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文檔簡介
1、泓域咨詢 /葉臘石項目投資計劃及資金方案目錄一、 項目背景分析2二、 項目概述3三、 項目提出的理由3四、 研究結(jié)論3五、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表3六、 建設(shè)方案5七、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展6八、 機(jī)會分析(O)7九、 公司發(fā)展規(guī)劃9十、 公司經(jīng)營宗旨10十一、 能源消費種類和數(shù)量分析10能耗分析一覽表11十二、 環(huán)境管理分析11十三、 項目總投資13總投資及構(gòu)成一覽表13十四、 資金籌措與投資計劃14項目投資計劃與資金籌措一覽表15十五、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算15十六、 項目盈利能力分析17十七、 招標(biāo)要求18十八、 總結(jié)19報告說明葉蠟石是一種層狀硅酸鹽礦物。根據(jù)礦物和化學(xué)的組成不同,
2、葉臘石可分為蠟石質(zhì)葉蠟石、水鋁石質(zhì)葉蠟石、高嶺石質(zhì)葉蠟石、硅質(zhì)葉蠟石等幾種。葉蠟石由于具有低導(dǎo)電性、高化學(xué)穩(wěn)定性、高熔點、高絕緣性、良好的抗腐蝕性等性能,被應(yīng)用在超硬材料、功能陶瓷、超強(qiáng)玻璃纖維等材料的生產(chǎn),應(yīng)用需求較高。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資23411.88萬元,其中:建設(shè)投資18967.42萬元,占項目總投資的81.02%;建設(shè)期利息505.03萬元,占項目總投資的2.16%;流動資金3939.43萬元,占項目總投資的16.83%。項目正常運營每年營業(yè)收入39200.00萬元,綜合總成本費用34250.04萬元,凈利潤3593.75萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率8.30%,財務(wù)凈現(xiàn)值-3810
3、.10萬元,全部投資回收期7.80年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。一、 項目背景分析葉蠟石是一種層狀硅酸鹽礦物。根據(jù)礦物和化學(xué)的組成不同,葉臘石可分為蠟石質(zhì)葉蠟石、水鋁石質(zhì)葉蠟石、高嶺石質(zhì)葉蠟石、硅質(zhì)葉蠟石等幾種。葉蠟石由于具有低導(dǎo)電性、高化學(xué)穩(wěn)定性、高熔點、高絕緣性、良好的抗腐蝕性等性能,被應(yīng)用在超硬材料、功能陶瓷、超強(qiáng)玻璃纖維等材料的生產(chǎn),應(yīng)用需求較高。二、 項目概述1、項目名稱:葉臘石項目2、承辦單位名稱:xxx有限責(zé)任公司3、項目性質(zhì):新建4、項目建設(shè)地點:xx園區(qū)5、項目聯(lián)系人:鄭xx三、 項目提出的理由綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件,“十三五”發(fā)展
4、的總體目標(biāo)是:到2020年,同步夠格全面建成小康社會,“三個陜西”建設(shè)邁上更高水平。四、 研究結(jié)論本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。五、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積32667.00約49.00畝1.1總建筑面積60864.201.2基底面積19600.201.3投資強(qiáng)度萬元/畝369.512總投資萬元23411.882.1建設(shè)投資萬元18967.422.1.1工程費用萬元16135.752.1.2其他費用萬元2389.592.1.3預(yù)備費萬元
5、442.082.2建設(shè)期利息萬元505.032.3流動資金萬元3939.433資金籌措萬元23411.883.1自籌資金萬元13105.203.2銀行貸款萬元10306.684營業(yè)收入萬元39200.00正常運營年份5總成本費用萬元34250.04""6利潤總額萬元4791.66""7凈利潤萬元3593.75""8所得稅萬元1197.91""9增值稅萬元1319.21""10稅金及附加萬元158.30""11納稅總額萬元2675.42""12工業(yè)增加值萬元
6、9939.67""13盈虧平衡點萬元20990.40產(chǎn)值14回收期年7.8015內(nèi)部收益率8.30%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-3810.10所得稅后六、 建設(shè)方案(一)混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強(qiáng)度等級,基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土,上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土,設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度等級采用C30級,基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級,基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋:基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB
7、400,箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護(hù)墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強(qiáng)度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強(qiáng)度MU10.00,砂漿強(qiáng)度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護(hù)層1、水泥選用標(biāo)準(zhǔn):水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據(jù)建(構(gòu))筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護(hù)層:結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護(hù)層
