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文檔簡介

1、.頒布時間: 2017 年 8 月 1日生效時間: 2017年8月1日承制單位:準 人:版本號:用報銷管理制度二零一七年八月;.費用報銷管理規(guī)定一、差旅費支出標準管理程序1.1.管理目標1.1.1控制差旅費支出在部門預算范圍內(nèi)1.1.2培養(yǎng)經(jīng)常出差員工良好的費用控制意識1.2.適用于公司全體員工1.2.1.本規(guī)定報銷以:工作室/ 部門 / 事業(yè)部為單位1.3出差員工費用標準1.3.1.交通工具乘坐標準火車 (1000 公里內(nèi) )飛機 (1000 公里以上 )經(jīng)濟艙( 6 折以下)航空保動車普通席險:20 元1.3.1.1.對于搭乘早班飛機或晚班飛機的情況, (早 8

2、: 00(含)前起飛,晚 23: 00(含)后到達),出發(fā)地 / 目的地和機場之間的出租車費用及機場高速費用可憑票實報實銷1.3.1.2.出差期間的費用,以去車站第一張票據(jù)至回到出發(fā)地的最后一張票據(jù)為整個出差期間的費用(市內(nèi)交通以地鐵、輕軌、大巴等公共交通工具為標準),按日期發(fā)生的先后順序填寫報銷單,與本次出差無關(guān)的票據(jù)不應填寫在本次費用里。1.3.1.3.乘飛機出差請保留好登記牌,在報銷時請將機票和登記牌一起粘貼在報銷單中 , 如沒有登機牌,此機票不能作為報銷憑證,除非報銷人自己承擔機票總額15的稅金或從航空公司取得同等金額的發(fā)票。1.3.2出差住宿標準(以每日計算)出差地當?shù)亟煌?、伙食補貼

3、(每一酒店房價 ( 最高 )天的報銷上限)級別北京、上海、廣州、其他地區(qū)交通及通訊補貼伙食補貼深圳總監(jiān)400300100100;.員工(含部門下屬子300250部門的經(jīng)理)1001001.3.2.1. 關(guān)于出差天數(shù)的相關(guān)規(guī)定:出差天數(shù)以往返車票、機票上的時間為準進行計算。1、 出發(fā)當日12 點前(含12點)出發(fā),按 1 天計算; 12 點后出發(fā),按半天計算2、 返回當日12 點前(含12點)返回,按半天計算; 12 點后返回,按1 天計算。1.3.2.2.員工出差乘坐的交通工具及住宿標準按上述兩表執(zhí)行。應以最經(jīng)濟、有效的方式到達目的地,如機票價格超過6 折需經(jīng)總經(jīng)理郵件批復或口頭批復,否則按照

4、最大為機票全價6折金額予以報銷。1.3.2.3.員工出差如 2 人同性別同時出差,須同住一間標準房。1.3.2.4.法定節(jié)假日采取補休或其他方式,非特殊情況下不報支加班費。1.3.2.5.如出差員工自己解決住宿,則可獲得住宿標準30的節(jié)約獎勵。1.3.2.6.員工在駐地省內(nèi)出差, 能當天來回的 , 應回駐地辦事處住宿 .1.3.2.7.出差期間統(tǒng)一安排食宿的(如會議或培訓班),出差人員按實際支出報銷差旅費。1.3.2.8.出差期間盡量乘坐公共交通工具,如確因公務需乘坐出租車時,發(fā)生的出租車費,憑車票報銷。填寫報銷單時,必須注明起止點(地點為當?shù)氐孛?,不可簡化為“公司”這樣的簡稱) ,出差期間每

5、天的交通費用不得超過100 元,超出部分不予報銷。1.3.2.9.原則上北京、廣州、成都三地員工因工作發(fā)生的臨時或長期調(diào)動,不適用于本費用管理制度。1.3.2.10.出差期間,由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用,或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費用(如退票費、改簽費等),一律由該員工本人承擔。1.3.2.11.特殊情況超過以上報銷額度要求的,須提前預算好,報批總經(jīng)理審批。1.4申請審批程序1.4.1.員工出差前應以郵件形式向部門總監(jiān)申請并抄送人力資源部,寫明原因、目的地、交通方式、時間、住宿地等,并報批總經(jīng)辦同意。1.4.2.原則上出差費用實報實銷,如確因特殊情況有經(jīng)濟困難需借支,經(jīng)財務總

6、監(jiān)批準,可根據(jù)出差地點、時間、乘座交通工具的實際情況填制借支單。省內(nèi)出差每人每次最高借支金額不等超過壹仟元,省外出差每人每次最高借支金額不得超過叁仟元。;.1.4.3出差員工憑已審批同意的申請出差郵件、 借支單到財務部辦理借支手續(xù),財務部審核所有單據(jù)簽字手續(xù)是否齊全,經(jīng)財務部總監(jiān)簽字確認后,方可借支現(xiàn)金。1.5 出差報銷審批程序1.5.1出差員工須自行分類粘貼發(fā)票,準確計算發(fā)票金額,按差旅費報銷單格式填寫,并在出差人欄簽字后,交本部門總監(jiān)審查,部門總監(jiān)審查后,在部門主管欄確認簽字。1.5.2出差員工須先將已由部門總監(jiān)審批的差旅費報銷單在每月20 日前送交財務部審核,財務部根據(jù)差旅費費用標準檢查

