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文檔簡介

1、泓域咨詢/開封醫(yī)用激光設備項目申請報告開封醫(yī)用激光設備項目申請報告xx(集團)有限公司目錄第一章 項目緒論8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明10五、 項目建設選址11六、 項目生產規(guī)模12七、 建筑物建設規(guī)模12八、 環(huán)境影響12九、 項目總投資及資金構成12十、 資金籌措方案13十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標13十二、 項目建設進度規(guī)劃13主要經濟指標一覽表14第二章 市場預測16一、 競爭格局16二、 行業(yè)市場規(guī)模16三、 發(fā)展趨勢16第三章 建設方案與產品規(guī)劃19一、 建設規(guī)模及主要建設內容19二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領19產

2、品規(guī)劃方案一覽表20第四章 選址分析21一、 項目選址原則21二、 建設區(qū)基本情況21三、 挖掘內需潛力,加速融入新發(fā)展格局24四、 堅持制造立市,建設中原特色產業(yè)基地26五、 項目選址綜合評價29第五章 建筑物技術方案30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案30三、 建筑工程建設指標31建筑工程投資一覽表31第六章 運營管理33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事47三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事53第八章 SWOT分析57一、 優(yōu)勢分析(S)57二、 劣勢分析(W

3、)59三、 機會分析(O)59四、 威脅分析(T)61第九章 發(fā)展規(guī)劃69一、 公司發(fā)展規(guī)劃69二、 保障措施75第十章 節(jié)能分析77一、 項目節(jié)能概述77二、 能源消費種類和數(shù)量分析78能耗分析一覽表79三、 項目節(jié)能措施79四、 節(jié)能綜合評價80第十一章 勞動安全生產81一、 編制依據(jù)81二、 防范措施84三、 預期效果評價86第十二章 工藝技術及設備選型87一、 企業(yè)技術研發(fā)分析87二、 項目技術工藝分析89三、 質量管理90四、 設備選型方案91主要設備購置一覽表92第十三章 投資方案93一、 編制說明93二、 建設投資93建筑工程投資一覽表94主要設備購置一覽表95建設投資估算表96

4、三、 建設期利息97建設期利息估算表97固定資產投資估算表98四、 流動資金99流動資金估算表100五、 項目總投資101總投資及構成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃102項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十四章 經濟效益分析104一、 基本假設及基礎參數(shù)選取104二、 經濟評價財務測算104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表106利潤及利潤分配表108三、 項目盈利能力分析108項目投資現(xiàn)金流量表110四、 財務生存能力分析111五、 償債能力分析112借款還本付息計劃表113六、 經濟評價結論113第十五章 項目招投標方案115一、 項目招標依據(jù)115二、

5、項目招標范圍115三、 招標要求116四、 招標組織方式116五、 招標信息發(fā)布120第十六章 項目總結分析121第十七章 補充表格123主要經濟指標一覽表123建設投資估算表124建設期利息估算表125固定資產投資估算表126流動資金估算表127總投資及構成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現(xiàn)金流量表134借款還本付息計劃表135建筑工程投資一覽表136項目實施進度計劃一覽表137主要設備購置一覽表138能耗分析一覽表138本

6、期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱開封醫(yī)用激光設備項目(二)項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx(集團)有限公司(二)項目聯(lián)系人陸xx(三)項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第

7、一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通

8、過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 項目定位及建設理由我國醫(yī)療器械的流通多依靠各級代理商,流通環(huán)節(jié)過多效率低下、銷售費用高;而且醫(yī)療器械制造企業(yè)與終端用戶之間隔著代理商,難以與醫(yī)院進行更深度的合作,對打造自主品牌和醫(yī)療平臺形成阻礙。隨著我國醫(yī)療器械的流通渠道將趨于扁平化,醫(yī)療器械制造企業(yè)有效整合銷售渠道,提高企業(yè)利潤率,逐漸建立深度覆蓋醫(yī)院、患者,形成強大生態(tài)系統(tǒng)。四、 報告編制說明(一)報告編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單

9、位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)報告編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。(二) 報告主要內容投資必要性:主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從

10、項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為

11、項目全過程的風險管理提供依據(jù)。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx,占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx套醫(yī)用激光設備的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積111788.53,其中:生產工程73842.27,倉儲工程16972.46,行政辦公及生活服務設施10677.71,公共工程10296.09。八、 環(huán)境影響項目符合國家和地方產業(yè)政策,選址布局合理,擬采取的各項環(huán)境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執(zhí)行項目環(huán)境保護“三同時制度”、認真

