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文檔簡介

目錄

第一章項目概況...................................................6

一、項目名稱及建設性質.............................................6

二、項目承辦單位...................................................6

三、項目定位及建設理由.............................................7

四、報告編制說明...................................................8

五、項目建設選址..................................................10

六、項目生產規(guī)模..................................................10

七、建筑物建設規(guī)模................................................10

八、環(huán)境影響.......................................................10

九、原輔材料及設備................................................11

十、項目總投資及資金構成..........................................11

十一、資金籌措方案................................................12

十二、項目預期經濟效益規(guī)劃目標....................................12

十三、項目建設進度規(guī)劃............................................12

主要經濟指標一覽表.................................................13

第二章市場分析..................................................15

一、行業(yè)市場概況..................................................15

二、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征.............................18

第三章建設內容與產品方案........................................21

一、建設規(guī)模及主要建設內容........................................21

二、產品規(guī)劃方案及生產綱領........................................21

產品規(guī)劃方案一覽表.................................................21

第四章項目選址方案..............................................23

一、項目選址原則..................................................23

二、建設區(qū)基本情況................................................23

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展..................................................26

四、社會經濟發(fā)展目標..............................................28

五、產業(yè)發(fā)展方向..................................................28

六、項目選址綜合評價..............................................29

第五章SWOT分析說明............................................30

一、優(yōu)勢分析(S)...................................................................................................30

二、劣勢分析(W).................................................................................................32

三、機會分析(。).................................................32

四、威脅分析(T)...................................................................................................33

第六章法人治理結構..............................................37

一、股東權利及義務................................................37

二、董事..........................................................39

三、高級管理人員..................................................44

四、監(jiān)事..........................................................46

第七章安全生產..................................................48

一、編制依據.......................................................48

二、防范措施.......................................................50

三、預期效果評價..................................................53

第八章工藝技術說明..............................................54

一、企業(yè)技術研發(fā)分析..............................................54

二、項目技術工藝分析..............................................56

三、質量管理.......................................................57

四、項目技術流程..................................................58

五、設備選型方案..................................................59

主要設備購置一覽表.................................................60

第九章項目進度計劃..............................................61

一、項目進度安排..................................................61

項目實施進度計劃一覽表............................................61

二、項目實施保障措施..............................................62

第十章投資方案分析..............................................63

一、投資估算的依據和說明..........................................63

二、建設投資估算..................................................64

建設投資估算表.....................................................68

三、建設期利息....................................................68

建設期利息估算表...................................................69

固定資產投資估算表.................................................70

四、流動資金.......................................................70

流動資金估算表.....................................................71

五、項目總投資....................................................72

總投資及構成一覽表.................................................72

六、資金籌措與投資計劃............................................73

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................73

第十一章項目經濟效益分析........................................75

一、基本假設及基礎參數選取.......................................75

二、經濟評價財務測算..............................................75

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................75

綜合總成本費用估算表...............................................77

利澗及利潤分配表...................................................79

三、項目盈利能力分析..............................................79

項目投資現金流量表.................................................81

四、財務生存能力分析..............................................82

五、償債能力分析..................................................82

借款還本付息計劃表.................................................84

六、經濟評價結論..................................................84

第十二章招投標方案..............................................85

一、項目招標依據..................................................85

二、項目招標范圍..................................................85

三、招標要求.......................................................86

四、招標組織方式..................................................88

五、招標信息發(fā)布..................................................92

第十三章項目總結分析............................................93

第十四章補充表格................................................95

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................95

綜合總成本費用估算表..............................................95

固定資產折舊費估算表..............................................96

無形資產和其他資產攤銷估算表......................................97

利潤及利潤分配表...................................................97

項目投資現金流量表.................................................98

借款還本付息計劃表................................................100

建設投資估算表....................................................100

建設投資估算表....................................................101

建設期利息估算表..................................................101

固定資產投資估算表................................................102

流動資金估算表....................................................103

總投資及構成一覽表................................................104

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................105

本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,

并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

第一章項目概況

一、項目名稱及建設性質

(-)項目名稱

電子線組件項目

(二)項目建設性質

本項目屬于技術改造項目

二、項目承辦單位

(-)項目承辦單位名稱

XX(集團)有限公司

(二)項目聯系人

龔XX

(三)項目建設單位概況

公司按照“布局合理、產業(yè)協同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,

加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)

