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文檔簡介

1、泓域咨詢/駐馬店印刷設備項目投資分析報告駐馬店印刷設備項目投資分析報告xxx投資管理公司報告說明品牌的建設是一個長期積累的過程,它是需要產品質量、技術創(chuàng)新、營銷宣傳、售后服務等各個方面的精準、有效、完美配合,行業(yè)新進入者很難在短時間內獲得品牌口碑。機械設備有別于其他消費類產品,其價格昂貴、使用時間長等特點決定了客戶對產品選擇的謹慎,質量安全可靠、售后服務到位、具有品牌效應、市場認可度高的產品往往是首選。因此,品牌是進入印刷機械設備行業(yè)的一大壁壘。根據謹慎財務估算,項目總投資49585.51萬元,其中:建設投資37256.30萬元,占項目總投資的75.14%;建設期利息1058.89萬元,占項目

2、總投資的2.14%;流動資金11270.32萬元,占項目總投資的22.73%。項目正常運營每年營業(yè)收入102500.00萬元,綜合總成本費用77620.42萬元,凈利潤18238.97萬元,財務內部收益率29.14%,財務凈現值26257.19萬元,全部投資回收期5.27年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、

3、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 建設單位基本情況10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優(yōu)勢11四、 公司主要財務數據13公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據13五、 核心人員介紹14六、 經營宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃16第二章 市場預測22一、 行業(yè)發(fā)展狀況22二、 行業(yè)壁壘23三、 不利因素24第三章 背景及必要性26一、 與行業(yè)上下游的關系26二、 有利因素27三、 基本風險特征28四、 加快發(fā)展現代產業(yè)體系,著力打造產業(yè)強市29五、 全面

4、融入新發(fā)展格局32六、 項目實施的必要性34第四章 緒論35一、 項目名稱及投資人35二、 編制原則35三、 編制依據36四、 編制范圍及內容36五、 項目建設背景37六、 結論分析37主要經濟指標一覽表39第五章 建筑技術方案說明41一、 項目工程設計總體要求41二、 建設方案42三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表43第六章 產品方案分析45一、 建設規(guī)模及主要建設內容45二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領45產品規(guī)劃方案一覽表45第七章 SWOT分析說明47一、 優(yōu)勢分析(S)47二、 劣勢分析(W)49三、 機會分析(O)49四、 威脅分析(T)50第八章 法人治理結構54一、 股東

5、權利及義務54二、 董事58三、 高級管理人員64四、 監(jiān)事66第九章 工藝技術方案68一、 企業(yè)技術研發(fā)分析68二、 項目技術工藝分析70三、 質量管理71四、 設備選型方案72主要設備購置一覽表73第十章 原輔材料成品管理75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十一章 項目規(guī)劃進度77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78第十二章 人力資源分析79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十三章 項目環(huán)境保護82一、 編制依據82二、 環(huán)境影響合理性分析82三、 建設期大氣環(huán)境影響分析83

6、四、 建設期水環(huán)境影響分析86五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析87六、 建設期聲環(huán)境影響分析87七、 環(huán)境管理分析88八、 結論及建議89第十四章 投資估算91一、 投資估算的依據和說明91二、 建設投資估算92建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產投資估算表98四、 流動資金98流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十五章 經濟效益及財務分析103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表10

7、5利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析108項目投資現金流量表109四、 財務生存能力分析111五、 償債能力分析111借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論113第十六章 項目風險評估114一、 項目風險分析114二、 項目風險對策116第十七章 項目招標、投標分析118一、 項目招標依據118二、 項目招標范圍118三、 招標要求119四、 招標組織方式121五、 招標信息發(fā)布121第十八章 總結分析123第十九章 附表附件125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算表125固定資產折舊費估算表126無形資產和其他資產攤銷估算表127利潤及利潤分配表128項

8、目投資現金流量表129借款還本付息計劃表130建設投資估算表131建設投資估算表131建設期利息估算表132固定資產投資估算表133流動資金估算表134總投資及構成一覽表135項目投資計劃與資金籌措一覽表136第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:丁xx3、注冊資本:950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-5-147、營業(yè)期限:2012-5-14至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事印刷設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須

