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文檔簡介

1、泓域咨詢/南寧汽車模具項目招商引資方案目錄第一章 項目概況9一、 項目概述9二、 項目提出的理由11三、 項目總投資及資金構成12四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標13六、 項目建設進度規(guī)劃13七、 環(huán)境影響13八、 報告編制依據和原則13九、 研究范圍14十、 研究結論15十一、 主要經濟指標一覽表15主要經濟指標一覽表15第二章 行業(yè)、市場分析18一、 市場需求情況及未來發(fā)展趨勢18二、 汽車行業(yè)未來影響因素影響19第三章 建設單位基本情況26一、 公司基本信息26二、 公司簡介26三、 公司競爭優(yōu)勢27四、 公司主要財務數據29公司合并資產負債表主要數據29公司合并利潤

2、表主要數據29五、 核心人員介紹30六、 經營宗旨31七、 公司發(fā)展規(guī)劃32第四章 產品規(guī)劃方案37一、 建設規(guī)模及主要建設內容37二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領37產品規(guī)劃方案一覽表38第五章 項目選址39一、 項目選址原則39二、 建設區(qū)基本情況39三、 推動產業(yè)園區(qū)擴能提質增效41四、 項目選址綜合評價41第六章 運營管理42一、 公司經營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權限43四、 財務會計制度46第七章 法人治理結構54一、 股東權利及義務54二、 董事57三、 高級管理人員63四、 監(jiān)事66第八章 發(fā)展規(guī)劃分析68一、 公司發(fā)展規(guī)劃68二、 保障措施72第九章

3、 原輔材料供應及成品管理75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十章 環(huán)境保護方案76一、 環(huán)境保護綜述76二、 建設期大氣環(huán)境影響分析76三、 建設期水環(huán)境影響分析80四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析80五、 建設期聲環(huán)境影響分析80六、 環(huán)境影響綜合評價81第十一章 節(jié)能方案82一、 項目節(jié)能概述82二、 能源消費種類和數量分析83能耗分析一覽表84三、 項目節(jié)能措施84四、 節(jié)能綜合評價85第十二章 技術方案87一、 企業(yè)技術研發(fā)分析87二、 項目技術工藝分析89三、 質量管理90四、 設備選型方案91主要設備購置一覽表92第十三章 勞動安全

4、生產分析93一、 編制依據93二、 防范措施94三、 預期效果評價98第十四章 投資估算及資金籌措100一、 投資估算的依據和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表105三、 建設期利息105建設期利息估算表105固定資產投資估算表107四、 流動資金107流動資金估算表108五、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十五章 經濟收益分析112一、 經濟評價財務測算112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表11

5、7二、 項目盈利能力分析117項目投資現金流量表119三、 償債能力分析120借款還本付息計劃表121第十六章 項目風險防范分析123一、 項目風險分析123二、 項目風險對策125第十七章 總結分析127第十八章 補充表格129營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133借款還本付息計劃表134建設投資估算表135建設投資估算表135建設期利息估算表136固定資產投資估算表137流動資金估算表138總投資及構成一覽表139項目投資計劃與資金籌措一覽表140報告說明根

6、據中汽協(xié)、ACEA、Marklines等機構統(tǒng)計,2019上半年中國、歐盟、美國、日本乘用車對應新能源車型滲透率分別為5.56%、2.42%、5.26%、0.76%,中國目前因政策扶持力度較大導致滲透率領先,但全球各國也已陸續(xù)制定相關政策支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展。2019年4月,歐盟發(fā)布2019/631文件,規(guī)定2025年、2030年新登記乘用車二氧化碳排放在2021年(95g/km)基礎上分別減少15%(81g/km)、37.5%(59g/km)。2010年4月日本經濟產業(yè)省發(fā)布下一代汽車戰(zhàn)略2010,并首次公告發(fā)展目標:到2020年,下一代汽車(“混合動力汽車(HV)、純電動汽車(BV)、插