新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產

業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。

通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)

境。

公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為

本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和

風險控制能力。

公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產

品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安

全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力

維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,

為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產

品和服務。

公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和

“追求卓越,回報社會”的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質

量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。

三、項目定位及建設理由

從市場結構上看,2020年我國消費無人機市場規(guī)模為325.83億元,

占比54.39%;工業(yè)無人機市場規(guī)模273.21億元,占比45.61%。2021

年至2024年,工業(yè)無人機將占據我國民用無人機主要市場,市場占比

從55.01%快速增長至72.65%o

綜合判斷,在經濟發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,機

遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調整、轉型、升

級,步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化,產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

四、報告編制說明

(一)報告編制依據

1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;

2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;

3、現行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;

4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;

5、項目承辦單位提供的基礎資料。

(二)報告編制原則

本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可

靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證

進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現降低成

本、提高經濟效益的目標。

1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經

濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用

先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。

2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路

線,設計上充分體現設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度

的原則。

3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利

用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高

裝置自動化控制水平。

4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條

件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、

消防等有關規(guī)范。

5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,

設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及

消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明

管理。

(二)報告主要內容

1、確定生產規(guī)模、產品方案;

2、調研產品市場;

3、確定工程技術方案;

4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;

5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。

五、項目建設選址

本期項目選址位于XX(以選址意見書為準),占地面積約70.00

畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。

六、項目生產規(guī)模

項目建成后,形成年產XX萬件電子線組件的生產能力。

七、建筑物建設規(guī)模

本期項目建筑面積94248.22nf,其中:生產工程59912.96itf,

倉儲工程20614.13nf,行政辦公及生活服務設施11466.19m)公共

2

工程2254.94m0

八、環(huán)境影響

本項目符合國家和地方產業(yè)政策,建成后有較高的社會、經濟效

益;擬采用的各項污染防治措施合理、有效,水、氣污染物、噪聲均

可實現達標排放,固體廢物可實現零排放;項目投產后,對周邊環(huán)境

污染影響不明顯,環(huán)境風險事故出現概率較低;環(huán)保投資可基本滿足

污染控制需要,能實現經濟效益和社會效益的統(tǒng)一。因此在下一步的

工程設計和建設中,如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各

項環(huán)境保護對策建議,從環(huán)保角度分析,本項目在擬建地建設是可行

的。

九、原輔材料及設備

(-)項目主要原輔材料

該項目主要原輔材料包括PS塑料粒子、PP塑料、ABS塑料、PC塑

料、線材、插頭、錫絲、PVC塑料、鋰電池、馬達、五金、PCBA板、

外箱、導電膜、硅膠、壓條、透明膠帶、膠水、燈條、色粉、油墨、

潤滑油。

(二)主要設備

主要設備包括:波峰焊機、錫爐、浸錫機、切腳機、電烙鐵、示

波器、AI插件機、送料機、空壓機。

十、項目總投資及資金構成

(-)項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算,項目總投資41367.18萬元,其中:建設投資32442.74

萬元,占項目總投資的78.43%;建設期利息801.35萬元,占項目總投

資的1.94%;流動資金8123.09萬元,占項目總投資的19.64%。

(二)建設投資構成

本期項目建設投資32442.74萬元,包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費,其中:工程費用28310.26萬元,工程建設其他費用

3136.12萬元,預備費996.36萬元。

十一、資金籌措方案

本期項目總投資41367.18萬元,其中申請銀行長期貸款16353.98

萬元,其余部分由企業(yè)自籌。

十二、項目預期經濟效益規(guī)劃目標

(-)經濟效益目標值(正常經營年份)