9、經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應

10、用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新

11、,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū)

12、,在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、

13、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額18172.3914537.9113629.29負債總額9212.247369.796909.18股東權益合計8960.157168.126720.11公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入63163.0150530.4147372.26營業(yè)利潤13763.3011010.6410322.47利潤總額11920.559536.448940.41凈利潤8940.416973.526437.10歸屬于母公司所有者的凈利潤8940.416

14、973.526437.10五、 核心人員介紹1、丁xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、石xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年

15、出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、嚴xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、魏xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx

16、有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、黎xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、賈xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、陳xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公

17、室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段

18、轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力

19、; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為

20、保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提

21、高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用

22、時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高

23、,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營

24、發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造

25、團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 市場預測一、 行業(yè)發(fā)展狀況中國國內印刷設備制造企業(yè)數量眾多,競爭激烈,主要分為以下三個層次:一是生產低

26、端產品的中小企業(yè);二是具有一定經濟實力及新產品開發(fā)能力的企業(yè);三是少數能夠生產中、高端產品的企業(yè)。在低端產品領域,國內中小企業(yè)數量眾多,產品技術附加值低,市場競爭激烈,低端產品產能過剩。但在中高端產品領域,由于我國該行業(yè)起步較晚且生產企業(yè)自主研發(fā)資金投入較少,與國際先進水平差距較大,中高端產品市場長期被國外廠商壟斷。近幾年來,國內一些企業(yè),通過科技攻關,逐步打破國外的技術壟斷,開始進入中高端產品領域。隨著經濟的發(fā)展,中高端產品領域未來發(fā)展的潛力巨大。從世界范圍來看,不干膠標簽印刷設備主要分為3大類型,并帶有明顯的地域特色。一類是以柔印為主的印刷設備,多見于北美洲各國;一類是以柔印為主、凸印為輔

27、的印刷設備,備受歐洲國家用戶的青睞;而以凸印為主、柔印為輔的印刷設備是亞太地區(qū)國家(澳大利亞除外)首選的標簽印刷設備。眼下,國內不干膠標簽印制市場繼續(xù)深入發(fā)展的關鍵不在于行業(yè)是照搬歐美的“柔印”主流派,還是仿效日本的“凸印”主流派,而是在于如何結合國情,根據商品本身的性質、特點來選擇或組合出具有高性價比的印制工藝路線和相應的設備系統(tǒng)。因為,在一定的條件下,以各種現代印制技術印制不干膠標簽的品質幾乎分不出高低,區(qū)別就在于工藝路線的適應性與投入產出的收益上。二、 行業(yè)壁壘1、技術和人才壁壘印刷專用設備行業(yè)對研發(fā)技術的要求較高,涉及智能控制、運動控制和高精度的機械加工技術等先進技術,屬于技術密集型產

28、業(yè)。機械運作過程中的速度、套印精度、張力控制精度等關鍵指標均需要掌握較高的技術水平才能有所保障。我國印刷機械設備制造業(yè)歷經幾十年的發(fā)展,從最初直接引進國外先進器械,到如今具備一定技術和規(guī)模優(yōu)勢的幾家龍頭企業(yè)自主投入研發(fā)、創(chuàng)新技術、不斷推出滿足市場需求的各類新產品,期間淘汰了一大批技術水平不高、固步自封于原始器械的小企業(yè),唯有具備專業(yè)的人才資源和技術資源,擁有與時俱進的經營理念,時刻關注技術研發(fā)、自主創(chuàng)新、更新換代,才能收獲市場認可,這也正是行業(yè)技術壁壘和人才壁壘所在,不具備技術和人才優(yōu)勢的新進入者很難長久發(fā)展。2、資金壁壘印刷專用設備行業(yè)同時也是一個資本密集型行業(yè),中高端印刷機械的生產制造需要

