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文檔簡介
1、泓域咨詢 /安徽關(guān)于成立自潤滑軸承公司可行性報告安徽關(guān)于成立自潤滑軸承公司可行性報告xxx投資管理公司報告說明xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資1112.00萬元,占xxx投資管理公司80%股份;xxx有限公司出資278萬元,占xxx投資管理公司20%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資38113.47萬元,其中:建設(shè)投資28619.93萬元,占項目總投資的75.09%;建設(shè)期利息383.80萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金9109.74萬元,占項目總投資的23.90%。項目正常運營每年營業(yè)收入81500.00萬元,綜合總成本費用68
2、813.17萬元,凈利潤9253.85萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率16.81%,財務(wù)凈現(xiàn)值6005.69萬元,全部投資回收期6.22年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。我國自潤滑軸承企業(yè)在國內(nèi)市場主要以直銷為主,根據(jù)客戶的訂單直接將產(chǎn)品銷售給下游企業(yè),這種方式銷售費用最低,顧客信息反饋最直接。在外貿(mào)出口方面,則有直銷和經(jīng)銷兩種形式。雖然我國自潤滑軸承產(chǎn)品在部分領(lǐng)域已經(jīng)達到了國際水平,但我國的品牌在發(fā)達國家市場的知名度和認可度還不夠高,因此我國很多企業(yè)以O(shè)EM的形式從事外貿(mào)業(yè)務(wù),通過國外的知名軸承品牌或代理商銷售產(chǎn)品。在國外客戶認可的情況下,再采用自有品牌進行直接銷售。
3、同時,由于存在地區(qū)文化差異、往來差旅不便等因素,通過代理商可以有效解決服務(wù)問題,以最快速度打開國外市場。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 公司組建方案17一、 公司經(jīng)營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公
4、司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權(quán)限19六、 核心人員介紹23七、 財務(wù)會計制度25第三章 行業(yè)、市場分析32一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素32二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素35第四章 項目背景、必要性39一、 行業(yè)總體競爭格局及市場化程度39二、 我國滑動軸承發(fā)展趨勢39三、 進入本行業(yè)的主要壁壘41第五章 發(fā)展規(guī)劃43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施47第六章 法人治理50一、 股東權(quán)利及義務(wù)50二、 董事53三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事60第七章 環(huán)境保護分析62一、 編制依據(jù)62二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)
5、期固體廢棄物環(huán)境影響分析63五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64六、 營運期環(huán)境影響64七、 環(huán)境管理分析66八、 結(jié)論68九、 建議68第八章 項目選址可行性分析70一、 項目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展73四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標74五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向76六、 項目選址綜合評價78第九章 項目風險分析79一、 項目風險分析79二、 公司競爭劣勢84第十章 進度計劃方案85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資方案分析87一、 編制說明87二、 建設(shè)投資87建筑工程投資一覽表88主要設(shè)備購置一覽表89建設(shè)投資估算表90三、
6、建設(shè)期利息91建設(shè)期利息估算表91固定資產(chǎn)投資估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構(gòu)成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十二章 項目經(jīng)濟效益評價98一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取98二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表104四、 財務(wù)生存能力分析105五、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107六、 經(jīng)濟評價結(jié)論107第十三章 項目綜合評價說明109第十四章 附表111主要經(jīng)濟指標一覽表111建設(shè)
7、投資估算表112建設(shè)期利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表114流動資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產(chǎn)折舊費估算表119無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設(shè)備購置一覽表126能耗分析一覽表126第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1390萬元三、 注冊地址安徽xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事自潤滑
8、軸承相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè),實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理