7、電式混合動力汽車(PHV)、燃料電池汽車(FCV)、清潔能源汽車(CEV)、清潔柴油汽車(CDV)、壓縮天然氣汽車(CNGV)”等節(jié)能與新能源汽車)將在新車銷量中力爭達到20%-50%;到2030年,下一代汽車將在新車銷量中力爭達到50%-70%,并沿用至今。目前,全球諸多國家已發(fā)布或提出傳統(tǒng)燃油車禁售時間表,其中德國政府于2019年11月宣布對電動汽車補貼提高50%,并延長至2025年。根據謹慎財務估算,項目總投資36846.48萬元,其中:建設投資27958.51萬元,占項目總投資的75.88%;建設期利息322.72萬元,占項目總投資的0.88%;流動資金8565.25萬元,占項目總投資

8、的23.25%。項目正常運營每年營業(yè)收入72300.00萬元,綜合總成本費用60176.02萬元,凈利潤8843.92萬元,財務內部收益率15.95%,財務凈現值4498.91萬元,全部投資回收期6.33年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可

9、用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:南寧汽車模具項目2、承辦單位名稱:xx投資管理公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xxx(待定)5、項目聯系人:莫xx(二)主辦單位基本情況公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步

10、明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司

11、堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約90.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx套汽車模具/年。二、 項目提出的理由2020年1-6月,受全球新冠肺炎疫情影響,我國汽車產銷分別完成1,011.2萬輛和1,02

12、5.7萬輛,同比分別下降16.8%和16.9%,但二季度起,整體產銷數據已有所回升。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據統(tǒng)計,2020年全年,我國汽車產銷量分別達2,522.5萬輛和2,531.1萬輛,同比下降僅為1.93%和1.78%,較上半年已大幅收窄,汽車行業(yè)已有明顯復蘇態(tài)勢。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據統(tǒng)計,2021年1-6月我國汽車產銷量分別為1,256.9萬輛和1,289.1萬輛,較2020年同期分別增長24.2%和25.6%。展望二三五年,強首府戰(zhàn)略各項目標任務全面完成,面向東盟開放合作的區(qū)域性國際大都市、“一帶一路”有機銜接的重要門戶樞紐城市、北部灣城市群與粵港澳大灣區(qū)融合發(fā)展的核心城市、具有

13、濃郁壯鄉(xiāng)特色和亞熱帶風情的生態(tài)宜居城市全面建成,與全國同步基本實現社會主義現代化。綜合實力將大幅躍升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入將邁上大臺階,經濟總量占全區(qū)比重大幅提升,科技支撐能力顯著增強,建成創(chuàng)新型城市;基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,建成具有南寧特色的現代化經濟體系;開放水平大幅提升,在全區(qū)構建全方位開放發(fā)展新格局中龍頭帶動作用顯著增強;基本實現治理體系和治理能力現代化,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,法治南寧、法治政府、法治社會建設達到更高水平;文化強市、教育強市、人才強市、科技強市、體育強市、健康南寧建設取得更大成效,市民素質和社會文明程度達到新高度;生態(tài)環(huán)境

14、質量保持全國省會城市領先水平,廣泛形成綠色生產生活方式,生態(tài)經濟發(fā)展壯大,美麗南寧建設目標基本實現;城鄉(xiāng)面貌根本改觀,基本公共服務實現均等化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小;民族團結進步事業(yè)和城市治理開創(chuàng)新局面,平安南寧建設達到更高水平;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全市人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資36846.48萬元,其中:建設投資27958.51萬元,占項目總投資的75.88%;建設期利息322.72萬元,占項目總投資的0.88%;流動資金8565.25萬元,占項

15、目總投資的23.25%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資36846.48萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)23674.39萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額13172.09萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):72300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):60176.02萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8843.92萬元。4、財務內部收益率(FIRR):15.95%。5、全部投資回收期(Pt):6.33年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):319

16、58.01萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策,該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施,認真履行“三同時”制度后,各項污染物均可實現達標排放,且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言,該項目是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理

17、布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。九、 研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管

18、理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。十、 研究結論該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60000.00約90.00畝1.1總建筑面積112390.471.2基底面積36600.001.3投資強度萬元/畝301.932總投資萬元36846.482.1建設投資萬元27958.512.1.1工程費用