12、落實相應的環(huán)境保護防治措施后,項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置,對外部環(huán)境影響較小,故項目建設具有環(huán)境可行性。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資42709.95萬元,其中:建設投資34493.63萬元,占項目總投資的80.76%;建設期利息931.72萬元,占項目總投資的2.18%;流動資金7284.60萬元,占項目總投資的17.06%。(二)建設投資構成本期項目建設投資34493.63萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用29750.79萬元,工程建設其他費用379

13、5.53萬元,預備費947.31萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資42709.95萬元,其中申請銀行長期貸款19014.65萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):78500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):61738.16萬元。3、凈利潤(NP):12268.73萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.76年。2、財務內部收益率:22.30%。3、財務凈現(xiàn)值:13462.36萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃2

14、4個月。十四、項目綜合評價此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積111788.531.2基底面積34973.131.3投資強度萬元/畝393.372總投資萬元42709.952.1建設投資萬元34493.632.1.1工程費用萬元29750.792.1.2其他費用萬元3795.532.1.3預備費萬元947.312.2建設期利息萬元9

15、31.722.3流動資金萬元7284.603資金籌措萬元42709.953.1自籌資金萬元23695.303.2銀行貸款萬元19014.654營業(yè)收入萬元78500.00正常運營年份5總成本費用萬元61738.16""6利潤總額萬元16358.31""7凈利潤萬元12268.73""8所得稅萬元4089.58""9增值稅萬元3362.76""10稅金及附加萬元403.53""11納稅總額萬元7855.87""12工業(yè)增加值萬元26566.10"&

16、quot;13盈虧平衡點萬元28857.96產值14回收期年5.7615內部收益率22.30%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元13462.36所得稅后第二章 市場預測一、 競爭格局我國醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備細分領域眾多,主要分為醫(yī)用裝備、檢測診斷、耗材、家庭護理、制藥裝備等領域,不同領域具有不同的市場特點。二、 行業(yè)市場規(guī)模我國醫(yī)療器械制造行業(yè)整體步入高速增長階段。2004-2015年,我國醫(yī)療器械制造行業(yè)收入的復合增長率達25%以上,高于全球增速。2015年我國醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備制造行業(yè)的主營業(yè)務收入規(guī)模突破700億元。從我國醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備制造行業(yè)細分領域分類上看,主要分為影像診

17、斷類、臨床監(jiān)護類、檢驗分析類、普通觀察類、放射治療類、激光治療類、物理治療類等。三、 發(fā)展趨勢1、醫(yī)療器械的銷售渠道將趨于扁平化我國醫(yī)療器械的流通多依靠各級代理商,流通環(huán)節(jié)過多效率低下、銷售費用高;而且醫(yī)療器械制造企業(yè)與終端用戶之間隔著代理商,難以與醫(yī)院進行更深度的合作,對打造自主品牌和醫(yī)療平臺形成阻礙。隨著我國醫(yī)療器械的流通渠道將趨于扁平化,醫(yī)療器械制造企業(yè)有效整合銷售渠道,提高企業(yè)利潤率,逐漸建立深度覆蓋醫(yī)院、患者,形成強大生態(tài)系統(tǒng)。2、業(yè)務模式將從提供設備演變至依托設備提供一體化服務醫(yī)療器械制造企業(yè)過去依靠生產銷售醫(yī)療器械,業(yè)務單一,產品附加值空間有限。隨著我國醫(yī)療體系改革的持續(xù)推進,政

18、策對各類醫(yī)療機構、醫(yī)療服務的種種不合理限制逐步取消。制造企業(yè)依托自產的醫(yī)療器械多元化發(fā)展業(yè)務條線,提供一體化服務成為未來行業(yè)發(fā)展趨勢,如依托血糖儀構建慢病管理平臺,為患者提供長期服務;依托診斷設備建立獨立診斷中心、體檢中心,緩解醫(yī)院壓力、提高患者就醫(yī)體驗等。未來能夠為新建醫(yī)院提供包括方案設計、采購、物流、維修等服務在內的一體化醫(yī)療器械解決方案服務的醫(yī)療器械制造企業(yè)將會占有巨大優(yōu)勢。3、互聯(lián)網醫(yī)療將創(chuàng)新醫(yī)療器械制造業(yè)服務模式醫(yī)療器械制造企業(yè)拓展建設醫(yī)療信息化、健康大數(shù)據(jù)、慢病管理平臺,深度挖掘健康大數(shù)據(jù),引領企業(yè)戰(zhàn)略布局,是未來行業(yè)發(fā)展趨勢。醫(yī)療器械作為采集患者健康數(shù)據(jù)的第一入口,能夠首先做到入