29、較大的資金投入,廠房及生產設備等固定資產的投資建設、技術的研發(fā)與投入和人才的招募與儲備都對企業(yè)的資金實力有較高要求。印刷專用設備的制造需要前期投入大量先進的機械加工設備和試驗、檢驗設備。并且近幾年國家對環(huán)保和安全生產的要求不斷提高,印刷專用設備項目需要更多的前期資金投入,因此進入該行業(yè)存在較高的資金壁壘。3、品牌壁壘品牌的建設是一個長期積累的過程,它是需要產品質量、技術創(chuàng)新、營銷宣傳、售后服務等各個方面的精準、有效、完美配合,行業(yè)新進入者很難在短時間內獲得品牌口碑。機械設備有別于其他消費類產品,其價格昂貴、使用時間長等特點決定了客戶對產品選擇的謹慎,質量安全可靠、售后服務到位、具有品牌效應、市

30、場認可度高的產品往往是首選。因此,品牌是進入印刷機械設備行業(yè)的一大壁壘。三、 不利因素1、全球經濟局勢的波動隨著全球經濟一體化程度的提高,我國印刷專用設備生產商獲得了更為廣闊的市場空間,但是也更容易受到全球經濟波動的影響。美國經濟復蘇緩慢、歐洲出現的主權債務危機以及歐美貿易保護主義抬頭等因素給我國印刷專用設備行業(yè)帶來了一定負面影響。我國行業(yè)內廠商必須面對原材料價格波動、勞動力成本波動、匯率波動、資金成本變動、各國貿易政策變動等各種復雜因素,為行業(yè)發(fā)展帶來了一定的挑戰(zhàn)。2、研發(fā)能力尚待提高盡管目前我國印刷設備行業(yè)的自主研發(fā)能力和創(chuàng)新能力已經取得了長足的進步,專業(yè)化水平大幅提高,產品結構也日益完善

31、,但我國的印刷機械制造業(yè)企業(yè)長期以來以低端印刷機械為主,不重視產品的科研投入和人才配備,與國際領先廠商在研發(fā)能力和技術水平方面存在一定的差距,科研費用差距仍然較大。第三章 背景及必要性一、 與行業(yè)上下游的關系印刷專用設備制造業(yè)的上游行業(yè)主要包括原材料、五金標準件、定制件和電氣設備等制造業(yè);其下游行業(yè)主要為印刷行業(yè),具體為標簽印刷行業(yè)。在上游行業(yè)中,采購的原材料、五金標準件如鋼板、圓鋼、銅套、光軸、軸承等產品國內趨顯產能過剩的態(tài)勢,市場供應充足。定制件如齒輪、帶輪、膠輥、版輥、橡皮輥、機架等。電氣設備如伺服電機、減速機、變壓器、氣動元器件等,由于目前國內產品在技術標準和使用性能上與國際先進水平有

32、較大差距,為了保證機器設備的精密度,這些關鍵件一般采用進口元器件,但此類進口產品廠商均在國內設有合資子公司或擁有代理商,供應穩(wěn)定。此外,電子商務的普及,為我們上游供應商的確定提供了極大便利,并為我們降低采購成本提供了可能,因此印刷專用設備制造業(yè)受上游行業(yè)影響較小。在下游行業(yè)中,主要包括國內外標簽印刷行業(yè)。不干膠標簽已滲透到各個行業(yè)、各個領域,目前醫(yī)藥、電子、輪胎、潤滑油、食品、服裝、超市及物流等行業(yè)對不干膠標簽的需求正在大幅增加,未來市場規(guī)模將進一步擴大。二、 有利因素1、國家產業(yè)政策扶持裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃實施細則、印刷業(yè)“十二五”時期發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄201

33、3版等文件均將部分印刷專用設備,尤其是具備自主知識產權的印刷專用設備列為裝備制造業(yè)的重點項目,這一系列政策和措施對提高印刷機械行業(yè)的關注度,促進行業(yè)健康發(fā)展起到了積極的推動作用。2、廣闊的市場空間中國是世界上最大的標簽生產國,也是最大的消費國,據不完全統(tǒng)計,中國每年標簽的消費量大概在100億平方米,且每年的增長速度可達10%-15%,有很大的發(fā)展空間。另據國際權威機構統(tǒng)計,雖然我國每年標簽的總消費量很大,但每人每年不干膠標簽的消費量不到十平米,而國外的消費量可達十幾平米。特別是當前國家出臺的一些政策和規(guī)定(如要求進口產品加貼中文說明,原產地標記等),為不干膠標簽的應用提供了市場空間,也為不干膠