19、萬元24650.122.1.2其他費用萬元2428.172.1.3預備費萬元880.222.2建設期利息萬元322.722.3流動資金萬元8565.253資金籌措萬元36846.483.1自籌資金萬元23674.393.2銀行貸款萬元13172.094營業(yè)收入萬元72300.00正常運營年份5總成本費用萬元60176.02""6利潤總額萬元11791.89""7凈利潤萬元8843.92""8所得稅萬元2947.97""9增值稅萬元2767.43""10稅金及附加萬元332.09"&qu

20、ot;11納稅總額萬元6047.49""12工業(yè)增加值萬元20899.39""13盈虧平衡點萬元31958.01產值14回收期年6.3315內部收益率15.95%所得稅后16財務凈現值萬元4498.91所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 市場需求情況及未來發(fā)展趨勢汽車零部件生產商以模具為基礎裝備,在自動化工裝設備的輔助與配合下,完成汽車零部件的初步生產加工,再通過專門的汽車檢具對汽車零部件予以檢測。因此,這三類產品均是用于汽車零部件生產的專用設備,具有較強的協(xié)同性。由于大多數汽車內外飾件均屬于不可沿用產品,整車廠在開發(fā)新車型及對現有車型改款時,通常需要重

21、新設計絕大部分內外飾件,并采購相應的模具、檢具和自動化工裝產品。根據中國模具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2019年我國國內市場共推出狹義乘用車約780款,按照每款汽車需要內外飾模具價值約3,000萬元測算,2019年我國汽車內外飾模具市場需求超過234億元。近年來,下游汽車等行業(yè)快速發(fā)展,使得下游產品從外觀設計到產品性能更新速度加快,從而對上游模具產品的要求不斷提高。根據中國模具工業(yè)協(xié)會模具行業(yè)發(fā)展十三五指引綱要的發(fā)展規(guī)劃,國內市場國產模具的自配率將達到90%以上,滿足用戶行業(yè)發(fā)展對模具產品的需要,重點發(fā)展中高檔模具和新興產業(yè)發(fā)展急需的關鍵模具;模具行業(yè)的高新技術企業(yè)達到500家左右,中國重點骨干模具企業(yè)

22、達到200家左右,模具出口重點企業(yè)達到l00家左右。汽車內外飾模具及配套產品屬于非標裝備。各整車廠開發(fā)新款車型時,需整車廠或內飾件供應商重新設計內外飾件,并需要上游配套模具企業(yè)開發(fā)相應模具產品。通常情況下,一款車型根據其具體配置數量,需要1-3套內外飾模具及檢具產品用于生產各類內外飾零部件;每款車型的設計對內外飾豐富程度以及具體成型工藝要求的不同,導致其所需模具數量也存在差異。近年來,隨著全球經濟的發(fā)展,人們對汽車的性能、外觀、個性化等方面的要求越來越高,汽車車型種類越來越多,新車型開發(fā)和改款周期也越來越短,帶動了汽車內外飾模具及配套產品市場需求的持續(xù)增長。二、 汽車行業(yè)未來影響因素影響1、汽

23、車產業(yè)作為我國國民經濟支柱產業(yè)之一,未來發(fā)展前景廣闊(1)與發(fā)達國家相比,我國汽車人均保有量顯著偏低根據世界銀行發(fā)布的全球主要國家千人汽車保有量數據,2019年我國千人汽車保有量為173輛,僅為美國千人汽車保有量(837輛)的約20%,日本(591輛)的約30%,與主要發(fā)達國家相比仍相距甚遠,特別是三、四線城市和中西部地區(qū)的人均汽車保有量,更遠低于發(fā)達國家的平均水平。因此,盡管短期來看我國汽車行業(yè)的發(fā)展存在周期性的波動,但從長期來看,我國汽車人均保有量仍然偏低,存在較大的增長潛力,我國汽車行業(yè)發(fā)展空間依舊廣闊。(2)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施將推動我國汽車需求的持續(xù)增長近年來,國家不斷出臺相關政策,

24、推動新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施和新型城鎮(zhèn)化的高質量發(fā)展。2014年3月,中共中央、國務院印發(fā)了國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(20142020年);2019年4月,國家發(fā)改委發(fā)布了2019年新型城鎮(zhèn)化建設重點任務,提出了深化戶籍制度改革、促進大中小城市協(xié)調發(fā)展等任務。相關研究發(fā)現,我國城鎮(zhèn)化率水平與汽車保有量兩者之間呈現顯著正相關關系。近年來,隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提高以及國民經濟的不斷增長,我國汽車保有量呈現持續(xù)上升的發(fā)展態(tài)勢。因此,新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略的推進將有利于我國汽車需求的不斷增長。此外,國家還積極重啟“汽車下鄉(xiāng)”政策,鼓勵農村汽車消費。2019年1月,國家發(fā)改委等十部委發(fā)布了進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)

