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文檔簡介

元江城鎮(zhèn)園林綠化站PAGEPAGE7元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度部門決算公開說明第一部分元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站概況一、主要職能(一)主要職能根據(jù)元江縣機構(gòu)編制委員會“元機編[1994]04號”文件精神,確定元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站錄屬元江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,股所級,是全額撥款事業(yè)單位。其主要職能和任務(wù)是:(1)在主管局的領(lǐng)導(dǎo)下積極開展工作;(2)負(fù)責(zé)縣城街道的綠化、美化管理;(3)負(fù)責(zé)縣城風(fēng)綠防風(fēng)綠化帶建設(shè)和管理;(4)負(fù)責(zé)協(xié)助各單位、各居民戶搞好庭院、陽臺綠化工作;(5)公園管理。二、部門基本情況人員編制總數(shù)10人,實用人數(shù)10人,其中專業(yè)技術(shù)人員7人,工勤人員2人,管理人員1人,臨時工33人(其中簽勞動合同20人)。2016年度我站重點工作任務(wù)介紹2016年我縣新增各類城市綠地12500平方米,轄區(qū)內(nèi)道路、公園、廣場共補植、移植各類喬木881株、灌木2346株、地被植物27009株(袋)。為塑造縣城鮮明形象、延續(xù)城市記憶、弘揚縣城精神、積聚城市人氣,全面推進(jìn)宜居宜業(yè)濱江縣城建設(shè),改善人居環(huán)境,以良好的縣城面貌迎接2016年創(chuàng)建國家園林縣城。(一)、公園建設(shè)及景觀提升改造1、江東公園江東公園綠地面積1443.5平方米,主要種植地被灌木黃蟬850平方米、麥冬593.2平方米。2、鷹腳公園(“騰飛”雕塑街頭綠地)鷹腳公園綠地面積共計449平方米。主要種植地被灌木黃金葉240平方米、綠金葉209平方米、葉子花6棵、桃花心木4棵、印度紫檀l棵。3、廣場綠化改造播散麥冬種子:50000袋(約5000平方米),種植蒜香蕂12棵。(二)、道路綠化及提升改造1、南門橋華僑農(nóng)廠路段綠化南門橋華僑農(nóng)廠路段綠化帶面積466平方米,主要種植地被灌木黃金葉466平方米、鳳凰木42棵。2、農(nóng)貿(mào)市場后門綠化主要種植桃花心木12棵、炮仗花13棵。3、文化路下半段綠化改造及文化路西延長線綠化建設(shè)文化路下半段綠化改造種植清香木:9500株(約1000平方米)、西延長線種植小葉榕、大王棕等喬木250棵,麥冬、茉莉花等地被3500平方米。4、淇水路綠化改造種植茉莉花:30000余株、鳳凰木8棵。5、元磨聯(lián)絡(luò)線收費站至元江客運站分車帶綠化改造種植大王棕:400棵。6、濱江路綠化建設(shè)濱江路綠化總面積28000平方米,投資80萬元。共種植喬木722棵,灌木192000株(8500㎡),葉子花80000株(20000㎡)。其中大葉欖仁260棵,大王棕225棵,小葉榕237棵;茉莉花10000株,麥冬100000株,美女櫻10000株,紫柳10000株,百耔蓮3000株,豐花月季10000株,清香木20000株,變?nèi)~木2000株。我站擔(dān)負(fù)著縣城園林綠化管護(hù)職責(zé)?!叭址N七分管”為保證園林植物的正常生長,拫據(jù)季節(jié)變化等因素及時除草、施肥及打藥、澆水等養(yǎng)護(hù)工作。濱江路、聯(lián)絡(luò)線等養(yǎng)護(hù)難度大的路段每季度集中人員進(jìn)行除草、施肥并常年澆水。太陽城廣場除綠化管護(hù)外,還加強安全防范,保證安全運行。做到園林綠化管理常態(tài)化、科學(xué)化、精細(xì)化。二、部門基本情況(一)部門決算單位構(gòu)成納入元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:1.元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站。(二)部門人員和車輛的編制及實有情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年末實有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。第二部分2016年度部門決算表(詳見附件)第三部門2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度收入合計3,107,478.96元。其中:財政撥款收入1,851,478.96元,占總收入的59.58%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入1,256,000.00元,占總收入的40.42%。與上年對比減少120414.11元,減少0.04%,主要原因分析:經(jīng)費減少。二、支出決算情況說明元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度支出合計3,000,859.44元。其中:基本支出1,944,323.84元,占總支出的64.79%;項目支出1,056,535.60元,占總支出的35.21%。;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少559296.47元,減少18.64%,主要原因分析經(jīng)費減少.(一)基本支出情況2016年度元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出774,031.04元。與上年對比減少80,156.63元,原因分析:收入減少。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.19%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.81%。(二)項目支出情況2016年用于元江縣城創(chuàng)建國家級園林縣城工作,保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,056,535.60元。與上年對比減少32.31%原因分析:項目減少原因是資金短缺。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出1,851,478.96元,占本年支出合計100%。與上年對比增加37.33%,原因主要是1.補發(fā)2015年綜合考評獎2.人員工資增加。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1、社會保障和就業(yè)支出204,406.80元,主要用于單位退休人員工資經(jīng)費102,000.00元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出102,406.80元;2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48,226.00元,主要用于單位醫(yī)療保險支出;3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,773,642.16元,主要用于城鎮(zhèn)園林綠化站工作機構(gòu)運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)保障費支出;4、住房保障支出81,204.00元,主要用于保障性單位職工住房公積金及住房補貼.四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為12391.09元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12391.09元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因我們事業(yè)單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算沒有按排,無法比較。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少40527.78元,下降30.57%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少23410.78元,下降52.93%;公務(wù)接待費支出決算減少17117元,2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12391.09元,占41.3%;公務(wù)接待費支出0元,具體情況如下:因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12391.09元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出12,391.09元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于城鎮(zhèn)園林綠化站工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。3.公務(wù)接待費支出0元。五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年運行經(jīng)費支出590,276.16元。與上年對比減少2313.67元,主要用于原因是:因本年度我單位經(jīng)費減少。(二)其他重要事項情況說明2016年度元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站政府采購支出總額379750元,其中:政府采購貨物支出379750元。轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。第四部分名詞解釋元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年部門決算情況說明里涉及到相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋:1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。3.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。6.一般公共服務(wù)支出(款)):反映單位的基本支出。7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行本單位開支的離退休經(jīng)費。8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。9.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。10.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除

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