19、口卡位的企業(yè)必將獲得先發(fā)優(yōu)勢,率先建立服務平臺。4、醫(yī)療器械智能設備將成為行業(yè)研究重點醫(yī)療器械制造行業(yè)未來研究的重點主要包括可穿戴醫(yī)療設備、醫(yī)用機器人、移動和遠程診療設備等。未來可穿戴醫(yī)療設備將會成為醫(yī)療領域的智能手機,直接將醫(yī)療器械制造企業(yè)與患者對接,形成強大用戶粘性,打造醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)入口。而醫(yī)療機器人則具有更加廣闊的發(fā)展前景,無論是手術還是康復治療,醫(yī)療機器人都已經展現(xiàn)出了其強大性能遠超人工。移動和遠程診療設備可以滿足個性化醫(yī)療需求,顛覆傳統(tǒng)的看病模式,可隨時隨地聽取醫(yī)生的建議,節(jié)省大量的時間和成本。第三章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積5

20、7333.00(折合約86.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積111788.53。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套醫(yī)用激光設備,預計年營業(yè)收入78500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。醫(yī)療器械制造企

21、業(yè)過去依靠生產銷售醫(yī)療器械,業(yè)務單一,產品附加值空間有限。隨著我國醫(yī)療體系改革的持續(xù)推進,政策對各類醫(yī)療機構、醫(yī)療服務的種種不合理限制逐步取消。制造企業(yè)依托自產的醫(yī)療器械多元化發(fā)展業(yè)務條線,提供一體化服務成為未來行業(yè)發(fā)展趨勢,如依托血糖儀構建慢病管理平臺,為患者提供長期服務;依托診斷設備建立獨立診斷中心、體檢中心,緩解醫(yī)院壓力、提高患者就醫(yī)體驗等。未來能夠為新建醫(yī)院提供包括方案設計、采購、物流、維修等服務在內的一體化醫(yī)療器械解決方案服務的醫(yī)療器械制造企業(yè)將會占有巨大優(yōu)勢。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1醫(yī)用激光設備套xxx2醫(yī)用激光設備套xxx3醫(yī)用激光設備

22、套xxx4.套5.套6.套合計xx78500.00第四章 選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況開封,簡稱“汴”,古稱汴州、汴梁、汴京,是河南省地級市,批復確定的中國中原城市群核心區(qū)的

23、中心城市之一、文化旅游城市??偯娣e6266平方千米。截至2018年,全市下轄5個區(qū)、4個縣,建成區(qū)面積151平方千米。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,開封市常住人口為4824016人。開封地處中國華中地區(qū)、河南東部、中原腹地、黃河之濱,西與鄭州毗鄰。開封自貿區(qū)是中國(河南)自由貿易試驗區(qū)三大片區(qū)之一。是首批國家歷史文化名城,迄今已有4100余年的建城史和建都史,先后有夏朝,戰(zhàn)國時期的魏國,五代時期的后梁、后晉、后漢、后周,宋朝,金朝等在此定都,素有八朝古都之稱,孕育了上承漢唐、下啟明清、影響深遠的“宋文化”。開封是世界上唯一一座城市中軸線從未變動的都城,城摞城遺址在世界考

24、古史和都城史上少有。宋朝都城東京城是當時世界第一大城市,是清明上河圖的創(chuàng)作地。中國第一大地方劇種豫劇發(fā)源于此,擁有國家5A、4A級旅游景區(qū)8家,全國重點文物保護單位19處。中國開封清明文化節(jié)、中國開封菊花文化節(jié)吸引著眾多海內外游客。2020年10月,被評為全國雙擁模范城(縣)2020年,開封市生產總值2371.83億元,按照可比價計算,比上年增長2.0%,增速高于全?。?.3%)0.7個百分點,居全省第13位。著眼開封發(fā)展的歷史方位和階段性特征,搶抓機遇、突出特色、謀勢成勢,高水平建設“世界歷史文化名都”,全力打造“國際文化旅游名城、黃河流域水治理生態(tài)城、區(qū)域一體化高質量發(fā)展示范城、品質宜居消

