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/內(nèi)部審核內(nèi)部審核通知各部門、車間:為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)運行良好,以滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),公司決定于2016年4月5~6日進(jìn)行內(nèi)部審核,2016年4月5日上午8:30在會議室召開內(nèi)審首次會議,全面的由公司審核小組檢查公司質(zhì)量管理體系的運行情況,以確保發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足,抓緊改進(jìn),確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。各部門在接到通知后,抓緊時間,做好相關(guān)準(zhǔn)備工作,確保通過內(nèi)部審核的檢查工作,取得良好的效果。綜合辦公室:會議簽到表時間:2016.4.5會議名稱:內(nèi)部審核首次會議地點:綜合辦公室序號部門簽到備注1總經(jīng)理2綜合辦公室3維修車間會議簽到表時間:2016。4。6會議名稱:內(nèi)部審核末次會議地點:綜合辦公室序號部門簽到備注1總經(jīng)理2綜合辦公室3維修車間會議記錄編號:JL9。3-03時間:2016。4.5會議名稱:內(nèi)部審核首次會議地點:綜合辦公室記錄人:會議內(nèi)容:總經(jīng)理:公司與前段時間按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)過貫標(biāo)培訓(xùn),建立了文件化的質(zhì)量體系。質(zhì)量管理體系已經(jīng)運行也有三個月了,但我們還不知道質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,為做好改進(jìn),公司計劃今天和明天用兩天的時間進(jìn)行內(nèi)部審核,各部門一定要配合好,使之順利完成.審核組長:公司按照質(zhì)量管理體系要求,經(jīng)管代、總經(jīng)理批準(zhǔn)決定進(jìn)行內(nèi)審。我們審核組按照要求,編制了審核計劃,已經(jīng)發(fā)放到相關(guān)人員手中,并要求各部門按要求進(jìn)行準(zhǔn)備,本次審核本次內(nèi)審按照發(fā)放的計劃進(jìn)行,在審核過程中,將采用查資料、查文件、查記錄、提問、檢查現(xiàn)場等審核方式進(jìn)行,各部門人員應(yīng)按照審核計劃安排的時間,在本崗位上做好迎檢準(zhǔn)備工作,確保審核過程不耽誤時間,按計劃完成。內(nèi)審時,各部門要積極提供相關(guān)文件,內(nèi)審過程可能發(fā)現(xiàn)不合格項。不合格項分為兩種,嚴(yán)重不合格和一般不合格.嚴(yán)重不合格就是系統(tǒng)性的、區(qū)域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出現(xiàn)不合格后,內(nèi)審員將會開具不合格項,部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行確認(rèn),并及時整改。會議記錄編號:JL9.3-03時間:2016.4。6會議名稱:內(nèi)部審核末次會議地點:綜合辦公室記錄人:會議內(nèi)容:審核組長:本次內(nèi)審工作在公司各部門人員的大力配合下,順利完成。我代表公司審核組向大家的積極配合和支持表示感謝。通過我們內(nèi)審小組的人員開展的內(nèi)審情況看,公司經(jīng)過幾個月的努力,通過貫標(biāo)培訓(xùn)、實際運行,建立的質(zhì)量管理體系是完善的,符合標(biāo)準(zhǔn)要求的,公司建立的質(zhì)量管理體系運行的比較好,使得產(chǎn)品質(zhì)量有了一定的提高.公司的質(zhì)量管理體系運行成績是可以肯定的.但在實際運行過程中也存在一些不足之處,本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項1項,都是一般不合格項。未出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。發(fā)生不合格項的部門要積極的對不合格的情況進(jìn)行整改,采取相關(guān)的措施,確保整改到位??偨?jīng)理:本次內(nèi)審工作在審核組和公司全體員工的積極工作下,得到順利完成,本次內(nèi)審也證實了公司按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立的體系的運行有效性,對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項,各部門要積極整改,按時完成,今后嚴(yán)格按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求,更好的做好質(zhì)量工作。年度審核計劃編號:JL—9.2—01審核目的:評價質(zhì)量管理體系運行的符合性,有效性,在第三方審核前糾正不符合項。被審核部門:總經(jīng)理、綜合辦公室、維修車間審核內(nèi)容:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。審核依據(jù):■GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)■公司質(zhì)量管理體系文件■適用的法律法規(guī)□顧客投訴□其它要求審核方法:■集中全面審核;□局部部門審核□區(qū)域性系統(tǒng)審核;□其他形式審核。審核時間:2016年4月5~6日編審:批準(zhǔn):日期:審核實施計劃編號:JL—9。