9、能力,實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設(shè)計,豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè),提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15490.9012392.7211618.17負債總額6253.765003.014690.32股東權(quán)益合計9237.147389.716927.85公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53143.8542515.0839857.89營業(yè)利潤9028.737222.986
10、771.55利潤總額7358.155886.525518.61凈利潤5518.614304.523973.40歸屬于母公司所有者的凈利潤5518.614304.523973.40(二)xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果,努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務(wù)
11、,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15490.9012392.7211618.17負債總額6253.765003.014690.32股東權(quán)益合計9237.147389.716927.85公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53143.8542515.0839857.89
12、營業(yè)利潤9028.737222.986771.55利潤總額7358.155886.525518.61凈利潤5518.614304.523973.40歸屬于母公司所有者的凈利潤5518.614304.523973.40六、 項目概況(一)投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立自潤滑軸承公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會出具的全國軸承行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃,“十二五”期間,軸承企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增長率為4.45%。按2014年統(tǒng)計,全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1,600多家,主營業(yè)務(wù)收入1,649億元,軸承產(chǎn)量196億套。根據(jù)“十三五”發(fā)展目標,至2020年,全國軸承產(chǎn)
13、量將達到225億套,軸承企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達到1,920億元。“十三五”期間,全行業(yè)工業(yè)增加值增長率將保持在5%-6%。實現(xiàn)“十三五”時期發(fā)展目標,破解發(fā)展難題,厚植發(fā)展優(yōu)勢,必須牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。必須把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置,不斷推進體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新,推動經(jīng)濟發(fā)展主要由投資驅(qū)動向全要素綜合驅(qū)動轉(zhuǎn)變、由規(guī)模速度型增長向質(zhì)量效益型增長轉(zhuǎn)變。協(xié)調(diào)是持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。必須正確處理發(fā)展中的重大關(guān)系,促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展,促進新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展,推動物質(zhì)文明
14、與精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展,不斷增強發(fā)展整體性。綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人民對美好生活追求的重要體現(xiàn)。必須加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,實現(xiàn)綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一,促進人與自然和諧發(fā)展,建設(shè)綠色江淮美好家園。開放是拓展發(fā)展空間的必由之路。必須充分發(fā)揮我省處于“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶重要節(jié)點的優(yōu)勢,實行更加積極主動的開放戰(zhàn)略,堅持進口與出口并重、引進來與走出去并重、引資和引技引智并重,全面提升開放型經(jīng)濟水平。共享是科學發(fā)展的本質(zhì)要求。必須堅持發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享,讓全省人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感,增強發(fā)展動力,促進社會和諧,朝著共同富裕方向穩(wěn)步前進。“十三五”
15、必須在五大理念統(tǒng)領(lǐng)下,不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。(三)項目選址項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約82.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx千件自潤滑軸承的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積88990.19,其中:生產(chǎn)工程55944.01,倉儲工程12706.79,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10548.53,公共工程9790.86。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資38113.47萬元,其中:建設(shè)投資28619.93萬元,占項目總投資的75.09%;建設(shè)期利息383
