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文檔簡介

**公司安全生產(chǎn)風險分級管控實施辦法 第一章 總 則

第一條 為進一步建立健全安全生產(chǎn)風險分級管控機制,科學防范安全生產(chǎn)事故,落實預防為主的安全生產(chǎn)方針,保障員工的身體健康和公司的財產(chǎn)安全,特制定本辦法。 本辦法適用于**公司直屬車間、分公司(以下第二條

簡稱“各單位”)的安全生產(chǎn)風險分級管控工作。 第三條 安全風險管控堅持“分類指導、分級管控”的原則。各單位是安全風險管控的主體責任,對本單位的生產(chǎn)經(jīng)營場所和活動開展全員、全方位、全過程安全風險管控,公司對安全風險管控實施監(jiān)督管理。 危險源辨識與安全風險評價第二章

第四條 各單位應當根據(jù)本單位特點,建立安全風險分級管控制度,明確危險源辨識和風險評價的原則、范圍、程序、分級標準、方法等。第五條各單位應當組織全體員工,全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的危險源,查找出具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷亡、健康損害、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞,在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的根源、狀態(tài)、行為以及它們的組合。第六條 危險源辨識可采用以下一種或幾種方法的組合:詢問與交流、現(xiàn)場檢查、查閱有關記錄、檢查表法、因果分析法、預先危險性分析法、頭腦風暴法、流程圖法、系統(tǒng)分析法、場景分析法、歷史個例排序、綜合推斷法等,各單位危險源辨識應按照公司危險源辨識導則開展,公司危險源辨識導則清單見附件1。 第七條 危險源分為重大危險源和一般危險源兩個級別。 第八條 當有相關法律法規(guī)、標準規(guī)范更新、修訂,或生產(chǎn)(施工)條件、環(huán)境、要素或危險源致險因素發(fā)生較大變化,或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時,各單位應及時組織重新辨識。 第九條 各單位應對辨識出的危險源,從危險因素、發(fā)生事故的可能性及損失與傷害程度等方面進行調(diào)查、分析、論證等,開展安全風險評價,判定危險源安全風險等級。 第十條 危險源風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。 第十一條 重大危險源可直接判定為重大風險,一般危險源的風險等級可采用直接評定法、安全檢查表法、作業(yè)條件危險性評價法(LEC)或風險矩陣法(LS)等方法,進行風險評價確定。公司根據(jù)危險源級別、風險等級建立安全風險數(shù)據(jù)庫,繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。第三章 安全風險管控第十二條 根據(jù)“管行業(yè)必須管安全,管業(yè)務必須管安全,管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的要求,各單位制定較全面且件2的要求制定,標明填報日期、危險源類別、名稱、特征、潛在風險、位置、風險等級和控制措施等,風險信息調(diào)整后應當及時更新安全風險管控清單。 第十八條 各單位應當在醒目位置和重點區(qū)域設置風險公告欄,制作崗位風險告知卡,標明危險源名稱、可能引發(fā)事故類型、事故后果、風險等級、管控方法、應急預案、報告方式以及責任單位、責任人、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 風險公告欄、崗位風險告知卡可結合《安全標志及其使用導則》(GB2894)等行業(yè)標準的有關內(nèi)容制作。 第十九條 公司對不同等級風險確定不同的檢查頻次和內(nèi)容,制定年度檢查計劃,針對重大危險等級公司每月至少進行一次詳細檢查并做好記錄,較大風險等級車間每周至少進行一次詳細檢查并做好記錄,一般風險和低風險當班進行檢查、管理、維護,對查處的問題,及時進行處理,并做好班組記錄。 第二十條 各單位對本單位范圍內(nèi)安全風險因素進行監(jiān)督檢查,督促落實對安全風險管控存在的問題進行整改。 第二十一條 各單位應當將安全風險管控納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓計劃,開展有針對性的教育培訓I,確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級及防范措施相關的知識和技能。 第四章 重大風險管控

第二十二條 公司對存在重大風險的生產(chǎn)經(jīng)營場所、區(qū)域或崗位,應當設置明顯的警示標志,明確責任單位、人員、管控措施,強化危險源監(jiān)測和預警,實施重點管控。對無法有效管控的重大風險,應當及時采取停產(chǎn)、停業(yè)、撤離現(xiàn)場作業(yè)及影響范圍內(nèi)的人員、劃定禁區(qū)等措施,防止重大風險失控引發(fā)事故。 第二十三條 對風險等級為重大的危險源,公司應明確應急預案,實現(xiàn)“一源一案”。 第二十四條公司對重大風險管控失效形成重大事故隱患的,應當依據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章制度要求,限期治理。 第二十五條 公司應當對重大風險進行公示,于每年的1月5日和7月5日前報告重大風險的管控情況。 第二十六條 公司將重大風險列為監(jiān)督檢查的重點,對重大風險的管控情況和管控職責的落實情況每季度至少檢查一次。 第五章 附則

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