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文檔簡介

1、泓域咨詢/漳州路由器項目商業(yè)計劃書漳州路由器項目商業(yè)計劃書xxx集團有限公司目錄第一章 背景、必要性分析9一、 行業(yè)發(fā)展特點9二、 網絡通信設備行業(yè)發(fā)展現狀11三、 激發(fā)各類市場主體活力11四、 積極構建區(qū)域發(fā)展新格局12五、 項目實施的必要性13第二章 項目緒論15一、 項目名稱及項目單位15二、 項目建設地點15三、 可行性研究范圍15四、 編制依據和技術原則16五、 建設背景、規(guī)模17六、 項目建設進度18七、 環(huán)境影響18八、 建設投資估算18九、 項目主要技術經濟指標19主要經濟指標一覽表19十、 主要結論及建議21第三章 行業(yè)、市場分析22一、 行業(yè)上下游關系22二、 我國網絡通信

2、設備行業(yè)發(fā)展歷程22三、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)24第四章 建筑技術方案說明29一、 項目工程設計總體要求29二、 建設方案29三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表30第五章 產品規(guī)劃方案32一、 建設規(guī)模及主要建設內容32二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領32產品規(guī)劃方案一覽表32第六章 運營模式34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第七章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施48第八章 法人治理51一、 股東權利及義務51二、 董事55三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第九章 工藝技術方案65一、 企業(yè)技術研發(fā)

3、分析65二、 項目技術工藝分析67三、 質量管理68四、 設備選型方案69主要設備購置一覽表70第十章 節(jié)能分析71一、 項目節(jié)能概述71二、 能源消費種類和數量分析72能耗分析一覽表72三、 項目節(jié)能措施73四、 節(jié)能綜合評價74第十一章 環(huán)保方案分析76一、 編制依據76二、 建設期大氣環(huán)境影響分析76三、 建設期水環(huán)境影響分析79四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設期聲環(huán)境影響分析80六、 環(huán)境管理分析81七、 結論82八、 建議82第十二章 人力資源配置分析84一、 人力資源配置84勞動定員一覽表84二、 員工技能培訓84第十三章 投資計劃方案87一、 投資估算的依據和說明

4、87二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90四、 流動資金92流動資金估算表92五、 總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十四章 經濟效益分析96一、 基本假設及基礎參數選取96二、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105六、 經濟評價結論105第十五章 風險評估分析107一、 項目風險分析107二、 項目

5、風險對策109第十六章 招投標方案111一、 項目招標依據111二、 項目招標范圍111三、 招標要求111四、 招標組織方式113五、 招標信息發(fā)布117第十七章 項目總結分析118第十八章 附表附件120建設投資估算表120建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資金估算表122總投資及構成一覽表123項目投資計劃與資金籌措一覽表124營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算表126固定資產折舊費估算表127無形資產和其他資產攤銷估算表128利潤及利潤分配表128項目投資現金流量表129報告說明隨著國家對信息安全問題越來越重視,我國已有部分政府、軍隊、金融、電信

6、、能源等重點領域及企業(yè)開始重新選擇軟硬件合作伙伴,以保障國內重點領域的信息安全。在經濟全球化日益受到挑戰(zhàn)的背景下,中國對信息安全保障的重視程度也達到前所未有的高度。根據謹慎財務估算,項目總投資10762.95萬元,其中:建設投資8916.26萬元,占項目總投資的82.84%;建設期利息123.33萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金1723.36萬元,占項目總投資的16.01%。項目正常運營每年營業(yè)收入19700.00萬元,綜合總成本費用15229.40萬元,凈利潤3273.41萬元,財務內部收益率24.12%,財務凈現值4664.91萬元,全部投資回收期5.23年。本期項目具有較強的財務

7、盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展特點網絡設備制造行業(yè)呈現出品牌商和制造服務商專業(yè)化分工的行業(yè)格局。品牌商和制造服務商依據自身

8、資源優(yōu)勢和發(fā)展需要,按照價值最大化原則緊密合作,互相協作,共同推動著整個行業(yè)的發(fā)展。1、各品牌商產品存在細分市場差異網絡通信設備行業(yè)各品牌廠商根據自身資源優(yōu)勢對產品側重點有著不同的戰(zhàn)略選擇,在產品設計及研發(fā)過程中重點針對各自公司主要細分市場的客戶群體進行定向研發(fā)。各重點產品都會針對自身的主要客戶群體進行產品外觀、性能指標、軟件應用等層面定制化開發(fā),在產品專業(yè)化領域存在差異。2、行業(yè)內制造商與品牌商客戶相互粘性較高無論是對于制造商還是品牌商而言,雙方達成長期的默契合作都需要投入大量的人力、財力和時間成本,雙方形成良好合作以后,行業(yè)內制造商與品牌商客戶往往能夠形成較高的合作粘性,在無重大批次質量問