25、增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年),提出要促進農村汽車更新換代。對于有條件的地方,可對農村居民報廢三輪汽車,購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車,給予適當補貼,帶動農村汽車消費。(3)汽車置換高峰期以及新車型推出加快,將帶動汽車市場需求進一步釋放近年來,我國汽車保有量持續(xù)增長,自2016年進入增長高峰期后雖然增速有所放緩,但汽車置換的高峰期將逐漸到來。根據德勤發(fā)布的中國汽車行業(yè)客戶全生命周期價值分析報告,中國汽車客戶購車4-6年后,換車可能性最大。因此,隨著早期消費者購入的汽車逐步進入置換周期,我國汽車市場尤其是東部發(fā)達地區(qū)汽車市場由于更新換代帶來的增量需求將逐步釋

26、放。與此同時,汽車行業(yè)新車型的推出與原有車型的升級改款速度加快已成為我國汽車行業(yè)發(fā)展的重要特征。隨著我國消費者對汽車品質要求的提高以及整體需求的多元化,我國乘用車市場已經進入多元化、個性化的發(fā)展階段。在實際生產中,汽車生產企業(yè)更多地依靠新車型的推出與原有車型的不斷升級或改款來爭取市場份額,許多車型未達到原有設計壽命就提前進行改款升級。新車開發(fā)周期越來越短,例如,吉利汽車針對緊湊型車研發(fā)了BMA架構,在此模塊化架構下,新車的研發(fā)時間將縮短至18-24個月,相比傳統(tǒng)平臺的研發(fā)速度提升了近1倍。此外,沃爾沃研發(fā)的CMA及SPA平臺,也將新車研發(fā)周期縮短為20個月,而此前推出的V40車型其研發(fā)周期長達

27、42個月。近年來,主流汽車廠商新車型的推出速度不斷加快。2020年國內新推出的主流車型的數量,已較2008年增長超過3倍。隨著新能源汽車滲透率的提升及新能源汽車品牌的豐富,新車型的制造、迭代速度將進一步加快,進一步提升對汽車模具的市場需求。據統(tǒng)計,2017年至2021年1-6月,國內主流上市新車型數量分別為637款、685款、781款、797款和384款。通常而言,汽車整車廠就新車型開始研發(fā)到產品正式上市的周期在2年左右,因此新車型上市時間與汽車整車廠及汽車零部件供應商向上游供應商定制模具的時間存在一定滯后性。2、國家及各地政府陸續(xù)出臺多項政策措施,助力汽車行業(yè)回暖2019年下半年以來,國家及

28、各地政府也陸續(xù)出臺各項政策和舉措,支持汽車行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。國務院公布的2019年政府工作報告多次提及與汽車行業(yè)發(fā)展相關的重要信息,包括鼓勵擴大汽車行業(yè)開放及鼓勵外資企業(yè)進入市場、深化新能源汽車等新興產業(yè)集群、穩(wěn)定汽車消費和繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車購置優(yōu)惠政策等。為穩(wěn)定和擴大汽車消費,國家發(fā)改委等部門于2020年4月28日聯合發(fā)布了關于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知(發(fā)改產業(yè)2020684號),包括將新能源汽車購置稅補貼政策延續(xù)到2022年底、平緩2020-2022年補貼退坡力度和節(jié)奏、鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業(yè)務,通過適當下調首付比例和貸款利率、延長還款期限等方式,加大對汽車個人消費信

