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文檔簡介

南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所2019年度部門決算目錄第一部分:南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分:南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所2019年度部門決算報(bào)表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分:南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2019年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分:名詞解釋第一部分:南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所概況一、主要職能履行政府科技服務(wù)創(chuàng)新主體的公共服務(wù)職責(zé),為政府提供科技決策支持。開展科技情報(bào)及促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展相關(guān)服務(wù)工作;承擔(dān)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目管理相關(guān)的事務(wù)性和服務(wù)性工作;承擔(dān)科技綜合信息服務(wù)平臺的運(yùn)行及管理相關(guān)工作。二、部門決算單位構(gòu)成南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所本級單位1個(gè),為南寧市科學(xué)技術(shù)局下屬的二層單位,無其他附屬單位。第二部分:南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所2019年度部門決算報(bào)表表一:收入支出決算總表金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1395.89一、一般公共服務(wù)支出290.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00二、外交支出300.00三、上級補(bǔ)助收入31.98三、國防支出310.00四、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00五、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00六、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出34299.00七、其他收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出350.008八、社會保障和就業(yè)支出3659.329九、衛(wèi)生健康支出3733.1910十、節(jié)能環(huán)保支出380.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.0012十二、農(nóng)林水支出400.0013十三、交通運(yùn)輸支出410.0014十四、資源勘探信息等支出420.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地區(qū)支出450.0018十八、自然資源海洋氣象等支出460.0019十九、住房保障支出4720.5120二十、糧油物資儲備支出480.0021二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出490.0022二十二、其他支出500.002351本年收入合計(jì)24397.87本年支出合計(jì)52412.02用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00結(jié)余分配530.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2615.87年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.722755總計(jì)28413.73總計(jì)56413.73注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表二:收入決算表金額單位:萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)397.87395.891.980.000.000.000.00206科學(xué)技術(shù)支出284.86282.881.980.000.000.000.0020605科技條件與服務(wù)284.86282.881.980.000.000.000.002060501機(jī)構(gòu)運(yùn)行212.81212.810.000.000.000.000.002060599其他科技條件與服務(wù)支出72.0470.061.980.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出59.3259.320.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休59.3259.320.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休26.7626.760.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.5632.560.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出33.1933.190.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療33.1933.190.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.5214.520.000.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.4318.430.000.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.230.230.000.000.000.000.00221住房保障支出20.5120.510.000.000.000.000.0022102住房改革支出20.5120.510.000.000.000.000.002210201住房公積金20.5120.510.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三:支出決算表金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)412.02325.8386.190.000.000.00206科學(xué)技術(shù)支出299.00212.8186.190.000.000.0020605科技條件與服務(wù)299.00212.8186.190.000.000.002060501機(jī)構(gòu)運(yùn)行212.81212.810.000.000.000.002060599其他科技條件與服務(wù)支出86.190.0086.190.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出59.3259.320.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休59.3259.320.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休26.7626.760.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.5632.560.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出33.1933.190.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療33.1933.190.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.5214.520.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.4318.430.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.230.230.000.000.000.00221住房保障支出20.5120.510.000.000.000.0022102住房改革支出20.5120.510.000.000.000.002210201住房公積金20.5120.510.000.000.000.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1395.89一、一般公共服務(wù)支出300.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出310.000.000.003三、國防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出35282.88282.880.007七、文化旅游體育與傳媒支出360.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出3759.3259.320.009九、衛(wèi)生健康支出3833.1933.190.0010十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出410.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出420.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出4820.5120.510.0020二十、糧油物資儲備支出490.000.000.0021二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出500.000.000.0022二十二、其他支出510.000.000.002352本年收入合計(jì)24395.89本年支出合計(jì)53395.89395.890.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.000.000.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260.0055二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款270.00562857總計(jì)29395.89總計(jì)58395.89395.890.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)395.89325.8370.06206科學(xué)技術(shù)支出282.88212.8170.0620605科技條件與服務(wù)282.88212.8170.062060501機(jī)構(gòu)運(yùn)行212.81212.810.002060599其他科技條件與服務(wù)支出70.060.0070.06208社會保障和就業(yè)支出59.3259.320.0020805行政事業(yè)單位離退休59.3259.320.002080502事業(yè)單位離退休26.7626.760.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.5632.560.00210衛(wèi)生健康支出33.1933.190.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療33.1933.190.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.5214.520.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.4318.430.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.230.230.00221住房保障支出20.5120.510.0022102住房改革支出20.5120.510.002210201住房公積金20.5120.510.