34、標簽印刷提供了商機,我國的標簽行業(yè)的市場空間將進一步擴大。3、產業(yè)整合對行業(yè)協(xié)同及互補效應影響明顯近年來,印刷機械設備行業(yè)通過產業(yè)整合、兼并重組等方式充分發(fā)揮各市場參與主體的競爭優(yōu)勢,通過在產品、技術、市場等方面的協(xié)同與互補,對產品的質量、技術水平、服務水準均產生了良好的促進作用,有效的刺激了行業(yè)的發(fā)展。三、 基本風險特征1、宏觀經濟風險國際國內經濟環(huán)境的好壞對印刷業(yè)及其相關產業(yè)都會產生直接的影響。經濟環(huán)境好時,社會消費需求被激發(fā),社會對標簽的需求隨之增加;反之,經濟環(huán)境變差時,社會對標簽的需求相應減少。社會對標簽印刷品需求的增減變化,就會直接影響到市場對印刷設備需求的變化。當前國際國內經濟環(huán)

35、境復雜多變,未來經濟形勢雖有好轉跡象,但仍不明朗,在可預計的一段時間里,宏觀經濟風險將持續(xù)存在,行業(yè)的經營情況也將持續(xù)受此影響。2、市場競爭風險我國印刷機械的市場競爭主要集中在數量眾多、規(guī)模較小的低端印刷機械設備制造商。但是,伴隨著中高端印刷機械市場需求的不斷擴大,具備一定資金規(guī)模和技術實力的企業(yè)也紛紛加大技術投入,研發(fā)適合市場需求、且毛利率更高的中高端新型印刷機械。與此同時,一些國外先進企業(yè)也試圖參與國內市場的競爭,市場競爭將越來越激烈。3、技術風險作為技術密集型行業(yè),印刷機械設備的更新換代速度較快,始終保持技術先進性和自主創(chuàng)新能力是企業(yè)得以生存并發(fā)展壯大的關鍵要素,一旦企業(yè)的技術水平不能適

36、應市場的需求變化,或是出現同等技術而價格更低的新產品,企業(yè)將面臨較大的技術風險,尤其國際先進企業(yè)的技術更新速度十分迅猛,在與國外同行的競爭中,技術風險更是不可小覷。四、 加快發(fā)展現代產業(yè)體系,著力打造產業(yè)強市堅持把制造業(yè)高質量發(fā)展作為主攻方向,強化戰(zhàn)略性新興產業(yè)引領、先進制造業(yè)和現代服務業(yè)協(xié)同驅動、數字經濟和實體經濟深度融合,著力構建能級更高、結構更優(yōu)、動能更足、效益更好的現代產業(yè)體系,提高經濟質量效益和核心競爭力。(一)做大做強優(yōu)勢主導產業(yè)以制造業(yè)為核心,強化科技引領,推動產業(yè)升級,狠抓項目建設,形成支撐加快工業(yè)新舊動能轉換的發(fā)展體系。打好產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn),著力培育食品加工

37、、裝備制造、輕紡服裝等千億級先進制造業(yè)集群和一批百億級特色產業(yè)集群;圍繞打造“國際農都”,大力推進中國(駐馬店)國際農產品加工產業(yè)園建設,加快建設制造業(yè)強市。實施產業(yè)基礎再造工程,積極對接國家和省重大專項和產業(yè)鏈布局,發(fā)展先進適用技術,推動產業(yè)鏈供應鏈多元化。全面推行鏈長制,注重優(yōu)化和穩(wěn)定產業(yè)鏈,分行業(yè)做好供應鏈戰(zhàn)略設計和精準施策,發(fā)揮龍頭企業(yè)引領帶動和“專精特新”企業(yè)關鍵支撐作用;加速傳統(tǒng)產業(yè)升級和新興產業(yè)培育,加快實施新一輪大規(guī)模技術改造,推動傳統(tǒng)產業(yè)智能化、綠色化,發(fā)展智能制造和服務型制造。全力推進產業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”,高效集約利用土地,打造高能級產業(yè)載體。(二)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)

