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1、第18頁 共18頁最新審計(jì)專員個(gè)人工作總結(jié)范文光陰如流水般匆匆流動(dòng),一段時(shí)間的工作已經(jīng)完畢了,過去這段時(shí)間的辛苦拼搏,一定讓你在工作中有了更多的提升!制定一份工作總結(jié)吧。那么工作總結(jié)的格式,你掌握了嗎?下面是WTT為大家整理的審計(jì)專員個(gè)人工作總結(jié),希望可以幫助到大家!審計(jì)專員個(gè)人工作總結(jié)120_年是集團(tuán)公司推進(jìn)展業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)開展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司指導(dǎo)交辦的任務(wù),獲得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn),更好的完成2

2、0_年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:一、20_年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回憶(一)財(cái)務(wù)方面的工作1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)效勞意識(shí)20_年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透明、效益”的原那么,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資配置,進(jìn)步資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的開展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度,進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)

3、信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完好;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析p 及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為指導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20_年及20_年明細(xì)賬詳細(xì)分析p 了收入、本錢與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)展了分類統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的20_年全面預(yù)算奠定根底;二是進(jìn)步預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的理解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反應(yīng)情況,對(duì)于超

4、預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析p 后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的進(jìn)步和增強(qiáng),為做好20_年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)歷。3、實(shí)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原那么進(jìn)展管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)視、財(cái)務(wù)分析p 及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。4、強(qiáng)力

5、整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的安康開展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、提醒隱患、促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)開展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)展了自查,并施行強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原那么,將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的破綻,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的

6、自查,實(shí)在加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。5、加強(qiáng)資金管理的作用為了標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)步資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)安康開展。集團(tuán)公司從20_年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)展了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。(二)審計(jì)方面的工作1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作

7、會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求(1)繼續(xù)穩(wěn)固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司理解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20_年目的考核的主要指標(biāo)來考核。(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力進(jìn)步自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速開展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的

8、積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低本錢費(fèi)用,進(jìn)步資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化開展。2、全面迎接國家審計(jì)為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門20_年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)展了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)視和效勞職能,及時(shí)為集團(tuán)公司指導(dǎo)提供決策根據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細(xì)的安排和布置。3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧?/p>

9、強(qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)視職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)歷豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法,為進(jìn)步財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的根底。4、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣闊財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極考慮,并贊同嚴(yán)格按照目的考核方法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。二、存在的問題20_年,我部

10、財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表如今:1、是需要加大制度建立的力度;2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)程度仍有待進(jìn)步;4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)氣需改良。在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們獲得了一定經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到指導(dǎo)的認(rèn)可和支持,獲得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),我們將面臨許多問題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改良,財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司指導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際

11、,創(chuàng)始性工作,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。審計(jì)專員個(gè)人工作總結(jié)2在20_年里,我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金平安、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部管理,促進(jìn)_財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)開展起到了積極作用。我根據(jù)上級(jí)審計(jì)室20_年度工作方案,對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié):一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)在詳細(xì)工作中對(duì)_是否按政策標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)展了審計(jì),保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。三、對(duì)_的財(cái)務(wù)收

12、支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地進(jìn)步了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)_經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年審計(jì)的主要內(nèi)容有:1、對(duì)_的各項(xiàng)收入進(jìn)展了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為_的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了_的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移_收入的情況;2、對(duì)_的各項(xiàng)支出情況,包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)展審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,各項(xiàng)支出均屬合理;3、對(duì)于_的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理;4、對(duì)_的負(fù)債也作了相應(yīng)

13、審計(jì),沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作方案,進(jìn)步了對(duì)方案嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在詳細(xì)審計(jì)工作中堅(jiān)持原那么,實(shí)事求是,客觀公正地對(duì)待和處理問題;2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)_的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為根底把根本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)展深化地分析p ,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的方法。通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步進(jìn)步了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí)。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和才能,不斷進(jìn)步自身業(yè)務(wù)程度和綜合才能,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)視工作的需要

14、,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。審計(jì)專員個(gè)人工作總結(jié)3今年在集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),實(shí)在履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作方案和指導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下:一、完成主要工作預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計(jì),在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。通過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)藏了動(dòng)力。今年,基建工程工程多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)

15、任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深化工程工程現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)形式。根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建工程,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核二、主要工作體會(huì)在集團(tuán)公司主管指導(dǎo)的高度重視和支持下,克制審計(jì)部自有人手缺乏等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,

16、審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理方法和施行方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度方案制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。由于審計(jì)人手缺乏,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計(jì),在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后打算由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近_家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),

17、審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通缺乏,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不明晰等現(xiàn)象。今后我會(huì)堅(jiān)持學(xué)習(xí),進(jìn)步專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在理論中用心探究,積累經(jīng)歷。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),進(jìn)步專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作開展積攢力量。今年在集團(tuán)公司的指導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克制很多困難并獲得一些成績,但內(nèi)審

18、工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)視的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作開展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)視管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。審計(jì)專員個(gè)人工作總結(jié)4今年以來,在上級(jí)黨委政府和局黨組的正確指導(dǎo)下,深化貫徹落實(shí)科學(xué)開展觀,緊扣開展主題,關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域,致力問責(zé)問效,強(qiáng)化監(jiān)視職責(zé),發(fā)揮建立性作用,積極發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)又好又快開展。至11月底,共完成審計(jì)方案工程45個(gè),政府臨時(shí)交辦工程5個(gè),查出違規(guī)違紀(jì)金額_萬元,糾正不合規(guī)金額6131萬元;通過查處漏交稅款、標(biāo)準(zhǔn)資金渠道,促進(jìn)市級(jí)財(cái)政增收630萬元,完成