9、題等特殊情況下,制造商與品牌商客戶均能保持良好的持續(xù)合作。因此,行業(yè)內制造商與品牌商客戶具有較高的相互粘性,行業(yè)內各制造商對各自主要客戶的銷售占比普遍較高。3、制造商的研發(fā)能力對議價能力影響較大對網絡通信設備企業(yè)來說,其自身的研發(fā)能力是保證其利潤水平的重要因素。行業(yè)內如華為、中興、新華三等網絡通信設備品牌商,其自身擁有充足的研發(fā)經費及科研實力,能夠自主完成各類產品的核心硬件設計和軟件開發(fā)及測試驗證的全部流程,而把產品生產及部分非核心部分設計交與制造商,這一類品牌商往往對制造商擁有更大的議價能力。因此,主要客戶群體是較強研發(fā)實力品牌商的網絡設備制造商的毛利率相對較低。具備較強研發(fā)能力的網絡設備制

10、造商則致力于和客戶形成深度的戰(zhàn)略合作,實現與客戶的價值共贏,在技術和應用快速發(fā)展的背景下,努力和客戶保持信息共享、互相促進,共同成長。通過深入的研發(fā)及設計服務能夠為注重品牌及渠道建設的客戶完成各類產品的定制研發(fā)及生產,該類網絡通信設備制造商對其品牌商客戶能夠擁有更高的議價主動權及客戶粘性,綜合毛利率相對較高。4、品牌商客戶之間存在一定排他性網絡通信設備行業(yè)由于下游大型品牌商客戶相對集中,各品牌商客戶之間在市場渠道、終端產品銷售上存在較高程度的市場化競爭,因此品牌商客戶考慮到自身產品設計、技術規(guī)格保密的因素,同時防止自身產品在市場上出現同質化產品競爭,品牌商客戶會對上游制造商在客戶選擇上進行一定

11、程度的排他性約束。這種下游客戶特殊的行業(yè)競爭也在一定程度上導致了網絡通信設備制造商行業(yè)中存在較高的客戶集中情形。二、 網絡通信設備行業(yè)發(fā)展現狀近年來,我國的網絡設備市場規(guī)模整體上呈增長趨勢,增速高于全球市場,其中對交換機和無線產品的剛性需求是市場增長的主要驅動因素。到2020年我國企業(yè)級交換機的市場規(guī)模預計將達到31.5億美元,較2016年增長24.5%;無線產品的市場規(guī)模將達到8.8億美元,較2016年增長44.3%。而全球網絡設備市場規(guī)模整體上亦呈增長趨勢,其中交換機和無線產品是市場增長的主要驅動因素。到2020年企業(yè)級以太網交換機的市場規(guī)模預計將達到278.30億美元,較2016年增長1

12、3.90%;無線產品的市場規(guī)模將達到113.40億美元,較2016年增長18.10%。三、 激發(fā)各類市場主體活力深入推進國企改革三年行動,實施國有企業(yè)集聚發(fā)展戰(zhàn)略,加快國有經濟布局優(yōu)化和結構調整,健全國有企業(yè)法人治理結構和市場化經營機制,積極穩(wěn)妥推進國有企業(yè)混合所有制改革,加快放開競爭性業(yè)務,提高企業(yè)市場化程度。盤活存量國有資本,立足國有資產保值增值,加強和完善國有資產監(jiān)管,賦予企業(yè)更多自主權,形成管資本為主的國有資產監(jiān)管體制。優(yōu)化民營經濟發(fā)展環(huán)境,構建親清政商關系,有序放寬市場準入,落實紓困惠企政策,健全企業(yè)家懇談會、聯系重點民企重點商會等機制,提高“政企直通車”服務效能,推進中小企業(yè)梯度培