38、積極承接新興產業(yè)布局和轉移,著力培育高端裝備制造、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保裝備、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群。推動互聯網、大數據、人工智能、5G等為代表的新一代信息技術與各產業(yè)深度融合,構建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結構合理的戰(zhàn)略性產業(yè)增長引擎,培育新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式。推動高端專用車發(fā)展,加快專用車零部件產業(yè)園建設,打造高端專用車基地。推動新能源汽車擴量提質,打造全省重要的新能源及車聯網產業(yè)基地。創(chuàng)新發(fā)展生物技術、現代中藥、生物診斷、精準醫(yī)療、生物農業(yè)等產業(yè),建設中部生物醫(yī)藥產業(yè)高地。(三)加快發(fā)展現代服務業(yè)推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升

39、級,推動現代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合,加強公益性、基礎性服務業(yè)供給,建設現代服務業(yè)強市。加快文化旅游業(yè)發(fā)展,構建大旅游、全域旅游發(fā)展格局,打造國家全域旅游示范區(qū)、國家文旅融合發(fā)展先行示范區(qū)和國內知名的旅游目的地,建設文化旅游強市。加快金融業(yè)發(fā)展,優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境,完善現代金融市場體系,推進金融服務平臺建設,提高金融服務實體經濟效能。加快現代物流業(yè)發(fā)展,構建集通道、樞紐、網絡于一體的物流運行體系,提升冷鏈、電商等特色物流發(fā)展水平,建成馬莊鐵路物流基地,打造全國重要的特色農產品冷鏈物流基地,建設物流樞紐城市。加快發(fā)展健康養(yǎng)老產業(yè),構建居家社區(qū)機構相協(xié)調、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)有機結合的養(yǎng)老服務體系。

40、積極發(fā)展商務服務、科技服務、會展服務、法律服務、研發(fā)設計、文化創(chuàng)意等新興服務業(yè),構建獨具特色的服務業(yè)產業(yè)體系。推動服務業(yè)“兩區(qū)”轉型發(fā)展。推進服務業(yè)數字化、標準化和品牌化建設。(四)加快數字化發(fā)展推進數字產業(yè)化、產業(yè)數字化和城市數字化“三化融合”,前瞻布局大數據、云計算、人工智能和區(qū)塊鏈等產業(yè),積極引進數字經濟龍頭企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè),加快建設大數據產業(yè)園和大數據中心,打造數字經濟強市。加快完善數字基礎設施,加快“5G+工業(yè)互聯網”先導應用,協(xié)同推動人工智能在農業(yè)、服務業(yè)等領域中的融合應用,促進平臺經濟、共享經濟和體驗經濟健康發(fā)展。加強數字社會、數字政府建設,提升公共服務、社會治理等數字化智能化水

41、平。加強數據資源統(tǒng)一管理,推動數據資源開發(fā)利用。擴大基礎公共信息數據有序開放,完善全市統(tǒng)一數據共享開放平臺。健全安全保障體系,提升網絡安全防護能力,加強個人信息保護。提升全民數字技能,實現信息服務全覆蓋。五、 全面融入新發(fā)展格局把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來,以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領和創(chuàng)造新需求,推動供給與需求互促共進、投資與消費良性互動、內需與外需相互融通,為全國構建新發(fā)展格局提供有力支撐。積極暢通經濟循環(huán)。堅持以供給側結構性改革推動產業(yè)上下游、企業(yè)產供銷有效銜接,以現代流通體系建設暢通現代市場體系,貫通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié),全面融入新發(fā)展格局。完善政策支撐體

42、系,破除影響生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙,降低社會交易成本,充分釋放內需潛力。優(yōu)化市場布局、商品結構、貿易方式,積極擴大出口,增加優(yōu)質產品進口,實施貿易投資融合工程,更好利用國際國內兩個市場兩種資源,推動內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協(xié)調發(fā)展。著力擴大有效投資。保持投資穩(wěn)定增長,優(yōu)化投資結構,發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構和促進經濟增長的關鍵作用。堅持項目帶動,著眼創(chuàng)優(yōu)勢,加快新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、重大交通水利能源等“兩新一重”領域重大工程項目建設;著眼補短板,圍繞科技創(chuàng)新、生態(tài)保護、公共服務、公共安全、防災減災、產業(yè)轉型升級、鄉(xiāng)村振興、民生保障等領域,加快實施一批重

