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人民醫(yī)院會計管理制度(5)_物業(yè)經理人更多精品來源自財務人民醫(yī)院會計治理制度5
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計根底工作標準》等國家法律法規(guī),各單位必需制定本單位內部會計治理制度。建立健全單位內部治理制度,是貫徹執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度,保證單位會計工作有序進展的重要措施,也是加強會計根底工作的重要手段。單位內部會計治理制度應本著科學、合理、切實可行的原則,做到事事有人管、人人有專職、辦事有要求、工作有檢查、制度要健全,嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務治理制度,定期檢查制度的執(zhí)行狀況,并依據(jù)治理需要和執(zhí)行中的問題不斷完善本單位的內部會計治理制度。
本單位內部會計治理制度詳細包括:內部會計治理體系、財會人員崗位責任制度、內部牽制制度、財務收支治理制度、資金審批制度、賬務處理程序和制度、財產物資治理制度、本錢治理制度、財務報告制度、會計信息治理制度、收款票據(jù)治理制度。
一、內部會計治理體系
主要內容包括:單位領導人、總會計師對會計工作的領導職責;會計主管人員的職責、權限;會計部門與其他職能部門的關系;會計核算的組織形式等。
1、單位負責人對醫(yī)院會計工作全面負責,領導醫(yī)院會計部門、會計負責人、會計工作人員及其他人員執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度,并對醫(yī)院會計工作進展催促和監(jiān)視,促進醫(yī)院內部會計治理制度的貫徹和落實;保證會計資料合法、真實、精確、完整,保障會計工作人員的職權不受侵害。
2、總會計師應遵守《總會計師條例》,在省衛(wèi)生廳財會治理中心和單位負責人的領導下全面組織本單位重大會計工作并幫助單位負責人對醫(yī)院的業(yè)務進展、建立做出決策。
3、會計機構負責人在總會計師的領導下指導醫(yī)院的財務會計工作,組織制訂本內部財會制度,編制財務收支規(guī)劃;對醫(yī)院的財務收支和經濟活動的合法性、合理性、有效性進展監(jiān)視;對醫(yī)院的會計信息真實性負責。
4、會計部門是單位治理重要職能部門之一,與各職能部門有著親密關系,會計部門應與各部門保持溝通、親密合作,采納集中核算形式即單位的的一切經濟業(yè)務的憑證整理,明細分類核算和總分類核算都集中在會計部門進展,其他部門為會計部門供應原始會計資料,保證單位各項經濟活動順當進展。
二、會計人員崗位責任制度
依據(jù)《中華人民共和國會計法》,《會計根底工作標準》等法律、法規(guī)的要求,為加強會計崗位之間的內部牽制,明確各崗位的工作職責和標準,建立科學的會計工作秩序,提高會計工作效率,特制定本制度。
醫(yī)院財會人員崗位,一般可分為財務負責人、出納、稽核、憑證編制、記賬、報表編制、工資核算、財產物資核算、往來業(yè)務結算、本錢核算、住院費用結算、票據(jù)治理、會計檔案治理等。醫(yī)院依據(jù)規(guī)模大小、業(yè)務繁簡和人員配備等狀況,合理確定財會崗位的設置,或一人一崗,一人多崗或一崗多人。詳細內容參照《財會人員崗位責任制度》。
三、財務內部牽制制度
為遵守財經法規(guī),嚴厲財紀紀律,加強財務內部監(jiān)視,防止舞弊等現(xiàn)象,在醫(yī)院財務部門各崗位之間合理劃清職責,并進展適當分工,避開或削減會計工作的失誤,特制定本制度。詳細內容參照《內部牽制制度》。
四、財務收支治理制度
為標準醫(yī)院收支行為,加強財務治理,提高經濟效益,促進醫(yī)院穩(wěn)定、持續(xù)的進展,依據(jù)《會計法》及《醫(yī)院財務制度》的有關規(guī)定,特制定本制度。詳細內容參照《財務收支治理制度》。
五、資金審批制度
為嚴格遵守和維護財經紀律,標準財務秩序,加強資金治理,提高資金使用效益,防止損失、杜絕鋪張,保證資金安全,特制訂本制度。詳細內容參照《資金審批制度》。
六、賬務處理程序和制度
為進一步加強醫(yī)院財務治理,標準醫(yī)院會計賬務處理程序,依據(jù)相關會計法規(guī),結合會計電算化治理以及前臺操作流程,特制定本制度。詳細內容參照《賬務處理程序和制度》。
七、資產治理制度
醫(yī)院的資產是開展各項醫(yī)療活動的物質根底,是保障人民身體安康,進展衛(wèi)生事業(yè)的重要條件。為了有效地治理好資產,維護國家財產安全、完整,充分發(fā)揮其使用效益,制定本制度。詳細內容參照《財產物資治理制度》。
八、本錢核算治理制度
為了加強我院的本錢治理,切實有效地開展本錢核算工作,依據(jù)省衛(wèi)生廳《關于浙江省醫(yī)院本錢核算指導意見》的要求,特制定本制度。詳細內容參照《本錢治理制度》。
九、財務會計報告制度
為了標準醫(yī)院財務會計報告,保證會計報告的真實、完整,依據(jù)《中華人民共和國會計法》,特制定本制度。詳細內容參照《財務會計報告制度》。
十、會計信息治理制度
為了加強會計信息的真實性、完整性、精確性,特制定本會計信息治理制度。詳細內容參照《會計信息治理制度》。
十一、收款票據(jù)治理制度
為了加強收費票據(jù)的治理和財務監(jiān)視,保障衛(wèi)生事業(yè)單位的各項收入
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