29、貸支持力度,持續(xù)釋放汽車消費潛力等舉措。此外,諸如廣東、浙江、江西、湖南等各地政府也紛紛出臺了各項措施,鼓勵汽車消費,助力汽車行業(yè)回暖。2021年2月,商務部發(fā)布關于印發(fā)商務領域促進汽車消費工作引導和部分地方經驗做法的通知,總結并借鑒相關地區(qū)關于支持汽車消費的政策經驗,明確各地要結合實際,因地制宜采取有效舉措,進一步鞏固汽車消費市場回升向好勢頭。3、新能源汽車的發(fā)展為汽車行業(yè)注入持續(xù)增長的動力2012年6月,國務院發(fā)布了節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年),旨在重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業(yè)化,推廣普及非插電式混合動力汽車、節(jié)能內燃機汽車,提升我國汽車產業(yè)整體技術水

30、平。自2014年以來,我國新能源汽車市場出現爆發(fā)式增長。2018年,我國新能源汽車產銷量分別為127.15萬輛、125.62萬輛,較上年同期增長59.9%、61.67%。2014-2018年,我國新能源汽車產銷量年均復合增長率分別達100.56%和102.45%。受新能源汽車補貼退坡等因素影響,2019年我國新能源汽車產銷量略有下降,較上年分別下降2.20%及4.00%,但我國新能源汽車產銷量依舊穩(wěn)居全球第一。根據EVSales統(tǒng)計,2018年中國電動車品牌銷量在全球電動車總銷量中占49%的份額,持續(xù)保持領先地位。根據2019年12月13日工信部發(fā)布的新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035

31、年)(征求意見稿),2025年我國新能源汽車銷量占比將達到25%左右。根據中汽協(xié)、ACEA、Marklines等機構統(tǒng)計,2019上半年中國、歐盟、美國、日本乘用車對應新能源車型滲透率分別為5.56%、2.42%、5.26%、0.76%,中國目前因政策扶持力度較大導致滲透率領先,但全球各國也已陸續(xù)制定相關政策支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展。2019年4月,歐盟發(fā)布2019/631文件,規(guī)定2025年、2030年新登記乘用車二氧化碳排放在2021年(95g/km)基礎上分別減少15%(81g/km)、37.5%(59g/km)。2010年4月日本經濟產業(yè)省發(fā)布下一代汽車戰(zhàn)略2010,并首次公告發(fā)展目標:

32、到2020年,下一代汽車(“混合動力汽車(HV)、純電動汽車(BV)、插電式混合動力汽車(PHV)、燃料電池汽車(FCV)、清潔能源汽車(CEV)、清潔柴油汽車(CDV)、壓縮天然氣汽車(CNGV)”等節(jié)能與新能源汽車)將在新車銷量中力爭達到20%-50%;到2030年,下一代汽車將在新車銷量中力爭達到50%-70%,并沿用至今。目前,全球諸多國家已發(fā)布或提出傳統(tǒng)燃油車禁售時間表,其中德國政府于2019年11月宣布對電動汽車補貼提高50%,并延長至2025年。諸多汽車企業(yè)也明確了停售燃油車時間表,并制定了針對新能源汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃,將新能源汽車作為未來重要的發(fā)展方向。例如,戴姆勒集團提出“CAS

33、E”戰(zhàn)略,其中“E”就是指電動化。戴姆勒計劃到2030年,旗下電動車型(包括純電動和插電式混合動力車型)將占據乘用車新車銷量一半以上的份額,到2039年實現所有乘用車新車產品陣容的碳中和。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:莫xx3、注冊資本:1100萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-10-147、營業(yè)期限:2015-10-14至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事汽車模具相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相

34、關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企

35、業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)

36、與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道

37、,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及

38、時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15937.4712749.9811953.10負債總額6444.745155.794833.56股東權益合計9492.737594.187119.55公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38966.4831173.1829224.86營業(yè)利潤6595.595276.474946.69利潤總額6122.834

39、898.264592.12凈利潤4592.123581.853306.33歸屬于母公司所有者的凈利潤4592.123581.853306.33五、 核心人員介紹1、莫xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、黎xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;

40、2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、陶xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月

41、至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、潘xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、郝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為

42、國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益

43、顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司

44、的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,

45、強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產

46、品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量

47、逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內

48、專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將

49、大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積60000.00(折合約90.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積112390.47。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套汽車模具

50、,預計年營業(yè)收入72300.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。近年來,國家不斷出臺相關政策,推動新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施和新型城鎮(zhèn)化的高質量發(fā)展。2014年3月,中共中央、國務院印發(fā)了國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(20142020年);2019年4月,國家發(fā)改委發(fā)布了2019

