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文檔簡介
1、安全生產條件檢查表2-2安全生產條件檢查表 1建筑施工企業(yè)安全生產條件檢查記錄匯總表受檢單位負責人簽字5-2-12-22-32-42-52-62-72-82-9受檢單位名稱單位地址安全生產責任制安全生產投入2-102-11合格合格安全生產許可證編號聯(lián)系電話安全生產管理機構設置三類人員安全生產考核特種作業(yè)人員配備安全教育培訓辦理工傷保險及意外傷害保險施工起重機械設備檢測合格證明職業(yè)危害防治措施危險性較大分部分項工程及施工現場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的監(jiān)控措施生產安全事故應急救援預案及演練記錄檢查結論不合格不合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格
2、不合格檢查人簽字: 執(zhí)法證編號:簽 字:檢查時間:受檢單位負責人有一項不合格的則判定注:表2-1至表2-11記錄建筑施工企業(yè)安全生產條件各項內容的檢查情況,企業(yè)不符合安全生產條件。安全生產責任制檢查人簽字檢查方式:查企業(yè)管理制度目錄、內容,抽查企業(yè)及施工現場相關記錄編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-1-1本企業(yè)管理人員花名冊有無全不齊全2-1-2按規(guī)定建立安全生產責任制度建立未建完整不完整2-1-3制定安全生產管理目標制定未制定完整不完整2-1-4各部門、機構(含施工現場)、崗位或人員安全生產責任制落實情況落實未落實2-1-5經濟承包合冋中安全生產管理職 責和指標有無落實未落實2-1-
3、6安全生產目標責任書有無齊全不齊全2-1-7安全生產獎懲考核制度制定未制定齊全不齊全2-1-8安全生產獎懲考核制度落實情況實施未實施嚴格一般2-1-9對專業(yè)承包及勞務分包單位資格資質管理及施工現場控制實施未實施到位不到位2-1-10本企業(yè)相關作業(yè)工種安全技術操 作規(guī)程有無齊全不齊全檢查 結 論說明其中2-1-2、2-1-4、2-1-6、2-1-8中一條未達到要求的,本項判定為不合格。安全生產投入檢查人簽字檢查方式:查看文件內容、相關發(fā)票、對賬單、臺賬及發(fā)票編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-2-1安全生產資金保障制度有無齊全不全2-2-2安全防護用品資金落實未落實到位不到位2-2-3安全
4、生產措施費用落實未落實到位不到位2-2-4安全教育培訓專項資金落實未落實到位不到位2-2-5企業(yè)安全生產資金使用記錄有無齊全不齊全2-2-6各施工現場安全費用撥付記錄有無齊全不齊全2-2-7各施工現場安全費用使用記錄有無齊全不齊全2-2-8建設單位措施費用憑證有無2-2-9安全生產投入總額占企業(yè)施工總產值1%達到未達至U檢查 結 論說明其中2-2-1、2-2-5、2-2-9中一條未達到要求的,本項判定為不合格。安全生產管理機構設置檢查人簽字 檢查方式:查企業(yè)安全管理網絡圖、安全管理人員名冊、內部管理制度文件,并抽查企業(yè)及施工現場相關記錄編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-3-1安全生產管
5、理機構有無健全不健全2-3-2專職安全生產管理人員配備未配備達標不達標2-3-3安全機構設備與經費落實未落實到位不到位2-3-4安全生產管理目標分解分解未分解到位不到位2-3-5安全生產保證體系建立未建立完善不完善2-3-6*各級安全生產檢查制度有無全面落實未全落實2-3-7企業(yè)月檢、施工現場周檢及專項、 季節(jié)性安全檢查的時間和實施要 求有無全面 落實未全落實2-3-8隱患整改、處置和復查實施未實施記錄完整記錄不全2-3-9定期或不定期召開安全生產工作會議,公布檢查、處罰情況,部署任務有無全面落實未全落實2-3-10每半年開展一次企業(yè)安全生產條 件自查,并寫出報告實施未實施記錄完整記錄不全檢
6、查 結 論說明其中有一條未達到要求的,本項判定為不合格。*未設立分公司的,只檢查公司安全生產檢查制度安全生產條件檢查表2-4三類人員安全生產考核檢查人簽字檢查方式:查考核證書編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-4-1三類人員管理檔案建立未建立2-4-2法人代表、總經理、分管安全的副經理持證上崗全部持證未全部持證2-4-3項目負責人持證人數達到要求(與資質標準要求相同)全部持證未全部持證2-4-5專職安全生產管理人員持證人數 達到要求(大于項目經理負責人的人數)全部持證未全部持證2-4-6施工現場專職安全生產管理人員 持證上崗人證相符人證不符檢查 結 論說明其中有一條未達到要求的,本項判定
