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文檔簡介
1、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算編制說明一、主要職能及主要工作(一)峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院職能簡介本單位主要職能:提供以預防、保健、基本醫(yī)療、健康教育、計劃生育技術服務等為主要內(nèi)容的綜合性服務,受市衛(wèi)健局的委托,承擔轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生管理,負責對村衛(wèi)生室的技術指導并組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務一體化管理工作。(二)峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年重點工作1、夯實基本醫(yī)療,加強分級轉診工作,強化家庭醫(yī)生簽約服務,落實健康扶貧任務。2、繼續(xù)開展基本公共衛(wèi)生服務項目。優(yōu)化重點人群管理,加強職業(yè)病防治管理,廣泛開展愛國衛(wèi)生運動。二、部門預算單位構成峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院納入預算編報范圍的機構個數(shù)1個,單位內(nèi)設機構0個。三、收支預算總體情
2、況按照綜合預算的原則,峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入85.64萬元,衛(wèi)生收入134.79萬元;支出包括:一般公共服務支出220.43萬元。峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年收支總預算220.43萬元,比2018年收支預算總數(shù)增加30.28萬元,主要原因是人員增加、工資增長。(一)收入預算情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年收入預算220.43萬元,其中:一般公共預算撥款收入85.64萬元,占38.85%,衛(wèi)生收入134.79萬元,占61.15%。(二)支出預算情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年支出預算220.43萬元,其中:基本支出220.43萬元,占100%;項目支出0萬元,
3、占0%。 四、財政撥款收支預算情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年財政撥款收支總預算85.64萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加37.1萬元,主要原因是人員增加、工資增長。收入包括:本年一般公共預算撥款收入85.64萬元,支出包括:社會保障和就業(yè)支出9.06萬元、衛(wèi)生健康支出66.45萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出4.93萬元、住房保障支出5.2萬元、項目支出0萬元。 五、一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年一般公共預算當年撥款85.64萬元,比2018年預算數(shù)增加37.1萬元,主要原因是人員增加、工資增長。(二)一般公共預算當年撥款結構情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院
4、2019年一般公共預算當年撥款支出85.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出9.06萬元,占10.6%;衛(wèi)生健康支出66.45萬元,占77.6%;住房保障支出5.2萬元,占6%;事業(yè)單位醫(yī)療支出4.93萬元,占5.8%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出(類208)行政事業(yè)單位離退休(款05)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項05)2019年預算數(shù)為9.06萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款03)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項02)2019年預算數(shù)為66.45萬元,主要用
5、于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費支出;3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款11)事業(yè)單位醫(yī)療(項02)2019年預算數(shù)為4.93萬元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出;4. 住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)住房公積金(項01)2019年預算數(shù)為5.2萬元,主要用于單位職工住房公積金繳費支出。 六、一般公共預算基本支出情況說明峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年一般公共預算基本支出85.64萬元,其中:人員經(jīng)費112.06萬元,其中用衛(wèi)生收入抵減預算支出26.42萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保
6、障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費用衛(wèi)生收入安排,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。 七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置費支出預算0萬元;公務用車運行維護費支出預算為0萬元;公務接待費支出預算為0.5萬元。 (一)因
7、公出國(境)費2019年因公出國(境)費0萬元。2019年無因公出國(境)任務安排,無出國(境)團組人次,無因公出國(境)費撥款支出。(二)公務用車購置及運行維護費單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。2019年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置支出0萬元。2019年沒有更新購置公務用車計劃,無公務用車購置費。 公務用車運行維護費支出0萬元。2019年沒有公務用車維護費支出。(三)公務接待費2019年公務接待費0.5萬元。計劃用于上級業(yè)務部門對單位工作督導檢查、指導、工作調(diào)研以及單位之間的工作交流學習等公務接待支出。八、政府性基金預算財政撥款收支預算情
8、況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。2019年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。本部門沒有使用政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預算撥款收支預算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明(一)單位運行經(jīng)費支出情況2019年度,峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院運行經(jīng)費支出108.36萬元,比2018年減少5.45萬元,下降4.8%。(二)政府采購支出情況2019年度,閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購預算總額15萬元,主要用于購買醫(yī)療設備、電腦、空調(diào)及辦公用品等。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年底,本部門2018年底占有使用的國
9、有資產(chǎn)中沒有車輛;無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備,全部為電腦、打印機等日常辦公設備。(四)績效目標管理情況績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年部門預算項目支出和部門預算整體支出按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。十一、名詞解釋1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.其他收入:除“財政撥款收入”、“上級補助收入”
10、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部門撥款等。4.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的繳費支出。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療
11、衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的支出。8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指用于單位職工基本醫(yī)療保險的繳費支出。9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于單位職工住房公積金的繳費支出。10.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。11.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。12. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。13. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費:納入財政預預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
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