13、育,推動入駐分支機構注冊法人,引導“個轉企、小升規(guī)、規(guī)改股、股上市”,激發(fā)民營經濟活力。大力弘揚企業(yè)家精神,實施企業(yè)高級經營管理人才隊伍提升工程,支持企業(yè)家心無旁騖辦實業(yè)。四、 積極構建區(qū)域發(fā)展新格局以國土空間規(guī)劃為引領,念好新時代“山海經”,科學布局生態(tài)、農業(yè)、城鎮(zhèn)等功能空間,優(yōu)化重大基礎設施、重大生產力和公共資源布局,支持沿海地區(qū)深耕港口經濟和深遠海戰(zhàn)略性新興產業(yè),支持城市化地區(qū)高效聚集經濟和人口,支持農產品主產區(qū)提升農產品保障水平和供給質量,支持生態(tài)功能區(qū)重點加快發(fā)展生態(tài)產業(yè)、加強生態(tài)保護,提升經濟總體效率。主動融入閩西南協同發(fā)展區(qū)和廈漳泉都市圈,突出“強核擴容、擁江達海、環(huán)灣集聚、軸線

14、推進、山海協作”,加快打造“一核”(中心城區(qū))、“兩灣”(廈門灣和東山灣)、“三片”(北部片、南部片、西部片)、“四極”(古雷開發(fā)區(qū)、臺商投資區(qū)、漳州高新區(qū)、漳州開發(fā)區(qū)),推動形成主體功能明顯、優(yōu)勢互補、高質量發(fā)展的國土空間開發(fā)保護新格局。積極穩(wěn)妥推進中心城區(qū)行政區(qū)劃優(yōu)化調整,規(guī)劃建設東部新城,帶動主城區(qū)跨江面海發(fā)展,推動我市從濱江城市向濱海城市轉變,在更大范圍、更深層次整合優(yōu)化資源配置,促進空間結構、產業(yè)結構、社會結構、人文結構有機耦合,不斷增強中心城區(qū)首位度和輻射力。深化市際合作,加快跨地區(qū)基礎設施聯通、要素資源共享、產業(yè)功能互補、創(chuàng)新力量集聚,加快廈漳經濟合作區(qū)、閩粵經濟協作區(qū)建設,打造

15、閩西南協同發(fā)展區(qū)的產業(yè)核心區(qū)和城鎮(zhèn)密集區(qū),形成優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展、合作共贏格局。積極融入“海上福建”建設,充分發(fā)揮我市海岸線長、深水港口資源豐富等優(yōu)勢,加快發(fā)展海洋經濟、灣區(qū)經濟,推進東山灣打造現代化的“海洋強市”示范灣區(qū),推動東山、詔安加快建設省級海洋產業(yè)發(fā)展示范縣。五、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力

16、,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第二章 項目緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:漳州路由器項目項目單位:xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(待定),占地面積約

17、25.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;

18、4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,

19、實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景我國的網絡通信設備行業(yè)是一個集資本技術密集型和勞動密集型為一體的復合型行業(yè)。一方面,隨著網絡通信技術的不斷發(fā)展及更新換代,行業(yè)內企業(yè)為了能夠適應技術的進步,需要投入大量的研發(fā)成本,引進高端技術人才。而我國網絡通信行業(yè)在國內發(fā)展時間較短,人才及技術沉淀不夠深厚,大量核心技術仍掌握在國外同行的手中,高端技術人才的培養(yǎng)需要一個漫長的實踐過程。另一方面,在目前的行業(yè)技術發(fā)展階段,網絡通信設備制造企業(yè)的生產制造過程仍舊會使用大量勞動力,生產組織管理是一個精細而復雜的過程,需要大量熟悉生產組織管理的高端管理人才,才能合理利用生產線,降低生產損耗,提

20、高勞動效率。高端技術及管理人才短缺仍舊是限制行業(yè)發(fā)展的重要不利因素。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積16667.00(折合約25.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積27216.36。其中:生產工程18635.78,倉儲工程3549.68,行政辦公及生活服務設施3139.10,公共工程1891.80。項目建成后,形成年產xx套路由器的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目符合國家和地方產業(yè)政策,建成后有

21、較高的社會、經濟效益;擬采用的各項污染防治措施合理、有效,水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放,固體廢物可實現零排放;項目投產后,對周邊環(huán)境污染影響不明顯,環(huán)境風險事故出現概率較低;環(huán)保投資可基本滿足污染控制需要,能實現經濟效益和社會效益的統一。因此在下一步的工程設計和建設中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環(huán)境保護對策建議,從環(huán)保角度分析,本項目在擬建地建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資10762.95萬元,其中:建設投資8916.26萬元,占項目總投資的82.84%;建設期利息12