51、年新型城鎮(zhèn)化建設重點任務,提出了深化戶籍制度改革、促進大中小城市協(xié)調發(fā)展等任務。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1汽車模具套xxx2汽車模具套xxx3汽車模具套xxx4.套5.套6.套合計xxx72300.00第五章 項目選址一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況南寧,簡稱“邕”,別稱綠城、邕城,是廣西壯族自治區(qū)轄地級市、首府、北部灣城市群核心城市,批復確定的中國北部灣經濟區(qū)中心城市、西南地區(qū)連接出海通道的綜合交通樞紐。全市總面積2

52、.21萬平方千米。截至2020年11月,全市下轄7個區(qū)、4個縣、代管1個縣級市。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,南寧市常住人口為874.1584萬人。南寧地處中國華南地區(qū)、廣西南部,中國華南、西南和東南亞經濟圈的結合部,是泛北部灣經濟合作、大湄公河次區(qū)域合作、泛珠三角合作等多區(qū)域合作的交匯點,也是中國東盟博覽會永久舉辦地、國家“一帶一路”有機銜接的重要門戶城市,南部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地。南寧是一座歷史悠久的文化古城,同時也是一個以壯族為主的多民族和睦相處的現代化城市。2017年1月,發(fā)布北部灣城市群發(fā)展規(guī)劃,將南寧定位為面向東盟的核心城市,支持建成特大城市和邊境國際城市;20

53、18年11月入選中國城市全面小康指數前100名6;2018年重新確認國家衛(wèi)生城市(區(qū))。2023年,第三屆全國青年運動會將在廣西舉行,廣西計劃采取以南寧市為主,其他城市輔助的辦賽模式舉辦青運會。2021年5月,廣西壯族自治區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要高標準建設南寧都市圈,提升南寧核心城市綜合功能,“十四五”時期,廣西將促進形成以南寧市為核心,柳州、桂林市為副中心。錨定二三五年遠景目標,綜合考慮我市階段性特征、發(fā)展趨勢、發(fā)展條件和發(fā)展支撐,圍繞“加快發(fā)展、轉型升級、全面提質”,未來五年經濟社會發(fā)展努力實現“六個明顯提升”。經濟綜合實力明顯提升。經濟首位度持續(xù)提高,

54、經濟增長速度高于全國、全區(qū)平均水平,產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化,工業(yè)支撐作用凸顯,現代服務業(yè)高端化加快,農業(yè)現代化加快推進,創(chuàng)新支撐能力顯著增強,產業(yè)鏈現代化水平不斷提高,現代化經濟體系建設取得重大進展。改革開放水平明顯提升。要素市場化配置改革和一流營商環(huán)境建設取得重大進展,市場主體更加充滿活力,開放平臺建設取得顯著成效,開放型經濟發(fā)展邁上新臺階,在全區(qū)構建“南向、北聯、東融、西合”全方位開放發(fā)展新格局中的龍頭帶動作用進一步發(fā)揮。三、 推動產業(yè)園區(qū)擴能提質增效大力推進南寧高新區(qū)、南寧經開區(qū)和廣西東盟經開區(qū)等開發(fā)區(qū)提質升級,提高園區(qū)投資效率和產出水平,打造主導產業(yè)突出、產業(yè)鏈配套、特色鮮明的千億產業(yè)園。拓

55、展工業(yè)發(fā)展空間,加快南寧臨空經濟示范區(qū)、南寧現代工業(yè)產業(yè)園建設。促進縣(區(qū))工業(yè)園區(qū)差異化、特色化發(fā)展,形成“一區(qū)一主業(yè)”的產業(yè)發(fā)展新格局,打造邕寧蒲廟青秀伶俐橫縣六景賓陽黎塘先進制造業(yè)產業(yè)帶。促進產教融合、產城融合,推動具備條件的園區(qū)向城市綜合功能區(qū)轉型。深化園區(qū)管理體制和運行機制改革,推動園區(qū)管理去行政化,提升專業(yè)化運營水平。加強園區(qū)發(fā)展實績考核,強化考核結果運用。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法,保

56、證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、汽車模具行業(yè)發(fā)

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