16、.80萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金9109.74萬元,占項目總投資的23.90%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):81500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):68813.17萬元。3、凈利潤(NP):9253.85萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.22年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:16.81%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:6005.69萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價該項目工藝技術(shù)方案先進合理,原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所
17、述,本項目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,
18、力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、自潤滑軸承行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司
19、法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資1112.00萬元,占xxx投資管理公司80%股份;xxx有限公司出資278萬元,占xxx投資管理公司20%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。
20、總經(jīng)理的主要職責如下:1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,
21、并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導報告
22、公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記
23、賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預
24、期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)
25、量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、莫xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、黎xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責
26、任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、汪xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、任xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、徐xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、張xx,中國國籍,1976年出生,
27、本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、段xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、孫xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限
28、責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在
29、依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公
30、司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分
31、配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應(yīng)當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應(yīng)當做出詳細說明,獨立董事應(yīng)當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應(yīng)當提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應(yīng)當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應(yīng)當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情
32、況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應(yīng)當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應(yīng)當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過;公司如因
33、外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司
34、發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的5
35、0%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務(wù)和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤
36、應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由
37、股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業(yè)、市場分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策支持機械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項規(guī)劃指出“十三五”期間,基礎(chǔ)零部件的主攻方向是提高精度和可靠性,
38、努力改變低端過剩、高端不足的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀,要重點發(fā)展嚴重制約高端主機和重大裝備自主化的高端軸承、高端閥門等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目 錄(2011年本)(修正)將12種軸承列為鼓勵類產(chǎn)品,也是中國制造.2025的核心基礎(chǔ)零部件。工業(yè)和信息化部工業(yè)轉(zhuǎn)型升級投資指南將12種軸承產(chǎn)品和7種軸承鋼列入投資重點方向。國家產(chǎn)業(yè)政策扶持為滑動軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境,產(chǎn)業(yè)政策的引導作用將推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步,促進企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。(2)下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間自潤滑軸承產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)、工程機械、模具及液壓等機械工業(yè)、能源、航空等多領(lǐng)
