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文檔簡介

1、流程編號:流程名稱:行政物資控制流程 生效日期:2011年12月1日第一部分:流程說明1 目的:為加強與完善消耗品、低值易耗品和固定資產(chǎn)的使用管理,有效降低采購成本,根據(jù)費 用管理制度、固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度,特制定本流程。2 適用范圍:太平洋字號、九龍字號各自營門店和公司各部門。3 流程描述:詳見第二至第五部分。第二部分 辦公和門店消耗品1、適用范圍:1.2辦公用品:包括傳真紙、A4紙、收銀紙等;1.2印刷品:包括罰款單、特價標簽、POP紙等;1.3售后費用:包括縫紉剪刀、大線、打包針等;1.4企劃費用:包括吊旗、禮花、美工刀片等;1.5維修配件:包括發(fā)電機潤滑油、滅火器充裝等;1.6

2、保潔費用:包括肥皂、垃圾袋、洗潔精等;1.7急救藥品:包括創(chuàng)可貼、風油精、云南白藥等;1.8購物袋。具體內(nèi)容參照物資分類表。2、職責權(quán)限:2.1人事行政部負責辦公消耗品的定點、定價、采購、發(fā)放、保管、臺帳等工作。2.2人事行政部負責制訂、頒發(fā)物資分類表,并按市場情況和使用需求進行不定期修訂。物資分類表由財務部、監(jiān)察辦、各門店和相關(guān)部門各存一份。物資分類表屬保密文檔,不得對外交流。2.3各門店和部門不得自行采購辦公用品。所需辦公用品須按流程到人事行政部領取、發(fā)放。此前各 部門自行采購的一律截止到 2011年11月底,對供貨單位予以清帳。2.4財務部負責發(fā)票的審核與結(jié)算工作。2.5財務部、監(jiān)察辦負

3、責對采購價格的審核工作。3、價格的確定、維護和傳遞執(zhí)行3.1人事行政部根據(jù)使用情況,對物資分類表中的辦公和門店消耗品進行采購,采購后的價格單由財務部、監(jiān)察辦進行審核,審核后作為采購的價格依據(jù)。3.2非特殊情況不得采購物資分類表外物品。對新增加的物品,人事行政部比價后認定價格并由 財務部、監(jiān)察辦審核,人事行政部依據(jù)實際需要,不定期對物資分類表進行修訂。3.3財務部審定發(fā)票時,必須依據(jù)市場價格進行核對,執(zhí)行價格與市場價格不符的不予入賬。4常用消耗品的采購、領用流程4.1計劃申報:每月5日、15日、25日,各門店和部門向人事行政部提交領用計劃。遞交計劃同時, 必須同時提交上次領用物品的發(fā)放明細和現(xiàn)有

4、庫存情況;已發(fā)物品的領料單“財務部門存查聯(lián)”。人事行政部對各部的領用計劃根據(jù)實際情況進行審定、匯總。4.2采購和入庫:人事行政部根據(jù)匯總的采購計劃進行采購。貨物抵達即辦理入庫、做好臺帳,并將 入庫單“財務結(jié)算聯(lián)”交財務部。4.3領用和發(fā)放:各部根據(jù)審定后的計劃開具領料單,到進行領取、發(fā)放,并辦理入庫,做好領用臺帳。4.4外部結(jié)算:辦公用品由人事行政部統(tǒng)一在財務結(jié)帳,每月結(jié)算一次。結(jié)算需憑入庫單“送貨單位憑證聯(lián)”;發(fā)放明細和備庫明細;正式發(fā)票4.5 內(nèi)部結(jié)算:人事行政部根據(jù)各分公司人事行政部領用的物資,每月匯總耗用清單。按物資耗用數(shù) 量進行費用分攤,分攤明細表后面附各門店和部門領料單,明細表需經(jīng)

5、辦人鑒字,財務部審核后辦理 入帳。明細表一式三聯(lián)。第一聯(lián):人事行政部 存根、第二聯(lián):財務記帳、第三聯(lián):各部門和部門記 帳。5、非常用物品的請購、領用非常用物品包括: 臨時發(fā)生的以和 物資分類表 中沒有的辦公消耗品。 非常用物品須由各單位申請、 人事行政部審定后采購、入庫、領用,并做好相應臺帳。6、倉儲管理6.1 物流部設辦公消耗品倉庫。 設專職物資保管員。 常用耗材需保持一定數(shù)量的庫存, 以備不時之需。6.2 所有采購物品必須辦理入庫。物資保管員根據(jù)供應商送貨清單上物資明細與實物核對是否相符, 再對照需求清單上的要求驗收入庫。對辦公設備耗材、以和維修配件物資入庫時,人事行政部應會同 財務部網(wǎng)管