2-02審核目的:評價質(zhì)量管理體系運行的符合性,有效性,在第三方審核前糾正不符合項。審核覆蓋產(chǎn)品:審核依據(jù):■GB/T19001-2015■適用的法律法規(guī)■公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系的其他文件?!躅櫩屯恫鹬饕獙徍藘?nèi)容:二類機動車(大中型客車、小型車輛)維修服務(wù)。被審核部門:總經(jīng)理、綜合辦公室、維修車間審核時間:2016年4月5~6日審核組長:A小組成員:B現(xiàn)場審核對被審核方人員要求:首、末次會議:公司總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。按審日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核實施計劃編號:JL-9.2-02首次會議:4月5日8時30分日期時間部門4.14.24.34.46。16.26。35。15.25。37。1.17。1。27。1。67。49。1。19。29.310.110.34月5日8:30—11:00管理層B14:00-16:00綜合辦公室B7.1。27。1.67.27.37。58.28.49。1.29。1.39.21016:00-17:00審核組會議:整理審核結(jié)果,與部門負(fù)責(zé)人交換意見.4月6日8:30-11:00維修車間A7.1.37.1。47.1.58。18.5.18.5.28.5.38.5。48.5。58.68.714:00—16:00審核組會議16:00—17:00末次會議備注編制:審批:內(nèi)部審核報告審核日期2016年4月5~6日編號:JL-9。2-03審核目的:評價質(zhì)量管理體系運行的符合性,有效性,在第三方審核前糾正不符合項。審核范圍:審核依據(jù):■GB/T19001-2015idtISO9001:2015■適用的法律法規(guī)■公司管理性文件?!躅櫩屯恫鹗軐徍瞬块T:總經(jīng)理、綜合辦公室、維修車間審核過程綜述:依據(jù)2016-4審核計劃安排,我公司于2016年4月5~6日進(jìn)行了第一次內(nèi)審,在審核過程中,審核組采用抽樣的方法,通過面談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場觀察等方式,全面檢查了質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持以及持續(xù)改進(jìn)情況。堅持了客觀公正的原則,各級領(lǐng)導(dǎo)和部門給予了積極的配合和支持,對質(zhì)量管理體系的運行情況的評價得到了充分的理解??偨?jīng)理和管理者代表對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項提出了整改要求。不合格項統(tǒng)計與分析(數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、存在的主要問題):本次審核,共發(fā)現(xiàn)不合格項1個,均為體系實施過程中的一般性不合格項。不合格項所涉及到的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款及責(zé)任部門的分布情況加“不合格項分布表”。對質(zhì)量管理體系的評價(體系文件與標(biāo)準(zhǔn)符合程度、實際效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運行的機制及措施等):質(zhì)量管理體系與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的,并得到有效實施。已初步具有防止不合格,滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。建立了自我完善、持續(xù)改進(jìn)的機制。職責(zé)權(quán)限、管理者代表的職能均得到了落實.存在的問題主要是質(zhì)量目標(biāo)分解不到位,質(zhì)量記錄不規(guī)范,生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生與文明生產(chǎn)要求上有一定距離。審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的,符合企業(yè)的實際情況,具有可操作性,并得到了有效實施。存在問題的主要原因是宣傳力度不夠,個別人員度以體系的要求理解深度還不夠,造成執(zhí)行不全面,出現(xiàn)不到位現(xiàn)象。要求各部門獨自對質(zhì)量體系的要求進(jìn)行一次學(xué)習(xí),規(guī)范運行,消除不合格項.糾正措施要求:按照不合格報告要求,各部門按期完成糾正措施的實施任務(wù)。審核組長:批準(zhǔn):日期:不符合報告編號:JL-9.2—04受審核部門綜合辦公室負(fù)責(zé)人閆章利計劃驗證日期審核員審核日期不合格事實描述:(不合格事件出處、時間、地點、當(dāng)事人職務(wù))檢查合同評審記錄,有一份本月的合同不能提供已經(jīng)評審的紀(jì)錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)8.2。2的要求。結(jié)論:□嚴(yán)重;■一般原因分析:綜合辦公室工作不認(rèn)真,填寫合同評審記錄不及時。糾正、糾正措施實施計劃對綜合辦公室人員進(jìn)行口頭批評,要求其及時填寫評審記錄。糾正措施實施后驗證結(jié)論及摘要驗證論■糾正有效;□部分糾正有效;□糾正無效驗證摘要:復(fù)查時,合同評審記錄保持良好。審核員:日期:內(nèi)部審核檢查表編號:JL-9。