8、厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。七、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅持把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置,把發(fā)展基點放在創(chuàng)新上,推動科技、要素、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、組織、管理、品牌、業(yè)態(tài)、商業(yè)模式全面創(chuàng)新,破除制約創(chuàng)新發(fā)展的體制機(jī)制障礙,發(fā)揮創(chuàng)新對拉動經(jīng)濟(jì)增長、推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、促進(jìn)動力轉(zhuǎn)換的乘數(shù)效應(yīng),形成以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟(jì)體系和發(fā)展模式。(一)實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠物質(zhì)資源消耗向主要依靠科技進(jìn)步、勞動者素質(zhì)提高、管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。(二)加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)。堅持以企業(yè)為主體、平臺為支撐、市場為導(dǎo)向、政策為保障,完善產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的區(qū)域
9、創(chuàng)新體系。(三)拓展發(fā)展新空間。以優(yōu)化空間結(jié)構(gòu)、推進(jìn)集中發(fā)展、增強(qiáng)承載能力為重點,挖掘區(qū)域發(fā)展?jié)撃?,激發(fā)區(qū)域經(jīng)濟(jì)活力。(四)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系。緊扣重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新型化、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?、支柱產(chǎn)業(yè)多元化。(五)推進(jìn)金融創(chuàng)新。發(fā)展銀行、保險、期貨、證券、基金、信托和租賃等金融業(yè),運用多層次資本市場,提升金融對實體經(jīng)濟(jì)的支撐能力。(六)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。把握新一代信息技術(shù)創(chuàng)新變革的重大機(jī)遇,推動工業(yè)化與信息化深度融合,促進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全方位應(yīng)用。(七)構(gòu)建發(fā)展新體制。加快形成有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的市場環(huán)境、產(chǎn)權(quán)制度、投融資體制、分配制度、人才培養(yǎng)引進(jìn)使用機(jī)制。八、 機(jī)會分析(O)(一)符合我國
10、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式,建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司
11、管理團(tuán)隊對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設(shè)條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設(shè)條件已落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。九、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較
12、大的考驗,尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng),同時加大對人才的資
13、金投入并建立有效的激勵機(jī)制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn),對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進(jìn)力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機(jī)制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制,充分發(fā)揮董事會在
14、重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化各項決策的科學(xué)性和透明度,保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。十、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。十一、 能源消費種類和數(shù)量分析(一)項目用電量測算本期工程項目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構(gòu)成,根據(jù)項目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算,全年用電量501.29萬kwh,折合616.09tce(當(dāng)量值)。(二)項目用新鮮水量測算項目生產(chǎn)工藝用水及設(shè)備耗水和生活用水由當(dāng)?shù)刈詠?/p>
15、水供水管網(wǎng)供應(yīng),根據(jù)測算,本期工程項目實施后總用水量9324.00/a,折合0.80tce。(三)項目總用能測算分析根據(jù)綜合測算,本期工程項目年綜合總耗能量616.89tce。能耗分析一覽表序號能源工質(zhì)計量單位折標(biāo)單位折標(biāo)系數(shù)年消耗量折標(biāo)能耗(tce)備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229501.29616.09當(dāng)量值2水m³kgce/m³0.08579324.000.80工質(zhì)合計tce616.89十二、 環(huán)境管理分析(一)環(huán)境管理為了貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī),及時了解項目及其周圍環(huán)境質(zhì)量、社會因子的變化情況,掌握環(huán)境保護(hù)措施實施的效果,保證
16、該區(qū)域良好的環(huán)境質(zhì)量,在項目廠區(qū)需要進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境管理。項目建設(shè)單位應(yīng)該有專門的人員負(fù)責(zé)環(huán)境管理和監(jiān)督,并負(fù)責(zé)有關(guān)措施的落實,對項目區(qū)域廢氣、污水、固體廢物等的處理、排放及環(huán)保設(shè)施運行狀況進(jìn)行監(jiān)督,嚴(yán)格注意相關(guān)的排污情況,以便能夠在出現(xiàn)緊急情況的時候采取應(yīng)急措施。因此,要設(shè)立控制污染、環(huán)境和生態(tài)保護(hù)的法律負(fù)責(zé)者和相關(guān)的責(zé)任人,負(fù)責(zé)項目整個過程的環(huán)境保護(hù)和生態(tài)保護(hù)工作。(二)環(huán)境監(jiān)測計劃企業(yè)內(nèi)部的環(huán)境監(jiān)測是企業(yè)環(huán)境管理的耳目,是基本的手段和信息的基礎(chǔ),主要對企業(yè)生產(chǎn)過程中排放的污染物進(jìn)行定期監(jiān)測,判斷環(huán)境質(zhì)量,評價環(huán)保設(shè)施及其治理效果,防治污染提供科學(xué)依據(jù)。1、監(jiān)測內(nèi)容考慮到企業(yè)的實際情況,建議