6、共同驗收。5.3 物資保管員應對入庫后的物資進行分類保管,并和時登卡、記帳,做到帳、卡、物一致。5.4 人事行政部物資保管員每月底必須對庫存的物資進行徹底盤點,核對帳、卡、物是否一致。對盤 點中差異部分要查找原因,經(jīng)領導審批同意方可調(diào)卡、調(diào)帳,盤點表每月報財務部存檔備案。第三部分 低值易耗品1、使用范圍1.1電腦配件:包括鼠標、鍵盤、U盤等;1.2 縫紉耗材:包括鎖邊機、撬邊機、蒸汽熨斗等;1.3 消防器材:包括滅火器、消防桶、消防水帶等;1.4 燈具類:包括節(jié)能燈、 T5 支架、 T5 燈管等;1.5 輔助類:包括試衣間掛鉤、特價花車等;1.6 售后類:包括解碼器、剃毛機、試衣間拖鞋等;1.

7、7 企劃類:包括鼓風機、喊話器、打氣筒等1.8 辦公耗材:包括飲水機、電話機、傳真機等;1.9 裝飾擺件:包括中國結(jié)、裝飾柜、花籃等;1.10 生活用具:包括電飯煲、電壓力鍋、煤氣灶、床上用品等;1.11 維修工具:包括試電筆、螺絲刀、老虎鉗等;1.12 維修配件:鎖、水龍頭、電表箱等;1.13 福利用品:包括急救箱、員工工作服等;1.14 道具類:包括五珠、正掛、衣架等。2、職責權(quán)限:2.1 人事行政部負責對供應商定點、定價的采購和采購工作。2.2 人事行政部采購員、保管員負責物資的驗收與保管工作。2.3 財務部負責發(fā)票的審核與結(jié)算工作。2.4 財務部、監(jiān)察辦負責對采購價格的備案、稽查工作。

8、3、定價、定點:3.1 電腦、復印機、傳真機、打印機等由人事行政部會同財務部網(wǎng)管進行指定品牌和定點。3.2 每次采購由人事行政部負責與配套公司聯(lián)系確定價格,并同時報財務部、監(jiān)察辦進行備案存檔和 稽查,以便財務監(jiān)督管理。4、低值易耗品的申購:4.1 各門店和部門不得擅自另行采購低值易耗品。 申請部門按審批流程填寫 低值易耗品購置審批表 財務部網(wǎng)管和人事行政部每月公布各檔次電腦配置清單。4.2 人事行政部采購員應根據(jù)審批后的采購申請單,在規(guī)定時間段內(nèi)通知供應商進行采購,供應商按 采購申請單上名稱、規(guī)格型號、數(shù)量要求進行送貨。4.3 低值易耗品的領用必須以舊換新。5、入庫和領用:5.1 物資送達后由

9、人事行政部物資保管員驗收辦理入庫手續(xù)。5.2 人事行政部物資管理員打印設備標簽, 貼在設備合適處, 設備標簽須包括以下內(nèi)容: 設備名稱、 設備配置、使用部門、使用人。5.3 各申請部門領用時,應填寫物資領料單,并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,并由部門領導審 批,同時提供審批過的采購申請單復印件,一并提交給人事行政部保管員。人事行政部保管員核對后 方能發(fā)貨。5.4 所有低值易耗品在以下部門需有臺帳:人事行政部、財務部、門店和各部門,幾處臺帳必須保持 一致,并定期進行盤點核對。6、結(jié)算:6.1 供應商在結(jié)算貨款時,把入庫單財務記帳聯(lián)與供應商結(jié)算聯(lián)、檢驗單、采購申請單附在發(fā)票 后面。一并交人事行政

10、部經(jīng)辦人審核。6.2 人事行政部經(jīng)辦人在審核發(fā)票時,應對供應商開來的發(fā)票總額與采購申請單、驗收單、入庫單、 領料單的數(shù)量、單價、金額進行核對是否一致,審核無誤后在發(fā)票聯(lián)上鑒名。所有單據(jù)報公司財務部 審核確認。6.3 經(jīng)核對無誤的發(fā)票和相關(guān)單據(jù)經(jīng)公司領導審批同意后,財務部進行入賬,按流程審核、付款。6.4 財務根據(jù)審批完成后的低值易耗品審批表進行付款,發(fā)票抵達后按上述流程入賬。7、維修7.1 對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫發(fā)外維修申請單,并經(jīng)財務部網(wǎng)管員(電腦設備)、部門負責人、人事行政部的審批后由人事行政部安排發(fā)外維修。7.2 人事行政部采購員應根據(jù)審批后的申請單通知供應商上門取貨或送