22、3.33萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金1723.36萬元,占項目總投資的16.01%。(二)建設投資構成本期項目建設投資8916.26萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用7378.06萬元,工程建設其他費用1261.25萬元,預備費276.95萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入19700.00萬元,綜合總成本費用15229.40萬元,納稅總額2081.01萬元,凈利潤3273.41萬元,財務內部收益率24.12%,財務凈現值4664.91萬元,全部投資回收期5.23年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指

23、標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16667.00約25.00畝1.1總建筑面積27216.361.2基底面積9666.861.3投資強度萬元/畝332.172總投資萬元10762.952.1建設投資萬元8916.262.1.1工程費用萬元7378.062.1.2其他費用萬元1261.252.1.3預備費萬元276.952.2建設期利息萬元123.332.3流動資金萬元1723.363資金籌措萬元10762.953.1自籌資金萬元5728.883.2銀行貸款萬元5034.074營業(yè)收入萬元19700.00正常運營年份5總成本費用萬元15229.40""6利潤總額萬元43

24、64.54""7凈利潤萬元3273.41""8所得稅萬元1091.13""9增值稅萬元883.82""10稅金及附加萬元106.06""11納稅總額萬元2081.01""12工業(yè)增加值萬元7001.08""13盈虧平衡點萬元6908.79產值14回收期年5.2315內部收益率24.12%所得稅后16財務凈現值萬元4664.91所得稅后十、 主要結論及建議由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈

25、利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)上下游關系上游主要為芯片、PCB、電源、各類電子元器件等生產商,直接下游為各網絡設備品牌商,最終下游包括運營商、互聯網、政府、金融、教育、能源、電力、交通、中小企業(yè)、醫(yī)院等。我國是交換機芯片進口大國,目前全球市場博通一家獨大,包括華為、思科、紫光股份(新華三)在內的交換機廠商也普遍使用博通的交換機芯片。目前,國內做交換機芯片的主要公司有盛科網絡、華為。隨著我國自主可控生態(tài)系統的建立,國產化網絡設備已逐步成為主流,下一步重點發(fā)展的就是核心芯片。國產芯片的生態(tài)系統將從黨政系統開始,逐步向電信、金融、電

26、網、互聯網(云計算)等關乎國計民生的行業(yè)延伸。PCB作為電路和電子元器件的支撐和連接載體,其行業(yè)發(fā)展與宏觀經濟形勢、下游市場需求等具有較強的相關性。PCB行業(yè)的下游應用領域廣泛,涵蓋通信、計算機及其周邊、消費電子、工業(yè)控制、醫(yī)療、汽車電子等領域。二、 我國網絡通信設備行業(yè)發(fā)展歷程1、20世紀90年代,起步階段20世紀90年代,我國尚未建立完整的網絡通信技術自主研發(fā)體系,網絡通信設備的研發(fā)及生產以國外大型通信設備公司為主。隨著經濟全球化程度的不斷加深,歐美發(fā)達國家將產業(yè)重心轉移到品牌及設計領域,而將制造逐步轉移到具有勞動紅利的中國臺灣、中國大陸和韓國等國家和地區(qū)。臺資企業(yè)明泰科技、智邦科技及部分

27、大陸網絡通信設備制造商開始承接歐美發(fā)達國家產業(yè)轉移的生產業(yè)務,我國網絡通信設備行業(yè)開始積累生產管理經驗、管理人才及技術儲備,行業(yè)正式起步發(fā)展。2、21世紀初,全面發(fā)展階段進入21世紀以后,隨著信息化時代的來臨,國家對網絡通信基礎設施建設的重視程度不斷提升,以華為、中興為代表的中國通信企業(yè)依靠國家的政策支持、持續(xù)的高額研發(fā)投入、全球化的市場布局,在全球通信設備市場已經從追趕者逐漸變成了行業(yè)領跑者。同時,國內通信設備廠商積極利用資本市場,進行產業(yè)整合,壯大自身實力,以星網銳捷、烽火通信等為代表的國內網絡通信設備廠商,在市場營銷及品牌推廣方面于全球網絡通信設備市場上均有較好的表現,逐步發(fā)展為行業(yè)內知