7、單據(jù)是否遵照公司制度執(zhí)行,檢查無誤后在復核欄簽字。1.5.3財務部審查所有報銷憑證完畢,送交財務部審核,財務審核簽字后統(tǒng)一交至總經(jīng)理處,于每月 25 日前統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)。1.5.4財務部于每月一次統(tǒng)一辦理差旅費報銷,出差員工必須在這個工作日內(nèi)報銷并結(jié)清借支款項(如有) 。二、招待費報銷標準2.1.招待費標準職務序列招待(每次限額)總監(jiān)500普通員工(含部門下屬組的組長/ 經(jīng)理)3002.2報銷審批程序2.2.1報銷人必須獲取正式的餐飲服務業(yè)發(fā)票, 按費用報銷單格式正確填寫,并在報銷人欄簽字。2.2.2員工報銷時,應提供業(yè)務招待明細單,否則財務不予受理。2.2.3財務部根據(jù)公司費用支出標準審查

8、、復核單據(jù)。2.2.4財務部審查所有報銷憑證完畢,送交總經(jīng)理審批,并于每月報銷日統(tǒng)一報銷。2.3 交際應酬費報銷規(guī)定;.2.3.1業(yè)務招待費報銷只適合組長/ 經(jīng)理 / 總監(jiān)級以上或商務人員。2.3.2業(yè)務招待費和交際應酬費的支出適用于公司的真正客戶,僅發(fā)生在公司內(nèi)部的交際應酬費(如:團隊建設費)不得報銷,團建費用采取按月定額方式執(zhí)行,由總經(jīng)理授權(quán)。2.3.3員工應當事先向總監(jiān)發(fā)郵件告知并申請該業(yè)務招待,告知何事、在何地(含場所聯(lián)系方式) 、宴請何單位何人,如有緊急情況無法事先發(fā)郵件,應當盡快補發(fā)郵件,此郵件同時抄送財務經(jīng)理(財務復核人員)和財務總監(jiān)。2.3.4報銷單后應附上業(yè)務招待明細單,注明

9、因何事、在何地(含場所聯(lián)系方式)、宴請何單位何人,而且要與業(yè)務招待審批郵件內(nèi)容金額相一致。2.3.5若預計單筆超過標準支出,或報銷總金額超過當月額度的。須經(jīng)總經(jīng)理郵件審核、或遇緊急情況下口頭同意后實施,否則財務部門有權(quán)拒絕報銷流程。2.3.6各業(yè)務部門的應酬費用實行總監(jiān)負責制,即業(yè)務總監(jiān)對所負責部門的所有業(yè)務招待費的審批和報銷負責,作為其業(yè)務考核的指標之一。三、市內(nèi)交通費規(guī)定3.1公司員工因公往返公司,根據(jù)出租汽車、公共汽車、小公共汽車、地鐵等市內(nèi)交通車票報銷交通費。3.2公司員工因工作或節(jié)假日工作需要工作到晚22: 30 以后,可以報銷出租汽車交通費(如節(jié)假日上班時間在正常上下班時間可報銷公

10、交車或地鐵費用,特殊情況需加以說明,由總監(jiān)批準) 。因工作需要工作到晚20: 30 以后(周一到周五),或節(jié)假日工作可以申請誤餐補貼(平日¥20 元 / 天,節(jié)假日根據(jù)誤餐情況最多申請¥ 40 元 / 天( 2 餐)。同一天發(fā)生的20:30(或節(jié)假日)以后的交通費與誤餐補貼應填寫在同一支付憑單中。3.3公司員工外出辦事,應優(yōu)先選擇乘坐地鐵和公交車,因時間緊迫或特別情況才乘坐出租車。3.4乘坐出租車的,應當提供北京市出租車發(fā)票進行報銷。如因特殊原因使用網(wǎng)絡約車的,應提供正規(guī)發(fā)票以及行程單進行報銷。四、其它報銷規(guī)定;.號編項目附件必須用現(xiàn)金交銀行手續(xù)費交費1納的銀行手續(xù)憑據(jù)費2員工入職體檢正式發(fā)票

11、費3政府規(guī)費正式發(fā)票公司汽車小額維修費、洗車4費、過路費、正式發(fā)票停車費等5郵寄費正式發(fā)票6公司車輛年度正式發(fā)票驗車檢測費五、費用報銷程序批準人說明財務發(fā)生的銀行手續(xù)財務發(fā)生的銀行手續(xù)費, 需注費由財務經(jīng)理批準明發(fā)生的原因報銷由人力資源總監(jiān)北京地區(qū)為人事部指定醫(yī)院和副總批準報銷由財務總監(jiān)批準稅務所,工商局等政府部門( 1000 元事后批要求必須交納的費用,如:準; >1000 元需事先年檢費等。注 : 代理協(xié)助辦理申以上業(yè)務不適用此規(guī)定.請)報銷由總監(jiān)、財務部突發(fā)的小額(金額 100)維經(jīng)理批準修費,例如:補胎等。報銷由行政部經(jīng)理批需寫明郵寄原因準報銷由總監(jiān)、行政部公司車輛例行的年度檢查檢經(jīng)理批準測費5.1當月費用必須在次月20 日前遞交給財務部申請報銷( 以會計收單日期為準) ,逾期不予報銷。如有退件,則于退件后次月最后一日前完成報銷( 以會計退單日期為準 ) 。如退件需重新填寫報銷單,原報銷單附在新填寫報銷單后面。每月25 日至月底是會計結(jié)賬日,暫停報銷審核。例如: 8 月份的費用,需在9 月 20 日前遞交給財務部,財務部在25 日前完成報銷;如果9 月發(fā)生退件,則不論退件次數(shù),該筆報銷必須在10 月 25 日前完成報銷。5.2報銷費用時需填寫支付憑證 , 如運營成本及大額費用需要寫郵件申請審批粘貼原始單據(jù)后一并交會計部報銷。;.注 1:批準人不得批準本身參與的報

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