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表金額單位:萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出282.55302商品和服務(wù)支出17.77307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.0030101基本工資65.6330201辦公費(fèi)3.2430701國內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補(bǔ)貼5.0230202印刷費(fèi)0.1030702國外債務(wù)付息0.0030103獎(jiǎng)金0.0030203咨詢費(fèi)0.00310資本性支出0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)6.0030204手續(xù)費(fèi)0.0031001房屋建筑物購建0.0030107績效工資110.6430205水費(fèi)0.1431002辦公設(shè)備購置0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.5630206電費(fèi)0.9831003專用設(shè)備購置0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)6.6730207郵電費(fèi)1.2331005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.5230208取暖費(fèi)0.0031006大型修繕0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.4330209物業(yè)管理費(fèi)0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030112其他社會保障繳費(fèi)2.5730211差旅費(fèi)5.8331008物資儲備0.0030113住房公積金20.5130212因公出國(境)費(fèi)用0.0031009土地補(bǔ)償0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030213維修(護(hù))費(fèi)0.5631010安置補(bǔ)助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費(fèi)0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.5130215會議費(fèi)0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030301離休費(fèi)4.9130216培訓(xùn)費(fèi)0.1031013公務(wù)用車購置0.0030302退休費(fèi)20.5730217公務(wù)接待費(fèi)0.0031019其他交通工具購置0.0030303退職(役)費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0031021文物和陳列品購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費(fèi)0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030305生活補(bǔ)助0.0030225專用燃料費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.00399其他支出0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0039906贈與0.0030308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費(fèi)2.5939907國家賠償費(fèi)用支出0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0230229福利費(fèi)1.0939908對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0039999其他支出0.0030399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030239其他交通費(fèi)用0.1430240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出1.76人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)308.06公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)17.77注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表金額單位:萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011121.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。2019年度內(nèi)未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表金額單位:萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本年度內(nèi)南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有安排支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分:南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況(一)本部門2019年度總收入413.73萬元,其中本年收入397.87萬元,較2018年度決算數(shù)減少14.91萬元,下降3.61%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入395.89萬元,為南寧市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加12.11萬元,增長3.16%,主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。2.上級補(bǔ)助收入1.98萬元,為上級部門撥入相關(guān)項(xiàng)目委托經(jīng)費(fèi),較2018年度決算數(shù)減少27.02萬元,下降93.17%,主要原因是承接相關(guān)項(xiàng)目委托任務(wù)未完結(jié)還有結(jié)余經(jīng)費(fèi)。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.87萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,為上級補(bǔ)助收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)增加15.87萬元,主要原因是承接相關(guān)項(xiàng)目委托任務(wù)還有結(jié)余經(jīng)費(fèi)。(二)本部門2019年度總支出413.73萬元,其中本年支出412.02萬元,較2018年度決算數(shù)增加15.11萬元,增長3.81%。支出具體情況如下:1.科學(xué)技術(shù)支出299萬元:主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)科技工作而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出;按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于科技服務(wù)方面的項(xiàng)目支出等。較2018年度決算數(shù)增加6.91萬元,增長2.37%,主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。2.社會保障和就業(yè)支出59.32萬元:主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼的支出。較2018年度決算數(shù)增加27.7萬元,增長87.60%,主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。3.衛(wèi)生健康支出33.19萬元:主要用于事業(yè)單位根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定計(jì)算的單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。較2018年度決算數(shù)增加10.39萬元,增長45.57%,主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。4.住房保障支出20.51萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。較2018年度決算數(shù)增加7.1萬元,增長52.95%,主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.72萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,為上級補(bǔ)助收入收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少14.15萬元,下降89.16%,主要原因是上年承接相關(guān)項(xiàng)目委托任務(wù)本年度已完成。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所2019年度一般公共預(yù)算支出395.89萬元,較2018年度決算數(shù)增加12.11萬元,增長3.16%。其中:基本支出325.83萬元,項(xiàng)目支出70.06萬元。南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為319.14萬元,支出決算為395.89萬元,完成年初預(yù)算的124.05%。(一)科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為248.68萬元,支出決算為282.88萬元,完成年初預(yù)算的113.75%。具體情況如下:1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行。年初預(yù)算為175.74萬元,支出決算為212.81萬元,完成年初預(yù)算的121.09%。主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。2.其他科技條件與服務(wù)支出。年初預(yù)算為73.12萬元,支出決算為70.06萬元,完成年初預(yù)算的95.82%。基本持平。(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為28.71萬元,支出決算為59.32萬元,完成年初預(yù)算的206.62%。具體情況如下:1.事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為2.79萬元,支出決算為26.76萬元,完成年初預(yù)算的959.14%。主要原因是2019年度將一名離休人員的離休費(fèi)由社保代發(fā)調(diào)整為財(cái)政局統(tǒng)發(fā),費(fèi)用納入本單位的經(jīng)費(fèi)核算中。2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為25.93萬元,支出決算為32.56萬元,完成年初預(yù)算的125.57%。主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為26.01萬元,支出決算為33.19萬元,完成年初預(yù)算的127.60%。具體情況如下:1.事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為10.37萬元,支出決算為14.52萬元,完成年初預(yù)算的140.02%。主要原因是2019年度將一名離休人員的離休費(fèi)由社保代發(fā)調(diào)整為財(cái)政局統(tǒng)發(fā),費(fèi)用納入本單位的經(jīng)費(fèi)核算中。2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。年初預(yù)算為15.40萬元,支出決算為18.43萬元,完成年初預(yù)算的119.68%。主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。年初預(yù)算為0.24萬元,支出決算為0.23萬元,完成年初預(yù)算的95.83%?;境制?。(四)住房保障支出年初預(yù)算為15.56萬元,支出決算為20.51萬元,完成年初預(yù)算的131.81%。具體情況如下:1.住房公積金。年初預(yù)算為15.56萬元,支出決算為20.51元,完成年初預(yù)算的131.81%。主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出325.83萬元,支出具體情況如下:(一)工資福利支出282.55萬元,完成年初預(yù)算的134.18%。主要原因是2019年度新增2名人員,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。(二)商品和服務(wù)支出17.77萬元,完成年初預(yù)算的71.16%。差異主要原因是本年度減少公務(wù)接待費(fèi)和其他交通費(fèi)支出。(三)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.51萬元,完成年初預(yù)算的311.48%。差異主要原因是2019年度將一名離休人員的離休費(fèi)由社保代發(fā)調(diào)整為財(cái)政局統(tǒng)發(fā),費(fèi)用納入本單位的經(jīng)費(fèi)核算中。四、2019年度政府性基金支出決算情況南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所2019年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。六、其他重要事項(xiàng)情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。南寧市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所2019年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額47.47元,為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額1.62

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