1、營業(yè)收入(SP):91100.00萬元。

2、綜合總成本費用(TC):70530.24萬元。

3、凈利潤(NP):15057.36萬元。

(二)經濟效益評價目標

1、全部投資回收期(Pt):5.33年。

2、財務內部收益率:28.09%o

3、財務凈現值:31347.01萬元。

十三、項目建設進度規(guī)劃

本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行

建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。

十四、項目綜合評價

項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝

成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;

項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的

影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在

財務方面是充分可行的。

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m246667.00約70.00畝

1.1總建筑面積m294248.22

1.2基底面積m229866.88

1.3投資強度萬元/畝461.31

2總投資萬元41367.18

2.1建設投資萬元32442.74

2.1.1工程費用萬元28310.26

2.1.2其他費用萬元3136.12

2.1.3預備費萬元996.36

2.2建設期利息萬元801.35

2.3流動資金萬元8123.09

3資金籌措萬元41367.18

3.1自籌資金萬元25013.20

3.2銀行貸款萬元16353.98

4營業(yè)收入萬元91100.00正常運營年份

5總成本費用萬元70530.24?If

6利潤總額萬元20076.48UIf

7凈利潤萬元15057.36"If

8所得稅萬元5019.12VIf

9增值稅萬元4110.74tl”

10稅金及附加萬元493.28irif

11納稅總額萬元9623.14UIf

12工業(yè)增加值萬元31460.84UIf

13盈虧平衡點萬元34447.84產值

14回收期年5.33

15內部收益率28.09%所得稅后

16財務凈現值萬元31347.01所得稅后

第二章市場分析

一、行業(yè)市場概況

近年來,隨著信息技術產業(yè)的高速增長,我國電子元器件產業(yè)規(guī)