39、域,上述行業(yè)的發(fā)展為行業(yè)產(chǎn)品鋪開了廣闊的市場。隨著我國工業(yè)化進程的不斷推進,汽車及機械工業(yè)行業(yè)都處于持續(xù)增長狀態(tài)中。“十二五”以來,中國汽車產(chǎn)銷保持快速增長,汽車產(chǎn)銷量由2010年的1,826萬輛和1,806萬輛,上升到2018年的2,781萬輛和2,808萬輛,年均復合增長率分別達到5.40%和5.67%;根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),在扣除不可比因素、重復數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后,2016年工程機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4,795億元,較去年增長4.93%;2017年工程機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5,403億元,較上年增長12.7%;2017年我國工程機械進出口貿(mào)易順差160.19億美元,
40、同比擴大23.76億美元;2018年工程機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5,964億元,較上年增長10.38%。下游行業(yè)的穩(wěn)定增長將帶動自潤滑軸承行業(yè)自然增長,而且自潤滑軸承無需供油維護、耐磨、耐熱等特性大幅拓展了產(chǎn)品的應(yīng)用范圍,很多普通軸承無法勝任的領(lǐng)域都可以使用自潤滑軸承,從而出現(xiàn)了自潤滑軸承對其他類型軸承的替代、新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和延伸、出口市場的增長等,未來市場空間較大。(3)全球化采購、世界制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移在全球一體化背景下,面對日益激烈的競爭,世界各大制造公司為了降低成本逐漸減少零部件的自制率,采用零部件全球采購策略,在全球各地采購具有比較優(yōu)勢的零部件產(chǎn)品,為我國軸承產(chǎn)品外貿(mào)出口和軸承企業(yè)
41、的發(fā)展提供了良好機遇。2、不利因素(1)主要原材料的價格波動會帶來較大的成本壓力銅粉、鋼板、銅套、銅板是行業(yè)生產(chǎn)所需的主要原材料。2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月,主要原材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比重分別為47.05%、53.87%、54.76%、54.93%,主要原材料的價格變化對毛利率水平有較大影響。近年來主要原材料價格波動較大,通過不斷改進工藝、調(diào)整生產(chǎn)流程,最大限度地減少原材料的消耗,提高原材料利用率,同時優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),相應(yīng)調(diào)整部分產(chǎn)品價格,在一定程度上消化原材料漲價帶來的不利影響。(2)國際先進企業(yè)進入中國帶來了對本土企業(yè)的沖擊我國自潤滑軸承生產(chǎn)商跟國際先進
42、企業(yè)相比仍有一定的差距,國外優(yōu)秀廠商在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)裝備、檢測技術(shù)等方面都具有一定的優(yōu)勢。近年來美國GGB、日本Oiles等跨國公司先后在我國設(shè)立生產(chǎn)基地。未來隨著外資企業(yè)產(chǎn)品在中國市場上銷量的增加,中國本土廠商將面臨這些外資企業(yè)的挑戰(zhàn)。(3)小企業(yè)眾多,產(chǎn)品存在同質(zhì)現(xiàn)象我國自潤滑軸承行業(yè)在近年快速發(fā)展,但大型企業(yè)不多,大部分生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模很小。小企業(yè)由于缺乏足夠的研發(fā)能力只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品,同質(zhì)現(xiàn)象較多。由于目前我國自潤滑軸承行業(yè)仍處于發(fā)展階段,需求旺盛,產(chǎn)品同質(zhì)的問題還不突出,但隨著行業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)能的擴大,產(chǎn)品同質(zhì)性較多的現(xiàn)象將可能引發(fā)價格競爭;如果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不能得到及時升級優(yōu)化,產(chǎn)品同質(zhì)現(xiàn)象
43、得不到改善,產(chǎn)品同質(zhì)問題將給我國自潤滑軸承行業(yè)未來的全面發(fā)展帶來不利影響。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策支持機械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項規(guī)劃指出“十三五”期間,基礎(chǔ)零部件的主攻方向是提高精度和可靠性,努力改變低端過剩、高端不足的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀,要重點發(fā)展嚴重制約高端主機和重大裝備自主化的高端軸承、高端閥門等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目 錄(2011年本)(修正)將12種軸承列為鼓勵類產(chǎn)品,也是中國制造.2025的核心基礎(chǔ)零部件。工業(yè)和信息化部工業(yè)轉(zhuǎn)型升級投資指南將12種軸承產(chǎn)品和7種軸承鋼列入投資重點方向。國家產(chǎn)業(yè)政策扶持為滑動軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良
