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文檔簡介
財務(wù)自查報告及整改措施【精選3篇】財務(wù)自查報告及整改措施【精選3篇】一
我委依據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實(shí)際狀況,對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作狀況進(jìn)行了仔細(xì)的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、財務(wù)收支狀況
工作過程中,本單位嚴(yán)格根據(jù)《會計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,依據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財務(wù)會計(jì)報告,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在支配支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,依據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌支配,合理支出。
二、單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況
依據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和掌握制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和掌握,保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分別、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行各種有效措施掌握經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格根據(jù)政府選購程序進(jìn)行選購,并依據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會計(jì)人員對各項(xiàng)財物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存狀況準(zhǔn)時進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部掌握制度時,還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)自查報告及整改措施【精選3篇】二
一、專項(xiàng)活動組織與開展?fàn)顩r
(一)依據(jù)工作方案,公司對本次專項(xiàng)活動作出如下組織部署:
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出詳細(xì)部署,要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動,切實(shí)查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位,使公司財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員仔細(xì)學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深化開展規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》(深證局發(fā)[20xx]109號)(以下簡稱《專項(xiàng)活動通知》)、《關(guān)于填報(以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動工作支配,就自查階段的分工、要求與時間支配等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間仔細(xì)完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查狀況提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計(jì)室根據(jù)工作方案的要求,制訂審計(jì)方案并準(zhǔn)時開展審計(jì)。
(二)依據(jù)工作方案,本次專項(xiàng)活動開展?fàn)顩r如下:
1、公司財務(wù)人員依據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動自查報告
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果具體復(fù)核,對自查發(fā)覺存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)看法,要求財務(wù)部按時提交專項(xiàng)活動自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計(jì)室。
5、審計(jì)室根據(jù)制定的審計(jì)方案,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核,并就與財務(wù)掌握相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時向?qū)徲?jì)委員會報告專項(xiàng)活動開展?fàn)顩r,聽取審計(jì)委員會對自查工作的指導(dǎo)。
6、財務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展?fàn)顩r、自查內(nèi)容、發(fā)覺問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等狀況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計(jì)室就專項(xiàng)活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報告提交董事會審計(jì)委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報,
7、依據(jù)自查狀況與內(nèi)部審計(jì)狀況,形成了專項(xiàng)活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內(nèi)容、發(fā)覺問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理方法》、《會計(jì)檔案管理方法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對比《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了仔細(xì)、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和掌握、財務(wù)管理和會計(jì)核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和掌握、財務(wù)會計(jì)內(nèi)部管理掌握等方面的財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求尚存在肯定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,仔細(xì)加以落實(shí):
(一)關(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施:財務(wù)部將依據(jù)會計(jì)人員實(shí)際狀況制訂會計(jì)專業(yè)學(xué)問與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)學(xué)問、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)方案,同時支配財務(wù)人員樂觀參與各政府職能部門與銀行進(jìn)行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限:20xx年9月30日前,并長期堅(jiān)持。
(二)關(guān)于財務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動自查報告存在問題:(1)公司尚未建立財務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,未對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未特地對公允價值計(jì)價、資產(chǎn)減值和估計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;(4)《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:依據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,提交公司董事會審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;依據(jù)對公允價值計(jì)價、資產(chǎn)減值和估計(jì)負(fù)債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)、懲罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責(zé)任追究與財務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件K3-V10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟識、部分操作技能不嫻熟的狀況。整改措施:財務(wù)負(fù)責(zé)人組織財務(wù)人員進(jìn)行會計(jì)電算化學(xué)問全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的特地培訓(xùn),同時與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