模持續(xù)擴張。我國許多門類的電子元器件產量已穩(wěn)居全球第一位,我

國已經成為高精度電子線組件、微型揚聲器等電子元器件的世界生產

基地。

1、筆記本電腦領域

根據國際研究機構IDC及TrendForce數據顯示,2019年筆記本電

腦市場出貨量為163.70百萬臺,2020年全球筆記本電腦出貨量達到

200.50百萬臺,同比增長22.48%,筆記本電腦的市場規(guī)模增速較往年

大幅提升,同時預計2021年全球筆記本電腦出貨量可達216.80百萬

臺。

目前全球筆記本電腦市場競爭激烈,并呈現出較高的市場集中度。

根據Gartner的統(tǒng)計,2018年至2020年,全球前6大筆記本電腦品牌

商為聯想、惠普、戴爾、蘋果、華碩、宏基,其合計所占市場份額呈

擴大趨勢,2020年的市場占有率約為82.5機

隨著居民收入和消費電子產品技術的顯著提升,人們對消費電子

產品需求不斷擴大,整體市場呈現良好的發(fā)展趨勢。遠程辦公、在線

教育等需求以及電競游戲本、商務辦公等細分筆記本電腦市場的發(fā)展

對筆記本電腦消費市場起到一定的拉動作用。同時因筆記本電腦舊機

存量大,存在明顯的壽命周期,巨大的潛在換機需求也將進一步刺激

筆記本電腦市場。隨著高刷新率屏幕普及、散熱技術提升、柔性面板

技術成熟、WiFi-6技術落地等利好因素來臨,以及華為、小米等筆記

本行業(yè)新興品牌的發(fā)力,筆記本電腦行業(yè)將再次迎來創(chuàng)新大潮。

一般來說,一臺筆記本電腦內部應用1條極細同軸線組件或極細

鐵氟龍線組件及多條其他高精度電子線組件和多個微型揚聲器,筆記

本電腦市場的穩(wěn)步發(fā)展推動了高精度電子線組件及微型揚聲器需求的

持續(xù)增長。

2、安防領域

自21世紀以來我國安防市場一直呈現著高速增長的趨勢,我國安

防行業(yè)總收入在2013年達到3,800億元,2016年達到了5,400億元,

截止至2017年底,行業(yè)總收入增長至突破6,000億元,年均增長

14.4%0據深圳市安全防范行業(yè)協會、CPS中安網及乾坤公共安全研究

院的數據統(tǒng)計,2019年我國安防行業(yè)總收入為8260億元,2020年為

8510億元,全年增長率為3沆

隨著人工智能、云計算、大數據、5G、物聯網等新型基礎設施的

建設和應用,以及視頻技術的不斷迭代更新,“AI+安防”能力已經突

破安防的內涵,安防系統(tǒng)集成的業(yè)務邊界正不斷拓寬,深入到各行各

業(yè)的業(yè)務應用之中,行業(yè)正在進入泛安防時代。

3、無人機領域

2015年至2019年,全球無人機市場規(guī)模年均復合增長率為

19.40%,2019年全球軍用無人機和民用無人機市場規(guī)模分別為703.30

億元和657.38億元,占比分別為51.69%和48.31%。預計到2024年,

全球無人機市場規(guī)模將突破5,000億元。2020年中國民用無人機市場

規(guī)模為599.05億元,占全球民用無人機市場的60.30%,屬于全球領先

地位。

從市場結構上看,2020年我國消費無人機市場規(guī)模為325.83億元,

占比54.39猊工業(yè)無人機市場規(guī)模273.21億元,占比45.61%。2021

年至2024年,工業(yè)無人機將占據我國民用無人機主要市場,市場占比

從55.01%快速增長至72.65%O

根據Frost&Sullivan預測,2020-2024年全球民用無人機市場的

復合年均增長率高達43.03%,預計2024年市場規(guī)模將達4,157.27億

元。伴隨著5G網絡的正式商用,在5G全方面技術提升的推動下,無

人機應用的網絡限制正在被逐步破除,新模式、新機遇來臨,新的行

業(yè)應用領域將會被不斷拓展、深化。5G作為無人機行業(yè)發(fā)展的加速劑,

或將深刻改變行業(yè)目前的現狀,帶來新的發(fā)展變革機遇。

4、VR/AR領域

VR/AR是近年來最受關注的信息現實方式之一,特別是作為頭戴式

可穿戴設備/頭顯,被各類廠家著力布局。根據IDC統(tǒng)計及預測,2020

年全球VR/AR市場規(guī)模約為900億元人民幣,其中VR市場620億元,

AR市場280億元。預計2020-2024五年期間全球虛擬現實產業(yè)規(guī)模年

均增長率約為54%,其中VR增速約45%,AR增速約66%,2024年兩者

份額均為2,400億元人民幣。

5、服務器領域

根據國際研究機構IDC調查數據顯示,2019年國內服務器市場出

貨量為318.60萬臺,同比下降3.70汕市場規(guī)模達到182億美元,同

比上升2.90%。同時根據IDC《2020年第四季度中國服務器市場跟蹤報

告》顯示,2020年中國服務器市場出貨量為350萬臺,同比增長9.8%;