43、大項目。健全市場化投融資機制,優(yōu)化政府投資基金運營機制,落實民間投資平等市場主體待遇,激發(fā)民間投資活力,形成市場主導的投資內生增長機制。深化投資審批制度改革,推動投資管理向服務引導轉型,健全“要素資源跟著項目走”機制,全鏈條提高投資項目落地實施效率。全面促進消費。順應消費多元化、個性化、品質化趨勢,促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展,加快構建傳統(tǒng)和新興、線上和線下、城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村融合發(fā)展的消費格局,適當增加公共消費,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用。推動傳統(tǒng)消費提檔升級,補好城鄉(xiāng)消費基礎設施短板,促進汽車、家電等大宗消費,推動住房消費健康發(fā)展,拓展農村消費需求。積極培育新型消費,加快發(fā)展旅游消費,完善“

44、互聯網+”消費生態(tài)體系,推動消費新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展。大力發(fā)展服務消費,放寬服務消費領域市場準入。落實帶薪休假制度,擴大節(jié)假日消費。完善促進消費體制機制,加強消費品和服務質量標準建設,強化消費者權益保護,營造便捷、安全、放心的消費環(huán)境。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱駐馬店印刷設備

45、項目(二)項目投資人xxx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。三、

46、編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內容1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景盡管目前我國印刷設備行業(yè)的自主研發(fā)能力和創(chuàng)新能力已經取得了長足的進步

47、,專業(yè)化水平大幅提高,產品結構也日益完善,但我國的印刷機械制造業(yè)企業(yè)長期以來以低端印刷機械為主,不重視產品的科研投入和人才配備,與國際領先廠商在研發(fā)能力和技術水平方面存在一定的差距,科研費用差距仍然較大。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約98.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套印刷設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資49585.51萬元,其中:建設投資37256.30萬元,占項目總投資的75.14

48、%;建設期利息1058.89萬元,占項目總投資的2.14%;流動資金11270.32萬元,占項目總投資的22.73%。(五)資金籌措項目總投資49585.51萬元,根據資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)27975.43萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額21610.08萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):102500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):77620.42萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):18238.97萬元。4、財務內部收益率(FIRR):29.14%。5、全部投資回收期(Pt):5.27年(含建設期24個月)。6、

49、達產年盈虧平衡點(BEP):30627.42萬元(產值)。(七)社會效益綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積65333.00約98.00畝1.1總建筑面積118991.681.2基底面積42466.451.3投資強度萬元/畝365.412總投資

50、萬元49585.512.1建設投資萬元37256.302.1.1工程費用萬元31470.982.1.2其他費用萬元4719.632.1.3預備費萬元1065.692.2建設期利息萬元1058.892.3流動資金萬元11270.323資金籌措萬元49585.513.1自籌資金萬元27975.433.2銀行貸款萬元21610.084營業(yè)收入萬元102500.00正常運營年份5總成本費用萬元77620.42""6利潤總額萬元24318.63""7凈利潤萬元18238.97""8所得稅萬元6079.66""9增值稅萬元46

51、74.55""10稅金及附加萬元560.95""11納稅總額萬元11315.16""12工業(yè)增加值萬元37537.24""13盈虧平衡點萬元30627.42產值14回收期年5.2715內部收益率29.14%所得稅后16財務凈現值萬元26257.19所得稅后第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,

52、優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求

53、。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采

54、用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積118991.68,其中:生產工程86945.81,倉儲工程13198.58,行政辦公及生活服務設施12991.17,公共工程5856.12。建筑工程投資一覽表單位:、

55、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程24630.5486945.8110743.981.11#生產車間7389.1626083.743223.191.22#生產車間6157.6421736.452685.991.33#生產車間5911.3320866.992578.561.44#生產車間5172.4118258.622256.242倉儲工程11890.6113198.581066.022.11#倉庫3567.183959.57319.812.22#倉庫2972.653299.64266.502.33#倉庫2853.753167.66255.842.44#倉庫2497.032771.70223.863辦公生活配套2925.9412991.172043.323.1行政辦公樓1901.868444.261328.163.2宿舍及食堂102

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