11、貨,必要時要求到現(xiàn)場維修。7.3 人事行政部根據(jù)審批的發(fā)外維修申請單開具物品出門證。7.4 維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內(nèi)容確認單,人事行政部進行更換零部件型號審核。 人事行政部進行價格審核或詢價、定價后報財務部、監(jiān)察辦備案,維修單位根據(jù)審核后的維修確認單 進行維修。7.5 對維修設備驗收入庫時,人事行政部物資保管員根據(jù)維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊 件、設備維修內(nèi)容確認單上物資明細與實物核對是否相符,按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。第四部分 固定資產(chǎn)1、使用范圍1.1 辦公設備:包括電腦、復印機、桌椅、會議桌、文件柜等;1.2 道具類:包括貨架、展架、模特等;1.3 交通運輸設

12、備:包括車輛導航等;1.4 生活設備:包括洗衣機、電視機、蒸飯柜等;1.5 其他設備:包括電梯、變壓器等。2、固定資產(chǎn)每次按需求依據(jù)物資分類表單獨申請,人事行政部進行審核后,供應商要求送貨。3、物資送達后,人事行政部通知申請單位人事行政部驗收后入庫,使用人填寫領料單相關(guān)領導 審批后進行領用。和各部人事行政部建好臺帳。4、人事行政部核對發(fā)票、請購單、入庫單和領料單后,審核無誤后在發(fā)票聯(lián)上鑒名。所有單據(jù)報財 務部審核確認。經(jīng)核對無誤的發(fā)票和相關(guān)單據(jù)經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理審批同意后,財務部進行入帳,按流程審 核、付款。5、所有固定資產(chǎn)在以下部門需有臺帳:人事行政部、各部人事行政部,兩處臺帳必須保持一致,并 定

13、期進行盤點。第五部分 報廢管理1、適用范圍:電腦設備、辦公設備、維修更換下的配件等的報廢。2、職責:2.1 人事行政部負責對廢品收購單位定點、定價的采購和處理工作。2.2 人事行政部負責低值易耗品和固定資產(chǎn)的報廢評審,公司財務部網(wǎng)管負責電腦設備的報廢評審工 作。2.3 財務部負責發(fā)票的審核與結(jié)算工作。2.4 價格財務部、監(jiān)察辦負責對報廢收購價格的備案、稽查工作。3、電腦設備、辦公設備的報廢程序:3.1 供應商的定點。人事行政部負責對電腦設備、辦公設備報廢品收購單位的定點、定價的采購(每 半年舉行一次) 。采購時,收購單位需向人事行政部提供詳細的電腦設備、辦公設備報廢品收購價格 清單、信譽保證金

14、,經(jīng)人事行政部審核后信譽好、品牌優(yōu)、價格高的收購單位,確定收購單位定點。3.2 物資的定價。定點的收購單位必須向人事行政部提供詳細的電腦設備、辦公設備報廢品收購價格 明細表,經(jīng)人事行政部審核確定,雙方并在物資報價表上鑒字蓋章后生效,并上報財務部、價格財務 部、監(jiān)察辦進行存檔備案和稽查,以便財務監(jiān)督管理。3.3 收購單位應根據(jù)電腦設備、辦公設備報廢品收購價格的變化因素,尤其對部分電腦設備、辦公設 備報廢品收購價格下跌,需要調(diào)整價格。收購單位必須向人事行政部提供物資調(diào)價情況表,在征得人 事行政部同意并且調(diào)整后的價格須經(jīng)雙方達成一致, 否則收購單位調(diào)價無效。 調(diào)整后的價格表報人事 行政部、公司財務部

15、、公司價格財務部、監(jiān)察辦存檔備案。3.4 電腦設備、辦公設備的報廢必須填寫設備報廢申請單,通過事業(yè)部部門、事業(yè)部設備部、事業(yè)部 辦公室(辦公設備)或事業(yè)部網(wǎng)管員(電腦設備) 、事業(yè)部經(jīng)理、公司財務部網(wǎng)管、人事行政部的審 批由人事行政部安排報廢處理。審批簽字后的單據(jù)返回相關(guān)部門和事業(yè)部財務部辦理設備臺帳的注 銷。3.5 設備報廢遵循以下原則:3.5.1 維修成本大于當前購置成本。3.5.2 設備型號已經(jīng)淘汰,無法維修或再利用。3.5.3 設備雖經(jīng)維修也無法達到當前使用要求。3.6 辦公室相關(guān)人員應根據(jù)審批后的設備報廢申請單通知相關(guān)人員把報廢設備交到人事行政部廢品庫。3.7 保管員對入庫后的報廢設備進行分類保管,并和時登卡、記帳,做到帳、卡、物一致。3.8 每半年人事行政部對廢品庫的報廢設備組織采購,采購結(jié)果報公司分管領導批準后執(zhí)行。

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