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文檔簡介
1、唯晶外派人員費(fèi)用報(bào)銷制度目的明確報(bào)銷程序及要求,確保支出合理、真實(shí)1 范圍適用公司全體人員。2 定義審批:指在審批人權(quán)限范圍內(nèi), 未違反公司制度情況下的復(fù)核 (審)作 用,有權(quán)對有爭議的費(fèi)用提出質(zhì)疑,并提請更高一級領(lǐng)導(dǎo)裁決。簽批:是指對該項(xiàng)費(fèi)用有最終決定權(quán)利簽字。合法憑證: 指有效的發(fā)票及簽認(rèn)的單據(jù)。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 申請人: 索取真實(shí)、合法憑證;整理、粘貼、填寫相關(guān)憑證交部門負(fù)責(zé)人審核;3.2 部門負(fù)責(zé)人: 審核并確認(rèn)申請人憑證的真實(shí)性及合理性3.3 管理部負(fù)責(zé)人: 負(fù)責(zé)如辦公場地的租金、水電費(fèi)、管理費(fèi)、后勤人員交通費(fèi)、電 話費(fèi)等;非業(yè)務(wù)類員工工資、業(yè)務(wù)類員工基本底薪等定額工資、五險(xiǎn)一金
2、。3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 :根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度、公司費(fèi)用報(bào)銷制度及相關(guān)規(guī)定,復(fù)核費(fèi)用、 報(bào)銷申請和支付費(fèi)用的審批。3.5 總經(jīng)理: 費(fèi)用額度、標(biāo)準(zhǔn)的核準(zhǔn)審批,預(yù)算外、額度外費(fèi)用的簽批和特殊經(jīng)費(fèi)的 簽批。4 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、額度4.1 個(gè)人電話費(fèi)補(bǔ)貼;1、員工因工出差?。◤V東省)外,可向公司申請個(gè)人電話費(fèi)補(bǔ)貼人民幣200元/ 月。2、審批通過后由部門助理統(tǒng)一填寫報(bào)銷單并負(fù)責(zé)在每月 10 日前收集話費(fèi)發(fā)票,經(jīng)管 理部主管審核,交財(cái)務(wù)部門復(fù)審,每月一次以補(bǔ)貼形式定期統(tǒng)一發(fā)放。3、通訊補(bǔ)貼要求提供有效發(fā)票,無發(fā)票不予報(bào)銷,超額部分不報(bào)銷。4.2 當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通補(bǔ)貼可使用交通工具所有員工(不限級別)地鐵、巴士、
3、TAXI實(shí)報(bào)實(shí)銷月租車/私車公用需先0A申請審批,實(shí)報(bào)實(shí)銷備注:1. 人員因公外出的當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷, 需注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間和事由。出差人員 應(yīng)該盡量使用公共交通工具,避免搭乘私車等缺乏安全保護(hù)的交通工具。2. 出差人員如因特殊需要(如接待貴賓)外埠市內(nèi)交通費(fèi)超出標(biāo)準(zhǔn)較多,經(jīng)預(yù)先申請, 總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,交通費(fèi)可以按照所提供的票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,但本次出差不再享受交 通補(bǔ)貼。3. 所有享有公司車輛補(bǔ)貼的人員不重復(fù)享受其他交通補(bǔ)貼。車輛費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定1)原則上當(dāng)月報(bào)銷上月的費(fèi)用,每月報(bào)銷一次,最遲在費(fèi)用發(fā)生后的兩個(gè)月內(nèi)報(bào)銷 完畢,否則過期不予報(bào)銷。2)為方便管理,報(bào)銷單交到管理部的時(shí)間為每月
4、15日、25日,其他時(shí)間不受理。3)所有報(bào)銷必須在0A系統(tǒng)錄入報(bào)銷單或郵件抄送,同步于線下也走紙質(zhì)報(bào)銷單,報(bào) 部門負(fù)責(zé)人審批,交管理部部進(jìn)行審核,由管理部統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。4)路橋費(fèi)、停車費(fèi)等,憑出車記錄及真實(shí)、合法票據(jù)報(bào)銷,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核查票據(jù)日 期及加油情況是否與出車記錄相符;司機(jī)填報(bào)出差補(bǔ)貼支付證明單時(shí)需經(jīng)用車人 員簽名,經(jīng)車輛調(diào)配負(fù)責(zé)人審批。(出車記錄記載每次出車事項(xiàng)、時(shí)間、去向) 無出車記錄者不予報(bào)銷;5)以上費(fèi)用報(bào)銷額度標(biāo)準(zhǔn)超出的,由使用人自付。6)一切人為或工作疏忽、違規(guī)駕駛造成的費(fèi)用損失,由責(zé)任者自付,公司不予報(bào) 銷;4.3 差旅費(fèi)出差前,需0A填報(bào)出差申請,按批準(zhǔn)額度辦理