17、企業(yè)營運期可請當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境監(jiān)測站或有資質(zhì)單位協(xié)助進(jìn)行日常的環(huán)境監(jiān)測,若有超標(biāo)排放時應(yīng)及時向公司有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)反映,并及時采取措施,杜絕超標(biāo)排放。2、監(jiān)測方法大氣監(jiān)測方法按空氣和廢氣監(jiān)測分析方法執(zhí)行,噪聲監(jiān)測按工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-2008)執(zhí)行。3、監(jiān)測實施和成果的管理在項目投產(chǎn)后三個月內(nèi)應(yīng)委托監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次污染源的全面監(jiān)測,并對廢氣治理設(shè)備以及噪聲控制設(shè)施、固廢儲存處置情況進(jìn)行一次全面的驗收。主要驗證污染物排放是否達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的規(guī)定以確定有無達(dá)到本報告的要求,并將結(jié)果上報當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門。工程驗收合格后,企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)測計劃,定期對污染源進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果在監(jiān)測結(jié)
18、束后一個月內(nèi)上報當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門。監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)由本公司和當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站分別建立數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一存檔,作為編制環(huán)境質(zhì)量報告表和監(jiān)測年鑒的原始材料。監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)長期保存,并定期接受當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門的考核。十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資23411.88萬元,其中:建設(shè)投資18967.42萬元,占項目總投資的81.02%;建設(shè)期利息505.03萬元,占項目總投資的2.16%;流動資金3939.43萬元,占項目總投資的16.83%??偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資23411.88100.00%1.1建設(shè)投資18967.4
19、281.02%1.1.1工程費用16135.7568.92%1.1.1.1建筑工程費7665.6032.74%1.1.1.2設(shè)備購置費7981.7734.09%1.1.1.3安裝工程費488.382.09%1.1.2工程建設(shè)其他費用2389.5910.21%1.1.2.1土地出讓金1366.605.84%1.1.2.2其他前期費用1022.994.37%1.2.3預(yù)備費442.081.89%1.2.3.1基本預(yù)備費241.171.03%1.2.3.2漲價預(yù)備費200.910.86%1.2建設(shè)期利息505.032.16%1.3流動資金3939.4316.83%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總
20、投資23411.88萬元,其中申請銀行長期貸款10306.68萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資23411.88100.00%1.1建設(shè)投資18967.4281.02%1.2建設(shè)期利息505.032.16%1.3流動資金3939.4316.83%2資金籌措23411.88100.00%2.1項目資本金13105.2055.98%2.1.1用于建設(shè)投資8660.7436.99%2.1.2用于建設(shè)期利息505.032.16%2.1.3用于流動資金3939.4316.83%2.2債務(wù)資金10306.6844.02%2.2.1用于建設(shè)投
21、資10306.6844.02%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算(一)營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入39200.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=1319.21萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費
22、用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進(jìn)行,根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用34250.04萬元,其中:可變成本28544.17萬元,固定成本5705.87萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本32723.54萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。(三)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加158.30萬元。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=4791.66(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=4791.66×25.00%=1197.91(萬元)。(五)利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額4791.66萬元,繳納企業(yè)所得稅1197.91萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=4791.66-1197.91=3593.75(萬元)。十六、 項目盈利
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