44、好的宏觀環(huán)境,產(chǎn)業(yè)政策的引導作用將推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步,促進企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。(2)下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間自潤滑軸承產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)、工程機械、模具及液壓等機械工業(yè)、能源、航空等多領(lǐng)域,上述行業(yè)的發(fā)展為行業(yè)產(chǎn)品鋪開了廣闊的市場。隨著我國工業(yè)化進程的不斷推進,汽車及機械工業(yè)行業(yè)都處于持續(xù)增長狀態(tài)中?!笆濉币詠?,中國汽車產(chǎn)銷保持快速增長,汽車產(chǎn)銷量由2010年的1,826萬輛和1,806萬輛,上升到2018年的2,781萬輛和2,808萬輛,年均復合增長率分別達到5.40%和5.67%;根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),在扣除不可比因素、重復
45、數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后,2016年工程機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4,795億元,較去年增長4.93%;2017年工程機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5,403億元,較上年增長12.7%;2017年我國工程機械進出口貿(mào)易順差160.19億美元,同比擴大23.76億美元;2018年工程機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5,964億元,較上年增長10.38%。下游行業(yè)的穩(wěn)定增長將帶動自潤滑軸承行業(yè)自然增長,而且自潤滑軸承無需供油維護、耐磨、耐熱等特性大幅拓展了產(chǎn)品的應(yīng)用范圍,很多普通軸承無法勝任的領(lǐng)域都可以使用自潤滑軸承,從而出現(xiàn)了自潤滑軸承對其他類型軸承的替代、新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和延伸、出口市場的增長等,未來市場空間較大
46、。(3)全球化采購、世界制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移在全球一體化背景下,面對日益激烈的競爭,世界各大制造公司為了降低成本逐漸減少零部件的自制率,采用零部件全球采購策略,在全球各地采購具有比較優(yōu)勢的零部件產(chǎn)品,為我國軸承產(chǎn)品外貿(mào)出口和軸承企業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇。2、不利因素(1)主要原材料的價格波動會帶來較大的成本壓力銅粉、鋼板、銅套、銅板是行業(yè)生產(chǎn)所需的主要原材料。2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月,主要原材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比重分別為47.05%、53.87%、54.76%、54.93%,主要原材料的價格變化對毛利率水平有較大影響。近年來主要原材料價格波動較大,通過
47、不斷改進工藝、調(diào)整生產(chǎn)流程,最大限度地減少原材料的消耗,提高原材料利用率,同時優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),相應(yīng)調(diào)整部分產(chǎn)品價格,在一定程度上消化原材料漲價帶來的不利影響。(2)國際先進企業(yè)進入中國帶來了對本土企業(yè)的沖擊我國自潤滑軸承生產(chǎn)商跟國際先進企業(yè)相比仍有一定的差距,國外優(yōu)秀廠商在生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)裝備、檢測技術(shù)等方面都具有一定的優(yōu)勢。近年來美國GGB、日本Oiles等跨國公司先后在我國設(shè)立生產(chǎn)基地。未來隨著外資企業(yè)產(chǎn)品在中國市場上銷量的增加,中國本土廠商將面臨這些外資企業(yè)的挑戰(zhàn)。(3)小企業(yè)眾多,產(chǎn)品存在同質(zhì)現(xiàn)象我國自潤滑軸承行業(yè)在近年快速發(fā)展,但大型企業(yè)不多,大部分生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模很小。小企業(yè)由于缺乏足夠的
48、研發(fā)能力只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品,同質(zhì)現(xiàn)象較多。由于目前我國自潤滑軸承行業(yè)仍處于發(fā)展階段,需求旺盛,產(chǎn)品同質(zhì)的問題還不突出,但隨著行業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)能的擴大,產(chǎn)品同質(zhì)性較多的現(xiàn)象將可能引發(fā)價格競爭;如果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不能得到及時升級優(yōu)化,產(chǎn)品同質(zhì)現(xiàn)象得不到改善,產(chǎn)品同質(zhì)問題將給我國自潤滑軸承行業(yè)未來的全面發(fā)展帶來不利影響。第四章 項目背景、必要性一、 行業(yè)總體競爭格局及市場化程度在我國自潤滑軸承細分市場中,中低端市場中小企業(yè)較多,大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高。中高端市場中,浙江長盛滑動軸承股份有限公司、浙江中達精密部件股份有限公司等行業(yè)內(nèi)市場份額較大的少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)了大部分市場,集中度較高。盡管中高端自潤滑軸承生
49、產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平并出口國外,具有了和國際同行業(yè)者競爭的能力,但自潤滑軸承高端市場對于進口產(chǎn)品仍有較大的依賴。二、 我國滑動軸承發(fā)展趨勢1、提高產(chǎn)品技術(shù)含量、工作效率、可靠性和精度是大勢所趨從目前我國軸承行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,技術(shù)含量較低的普通軸承生產(chǎn)能力已較為充足;而高精度、高技術(shù)含量、高附加值的軸承,具有特殊性、能滿足特殊工作條件的自潤滑軸承,無論是品種還是數(shù)量都有較大發(fā)展空間。從產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平來看,我國每年仍需大量進口高端軸承。提高滑動軸承生產(chǎn)商的研發(fā)、設(shè)計和制造能力是實現(xiàn)滑動軸承高技術(shù)含量、高可靠性、高效率、高精度的唯一途徑。在國家政策的支持下,隨著我國裝備制造業(yè)的快速