5、借款,出差返回七個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào) 銷還款手續(xù);出差補(bǔ)貼備注:出差期間若發(fā)生應(yīng)酬費(fèi),貝U當(dāng)天的出差補(bǔ)貼相應(yīng)扣減。差旅費(fèi)需及時(shí)報(bào)銷,無特殊情況盡量在 15天內(nèi)完成報(bào)銷。4.4應(yīng)酬費(fèi)用管理規(guī)定1、原則上,一切的應(yīng)酬費(fèi)開支必須事先經(jīng)過 0A申請審批流程通過,若特殊情況可在 后補(bǔ)0A流程后給予報(bào)銷。2、所有應(yīng)酬費(fèi)開支都需開具真實(shí)有效的發(fā)票,若因特殊情況產(chǎn)生無發(fā)票消費(fèi)支出時(shí), 必須說明情況報(bào)批總經(jīng)理審批同意,補(bǔ)發(fā)票支出,無票一律不予報(bào)銷。3、大額應(yīng)酬費(fèi)支出,需在 0A或郵件申請中寫明:應(yīng)酬理由、幾人同行、消費(fèi)地點(diǎn)、 預(yù)算額度等內(nèi)容,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支出核銷,凡未經(jīng)批準(zhǔn)或超額部份由個(gè)人 自行承擔(dān)。4、報(bào)銷
6、應(yīng)酬費(fèi)時(shí)須注明:應(yīng)酬人員、應(yīng)酬時(shí)間、應(yīng)酬事項(xiàng)、應(yīng)酬地點(diǎn)、應(yīng)酬結(jié)果等 簡要情況說明,交該上級領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部審核5、凡不屬于公司的應(yīng)酬費(fèi)用,一律不予報(bào)銷。如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則全額扣減 或限期退還公司,并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰。6、以上應(yīng)酬費(fèi)額度,不包括實(shí)物禮品、禮金贈予。凡實(shí)物禮品和禮金贈予的公關(guān)費(fèi) 用都必須先0A或郵件申請,經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可列支、報(bào)銷。4.5 加班。一般情況下,在境外出差的性質(zhì),不接受加班申請。如遇特殊情況再根據(jù)業(yè) 務(wù)情況特批。6費(fèi)用審批流程:6.1 費(fèi)用報(bào)銷:6.2 借支、沖借支流程1)借支流程:沖借支流程:6.3物品申購流程:6.4 送禮、招待費(fèi)申請流程(11)特殊申
7、請流程7報(bào)銷需注意事項(xiàng)和對單據(jù)的要求1、在支付證明單“科目”處填上費(fèi)用發(fā)生公司名稱。2、 報(bào)銷事由須填寫詳細(xì)(發(fā)生日期/月份、事由),如X月話費(fèi)費(fèi)用,公司X月X日一X 月X日租金一定要注明清楚,并在備注欄填寫附件(發(fā)票)張數(shù);特別事項(xiàng)應(yīng)以黃色告示貼寫清楚貼在支付證明單上;3、所有的簽名需用中文全名;4、不要涂改任何地方,金額處涂改無效;5、大小寫金額必須填寫一致;6、使用的支付證明單按公司提供樣式購買;7、 固定費(fèi)用(房租/管理費(fèi)/稅金/等)不可和其他日常支出填在同一張支付證明單上;8、當(dāng)月費(fèi)用必須在次月報(bào)完,以發(fā)票日期為準(zhǔn),如超期,不給予報(bào)銷。如特殊情況無 錢墊付的費(fèi)用,須填寫借支單;9、費(fèi)
8、用報(bào)銷需憑合法憑證報(bào)銷,發(fā)票內(nèi)容完整。發(fā)票抬頭按公司全稱打印。原則上無 發(fā)票不能報(bào)銷,如因特殊原因未取得發(fā)票需要報(bào)銷的,由報(bào)銷人自行負(fù)責(zé)提供相應(yīng) 的發(fā)票,再附上相關(guān)原始單據(jù),并用“黃色告示貼”注明原因貼在單據(jù)上,證明人 簽字證明,或購買無發(fā)票的物品,必須有購買商家開具蓋章的收據(jù)或者小票,財(cái)務(wù) 才給予報(bào)銷;10、原始單據(jù)必須用膠水粘貼在支付證明單后面,個(gè)人的應(yīng)酬費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等各 項(xiàng)支出,請報(bào)銷人按填寫順序粘貼相關(guān)發(fā)票并在票據(jù)后作出相關(guān)說明事項(xiàng),不得使 用訂書機(jī)裝訂;如所附發(fā)票太多,需分層次粘貼,且粘貼面積不要超過 A5大小;單 據(jù)粘貼時(shí),正面朝上,金額欄向右;11、報(bào)銷單,每周二日前將上周
9、報(bào)銷單送達(dá)財(cái)務(wù)部會計(jì);12、公司實(shí)行報(bào)銷款打入工資卡, 請?jiān)趫?bào)銷時(shí)將開戶銀行與賬號寫在支付證單背面和 OA 指定的賬號上;13、如報(bào)銷時(shí)不能提供發(fā)票,請先走借支流程,待發(fā)票回來以后沖減借支;14、在出差行程中因非工作原因修改行程的,須先經(jīng)0A申請,否則不予報(bào)銷該行程費(fèi)用,并給予違規(guī)警告處分。15、不符合以上規(guī)定的報(bào)銷單據(jù),一律不予報(bào)銷,退回報(bào)銷人重新整理。8 財(cái)務(wù)人員審批、支付費(fèi)用報(bào)銷單規(guī)定1、 會計(jì)審核費(fèi)用報(bào)銷單時(shí),必須核查費(fèi)用報(bào)銷是否在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),核查報(bào)銷金額是 否準(zhǔn)確,發(fā)票是否符合報(bào)銷業(yè)務(wù)要求、是否真實(shí),無發(fā)票的報(bào)銷單有否備注說明。 對不符合要求的費(fèi)用報(bào)銷單必須告之報(bào)銷人退單理由;2 、 費(fèi)用報(bào)銷如屬于沖借支的,必須核查所沖借支是否與實(shí)際借支相符合,如有不符財(cái) 務(wù)審核人員有權(quán)提出異議;3、出納不得支付未
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