市場規(guī)模為216.49億美元,同比增長19.0隊

IDC預計,隨著國家十四五規(guī)劃的推進以及新基建的投資,未來五

年中國服務器市場將保持健康穩(wěn)定的增長。2021-2025年,中國服務器

市場規(guī)模將由257.31億美元升至410.29億美元,保持12.5%的年復合

增長率。

二、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征

1、周期性

我國正處于電子技術和電子產品更新換代的關鍵時期,國家為信

息化戰(zhàn)略性需求和系統(tǒng)集成能力,大力支持我國新型元器件的發(fā)展。

從行業(yè)整體來看,高精度電子線組件和微型揚聲器下游應用行業(yè)多、

分布較為分散,受單一領域的發(fā)展影響較小。因此該行業(yè)沒有明顯的

周期性。

2、季節(jié)性

由于筆記本電腦等消費類電子生產廠商普遍在節(jié)慶日較多的下半

年推出新產品,消費類電子產品的銷售高峰也多集中在下半年,因此

導致高精度電子線組件、微型揚聲器的產品下半年的銷售往往高于上

半年,體現一定的季節(jié)性特點。但隨著新品類的持續(xù)推出,消費電子

類產品及其對元器件產品需求的季節(jié)性有所降低。

3、區(qū)域性

目前,我國筆記本電腦的ODM/OEM廠商主要集中分布在長三角和

中西部地區(qū)。由于長三角地區(qū)較早承接了發(fā)達國家和地區(qū)的制造業(yè)轉

移,工業(yè)基礎較好,成為制造企業(yè)的主要聚集地。隨著我國勞動力成

本的逐漸提高和國家政策鼓勵,產業(yè)集群存在向我國中西部地區(qū)轉移

的趨勢。如昆山的仁寶、神訊等,合肥的聯寶,上海的廣達以及重慶

的英業(yè)達、廣達、仁寶、和碩等,成都的緯創(chuàng),南昌的華勤等;與之

配套的高精度電子線組件、微型揚聲器的生產廠商也呈上述的區(qū)域性

特點。同時近些年來,由于我國制造業(yè)的升級和東南亞地區(qū)的資源紅

利的影響,越來越多的企業(yè)選擇向具有廉價勞動力資源的東南亞轉移。

第三章建設內容與產品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內容

(-)項目場地規(guī)模

該項目總占地面積46667.00nf(折合約70.00畝),預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積94248.22mo

(二)產能規(guī)模

根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設

規(guī)模確定達產年產XX萬件電子線組件,預計年營業(yè)收入91100.00萬

yc?

二、產品規(guī)劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市

場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能

力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一

致,本報告將按照初步產品方案進行測算。

產品規(guī)劃方案一覽表

產品(服務)

序號單位單價(元)年設計產量產值

名稱

1電子線組件萬件XXX

2電子線組件萬件XXX

3電子線組件萬件XXX

4???萬件

5???萬件

6???萬件

合計XX91100.00

2015年至2019年,全球無人機市場規(guī)模年均復合增長率為

19.40%,2019年全球軍用無人機和民用無人機市場規(guī)模分別為703.30

億元和657.38億元,占比分別為51.69%和48.31%。預計到2024年,

全球無人機市場規(guī)模將突破5,000億元。2020年中國民用無人機市場

規(guī)模為599.05億元,占全球民用無人機市場的60.30%,屬于全球領先

地位。

第四章項目選址方案

一、項目選址原則

1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;

2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;

3、節(jié)約和效力原則;

安全的原則;

4、實事求是的原則;

5、節(jié)約用地;

6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。

二、建設區(qū)基本情況

區(qū)域生產總值增長XX%,固定資產投資增長XX%,社會消費品零售

總額增長XX%,貨物進出口總額增長XX%,全體居民人均可支配收入增

長XX%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率XX%。綜合分析各種有利和不利因素,經充分

征求意見、深入論證和慎重研究,區(qū)域生產總值增長目標確定為XX%左

右。

到“十三五”末,力爭實現經濟增長、發(fā)展質量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位;地區(qū)生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

(一)發(fā)展優(yōu)勢產能的機遇

區(qū)域的產業(yè)轉型升級初見成效,七大主導產業(yè)也呈現穩(wěn)定增長態(tài)