50、發(fā)展,預計未來滑動軸承行業(yè)企業(yè)將把提升軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命及可靠性等方面作為重點投資方向。我國滑動軸承制造商通過加大研發(fā)力度、引進國外先進制造設(shè)備等手段,不斷提高研發(fā)設(shè)計水平及制造水平,符合未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。2、根據(jù)細分市場的專業(yè)化分工進一步體現(xiàn)滑動軸承特別是自潤滑軸承因其用途不同,存在多品種和多規(guī)格產(chǎn)品。不同種類的滑動軸承對熱處理水平、車加工精度、表面處理方式、生產(chǎn)裝置自動化程度以及制造工藝等要求不同,因此現(xiàn)有的滑動軸承企業(yè)基本專注某一專門領(lǐng)域或細分市場。國際軸承行業(yè)經(jīng)過上百年的發(fā)展,已經(jīng)形成了穩(wěn)定的專業(yè)化分工,國際軸承巨頭在各自的細分市場領(lǐng)域組織專業(yè)化生產(chǎn)。如專業(yè)從事自潤滑軸承
51、生產(chǎn)的美國GGB公司、日本Oiles公司等。未來國內(nèi)滑動軸承生產(chǎn)企業(yè)將進一步明確產(chǎn)品定位,走專業(yè)化分工道路,做強做精細分市場,實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。3、潤滑材料的研發(fā)能力對于滑動軸承設(shè)計生產(chǎn)起到重要作用滑動軸承的表面材料及潤滑性能決定了耐磨性、抗壓性、環(huán)保性等各項性能。為了滿足客戶需求,不同種類的滑動軸承對于表面材料的要求不同,因此滑動軸承企業(yè)對于滑動材料的研發(fā)能力在很大程度上決定其業(yè)務(wù)的拓展速度。未來滑動軸承企業(yè)將進一步加大滑動材料研發(fā),滿足下游產(chǎn)業(yè)越來越高的性能要求。三、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、研發(fā)能力壁壘軸承的生產(chǎn)是一門實用科學,大量專利技術(shù)在生產(chǎn)實踐中取得,通常在行業(yè)內(nèi)積累了生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)才
52、能掌握相應(yīng)專有技術(shù)。目前高性能滑動軸承材料的生產(chǎn)、加工技術(shù)主要掌握在少數(shù)大型企業(yè)手中,新進入的企業(yè)缺乏足夠的研發(fā)能力,只能向先進企業(yè)購買高性能軸承材料,或者采用一些低檔次的材料生產(chǎn)低端軸承產(chǎn)品。中高端產(chǎn)品研發(fā)能力的缺乏阻礙了行業(yè)內(nèi)新企業(yè)的發(fā)展,這也是進入本行業(yè)的主要障礙之一。2、制造能力壁壘軸承占整臺機械設(shè)備的成本比例很小,但對于整臺設(shè)備的性能關(guān)系重大,而且軸承是易損件,因此客戶對于軸承供應(yīng)商的質(zhì)量有嚴格要求。軸承產(chǎn)品的質(zhì)量取決于軸承生產(chǎn)企業(yè)的制造能力,而新進入本行業(yè)的企業(yè)受到技術(shù)水平和資金實力的制約,生產(chǎn)自動化水平不高,檢測檢驗水平低,無法滿足客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量及供貨時間的要求,與行業(yè)內(nèi)已形成
53、一定規(guī)模的企業(yè)相比,在競爭過程中處于不利地位。3、企業(yè)規(guī)模壁壘自潤滑軸承行業(yè)是一個快速發(fā)展的新興行業(yè),目前僅有幾家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)形成了規(guī)?;a(chǎn)。而新進入本行業(yè)的企業(yè)受到生產(chǎn)規(guī)模和資金實力的制約,生產(chǎn)自動化水平不高,使得企業(yè)整體利潤水平較行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)偏低。較低的利潤水平影響了企業(yè)的盈利空間,反過來制約了企業(yè)的發(fā)展壯大,因此,行業(yè)內(nèi)已形成規(guī)?;a(chǎn)的企業(yè)具有明顯優(yōu)勢。4、品牌和客戶認知度壁壘軸承是機械設(shè)備中關(guān)鍵的基礎(chǔ)零件,軸承的性能以及軸承與相關(guān)機械部件之間的裝配直接影響著機械設(shè)備的工作性能,下游客戶對于已形成穩(wěn)定合作關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商具有一定的依賴性,一般不會輕易更換供應(yīng)商,以避免影響產(chǎn)品質(zhì)
54、量的穩(wěn)定性。由于下游客戶對新品牌的認知過程較長,客戶往往會優(yōu)先選用原有知名品牌,該現(xiàn)象對本行業(yè)的新進入者構(gòu)成了較大的障礙。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù),致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計
55、劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時,不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術(shù)研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能,規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設(shè)
56、計、測試等軟硬件設(shè)備,提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術(shù)研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設(shè)計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時,順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù),不斷提升產(chǎn)品自動化程度,在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權(quán)保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關(guān)注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán),提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點建設(shè)
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