辦公室物品領(lǐng)用制度(四篇)_第1頁
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第3頁共3頁辦公室物品領(lǐng)用制度為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范工廠辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規(guī)定。一、耐用辦公用品的領(lǐng)用:1、耐用辦公用品包括。電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、活頁夾、筆筒、打孔機、剪刀、壁紙刀、直尺、起釘器。2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。二、易耗辦公用品的領(lǐng)用:1、易耗辦公用品分為兩部分。部門所需用品和個人所需用品。2、部門所需用品包括。傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。3、個人所需用品包括。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水或膠棒、釘書釘、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、大頭針、燕尾夾、雙面夾、熒光筆。4、部門常用易耗辦公用品月用量標準根據(jù)各部門三個月加權(quán)平均數(shù)為依據(jù)。此標準為暫定數(shù),可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。待半年統(tǒng)計后制作為用量標準表作為計劃依據(jù)。5、每月____日前,由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經(jīng)部門經(jīng)理初核,采購物控科制作計劃表并標示價格,計劃表做好后轉(zhuǎn)交人事行政科,人事行政科根據(jù)辦公用品庫存情況批準后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批,審批后交采購部統(tǒng)一采購。6、發(fā)放時間。每月一次(時間由人事行政科根據(jù)采購情況另行通知)。原則上為每星期一給予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。7、領(lǐng)用方法。由各部門文員得到通知后到人事行政科申領(lǐng),填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交人事行政文員按《辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)人事行政科主管領(lǐng)導批準后方可發(fā)放。8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由各部門經(jīng)理審核,人事行政科主管領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時須以舊換新。精品word文檔值得下載值得擁有三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng),必須由人事行政科主管領(lǐng)導和總經(jīng)理共同簽署才能申請購買和領(lǐng)用。四、新進人員到職時由各部門提出向人事行政科領(lǐng)取辦公用品,并列入領(lǐng)用卡,人員離職時,應(yīng)將剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特殊情況時,各部門提出的計劃外采購單,由本部門主管簽字并注明“告急”,《計劃外采購申請單》在總經(jīng)理簽字“同意”后方可購買,辦理入庫后方可即時領(lǐng)取。六、辦公用品嚴禁帶回家私用.七、本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。辦公室物品領(lǐng)用制度(二)為加強我公司辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用,保證工作正常進行,提高辦公用品及備品利用率,根據(jù)我公司實際情況,特制定本制度。一、辦公用品的購買和管理(一)為了統(tǒng)一限量,控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,由行政部統(tǒng)一負責。按月統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放,并控制使用。(二)行政部設(shè)立辦公用品臺帳進行設(shè)賬管理。(三)辦公用品采購?fù)戤吅笥刹少徣藛T進行盤點填寫《入庫單》。(四)辦公設(shè)備。電腦、打印機、傳真機、復(fù)印機、電話機等均為辦公而配備使用的,不得挪為他用,不得轉(zhuǎn)借他人。公司為員工配置合理辦公用品,員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失,由其按價賠償。二、辦公用品領(lǐng)取和發(fā)放(一)辦公用品實行個人領(lǐng)用,本人根據(jù)工作需要填寫申請單經(jīng)部門負責人簽字后到行政部領(lǐng)取,并在領(lǐng)用臺帳上簽名.(二)辦公用品的添置均按照節(jié)約、方便工作的實用原則填寫《采購單》,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后統(tǒng)一采購、保管和發(fā)放。(三)辦公用品由行政部門統(tǒng)一管理,并指定保管人。(四)新入職的員工根據(jù)其工作需要,在其入職當天給其發(fā)放辦公用品,并入賬登記。三、辦公用品的物資的使用和借用1、紙張的使用:(1)紙張如無重要文件或者合同復(fù)印打印,盡量使用雙面復(fù)印打印。(2)利用可寫字的舊紙起草文稿。(3)尚未最終定稿的文件應(yīng)盡量在電腦上修改。(4)復(fù)印的資料應(yīng)具有保存和使用價值。(5)不重要的資料應(yīng)縮小復(fù)印或雙面復(fù)印。2、筆的使用公司給每位員工配備有辦公用筆,筆及筆芯的申領(lǐng)需以舊換新,節(jié)約公司資源。3、公司物資借用(1)凡借用公司辦公物資,需填寫物資借用單,并由部門主管簽字認可。(2)借用物資超時未還的,辦公室有責任督促歸還。(3)借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償。辦公室物品領(lǐng)用制度(三)____中學物品領(lǐng)用管理制度為加強物品的管理,提高后勤管理的制度化、規(guī)范化水平,提高物品利用率,充分使用教學資源,更好的為教學服務(wù),特制定以下制度:1、學校各部門所需物品,一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放,所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。2、常規(guī)性物品,由申領(lǐng)人到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處填寫臨滄市民族中學物品領(lǐng)用表,簽名登記領(lǐng)取,并寫明領(lǐng)取時間、用途,必須歸還物品還需寫明計劃歸還日期。3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字批準,方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負全責保管。4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度,不徇私情,及時按標準發(fā)放物品,認真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用表”統(tǒng)一保存,以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學期總清點一次,列帳備查。5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計劃歸還日期時(一般為一學期),應(yīng)按時送還倉庫,保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況,分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理,發(fā)現(xiàn)情況不報,或未按時收還,則由保管人員負責。6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔賠償責任。7、學校財產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經(jīng)校長、總務(wù)處批準后,方能出借,一份交借用人,另一份作財產(chǎn)借用憑單。辦公室物品領(lǐng)用制度(四)酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神,酒店物品領(lǐng)用制度。進一步加強物品材料管理,嚴格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:一、物品領(lǐng)用1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算,嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況,批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。二、物品購置1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應(yīng)事先做好計劃預(yù)算,報計財部,管理制度《酒店物品領(lǐng)用制度》。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料,以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導審批時間,領(lǐng)導審批后方可進行采購。4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。5、所有物品采購?fù)瓿珊?,?yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導明確同

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