勢。但是如何化解過剩產能、尋求新的發(fā)展動能一直是鄭州市羥業(yè)轉

型升級的重點任務。

以能源和原材料為主題的高耗能行業(yè),如電解鋁、水泥、建材、

化工等,盡管在全部工業(yè)增加值中的比重有所下降,但產能過剩問題

依然明顯,企業(yè)經營效益也不容樂觀,已經成為影響產業(yè)結構調整和

經濟平穩(wěn)運行的潛在隱患。在著重發(fā)展高新技術產業(yè)、降低能源消耗

的新型產業(yè)轉型升級的關鍵時期,化解過剩產能尤為重要。

發(fā)展樞紐經濟,充分給予了將過剩產能轉化為優(yōu)勢產能進行輸出

的機會。作為樞紐城市,鄭州市參與到國家“一帶一路”戰(zhàn)略發(fā)展的

浪潮中,“一帶一路”沿線國家和地區(qū)大多是發(fā)展中國家,國內基礎

建設相對落后,正處于大力發(fā)展基礎設施建設和承接產業(yè)轉移的時期,

在鐵路、公路、港口、電力、通訊等領域有著迫切的建設需求。這些

與基礎設施建設密切相關的行業(yè),正好能夠滿足國家加速工業(yè)化和現

代化進程的需要。

(二)發(fā)展現代物流體系的機遇

物流業(yè)以公路、鐵路、航空等各種立體交通運輸方式相互配合,

擁有便捷、暢通的交通基礎設施網絡、物流和信息網絡,通過梯度推

進戰(zhàn)略,形成資金、技術、管理、人才的雙向輸出輸入,輻射周邊,

繼而對內陸城市群交通、物流、信息的一體化起到積極的推動作用。

通過樞紐經濟的傾向性發(fā)展,地區(qū)作為內陸中心城市,其物流競

爭力,在城市現在和未來的發(fā)展環(huán)境中,物流業(yè)能夠提供比其他類似

城市更具有競爭力的資源稟賦優(yōu)勢、物流服務能力、產業(yè)創(chuàng)新能力及

具有使城市物流業(yè)在市場競爭中獲得并擴大優(yōu)勢的決定性力量的能力。

地區(qū)必定提升科技水平裝備下的各類交通工具的急速發(fā)展,形成現代

化的立體綜合的城市交通網絡體系,在準確把握樞紐經濟帶來的機遇

的同時,也對地區(qū)的樞紐經濟的發(fā)展起著決定性的作用。

(三)發(fā)展新興產業(yè)的機遇

在經濟從高速增長向高質量增長轉變的關鍵時期,地區(qū)正處于工

業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展期,總體呈現出地位提升、優(yōu)勢擴大、穩(wěn)中有

進、蓄勢崛起的良好態(tài)勢。地區(qū)充分利用政策優(yōu)勢,按照高質量發(fā)展

要求,以供給側結構性改革為主線,以大數據、智能化為引領,新動

能加速成長,新支撐加速形成,新產業(yè)加速壯大,為經濟整體質量效

益的持續(xù)提升營造強有力的條件支撐。

優(yōu)化產業(yè)結構,發(fā)展高新技術、新能源利用型等新興產業(yè)是在樞

紐經濟發(fā)展的優(yōu)勢下需要緊緊把握的發(fā)展機遇。地區(qū)擁有良好的基礎

條件。在新興制造業(yè)領域,發(fā)展勢頭強勁。

地區(qū)面向國內外引進一批具有國際視野的科技戰(zhàn)略人才和擁有國

際領先成果的高層次科技領軍人才和團隊。加大新興產業(yè)重點領域高

層次人才的引進和培養(yǎng)力度。在新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、自貿試驗區(qū)、

經濟綜合實驗區(qū)建設人才管理改革試驗區(qū),在人才評價、激勵、流動

和保障等方面開展制度創(chuàng)新。

(四)發(fā)展中原城市群的機遇

隨著樞紐經濟的發(fā)展,地區(qū)作為蓬勃興起的增長極,將更能把握

住機遇,發(fā)展城市群經濟,縮小城市內部發(fā)展不平衡問題、優(yōu)化產業(yè)

結構、提高城鎮(zhèn)化水平。擴大對外經濟合作領域,加快城市群內各個

企業(yè)“走出去”步伐。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

以創(chuàng)新驅動發(fā)展為核心戰(zhàn)略,實現發(fā)展動力轉換。緊緊圍繞知識

產權、新型研發(fā)機構、科技企業(yè)孵化器、高新技術企業(yè)“四大抓手”,

完善大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的制度環(huán)境,加快建成國家創(chuàng)新型城市。

