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XX醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度XX醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度XX醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度資料僅供參考文件編號:2022年4月XX醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度版本號:A修改號:1頁次:1.0審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期:XX醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作,建立健全醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,根據(jù)《審計(jì)署內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合我院實(shí)際,特制定本制度。一、內(nèi)部審計(jì)工作具有獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的職權(quán),獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)我院所屬財(cái)務(wù)收支經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法、收益的行為,以促進(jìn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)醫(yī)院目標(biāo)。二、內(nèi)部審計(jì)人員在醫(yī)院院長的直接領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì),對院長負(fù)責(zé),并報(bào)告工作。三、內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,依法審計(jì),忠于職守,做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。四、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的主要內(nèi)容(一)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算。(二)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動。(三)零星修繕項(xiàng)目的預(yù)算、決算。(四)資產(chǎn)購置、使用和管理。(五)醫(yī)院內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)。(六)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和執(zhí)行。內(nèi)部控制制度的建立健全。國家財(cái)經(jīng)政策、計(jì)劃、規(guī)章制度、法令的執(zhí)行情況。院領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門交辦的審計(jì)事項(xiàng)。內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的主要權(quán)限要求醫(yī)院有關(guān)科室按時(shí)報(bào)送預(yù)算、決算、報(bào)表和有關(guān)文件、資料等。審查會計(jì)報(bào)表、憑證、賬簿。參加與經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會議。對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì),嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為,經(jīng)院長同意作出臨時(shí)制止決定。對阻撓、妨礙審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)院長批準(zhǔn),可采取必要的臨時(shí)措施,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。根據(jù)審計(jì)結(jié)果,提出改進(jìn)意見,提高經(jīng)濟(jì)效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見。參與制訂有關(guān)的規(guī)章制度,起草內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度。六、內(nèi)部審計(jì)工作的主要程序(一)根據(jù)上級主管部門的部署和要求,結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,制定年度審計(jì)工作計(jì)劃。(二)對審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審查核對中發(fā)現(xiàn)的一般問題,可隨時(shí)向有關(guān)部門和人員提出意見或建議,如發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時(shí)向院長匯報(bào)。(三)審計(jì)終結(jié),寫出審計(jì)報(bào)告計(jì)送院長審批。(四)審計(jì)結(jié)束后,按照有關(guān)規(guī)定建
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