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文檔簡介

1麻栗坡縣人民醫(yī)院內(nèi)部審計制度為了加強醫(yī)院內(nèi)部審計工作,建立健全單位內(nèi)部審計制值增值,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,規(guī)范收支管理,促進醫(yī)院各項工作健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合醫(yī)院實際,制定本規(guī)員負責(zé),在(一)醫(yī)院財務(wù)計劃或者預(yù)算的執(zhí)行和決算.2(四)醫(yī)院財產(chǎn)、物資的管理情況。(五)專項資金的提取、使用。(六)國家財經(jīng)政策、計劃、規(guī)章制度、法令的執(zhí)行情況。(七)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實及其他審計事項.(八)醫(yī)院院長交辦或?qū)徲嫏C關(guān)委托的其他審計事項。五、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對本院與外單位合作項目的投入資根據(jù)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的需要,被審計科室應(yīng)按時向?qū)徲嫏C構(gòu)報(一)檢查憑證、賬表、決算、資金和財產(chǎn),查閱有關(guān)文件(二)參加有關(guān)的會議。(三)對審計的有關(guān)事項,進行調(diào)查并索取證明材料.3做出臨時的制止決定.(五)對阻撓、破壞審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)財經(jīng)法紀行為的意見.(七)對嚴重違反財經(jīng)法紀和造成嚴重損失浪費的人員,提(八)對審計工作中的重大事項,向上級內(nèi)部審計機構(gòu)和審(一)根據(jù)上級部署和醫(yī)院的具體情況擬訂審計項目計劃,(二)實施審計時,應(yīng)當(dāng)事前通知被審計相關(guān)科室,有關(guān)科4(五)被審計的相關(guān)科室對審計結(jié)論和決定如有異議,可在(六)醫(yī)院內(nèi)部審計小組應(yīng)定期向院長提交工作報告。(七)醫(yī)院內(nèi)部審計小組應(yīng)督促被審計的相關(guān)科室在規(guī)定的檔案,按照規(guī)定管理.十二、醫(yī)院內(nèi)部審計人員應(yīng)具有較高的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素論水平,熟悉有關(guān)政策、法令和

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