28、名品牌商。3、2014年至今,快速發(fā)展階段近年來,隨著云計算、物聯網、視頻應用、社交網絡、網絡直播等業(yè)務類型的發(fā)展,網絡數據流量增長迅猛,激增的流量使骨干網和接入網對網絡通信設備的需求也不斷提高。尤其是2015年,國家產業(yè)政策層面鼓勵與支持“互聯網+”、寬帶中國等,使得各產業(yè)出現新一輪信息化建設浪潮。另一方面,隨著國家對信息安全問題越來越重視,我國已有部分政府、軍隊、金融、電信、能源等重點領域及企業(yè)開始重新選擇軟硬件合作伙伴,以保障國內重點領域的信息安全。同時,隨著“平安中國”、“智慧城市”等項目的規(guī)劃,安防視頻監(jiān)控安裝規(guī)模和輻射區(qū)域越來越大,對網絡監(jiān)控交換機的需求也隨之增長。在多方面利好因素

29、的影響下,我國網絡通信設備企業(yè)實現了快速發(fā)展,未來發(fā)展趨勢持續(xù)向好。隨著國內品牌廠商的崛起,OEM/ODM模式的國內網絡通信設備制造商紛紛開始將事業(yè)重心轉向國內,逐步擺脫對國外單一客戶的依賴,實現國內外市場均衡發(fā)展,提升抗風險能力。三、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇(1)行業(yè)政策促進行業(yè)向好發(fā)展2016年我國“十三五”規(guī)劃中明確提出,牢牢把握信息技術變革趨勢,實施網絡強國戰(zhàn)略,加快建設數字中國,推動信息技術與經濟社會發(fā)展深度融合,加快推動信息經濟發(fā)展壯大,構建泛在高效的信息網絡,發(fā)展現代互聯網產業(yè)體系,實施國家大數據戰(zhàn)略,強化信息安全保障。2017年開始,根據“十三五”國家戰(zhàn)略性新興

30、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求,寬帶鄉(xiāng)村示范工程、“互聯網+”工程、大數據發(fā)展工程、集成電路發(fā)展工程、人工智能創(chuàng)新工程五大重點工程相繼展開;根據“十三五”國家信息化規(guī)劃安排,北斗系統建設應用行動、新型智慧城市建設行動等多個重點行動計劃也從2017年開始實施。2018年7月27日,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)了擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年),明確提出:深入落實“寬帶中國”戰(zhàn)略,組織實施新一代信息基礎設施建設工程,推進光纖寬帶和第四代移動通信(4G)網絡深度覆蓋,加快第五代移動通信(5G)標準研究、技術試驗,推進5G規(guī)模組網建設及應用示范工程。在工業(yè)、農業(yè)、交通、能源、市政、

31、環(huán)保等領域開展試點示范到2020年實現城鎮(zhèn)地區(qū)光網覆蓋,提供1000Mbps以上接入服務能力;98%的行政村實現光纖通達和4G網絡覆蓋,有條件地區(qū)提供100Mbps以上接入服務能力。2019年工業(yè)和信息化部關于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)促進制造業(yè)高質量發(fā)展的指導意見提出的主要任務,是推動新型基礎設施建設,包括加強5G、人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網等新型基礎設施建設,擴大高速率、大容量、低延時網絡覆蓋范圍,鼓勵制造企業(yè)通過內網改造升級實現人、機、物互聯,為共享制造提供信息網絡支撐。2020年3月,國家發(fā)展改革委辦公廳及工業(yè)和信息化部辦公廳聯合發(fā)布關于組織實施2020年新型基礎設施建設工程(寬帶

32、網絡和5G領域)的通知,明確提出面向中西部和東北地區(qū),組織實施基礎網絡完善工程,以省為單位開展相關區(qū)域內縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地城域傳輸網、IP城域網節(jié)點設備新建和擴容,開展縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、地市至縣城之間光纜、通信桿路/管道、光傳輸設備建設和擴容,提升農村地區(qū)寬帶用戶接入速率和普及水平,支撐鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生體系完善和教育信息化轉型升級,為加快數字鄉(xiāng)村建設、打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供重要保障。上述國家產業(yè)政策的大力支持和我國5G網絡、工業(yè)互聯網、寬帶接入等業(yè)務不斷突破,促進了我國網絡通信設備行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)步發(fā)展。(2)技術進步和市場需求共同推動產業(yè)持續(xù)發(fā)展網絡通信技術發(fā)展日新月異,新技術的研發(fā)和相關網絡通信終端設備的更新