2—05審核部門管理層時間2016-4-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果4.14。24.34.46.16.26.3是否按標(biāo)準(zhǔn)要求在體系策劃前確定了組織環(huán)境,并對組織環(huán)境進(jìn)行了分析和評審是否充分,是否涵蓋了組織內(nèi)部、外部的影響因素,是否確定了相關(guān)方需求?是否根據(jù)評審結(jié)果確定了風(fēng)險和機遇,并確定了相應(yīng)的應(yīng)對措施?措施是否得以落實,實施效果是否進(jìn)行了評價?是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍?對體系標(biāo)準(zhǔn)有無不適用條款,如有,說明和理由是否充分?是否識別了公司的質(zhì)量管理體系過程、過程間的順序、所需的準(zhǔn)則和方法、所需的資源、職責(zé)、相應(yīng)的風(fēng)險和機遇?是否包括了關(guān)鍵過程,所需的資源和信息是否充分?是否策劃了公司及過程的質(zhì)量目標(biāo),目標(biāo)是否適宜,易于測量,對目標(biāo)的實現(xiàn)是否進(jìn)行了策劃,是否進(jìn)行了監(jiān)視、測量、溝通與更新?對質(zhì)量管理體系及過程是否有分析、評價和改進(jìn)活動?通過與總經(jīng)理人座談,了解質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)的總體思路和過程。查文件并結(jié)合其他條款的審核進(jìn)行驗證。是,編制了《風(fēng)險和機遇分析報告》,提出了應(yīng)對措施,并融入了質(zhì)量管理體系的文件中,體系文件于2016年1月4日發(fā)布,包括質(zhì)量管理手冊、程序文件、質(zhì)量方針、目標(biāo)等.明確了體系范圍。識別了公司的主要過程,制定了作業(yè)指導(dǎo)書。監(jiān)視和測量資源。目前資源配備完全滿足體系運行需要質(zhì)量目標(biāo)的制定與本公司的宗旨及方針一致,形成了文件,對目標(biāo)進(jìn)行了量化.編制了《質(zhì)量目標(biāo)》規(guī)定了考核目標(biāo)的辦法,測量方法合理.公司編制了相應(yīng)的內(nèi)審、管理評審、糾正措施及改進(jìn)控制程序,明確了體系檢查、評價、改進(jìn)的要求.總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的總要求和過程理解比較清晰并提供了相應(yīng)的資源。記錄:內(nèi)部審核檢查表編號:JL-9。2—05審核部門管理層時間2016-4-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果5.15.25.37。1.17.1.67.4最高管理層對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾能夠提供哪些證據(jù)?通過與總經(jīng)理座談,了解其對以顧客為關(guān)注焦點的理解,并在審核與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意度測量過程以及持續(xù)改進(jìn)方面的證據(jù)?總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量方針,方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?本公司采用什么措施傳達(dá)和溝通了質(zhì)量方針?本公司各層次對質(zhì)量方針的理解程度任何?對應(yīng)本公司質(zhì)量管理體系各過程的職能、權(quán)限是否明確分配,相應(yīng)的職責(zé)和崗位是否清晰,各部門負(fù)責(zé)人及崗位員工是否清楚自己的職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系?人員配置是否能夠滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)需求?查閱本公司組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定的各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系的有關(guān)文件,并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問、了解,予以證實。資源的提供是否滿足服務(wù)的要求,以及體系運行的需要?是否需要外包或獲得外部資源的支持?結(jié)合實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客需求及持續(xù)改進(jìn)的要求,綜合判斷所需資源的必要性,識別是否有資源短缺情況。組織的知識包括哪些?如何獲取和更新?員工是否能夠方便的獲取相應(yīng)的知識并予以學(xué)習(xí)和利用?查有關(guān)資料和檔案。本公司對內(nèi)、對外溝通的內(nèi)容主要有哪些?是否確定了溝通的方法、時機、負(fù)責(zé)人、溝通對象等?組織體系的策劃、風(fēng)險和機遇的分析、制訂了質(zhì)量管理體系,發(fā)布了方針、目標(biāo)、文件、提供了必要的資源,分配了職責(zé)權(quán)限,并定期組織評審和改進(jìn)體系的有效性。主要通過咨詢、洽談、投標(biāo)信息、顧客反饋信息及市場信息獲取并理解顧客的需求和期望;內(nèi)部通過內(nèi)部溝通,確定法規(guī)及顧客要求后,通過文件規(guī)定、流程、指標(biāo)、目標(biāo)、方針等直接轉(zhuǎn)化為工作要求。