出0萬元。2、農(nóng)林水支出 2421.12 萬元:主要用于森森培育 1.28 萬元,扶貧 2419.84 萬元。較 2016 年度決算數(shù)增加 1779.69 萬元,增長 277.5 %, 主要原因是扶貧工作力度加大,基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)發(fā)展增加。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。較3.23 萬元:主要用于行政2016 年度決算數(shù)增加1.78萬元

24、,增長 122.8 % ,因 2017 年10 月新增調(diào)入人員1名,2017年醫(yī)療保險繳納基數(shù)上調(diào),相應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出比年初預(yù)算有所增加。主要用于在職員工的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育費(fèi)用的支出。4.社會保障和就業(yè)3.63 萬元:主要用于在編人員養(yǎng)老、工傷和生育險等支出。較 2016 年度決算數(shù)增加1.78 萬元,增長 320% ,因 2017 年 10 月新增調(diào)入人員 1名,相應(yīng)社會保障和就業(yè)支出比年初預(yù)算有所增加。5.住房保障支出(類) 3.12 萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。 較2016 年度決算數(shù)增加 0.47 萬元,增長1

25、7.74 % ,因2017 年 10 月新增調(diào)入人員1名, 2017 年公積金繳納基數(shù)上調(diào),相應(yīng)住房保障支出年比年初預(yù)算有所增加。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.63萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較 2016 年度決算數(shù)增加0.56 萬元,增加 6.17 % 。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。二、 2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況扶貧辦 2017年度一般公共預(yù)算支出2376.62 萬元,較2016 年度決算數(shù)增加1738.66萬元,增長 272.53 % 。其中:基本支出52.04 萬元,項目支出232

26、4.57 萬元。扶貧辦 2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為123.41 萬元,支出決算為2376.62萬元,完成年初預(yù)算的1925.79 %。支出具體如下:(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 0 % 。(二)基本支支出年初預(yù)算為 53.41 萬元,支出決算為52.04萬元,完成年初預(yù)算的97.43 % 。其中:人員經(jīng)費(fèi)50.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障費(fèi)的繳納、 基他工資福利、 住房公積金等; 公用經(jīng)費(fèi)1.94萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。(三)項目支出年初預(yù)算為70 萬元,支出決算為2324.5

27、7 萬元,完成年初預(yù)算的3320.8% 。主要是基礎(chǔ)設(shè)施項目的增加,上級扶貧資金的增加。三、 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出50.10 萬元,支出具體情況如下:(一)工資福利支出43.61 萬元,完成年初預(yù)算的101.4% 。主要原因是 2017 年 10 月新增調(diào)入人員1名。(二)對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.49 萬元,完成年初預(yù)算的 68.31% 。退休人員工資發(fā)放轉(zhuǎn)到社保局放發(fā)。(三)商品和服務(wù)支出1.94 萬元,完成年初預(yù)算的215.6% 。主要原因是 2017 年 10 月新增調(diào)入人員1名。四、 2017年度政府性基金支出

28、決算情況扶貧辦 2017 年度政府性基金支出0萬元。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0 萬元,較2017年數(shù)據(jù)沒變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,較2016年決算數(shù)減少0.65 元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,較2017年數(shù)據(jù)沒變化。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬元,年初預(yù)算為0.02 萬數(shù),其中因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.02 萬元。2016 年支出為 0.65 萬元公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。減少主要原因是 2016

29、年進(jìn)行公車改革, 2017 年我單位無公務(wù)用車,無相應(yīng)費(fèi)用產(chǎn)生。具體情況如下:(一)因公出國(境)費(fèi)支出 0萬元。全年使用財政撥款安排機(jī)關(guān)、單位出國團(tuán)組 0個,參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0個,全年因公出國(境)團(tuán)組共計0 個,累計 0人次。上年度支出為零,因公出國(境)支出沒有變化。(二)公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。 2017 年開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元,平均每輛 0萬元。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元 ,國內(nèi)公務(wù)接待批次 0次,人次 0次,國(境)外公務(wù)接待批次 0次,人次 0次。六、其他重要事項情況說明(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

30、。2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.26萬元,比 2016年增加 24.69萬元,增長 80.77 % 。主要原因是:人員增加,費(fèi)用增加。(二)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額21.68 萬元,其中:政府采購貨物支出21.68 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,在一般公共預(yù)算中支出。(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至 2017 年 12 月 31 日,本部門沒有占用國有資產(chǎn)。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對 2017 年度一般公共預(yù)算支出開展整體支出績效評價試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出 2376.62 萬元。2017 年度我辦年度整體支出績效目標(biāo)為:2017 年 1月份開始開展年度工作,按計劃逐步完成脫貧攻堅任務(wù)。項目資金合理支出和使用,促進(jìn) 2017 年各項項目順利完成。績

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