(四)關(guān)于財務(wù)會計(jì)內(nèi)部管理掌握方面存在問題:財務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施:財務(wù)部對重點(diǎn)客戶核對銷售貨款,并書面確認(rèn)核對結(jié)果。整改期限:20xx年7月31日前整改責(zé)任人:財務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計(jì)室負(fù)責(zé)人王秀玲通過專項(xiàng)活動的自查階段工作,進(jìn)一步提高了財務(wù)人員對規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的熟悉,加強(qiáng)了財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對查找到不足之處,公司將嚴(yán)格根據(jù)整改措施仔細(xì)加以落實(shí)。開展規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動自查報告。
財務(wù)自查報告及整改措施【精選3篇】三
20××年,鄉(xiāng)財政財務(wù)管理工作在縣財政局的大力關(guān)懷、指導(dǎo)及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們依據(jù)上級財政部門的指導(dǎo),根據(jù)南委目發(fā)(20××年)30號和南財發(fā)(20××年)80號文件要求,在崗位設(shè)置制度管理、財政業(yè)務(wù)管理、專項(xiàng)資金管理、債務(wù)管理、農(nóng)業(yè)政策性保險方面,嚴(yán)格根據(jù)上級部門要求,圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù),現(xiàn)將一年的財政財務(wù)管理工作自查狀況報告下:
一、崗位設(shè)置制度管理
鄉(xiāng)財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公,并規(guī)范設(shè)置工作崗位,有規(guī)范化的辦公室兩間,檔案室一間,必要的辦公室設(shè)施齊備。嚴(yán)格按南人社發(fā)〔20xx〕35號規(guī)定執(zhí)行。沒有其他單位和部門借調(diào)借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計(jì)、出納分設(shè),都是專職專崗。有預(yù)算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財務(wù)管理、學(xué)習(xí)、考勤、內(nèi)部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規(guī)定取得了《會計(jì)從業(yè)資格證》書,且都取得大專以上學(xué)歷的,樂觀參與會計(jì)在職連續(xù)教育。
二、財政業(yè)務(wù)管理
在財政業(yè)務(wù)管理上,結(jié)合鄉(xiāng)的實(shí)際,建立完善預(yù)算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級財務(wù)管理等基礎(chǔ)工作制度。做到有章可循。賬簿設(shè)置齊全,原始憑證審核嚴(yán)格,核算準(zhǔn)時,將獲得的原始憑證真實(shí)、精確?????的在金財網(wǎng)上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符?,F(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線準(zhǔn)時足額將非稅收入繳入專戶。經(jīng)費(fèi)支出從嚴(yán)掌握,特殊是三公經(jīng)費(fèi)任何人和事不得超標(biāo),總量也比20xx年降低了20%,并納入了特地的會計(jì)科目核算?,F(xiàn)金使用沒有超范圍。沒有坐支,私存私方現(xiàn)金和白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財務(wù)印章一枚、單位負(fù)責(zé)人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管,資金調(diào)度時,由財政所開出支票后,需到單位負(fù)責(zé)人(書記和鄉(xiāng)長兩處)加蓋印鑒后,才可以到銀行實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)程序,相關(guān)信息也進(jìn)入了單位負(fù)責(zé)人的手機(jī)短信提示?;咀龅搅算y行存款業(yè)務(wù)辦理實(shí)行復(fù)核、審批、經(jīng)辦三崗辦結(jié)制。按時報送會計(jì)報表、預(yù)決算、財務(wù)分析及工資增減變化等資料。并對財務(wù)檔案進(jìn)行分類、歸集、歸檔。編制清冊。
三、專項(xiàng)資金管理
在專項(xiàng)資金管理上嚴(yán)格根據(jù)專項(xiàng)資金管理制度,沒有挪用、截留、擠占專項(xiàng)資金現(xiàn)象發(fā)生。20××年,我鄉(xiāng)共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財物,小額擔(dān)保貸款等資金的抽查巡查,發(fā)覺問題,準(zhǔn)時訂正。相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)有記錄,資料較完善,有專卷可查。特殊是財政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn),全部涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金都是按規(guī)定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20××年我們共兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)資金43.3萬元,惠及農(nóng)戶1795戶,良種補(bǔ)貼8.6萬元,惠及農(nóng)戶1034戶。沒有一例涉農(nóng)補(bǔ)貼農(nóng)戶信訪大事發(fā)生。
四、債務(wù)管理
在債務(wù)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務(wù)管理規(guī)定,做到數(shù)據(jù)清晰,有據(jù)可查,20××年沒有新的債務(wù)發(fā)生,年初有償債方案,償債措施明晰,并納入政府財務(wù)內(nèi)部管理制度。特殊是我鄉(xiāng)今年因國家政策調(diào)整,全面關(guān)閉了小煤窯,里面涉及的農(nóng)戶的務(wù)工酬勞、工傷處理,農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉栴}全面平衡,沒有因債務(wù)發(fā)生大的上訪大事。
五、農(nóng)業(yè)政策性保險
在農(nóng)業(yè)政策性保險上,準(zhǔn)時、精確?????報送政策性農(nóng)業(yè)保險統(tǒng)計(jì)和財務(wù)報表,種植業(yè)保險品種投保率在60%以上,養(yǎng)殖業(yè)保險品種投保率在85%以上,,沒有發(fā)生強(qiáng)制投保、代墊保費(fèi)、抵扣補(bǔ)貼以及提高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)戶保費(fèi)行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達(dá)100%,全面完成了縣級下達(dá)的20××年農(nóng)業(yè)政策性保險任務(wù)。
六、日常工作
年初有工作方案,人員分工文件,工作做到心中有數(shù),有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和準(zhǔn)時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財政總決算,預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財
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