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文檔簡介

1、 主機廠與供應(yīng)商的信息、服務(wù)、交流中心! 汽車基地 主機廠與供應(yīng)商的信息、服務(wù)、交流中心 審核報告由審核組長注明簽發(fā)日期并予署名。審核報告應(yīng)包含審核 發(fā)現(xiàn)或其概要,并輔 以支持證據(jù)。根據(jù)審核組長和委托方的協(xié)議,報 告中還可包含下列內(nèi)容: 受審核方和委托方的名稱及地址; 商定的審核目的、范圍和計劃、包括參考的說明書和合同等; 商定的審核準則,包括審核中引用文件的清單,例如審核準則為 ISO14001“環(huán)境 管理體系規(guī)范及使用指南”和有關(guān)法律、法規(guī)文件; 審核日期; 參與審核的受審核方代表名單; 審核組成員名單,包括審核組長、審核員姓名、職位,需要時還應(yīng)包 括資格證明 ; 報告內(nèi)容的保密要求; 審

2、核報告分發(fā)單位名單; 關(guān)于審核過程的簡要說明,包括所遇到的障礙; 審核結(jié)論 環(huán)境管理體系對環(huán)境管理體系審核準則的符合情況; 環(huán)境管理體系是否得到了正確的實施和保持; 內(nèi)部管理評審過程是否足以確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性與 有效性。 (3報告的分發(fā)和文件留存 分發(fā)的范圍由委托方根據(jù)審核計劃決定。在約定的 時期內(nèi)簽發(fā)。 與審核有關(guān)的所有工作文件和草稿, 如審核用的檢查表, 審核員的記 錄 以及最終報告都應(yīng)根據(jù)委托方、審核組長和 受審核方之間的協(xié)議及其 他有關(guān)要求予以留存。當已采取了糾正措施后,文件和記錄仍需保 留 到每一不符合項都已被滿意地消除為止。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 海量管理資料

3、下載,請登錄: 海量管理資料下載,請登錄:汽車基地 主機廠與供應(yīng)商的信息、服務(wù)、交流中心! 汽車基地 主機廠與供應(yīng)商的信息、服務(wù)、交流中心 電子文件編碼 (4審核結(jié)束 (5跟蹤 HJSH003 頁 碼 1717-16 跟蹤是對受審核方采取的糾正措施進行驗證并記錄實施情況及其有 效性的活動。 內(nèi)部環(huán)境審核之后,對審核時發(fā)現(xiàn)的問題,負責該區(qū)域的負責人應(yīng) 及時采取糾正措施。 受審核方在跟蹤審核時要檢查糾正措施是否有效。 外部審核之后,審核組織根據(jù)情況有必要 進行跟蹤審核,對審核中發(fā) 現(xiàn)的不合格項所采取的糾正措施進行評審和驗證,直至符合要求 。跟 蹤活動的過程和內(nèi)容可歸結(jié)如下: 鑒別審核中的不符合項;

4、 審核方向受審核方提出采取糾正措施要求的報告; 受審核方對于如何采取糾正措施給予答復(fù),如提交糾正措施計劃; 審核方對受審核方擬采取的糾正措施的有效性予以評審, 并回復(fù)評審 意見; 受審核方實施并完成糾正計劃; 審核方對糾正措施完成情況進行驗證; 在需要時對完成情況進行分析; 對糾正措施結(jié)果作出判斷并記錄驗證過程。 (6監(jiān)督 監(jiān)督是對受審核方的環(huán)境管理體系的保持情況進行檢查和評價的活 動。內(nèi)部審核的主要 目的在于發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理體系的問題,加以糾正使之 不斷改進。內(nèi)審員和受審核部門人員都是 同一組織的,內(nèi)審員可以提出 糾正措施方面問題建議。 審核員和不符合項的當事人可以探討 共同參考, 但內(nèi)審員不能代替受審核部門提出或采取具體糾正措施, 更不能承擔糾正 措施后 效果不好的責任。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 海量管理資料下載,請登錄: 海量管理資料下載,請登錄:汽車基地 主機廠與供應(yīng)商的信息、服務(wù)、交流中心! 汽車基地 主機廠與供應(yīng)商的信息、服務(wù)、交流中心 電子文件編碼 HJSH003 頁 碼 1717-17 實施糾正措施的基本步驟如下: 不符合項的確定; 確定控制該過程的負責人; 召集相關(guān)人員; 收集數(shù)據(jù)以確定真實原因; 收集數(shù)據(jù),確認糾正措施方法; 實施糾

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