19、市委、市政府交辦重要審計(jì)任務(wù)11項(xiàng)。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。作為一名黨員干部,特別是作為一名部門的指導(dǎo)干部,必須事事處處起到表率作用,在政治上與黨委政府保持高度一致,在言論上保持嚴(yán)謹(jǐn)自律,在工作上嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。為進(jìn)步自己的黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì),不連續(xù)地進(jìn)展學(xué)習(xí),積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會(huì)公益活動(dòng)。通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步增強(qiáng)了法律意識(shí),增強(qiáng)了法制觀念。堅(jiān)持學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),特別在計(jì)算機(jī)審計(jì)中,帶頭學(xué)習(xí),目前全局掀起學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)審計(jì)的新高潮。豐富了審計(jì)手段,進(jìn)步審計(jì)效率和質(zhì)量。二、堅(jiān)持依法審計(jì),嚴(yán)格履行審計(jì)職責(zé)。一是以促進(jìn)財(cái)政增收為重點(diǎn),加大了對(duì)稅收征管和非稅

20、收入的審計(jì)監(jiān)視力度。結(jié)合市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),重點(diǎn)檢查了市級(jí)收入的規(guī)范性和完好性,延伸審計(jì)了6家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況,協(xié)助財(cái)稅部門標(biāo)準(zhǔn)收入700萬元、督交企業(yè)稅款490萬元,其中審計(jì)直接查繳260萬元。二是以促進(jìn)管理、進(jìn)步效益為重點(diǎn),加大了對(duì)專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)視力度。今年以來對(duì)社會(huì)關(guān)注度高、與老百姓利益親密相關(guān)的工程進(jìn)展重點(diǎn)跟蹤審計(jì),先后組織了對(duì)城市建立資金、殘疾人就業(yè)保障金等工程的審計(jì),結(jié)合新農(nóng)村建立,開展了對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療、愛心捐助等工程的審計(jì)和調(diào)查。重點(diǎn)審查了工程管理、資金使用效果方面存在的缺乏和問題,客觀評(píng)價(jià)了資金投入產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,對(duì)促進(jìn)我市專項(xiàng)資金科學(xué)管理、進(jìn)步效

21、能提出了積極建議。三、積極推進(jìn)審計(jì)信息化建立步伐。今年以來,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的要求和部署,從實(shí)際出發(fā),有的放矢、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)審計(jì)信息化建立,獲得較好效果,先后報(bào)送了計(jì)算機(jī)審計(jì)方法3篇和ao應(yīng)用實(shí)例3篇,工程質(zhì)量與計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用程度有了大幅進(jìn)步。積極推廣應(yīng)用oa計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng),初步實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化,完善了信息共享,打印共享,文件傳遞等功能,保障信息暢通,節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi),進(jìn)步工作效率。繼續(xù)抓好以ao審計(jì)軟件為主的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和應(yīng)用,提升全員素質(zhì)。今年又有3位同志通過審計(jì)署ao認(rèn)證考試,全局適齡審計(jì)人員全部通過此項(xiàng)考試。積極輸送審計(jì)人員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí),有1名審計(jì)人員通過審計(jì)廳組織的計(jì)算機(jī)中

22、級(jí)考試。為進(jìn)一步做好計(jì)算機(jī)審計(jì)做好人才儲(chǔ)藏。四、加強(qiáng)自身建立,做到廉潔自律。作為一名副職,在工作中自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié),積極主動(dòng)配合一把手干好工作,認(rèn)真落實(shí)局黨組的決策,對(duì)上為主要指導(dǎo)指導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手,對(duì)下積極發(fā)揮指導(dǎo)表率作用,較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調(diào)作用。在工作中,積極認(rèn)真遵守和執(zhí)行審計(jì)署八不準(zhǔn)規(guī)定和萊州市機(jī)關(guān)工作人員六條禁令,自覺做到不以工作職責(zé)為個(gè)人謀利益,不搞關(guān)系審計(jì)、人情審計(jì)、利益審計(jì),嚴(yán)格按照黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)要求和約束自己。工作中,努力做到客觀公正,實(shí)事求是,堅(jiān)持審計(jì)結(jié)論集體研究定案。工作中遵守職業(yè)道德,實(shí)在做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。五、存在的問題。綜合協(xié)調(diào)才能有待進(jìn)一步進(jìn)步,工作不夠大

23、膽潑辣,創(chuàng)新意識(shí)不夠強(qiáng),存有等靠思想,對(duì)新的審計(jì)理論、審計(jì)方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探究,需在今后的工作中進(jìn)一步解放思想,更新觀念,進(jìn)一步改良工作作風(fēng),在審計(jì)理念、工作機(jī)制和審計(jì)技術(shù)上求創(chuàng)新、求打破,尤其要在計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)和審計(jì)信息化建立方面要繼續(xù)加大措施,早見成效,推動(dòng)全局工作上臺(tái)階。審計(jì)專員個(gè)人工作總結(jié)5我在銀行任審計(jì)員工作一年來,在指導(dǎo)的帶著下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查資料下發(fā)整改通知書并監(jiān)視落實(shí)整改情景,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年平安核算無事故、無案件?,F(xiàn)將工作情景述職如下:一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步自身素質(zhì)。按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以進(jìn)步自身素質(zhì)為目的,堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,努力進(jìn)步業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作程度。一年來,我可以認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算方法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析p 本領(lǐng)和解決問題的本領(lǐng),進(jìn)步了審計(jì)程度。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自我,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中進(jìn)步,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自我學(xué)習(xí)的自覺性。經(jīng)過學(xué)習(xí),進(jìn)步了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析p 問題、檢查問題、解決問題的本領(lǐng)。

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