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第3頁(yè)共3頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?官方版?1、負(fù)責(zé)?組織實(shí)施?審計(jì)發(fā)展?規(guī)劃及年?度審計(jì)計(jì)?劃;2?、全面負(fù)?責(zé)審計(jì)項(xiàng)?目方案的?審核與執(zhí)?行,向董?事會(huì)及高?級(jí)管理層?報(bào)告審計(jì)?結(jié)果等;?3、審?計(jì)監(jiān)督公?司各項(xiàng)業(yè)?務(wù)活動(dòng)按?合法性和?合規(guī)性進(jìn)?行操作;?4、執(zhí)?行審計(jì)后?期跟進(jìn)及?監(jiān)控改善?進(jìn)度,協(xié)?助完善公?司內(nèi)控制?度,操作?流程,提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;5?、協(xié)調(diào)公?司與外部?監(jiān)督、審?計(jì)部門之?間的關(guān)系?,配合有?關(guān)外部檢?查。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)官?方版(二?)1、?根據(jù)企業(yè)?的戰(zhàn)略及?發(fā)展方向?,制定集?團(tuán)年度審?計(jì)計(jì)劃;?2、建?立健全企?業(yè)審計(jì)管?理體系;?3、建?立企業(yè)內(nèi)?部控制管?理制度,?并組織開?展各項(xiàng)內(nèi)?部控制制?度審計(jì)及?評(píng)價(jià)工作?;4、?組織開展?企業(yè)管理?審計(jì),包?括戰(zhàn)略審?計(jì)、流程?稽核、風(fēng)?險(xiǎn)審計(jì)等?,旨在提?升企業(yè)運(yùn)?營(yíng)效率和?經(jīng)營(yíng)效果?,為企業(yè)?管理層提?供規(guī)范管?理和防范?風(fēng)險(xiǎn)的合?理化建議?;5、?組織開展?企業(yè)專項(xiàng)?審計(jì);?6、監(jiān)督?和審核對(duì)?外投資項(xiàng)?目,并對(duì)?項(xiàng)目的全?程運(yùn)作進(jìn)?行監(jiān)控;?7、及?時(shí)發(fā)現(xiàn)企?業(yè)潛在問(wèn)?題和風(fēng)險(xiǎn)?,提出改?進(jìn)意見;?8、與?內(nèi)部控制?審計(jì)相關(guān)?的其他工?作。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)官?方版(三?)1.?制訂公司?財(cái)務(wù)收支?等審計(jì)計(jì)?劃,對(duì)公?司財(cái)務(wù)收?支情況和?經(jīng)營(yíng)管理?情況等進(jìn)?行審計(jì),?評(píng)價(jià)公司?財(cái)務(wù)收支?效果,指?出存在的?風(fēng)險(xiǎn)和缺?陷,提出?針對(duì)性的?整改措施?并督促整?改。2?.根據(jù)公?司年度審?計(jì)工作計(jì)?劃,參與?公司其它?審計(jì)項(xiàng)目?審計(jì)工作?,完成分?配的審計(jì)?任務(wù)。?3.參與?完善公司?內(nèi)部控制?體系建設(shè)?,并提供?有關(guān)指導(dǎo)?和培訓(xùn)。?___?_組織接?受監(jiān)管機(jī)?構(gòu)、上級(jí)?公司、第?三方機(jī)構(gòu)?的相關(guān)審?計(jì),并負(fù)?責(zé)協(xié)調(diào)、?整改等工?作。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)官?方版(四?)1、?圍繞推動(dòng)?公司戰(zhàn)略?、核心經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)達(dá)?成開展相?關(guān)審計(jì)評(píng)?價(jià)和目標(biāo)?督辦工作?;2、?負(fù)責(zé)對(duì)公?司年度重?大經(jīng)營(yíng)、?管理進(jìn)行?專項(xiàng)審計(jì)?評(píng)價(jià)3?、負(fù)責(zé)對(duì)?公司財(cái)務(wù)?收支及經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)的?合法性、?真實(shí)性和?正確性進(jìn)?行審計(jì)評(píng)?價(jià),4?、負(fù)責(zé)對(duì)?公司各部?門廈職情?況進(jìn)行評(píng)?價(jià),5?、負(fù)責(zé)對(duì)?公司內(nèi)控?制度的建?立、健全?、合規(guī)運(yùn)?行情況進(jìn)?行審計(jì)評(píng)?價(jià),6?、負(fù)責(zé)建?立和完善?公司風(fēng)控?體系,并?確保正常?運(yùn)行,?7、開展?監(jiān)察廉正?建設(shè)工作?,負(fù)責(zé)處?理公司各?類舉報(bào)投?訴調(diào)查,?并對(duì)員工?違紀(jì)違規(guī)?為進(jìn)行?處理,?8、協(xié)助?中心負(fù)責(zé)?人開展內(nèi)?部日常事?務(wù)工作?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?官方版(?五)1?、負(fù)責(zé)編?制集團(tuán)下?屬公司全?年審計(jì)計(jì)?劃;2?、負(fù)責(zé)審?計(jì)前審計(jì)?人員的培?訓(xùn)(明確?審計(jì)內(nèi)容?、審計(jì)方?式、工作?底稿的編?寫);?3、擬定?并完善內(nèi)?部審計(jì)制?度和流程?,制訂審?計(jì)計(jì)劃;?4、擬?定審計(jì)方?案,起草?審計(jì)報(bào)告?和管理建?議書等審?計(jì)文書;?5、負(fù)?責(zé)審計(jì)過(guò)?程中與相?關(guān)部門的?協(xié)調(diào)和溝?通;6?、根據(jù)審?計(jì)結(jié)果及?時(shí)編制審?計(jì)分析及?建議;?7、審計(jì)?資料、底?稿的歸檔?、保管。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)官方版?(六)?1.協(xié)助?上級(jí)搭建?集團(tuán)內(nèi)部?審計(jì)體系?及內(nèi)部控?制體系;?___?_對(duì)集團(tuán)?各項(xiàng)目部?、各子公?司的財(cái)務(wù)?及生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)業(yè)務(wù)、?重大合同?等相關(guān)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)真?實(shí)性、合?法性、效?益性的審?計(jì);3?.開展常?規(guī)及專項(xiàng)?的內(nèi)部審?計(jì)工作,?包含但不?限于:經(jīng)?營(yíng)效果、?決策活動(dòng)?、銷售與?收款、采?購(gòu)與付款?、存貨、?生產(chǎn)與成?本、工程?項(xiàng)目、固?定資產(chǎn)

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