7、為不合格。受檢單位負責人簽字特種作業(yè)人員配備檢查人簽字檢查方式:抽查從業(yè)人員崗位證書、抽查施工現場編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-5-1特種作業(yè)人員管理制度建立未建立落實未落實2-5-2特種作業(yè)人員花名冊有無2-5-3企業(yè)特種作業(yè)人員各工種配備情況齊全不齊全2-5-4施工現場特種作業(yè)人員檔案有無齊全不齊全檢查 結 論說明其中有一條未達到要求的,本項判定為不合格。受檢單位負責人簽字安全教育培訓檢查人簽字檢查方式:抽查管理制度、抽查企業(yè)及施工現場相關記錄編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-6-1安全教育培訓制度建立未建立齊全不齊全2-6-2企業(yè)安全教育培訓計劃有無便于操作不便操作2
8、-6-3實施教育培訓活動,培訓考核有記 錄建立未建立全面實施未全實施2-6-4企業(yè)管理人員教育檔案有無齊全不齊全2-6-5各施工現場管理人員教育檔案有無齊全不齊全2-6-6各類安全活動(安全月等)記錄有無全面落實未全落實2-6-7職工夜校開辦情況(計劃、教材、簽到、考核等記錄)實施未實施到位不到位檢 查 結 論說明其中2-6-1、2-6-3、2-6-4、2-6-6、2-6-7未達到要求的,本項判定為不合格。受檢單位負責人簽字辦理工傷保險及意外傷害保險檢查人簽字檢查方式:抽查企業(yè)及施工現場記錄編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”)2-7-1企業(yè)辦理意外傷害保險辦理未辦理齊全不齊全2-7-2企業(yè)
9、辦理工傷保險辦理未辦理齊全不齊全2-7-3工傷事故報告、調查和統(tǒng)計制度有無便于操作不便操作2-7-4事故檔案及職工傷亡事故統(tǒng)計表建立未建立齊全不齊全2-7-5事故報告處理制度建立未建立便于操作不便操作2-7-6按規(guī)定實施事故的報告和處理,落實“四不放過”原則全面實施未全實施2-7-7傷亡事故調查結案審批表有無齊全不齊全檢查 結 論說明其中有一條未達到要求的,本項判定為不合格。受檢單位負責人簽字施工起重機械設備檢測合格證明檢查人簽字檢查方式:抽查企業(yè)設備安全管理制度,企業(yè)設備管理檔案,施工現場設備及管理資料編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-8-1施工起重設備安裝(拆除)、驗收、檢測、使用
10、、定期保養(yǎng)、維修、改造和報廢制度有無健全不健全2-8-2企業(yè)建立起重機械設備管理臺帳建立未建立齊全不齊全2-8-3企業(yè)施工起重設備的生產許可證、 出廠檢驗報告、出廠合格證或施工 現場塔機驗收記錄建立未建立完善不完善2-8-5設備拆裝專項方案有無全面落實未全落實2-8-6設備按規(guī)定檢測合格投入使用檢測合格未檢測不合格檢查 結 論說明其中有一條未達到要求的,本項判定為不合格。受檢單位負責人簽字9-安全生產條件檢查表2-10職業(yè)危害防治措施檢查人簽字檢查方式:查企業(yè)管理制度及實施記錄編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-9-1職業(yè)危害防治措施建立未建立健全不健全2-9-2作業(yè)場所防護措施、個人防
11、護措施及定期檢查措施建立未建立健全不健全2-9-3本企業(yè)購買使用防護用品統(tǒng)計實施未實施到位不到位檢 查 結 論說明其中有一條未達到要求的,本項判定為不合格。受檢單位負責人簽字-13-危險性較大分部分項工程及施工現場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的監(jiān)控措施檢查人簽字檢查方式:查企業(yè)管理制度、檔案資料及施工現場實施等有關記錄編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-10-1危險性較大工程監(jiān)控管理制度建立未建立健全不健全2-10-2重大危險源動態(tài)管理檔案建立未建立健全不健全2-10-3重大危險源制定有針對性的應急預案建立未建立健全不健全2-10-4危險性較大工程安全專項施工方 案編制經有關部門和技術負責
12、人 審核、審批有無有針對性無針對性2-10-5技術負責人組織方案編制人員對方案的實施進行交底、驗收和檢查實施未實施到位不到位2-10-6專業(yè)人員對危險性較大的作業(yè)進 行安全監(jiān)控管理實施未實施全面 落實未全落實2-10-7深基坑工程、地下暗挖工程、高大 模板工程、30m及以上高空作業(yè)的 工程專項施工方案經專家組論證, 企業(yè)備案。實施未實施全面 落實未全落實檢 查 結 論說明其中有一條未達到要求的,本項判定為不合格。危險性較大工程:指基坑支護與降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程等。受檢單位負責人簽字生產安全事故應急救援預案及演練記錄檢查人簽字檢查方式:查企業(yè)及施工現場相關記錄編號檢查內容檢查結果(在空白處打“2”2-11-1本企業(yè)的重大質量安全事故應急預案建立未建立便于操作不便操作
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