質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)過了總經(jīng)理的批準(zhǔn),并組織了全員的相關(guān)培訓(xùn).通過培訓(xùn)、會議、崗位培訓(xùn)等宣貫了相關(guān)方及法律法規(guī)要求。利用培訓(xùn)和文件發(fā)放等的形式傳達(dá)質(zhì)量方針。在質(zhì)量手冊中對各過程規(guī)定了負(fù)責(zé)部門或相關(guān)部門。手冊及職責(zé)權(quán)限對各部門的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定??偨?jīng)理能夠明確描述自己的職責(zé)權(quán)限。各部門領(lǐng)導(dǎo)都能明確自己的職責(zé)和權(quán)限,通過不定期會議、文件、記錄、通知公告、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通??偨?jīng)理對體系所需的資源進(jìn)行了安排和提供,包括機構(gòu)設(shè)置、配備人員、購置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提供良好環(huán)境、確定知識等,現(xiàn)有資源能夠滿足咨詢服務(wù)要求。包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)知識、術(shù)語、文獻(xiàn)、案例、市場信息等,由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)收集和積累。目前正在落實中.各部門通過電話、QQ、微信等形式與顧客溝通,能夠按規(guī)定積極溝通協(xié)商,不斷改進(jìn)工作中的不足,保持工作順暢,效果良好.記錄:內(nèi)部審核檢查表編號:JL—9.2—05審核部門管理層時間2016條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果9.1。19.29.310。110.2a.本部門是否編制了監(jiān)視測量設(shè)備臺帳,是否對計量器具進(jìn)行送檢?抽查。b。本部門是否編制了年度計量校準(zhǔn)計劃?c.本部門是否對所檢計量器具進(jìn)行了標(biāo)識?本公司是否編制了內(nèi)審日程安排計劃?管理評審的目的是什么?公司是否對管理評審做出了規(guī)定?本部門是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的?經(jīng)查:編制了監(jiān)視測量設(shè)備臺帳,對計量器具均進(jìn)行了檢定。查:編制了年度計量校準(zhǔn)計劃。查看本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行了標(biāo)識標(biāo)識清楚;經(jīng)查:編制了內(nèi)審日程安排計劃,目的:確認(rèn)公司建立并實施的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性。在認(rèn)證審核前完成整改。管理評審是為確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對公司的質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的評價.我們根據(jù)公司的實際情況追加評審的次數(shù),一般情況下,每年搞一次。通過對不合格品的控制,查找原因,找出問題,提出改進(jìn)建議。通過數(shù)據(jù)分析加強生產(chǎn)檢驗,從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的.記錄:內(nèi)部審核檢查表審核部門綜合辦公室時間2016-4-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果7.1.2目前公司崗位人員配置是否充足?本公司是否識別了影響質(zhì)量管理體系績效和有效性活動的各類人員的能力?是否對人員能力勝任情況進(jìn)行了考核?人員安排是否滿足要求?人員配備充足,企業(yè)制定了《崗位任職規(guī)定》對技術(shù)員工和內(nèi)審員要求持證上崗,在人士檔案中登記7.1。6公司從如何從內(nèi)外部來源,獲取過程運行的知識公司通過企業(yè)內(nèi)部員工培訓(xùn),建立網(wǎng)絡(luò)平臺等進(jìn)行內(nèi)部知識獲取,公司參加行業(yè)展會,行業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行知識的獲取,并對知識進(jìn)行更新.7。2本公司是否對員工能力組織了培訓(xùn);對培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行了評價?抽查.查特殊工序崗位的培訓(xùn)情況編制了培訓(xùn)計劃,每次培訓(xùn)都附有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄表,簽到表,試卷和成績并且對培訓(xùn)的有效性及時的進(jìn)行了評價。抽查;標(biāo)準(zhǔn)、管理性文件按培訓(xùn)計劃實施并進(jìn)行了評價.經(jīng)過培訓(xùn),持證上崗。7。3通過什么方式觀察工作態(tài)度,詢問對以顧客為關(guān)注焦點,持續(xù)改進(jìn)等質(zhì)量管理原則和對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解來評價員工的質(zhì)量意識.通過提問方式觀察工作情況,員工具備良好的質(zhì)量服務(wù)意識.7。5本公司制定的形式文件的信息有哪些?是否符合產(chǎn)品特點和質(zhì)量管理體系有效的需要?