25、費智城”,開啟新時代開封全面建設社會主義現(xiàn)代化新征程。世界歷史文化名都。強化歷史擔當,堅定文化自信,保持戰(zhàn)略定力,大力傳承弘揚開封優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、社會主義先進文化和紅色文化,帶動經濟社會高質量全面發(fā)展,高起點、高標準、高水平建設世界歷史文化名都。國際文化旅游名城。堅持國際化視野,緊抓黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展、“一帶一路”、大運河文化保護傳承利用等國家重大戰(zhàn)略機遇,延續(xù)千年歷史文脈,講好“開封故事”絢麗篇章,發(fā)展高品質文化旅游產品和服務,打造獨具魅力的國際文化旅游目的地。黃河流域水治理生態(tài)城。牢固樹立“山水林田湖草”生命共同體理念,堅持重在保護,要在治理,突出開封北方水城特色,打造國家生態(tài)園林

26、城市,引領黃河流域水生態(tài)文明發(fā)展。區(qū)域一體化高質量發(fā)展示范城。深入推動鄭開同城,實施“西強、北美、東興、南融、中?!背鞘邪l(fā)展策略,增強人口、產業(yè)、科技、金融等集聚能力,打造中原城市群一體化高質量發(fā)展示范區(qū)。品質宜居消費智城。堅持歷史風貌與業(yè)態(tài)功能并重,城市更新與消費升級共進,優(yōu)化提升城市智慧化精細化水平,建設功能完美、空間精美、品位臻美的現(xiàn)代化城市,構建基于文旅體驗為主的宜居宜業(yè)宜游區(qū)域性消費中心。從現(xiàn)在到二三五年,我市將向高水平建設“世界歷史文化名都”目標邁進,全面建設社會主義現(xiàn)代化新開封。實力開封。經濟總量、制造業(yè)、財政收入等主要指標增速均位居全省前列,經濟實力和綜合競爭力顯著增強,創(chuàng)新能

27、力顯著提升,力爭進入全省第一方陣。文化開封。社會主義核心價值觀深入人心,社會文明程度達到新的高度,文化產業(yè)強大,文化事業(yè)繁榮,文旅綜合實力位居全國前列,黃河文化、宋文化、大運河文化國際傳播力和影響力更加廣泛深遠,打造世界歷史文化名都。美麗開封。生態(tài)環(huán)境根本好轉,綠色發(fā)展方式和生活方式基本形成,人與自然和諧共生,建設成為國際花園城市。幸福開封。人民生活更加美好,城鄉(xiāng)發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,公共服務均衡優(yōu)質,人民獲得感幸福感安全感位居全省前列?;盍﹂_封。重點領域改革持續(xù)深化,市場主體活力充分迸發(fā),創(chuàng)新體系更加完善,創(chuàng)新型人才加快集聚,都市圈重要的科技創(chuàng)新高地和新興產業(yè)重要策源地基本形成

28、。開放開封。市場化法治化國際化一流營商環(huán)境基本形成,自貿區(qū)、綜保區(qū)等開放平臺引領帶動全市參與國際經濟合作和競爭優(yōu)勢明顯增強,開放型經濟達到更高水平,城市國際化程度更高。數(shù)字開封。形成數(shù)據(jù)資源有效共享、政府決策科學精準、城市管理精細智能、數(shù)字產業(yè)蓬勃發(fā)展、城市服務主動個性、居民生活便捷高效的新格局,高水平數(shù)字社會基本建成。品質開封。延續(xù)歷史文脈,提升空間品質,優(yōu)化城市功能,凝練地域精神,彰顯古都特色,城市建設品質、功能品質、環(huán)境品質、文化品質、服務品質不斷提升,使城市成為人民群眾高品質生產生活的空間。三、 挖掘內需潛力,加速融入新發(fā)展格局堅持擴大內需戰(zhàn)略基點,搶抓構建雙循環(huán)新發(fā)展格局機遇,推動擴