33、周期不斷縮短。目前,以5G、Wifi6、萬兆接入為代表的新一代高速通信技術已經成為網絡寬帶化發(fā)展的主要技術途徑。與此同時,相關的通信設備的市場需求量逐年快速提升,為網絡通信設備行業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇。隨著網絡通信技術的不斷發(fā)展和人們對于高速互聯網需求的不斷提升,網絡通信設備行業(yè)將保持持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。(3)信息安全推動國產設備市場份額增長隨著國家對信息安全問題越來越重視,我國已有部分政府、軍隊、金融、電信、能源等重點領域及企業(yè)開始重新選擇軟硬件合作伙伴,以保障國內重點領域的信息安全。在經濟全球化日益受到挑戰(zhàn)的背景下,中國對信息安全保障的重視程度也達到前所未有的高度。目前來說,傳統意義上的網絡通信

34、安全產品已經不能滿足國家政府、企事業(yè)單位對“安全”需求,只有從源頭入手,實現基礎芯片以及整體網絡通信系統的自主可控,才能真正保障信息安全。進一步加快通信設備的國產化進程已成為普遍共識,國產通信設備逐步替代進口通信設備是大勢所趨,國家層面推進信息網絡安全建設為國產通信設備廠商實現跨越式發(fā)展帶來了難得的歷史機遇和廣闊的市場空間。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(1)高端技術及管理人才短缺限制行業(yè)發(fā)展我國的網絡通信設備行業(yè)是一個集資本技術密集型和勞動密集型為一體的復合型行業(yè)。一方面,隨著網絡通信技術的不斷發(fā)展及更新換代,行業(yè)內企業(yè)為了能夠適應技術的進步,需要投入大量的研發(fā)成本,引進高端技術人才。而我國網絡通信行業(yè)

35、在國內發(fā)展時間較短,人才及技術沉淀不夠深厚,大量核心技術仍掌握在國外同行的手中,高端技術人才的培養(yǎng)需要一個漫長的實踐過程。另一方面,在目前的行業(yè)技術發(fā)展階段,網絡通信設備制造企業(yè)的生產制造過程仍舊會使用大量勞動力,生產組織管理是一個精細而復雜的過程,需要大量熟悉生產組織管理的高端管理人才,才能合理利用生產線,降低生產損耗,提高勞動效率。高端技術及管理人才短缺仍舊是限制行業(yè)發(fā)展的重要不利因素。(2)人力成本上升雖然未來機器替代人工的趨勢是確定的,但是在目前的行業(yè)技術發(fā)展階段,網絡通信設備制造企業(yè)的生產制造過程仍舊會使用大量勞動力,而我國正處于人口老年化不斷加深的過程,勞動力成本不斷提高,使得行業(yè)

36、內企業(yè)的人力成本壓力逐年增大,對行業(yè)發(fā)展構成不利影響。第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間

37、立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積27216.36,其中:生產工程18635.78,倉儲工程3549.68,行政辦公及生活服務設施3139.10,公共工程1891.80。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4930.1018635.782252.581.11#生產車間1479.035590.73675.771.

38、22#生產車間1232.534658.94563.141.33#生產車間1183.224472.59540.621.44#生產車間1035.323913.51473.042倉儲工程2320.053549.68388.912.11#倉庫696.011064.90116.672.22#倉庫580.01887.4297.232.33#倉庫556.81851.9293.342.44#倉庫487.21745.4381.673辦公生活配套611.913139.10477.073.1行政辦公樓397.742040.41310.103.2宿舍及食堂214.171098.68166.974公共工程1836.70

39、1891.80158.48輔助用房等5綠化工程2433.3843.23綠化率14.60%6其他工程4566.769.637合計16667.0027216.363329.90第五章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積16667.00(折合約25.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積27216.36。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套路由器,預計年營業(yè)收入19700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水

40、平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1路由器套xxx2路由器套xxx3路由器套xxx4.套5.套6.套合計xx19700.00無線局域網若要連接互聯網,需要通過一個連接互聯網的終端,這個終端可以是無線AP或無線路由器。隨著無線應用越來越廣泛,移動互聯網用戶呈線性增長趨勢,個人智能手機、平板電腦等設備通過連接WiFi上網已成為習慣和依賴,

41、無論校園、產業(yè)園、辦公區(qū)、醫(yī)院、展會、酒店等企業(yè)級應用領域,或智慧樓宇、無線城市等整體解決方案,無線產品的市場規(guī)模都呈現出需求量大、要求高、響應快等特點。第六章 運營模式一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、

42、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、路由器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和路由器行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域

43、內路由器行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。

44、3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要

45、求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作

46、協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、

47、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)

48、展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤

49、中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公

50、司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大

51、資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其

52、決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,

53、履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

54、3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將

55、緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和

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