文件發(fā)放是否經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),是否形成了記錄?是否建立了本部門的文件清單?本部門是否編制了質(zhì)量記錄清單?包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄等查閱質(zhì)量手冊和程序文件大發(fā)放記錄符合要求.本公司的文件進(jìn)行了發(fā)放登記并實行接受人簽字手續(xù)。并且形成了有關(guān)的記錄。建立了文件清單.經(jīng)查:內(nèi)部文件編審批齊全,符合規(guī)定要求,外部文件均為有效版本,便于檢索。有文件發(fā)放記錄,文件保管情況良好。經(jīng)查:編寫了質(zhì)量記錄清單。對記錄進(jìn)行了標(biāo)識,規(guī)定了保存期限,按使用部門分別保存到期后按程序文件執(zhí)行。記錄:內(nèi)部審核檢查表審核部門綜合辦公室時間2016-4條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果8.2抽銷售合同登記表,看其是否經(jīng)過了確認(rèn),處理情況是否進(jìn)行了記錄?查看是否對合同進(jìn)行了評審?b是否有特殊合同?c.是否建立了合同臺帳?d顧客溝通情況查:銷售合同登記表對有關(guān)的記錄進(jìn)行了登記并且保留了有關(guān)的記錄。對本公司有關(guān)銷售合同進(jìn)行了有關(guān)的評審并且保留了有關(guān)的記錄.到目前為止,未發(fā)生特殊合同.建立了合同臺帳,對每一份均進(jìn)行了評審,但是其中有一份合同只進(jìn)行了口頭評審,未保存記錄,其他均保存了評審記錄。售前:通過宣傳廣告介紹公司的業(yè)務(wù)范圍.售中:向顧客溝通生產(chǎn)進(jìn)度情況,合同是否有變化。售后:定期對客戶回訪,征求對本公司的意見和建議。8.4采購過程控制a.是否編制了合格外部供方名錄?b.查是否對外部供方進(jìn)行了評價?查看是否編制采購計劃以及驗證情況?1、進(jìn)行合格外部供方評定,查:編制了合格外部供方名錄。抽查:提供出對有關(guān)外部供方進(jìn)行評價的記錄。根據(jù)銷售合同制訂物資采購計劃,并經(jīng)批準(zhǔn)后實施,到貨后維修車間驗收合格辦理人庫手續(xù),有人庫單。9.1.2是否對顧客滿意程度進(jìn)行了測量?查記錄.本公司對顧客滿意程度進(jìn)行了調(diào)查并保留了相關(guān)的記錄;9.1.本公司對那些數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行了分析?是否能及時利用信息來評價產(chǎn)品的符合性、體系的績效和有效性、應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施的有效性、改進(jìn)的需求?檢查收集數(shù)據(jù)和評價結(jié)果的資料?對顧客滿意度,供應(yīng)方面、生產(chǎn)質(zhì)量等方面的實施情況進(jìn)行了收集和分析,采用了調(diào)查表、測量表進(jìn)行了統(tǒng)計分析。并根據(jù)結(jié)果做出評價,作為改進(jìn)的依據(jù),符合規(guī)定的要求。質(zhì)量目標(biāo)均完成。9。2內(nèi)審過程是否制定了審核方案?是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃?策劃的結(jié)果是否符合本公司的現(xiàn)狀?是否按規(guī)定要求實施?查:編制了《年度審核計劃》、《內(nèi)審實施計劃》、《內(nèi)審檢查表》等符合要求。目前正在按計劃實施內(nèi)審工作,對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定并采取相應(yīng)的措施,經(jīng)驗證措施有效。10是否明確了不合格或投訴發(fā)生時采取糾正措施和改進(jìn)的要求?發(fā)生顧客投訴和不合格時,是否按規(guī)定的要求實施糾正措施?糾正措施是否有效?必要時是否更新了相應(yīng)的風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施?需要時,是否變更體系?糾正措施是否符合程序規(guī)定的要求制定了程序文件對糾正和改進(jìn)措施的實施做出明確的規(guī)定。目前無不合格發(fā)生.記錄:內(nèi)部審核檢查表審核部門維修車間時間2016-4條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果7.1?;A(chǔ)設(shè)施的配備是否到位、生產(chǎn)設(shè)備是否建立了臺帳、維修是否形成記錄?查生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境。查:維修車間的各種設(shè)備基本能夠滿足生產(chǎn)使用。所有的維修設(shè)備均已建入了設(shè)備臺帳,并對所使用的設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行了編號。編制了檢修計劃并按計劃實施,保存了檢修記錄。在維修車間查看工作環(huán)境時物品擺放整齊7。1。工作環(huán)境條件是否滿足需要?是否的到了管理?通過閱讀質(zhì)量手冊和程序文件及現(xiàn)場審核,產(chǎn)品和服務(wù)過程來評價所提供的設(shè)備,工作環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符合要求。觀察現(xiàn)場,維修記錄,考察設(shè)備的維修情況。查
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