29、投資、促消費與國家擴大內需戰(zhàn)略、深化供給側改革有機結合,積極拓展開放空間,以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領和創(chuàng)造新需求。拓展投資新空間。發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構和促進經濟發(fā)展的關鍵作用,保持投資合理穩(wěn)定增長。加快補齊基礎設施、市政工程、農業(yè)農村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板,推動企業(yè)設備更新和技術改造,擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資。推進新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設。圍繞重大戰(zhàn)略,加快實施黃河主地標工程、大運河標志性工程、宋都古城保護與修繕工程、鄭開同城示范性工程、新一代信息工程、“四水同治”工程、新時代糧食核心區(qū)建設工程、高能級創(chuàng)新平臺建設。健全市

30、場化投融資機制,加快形成市場主導的投資內生增長機制。促進消費擴容提質。順應消費多元化、個性化、品質化升級趨勢,加快構建傳統(tǒng)和新興、商品和服務、線上和線下、城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村融合發(fā)展消費格局。推動傳統(tǒng)消費提檔升級,打造夜間特色餐飲消費街區(qū),建設國家級夜間文旅消費集聚區(qū),擦亮“大宋不夜城”夜經濟品牌。培育新型消費,以質量品牌為重點,促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展,鼓勵消費新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展。健全現(xiàn)代流通體系,發(fā)展無接觸交易服務,降低企業(yè)流通成本,積極拓展城鄉(xiāng)消費市場。促進汽車、家電等大宗消費,推動住房消費健康發(fā)展。發(fā)展服務消費,放寬服務消費領域市場準入。落實帶薪休假制度,擴大節(jié)假日消費。優(yōu)化提升消費環(huán)境,加

31、快城市特色商業(yè)區(qū)、步行街等建設,強化消費者權益保護。聯(lián)合鄭州共建國際消費中心城市。構筑內陸對外開放新高地。堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放。加快推動開封綜保區(qū)建設,高標準建設大宗貿易國際結算中心、國際藝術品交易中心等開放平臺,加速集聚開放型企業(yè),發(fā)展“保稅+”新型貿易,打造自貿試驗區(qū)開封片區(qū)全市對外開放橋頭堡。積極推動自貿試驗區(qū)開封片區(qū)、鄭州片區(qū)聯(lián)動發(fā)展,爭取擴大改革自主權,試行自由貿易港政策和制度體系,爭創(chuàng)鄭開內陸自由貿易港。加快尉氏港區(qū)臨空物流園建設,聯(lián)動航空港,打通“空中絲綢之路”;加快國際陸港建設,構建鄭歐班列豫東地區(qū)集疏點,對接歐洲、中亞,促進“陸上絲綢之路”創(chuàng)新突破;提

32、升城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)國家級電子商務示范基地,爭創(chuàng)國家跨境電商綜試區(qū),促進“網上絲綢之路”擴量提質;加快杞縣冷鏈物流、順河公鐵聯(lián)運物流園建設,推動多式聯(lián)運創(chuàng)新發(fā)展,做優(yōu)“海上絲綢之路”。大力實施“雙招雙引”行動,推動貿易和投資自由化便利化,落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度,依法保護外資企業(yè)合法權益。四、 堅持制造立市,建設中原特色產業(yè)基地堅持把制造業(yè)高質量發(fā)展作為主攻方向,推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈條現(xiàn)代化,加快先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)融合發(fā)展,鞏固壯大實體經濟根基,提高經濟質量效益和核心競爭力。建設特色制造業(yè)基地。健全鏈長制,開展穩(wěn)鏈補鏈延鏈強鏈行動,分行業(yè)做好產業(yè)鏈供應鏈戰(zhàn)略設計和精

33、準施策,聚焦高端化、智能化、綠色化、服務化,推動全產業(yè)鏈優(yōu)化升級。加快建設食品加工、精細化工等千億級產業(yè)集群,汽車及零部件、裝備制造、新材料、現(xiàn)代家居、醫(yī)藥和醫(yī)療器械、紡織服裝等五百億級產業(yè)集群。緊盯未來產業(yè)發(fā)展趨勢,謀劃布局智能裝備、新一代信息技術、芯片制造、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。培育優(yōu)勢產業(yè)領域百億級龍頭企業(yè)。支持空分、農機、錨具、儀表、閥門、鑄造、鋁型材等行業(yè)集聚發(fā)展,共建區(qū)中園、園中園。做精做優(yōu)“專精特新”企業(yè),推動小微企業(yè)上規(guī)模,促進大中小企業(yè)融通發(fā)展。支持老工業(yè)基地轉型發(fā)展,加上優(yōu)化東部工業(yè)空間布局,深入開展“百園增效”行動,加快推進開港產業(yè)帶、開港經濟區(qū)建設,全面推