(―)強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位

優(yōu)先支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)創(chuàng)新主導作用。以高新技術

企業(yè)為重點,推進科技型龍頭企業(yè)和中小微創(chuàng)新型企業(yè)協同發(fā)展。

(二)打造創(chuàng)新型人才高地

深入實施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,吸引國內外優(yōu)

秀人才來創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。推進人才發(fā)展體制改革和政策創(chuàng)新,將人才工作

納入法制化軌道,形成具有核心競爭力的人才制度優(yōu)勢。

(三)加強科技創(chuàng)新能力建設

加強協同推進原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新,鼓勵

企業(yè)開展基礎性、前沿性創(chuàng)新,重視顛覆性技術創(chuàng)新,實現科技創(chuàng)新

能力“跨越式”大發(fā)展。

(四)構建開放型區(qū)域創(chuàng)新體系

參與國家全面創(chuàng)新改革試驗試點省的建設,融入自主創(chuàng)新示范區(qū)

的建設,完善激勵和保護創(chuàng)新的制度體系,建成區(qū)域創(chuàng)新重要節(jié)點城

市。

優(yōu)化創(chuàng)新區(qū)域布局。開展學習趕超創(chuàng)新先進城市行動,加強區(qū)域

創(chuàng)新協同發(fā)展戰(zhàn)略合作。提升主城區(qū)創(chuàng)新驅動服務能力,發(fā)揮現代服

務業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式的創(chuàng)新引領作用。

(五)挖掘發(fā)展動力新空間

創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力。當前時期,提高創(chuàng)新資源利用效率,

發(fā)力市場供需兩端升級,激發(fā)全社會創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能,為發(fā)展動

力提供新空間。

四、社會經濟發(fā)展目標

建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經濟發(fā)展強市。經濟保持平穩(wěn)較快增

長,產業(yè)結構優(yōu)化升級,實體經濟不斷壯大,質量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅動成為經濟社會發(fā)展的主要動力,科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協同發(fā)展取得明顯成效,開放型經濟達到新水平。產業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比,傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級,新興產業(yè)蓬勃興起,現代農

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上,市域綜合經濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快,中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升,中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成,城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進,具備條件的

農村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經濟深入發(fā)展,主要污染

物減排如期實現省下達目標任務,森林覆蓋率大幅提升,環(huán)境質量明

顯改善,經濟、人口與資源環(huán)境相協調的發(fā)展格局初步形成。

五、產業(yè)發(fā)展方向

(一)增強經濟動力和活力

充分發(fā)揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用,

優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置,增強經濟增長的

均衡性、協同性和可持續(xù)性。

(二)培育壯大新興產業(yè)

把握產業(yè)發(fā)展新方向,落實《中國制造2025》,以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑,加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產業(yè)為重點的先進制造

業(yè),以信息服務業(yè)為重點的新興生產性服務業(yè),以文化休閑旅游業(yè)為

重點的新興生活性服務業(yè)。

(三)推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級

推動區(qū)內具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產性

服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產技術、商業(yè)模式、供求趨勢的變化,

滿足新需求,采用新技術、新模式,實現優(yōu)化升級。

(四)提升創(chuàng)新驅動能力

加快推進創(chuàng)新發(fā)展,以企業(yè)為創(chuàng)新主體,逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境,形成創(chuàng)新支撐經濟發(fā)展的格局。

六、項目選址綜合評價

項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,

同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、

水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。

第五章SWOT分析說明

一、優(yōu)勢分析(S)

(一)自主研發(fā)優(yōu)勢

公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構

建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)

新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。

公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品

結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充

分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。

在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水

平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產

權的保護。

(二)工藝和質量控制優(yōu)勢

公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為

產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較

早通過IS09001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶

需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,

而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在

日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、

生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。

(三)產品種類齊全優(yōu)勢

公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個

性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,

完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了

對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶

粘性。

公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市

場起到了逐步替代進口產品的作用。

(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢

根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋

了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、

日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,

為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。

公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,

建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維

度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名

銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,

為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。

公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經

銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。

二、劣勢分析(W)

(一)資本實力相對不足

近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品

市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,

公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和

業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變

以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,

以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。

(二)規(guī)模效益不明顯

歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據

了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益

仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)

模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。

三、機會分析(O)

(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎

目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游

客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。

(二)國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展

近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國

家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興

產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健

康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。

四、威脅分析(T)

(一)市場競爭風險

本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)

新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土

競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同

質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較

強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,

公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還

有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結

構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。

(二)新產品開發(fā)風險

多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開

發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品

投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時

準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得

市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市

場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。

(三)核心人員及核心技術流失的風險

公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新

的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于

個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起

到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將

會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。

(四)原材料價格波動風險

原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司

經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模

式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,

并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈

波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利

影響。

(五)產品價格波動風險

公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材

料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略

都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者

行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波

動的風險。

(六)毛利率下滑風險

公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來

如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其

的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率

下滑的風險。

(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險

如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新

技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對

公司盈利水平產生不利影響。

(A)產能擴大后的銷售風險

如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不

能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。

(九)公司成長性風險

行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素

的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務

模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出

現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順

利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風

險。

第六章法人治理結構

一、股東權利及義務

1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東

身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登

記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

2、公司股東享有下列權利:

(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會,并行使相應的表決權;

(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;

(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所

持有的股份;

(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;

(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產的分配;

(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求

公司收購其股份;

(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。

3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東

有權請求人民法院認定無效。

4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,

損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。

5、公司股東承擔下列義務:

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;

(2)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;

(3)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用

公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依

法承擔賠償責任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴

重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。

(4)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。

6、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質

押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。

7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利

益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠

信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用

利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公

司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社

會公眾股股東的利益。

二、董事

1、公司設董事會,對股東大會負責。

2、董事會由5名董事組成,包括2名獨立董事。董事會中設董事

長1名,副董事長1名。

3、董事會行使下列職權:

(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

(2)執(zhí)行股東大會的決議;

(3)決定公司的經營計劃和投資方案;

(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(6)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散

及變更公司形式的方案;

(7)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、

資產抵押、對外擔俁事項、委托理財、關聯交易等事項;

(8)決定公司內部管理機構的設置;

(9)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名,聘

任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事

項和獎懲事項;

(10)制訂公司的基本管理制度;

(11)制訂本章程的修改方案;

(12)管理公司信息披露事項;

(13)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

(14)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;

(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。

4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審

計意見向股東大會作出說明。

5、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,

提高工作效率,保證科學決策。

6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔

保事項、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;

重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會

批準。

董事會可根據公司生產經營的實際情況,決定一年內公司最近一

期經審計總資產30%以下的購買或出售資產,決定一年內公司最近一期

經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押(不含對外

擔保)。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外

擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在

300萬元至3000萬元的關聯交易。

7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

8、董事長行使下列職權:

(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;

(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

(3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他

文件;

(4)行使法定代表人的職權;

(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務

行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會

和股東大會報告;

(6)董事會授予的其他職權。

9、公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履

行職務的,由副董事長履行董事長職務;副董事長不能履行職務或者

不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

10、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開

10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。

11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可

以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集

和主持董事會會議。

12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:電話、傳真、郵

件等;通知時限為:3日。

13、董事會會議通知包括以下內容:

(1)會議日期和地點;

(2)會議期限;

(3)事由及議題;

(4)發(fā)出通知的日期。

14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決

議,必須經全體董事的過半數通過。

董事會決議的表決,實行一人一票。

15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯關系的,不

得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事

會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決

議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不

足3人的,應將該事項提交股東大會審議。

審議涉及關聯交易的議案時,如選擇反對或贊成的董事人數相等

時,應將該提案提交公司股東大會審議。

16、董事會決議表決方式為:舉手表決或投票表決。董事會會議

在保障董事充分

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