34、進產業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”。推動生產性服務業(yè)提質增效。大力發(fā)展高端化、專業(yè)化生產性服務業(yè),促進生產性服務業(yè)同先進制造業(yè)深度融合。加快建設開封自貿區(qū)國際陸港物流園、禹王臺商貿物流園、杞縣現(xiàn)代物流產業(yè)園、開封現(xiàn)代公鐵聯(lián)運物流園,支持尉氏臨港物流園,蘭考、杞縣冷鏈物流基地建設,實施縣域電商快遞三級網絡體系建設行動,構建“通道+樞紐+網絡”現(xiàn)代物流運行體系。實施引金入汴工程,壯大多元化金融主體,重點發(fā)展科技金融、文化金融、綠色金融和普惠金融,鼓勵優(yōu)質企業(yè)上市融資。大力發(fā)展研發(fā)設計、法律服務、教育培訓、商務中介等服務業(yè),培育發(fā)展服務衍生制造、以老舊廠房等工業(yè)遺存為基礎的工業(yè)文化旅游等新業(yè)態(tài)新模式,加快國家

35、檢驗檢測高技術服務業(yè)集聚區(qū)開封園區(qū)等項目建設。推動開封市商務中心區(qū)、蘭考縣商務中心區(qū)、禹王臺服務業(yè)專業(yè)園區(qū)轉型發(fā)展。大力發(fā)展“樓宇經濟”,推動總部經濟集聚,積極引進互聯(lián)網平臺公司龍頭企業(yè)在開封設立分公司。建設現(xiàn)代化基礎設施。構建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。系統(tǒng)布局新型基礎設施,全面布局下一代互聯(lián)網,優(yōu)化國際互聯(lián)網數(shù)據(jù)專用通道,推進千兆城市建設和5G網絡市域全覆蓋,推動5G、IPv6、NB-IoT、智能傳感設施等商用和規(guī)模發(fā)展。構建智慧便捷綠色高效的現(xiàn)代綜合交通體系,擴容軌道交通,加快火車站綜合交通樞紐及蘭菏、鄭開延長線建設,推動鄭州南至開封、開蘭、濮潢等軌道交通

36、建設,加快跨黃河通道貫通,推動開封南郊機場搬遷,推進黃河開封段適宜河段旅游通航和分段通航,謀劃發(fā)展通用航空。謀劃推進鄭開快速路建設,打造開蘭、開杞、開通綜合快速交通體系,加密高速出入口,完善高品質公路網,構建市縣半小時交通圈。構建低碳高效的能源支撐體系,完善能源輸配網絡和儲備體系,加快建設充電設施、加氫站,實施管道天然氣村村通工程,加強地熱能綜合開發(fā)利用,開展蘭考、尉氏、杞縣農村能源革命試點,融入沿黃綠色能源廊道建設,推動鄭州大都市圈氫能源基地建設,全面提升能源安全綠色保障水平。規(guī)范實施引黃調蓄工程,完善旱引澇排、豐枯互補、內連外通、調洪防災的水安全保障網。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位

37、置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據(jù)工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮

38、豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間

39、的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為

40、50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積111788.53,其中:生產工程73842.27,倉儲工程16972.46,行政辦公及生活服務設施10677.71,公共工程10296.09。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18885.4973842.2710122.741.11#生產車間5665.6522152.683036.821.22#生產車間4721.3718460.572530.681.33#生產車間4532.5217722.142429.461.44#生產車間3965.9515506.882125.782倉儲工程8043

41、.8216972.461977.332.11#倉庫2413.155091.74593.202.22#倉庫2010.954243.11494.332.33#倉庫1930.524073.39474.562.44#倉庫1689.203564.22415.243辦公生活配套2301.2310677.711687.053.1行政辦公樓1495.806940.511096.583.2宿舍及食堂805.433737.20590.474公共工程5595.7010296.09841.32輔助用房等5綠化工程6943.03137.07綠化率12.11%6其他工程15416.8440.527合計57333.0011

42、1788.5314806.03第六章 運營管理一、 公司經營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化

43、發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、醫(yī)用激光設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和醫(yī)用激光設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內醫(yī)用激光設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持

44、續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催

45、收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,

46、查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責

47、起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)

48、化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定

49、公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大

50、會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)

51、發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數(shù)以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中

52、小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上

53、獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即

54、公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出

55、安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方

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