醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作制度_第1頁
醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作制度_第2頁
醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作制度_第3頁
醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作制度_第4頁
醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作制度_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作制度第一章總則為加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部的紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)工作,提升醫(yī)院管理水平,保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,維護(hù)患者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)察法》、《中華人民共和國審計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,特制定本制度。本制度旨在明確醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室的職責(zé)、工作流程及監(jiān)督機(jī)制,以確保醫(yī)院各項(xiàng)工作的規(guī)范性和有效性。第二章適用范圍本制度適用于醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室全體工作人員及各科室、相關(guān)部門在工作中所涉及的紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)活動(dòng)。所有員工及相關(guān)方在執(zhí)行本制度時(shí),均應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院內(nèi)部管理規(guī)定。第三章工作目標(biāo)1.加強(qiáng)監(jiān)督管理:通過有效的紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)工作,促使醫(yī)院各項(xiàng)工作合規(guī),防范和制止違紀(jì)違法行為。2.提高工作透明度:建立透明的審計(jì)和監(jiān)督機(jī)制,確保各項(xiàng)決策和資金使用的公開、公平、公正。3.強(qiáng)化責(zé)任追究:對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理,追究相關(guān)責(zé)任,維護(hù)醫(yī)院的整體形象和聲譽(yù)。4.促進(jìn)持續(xù)改進(jìn):通過審計(jì)工作,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理中的不足,提出改進(jìn)建議,促進(jìn)醫(yī)院管理的科學(xué)化和規(guī)范化。第四章職責(zé)分工1.紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院各部門及工作人員的行為進(jìn)行監(jiān)督,確保遵循法律法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度。受理對(duì)醫(yī)院工作人員的舉報(bào)和投訴,進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議。定期開展廉政教育,增強(qiáng)員工的廉潔自律意識(shí)。2.審計(jì)職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理及其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),確保財(cái)務(wù)的合法性和合規(guī)性。定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),確保資金使用的效率和效益。參與醫(yī)院重大項(xiàng)目的審計(jì)工作,確保項(xiàng)目的合規(guī)性和合理性。第五章工作流程第1節(jié)監(jiān)督檢查流程1.計(jì)劃制定:每年年初,紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室應(yīng)根據(jù)醫(yī)院工作重點(diǎn),制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃,并報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批。2.實(shí)施檢查:按照年度計(jì)劃,開展專項(xiàng)檢查、隨機(jī)抽查等,檢查內(nèi)容包括財(cái)務(wù)管理、藥品采購、醫(yī)療服務(wù)等方面。3.問題反饋:對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)向相關(guān)部門反饋,并要求限期整改。4.整改落實(shí):相關(guān)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,并向紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室報(bào)告整改情況。5.后續(xù)跟蹤:對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保整改措施落實(shí)到位。第2節(jié)審計(jì)流程1.審計(jì)計(jì)劃:根據(jù)醫(yī)院工作需要,制定審計(jì)計(jì)劃,明確審計(jì)目標(biāo)、范圍和時(shí)間安排。2.審計(jì)準(zhǔn)備:收集相關(guān)資料,了解被審計(jì)單位的基本情況,準(zhǔn)備審計(jì)所需的工具和模板。3.實(shí)施審計(jì):通過查閱資料、訪談相關(guān)人員、實(shí)地檢查等方式進(jìn)行審計(jì),確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。4.審計(jì)報(bào)告:完成審計(jì)后,撰寫審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)發(fā)現(xiàn)、問題分析及整改建議。5.整改落實(shí):被審計(jì)單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改,并將整改情況反饋給審計(jì)室。第六章監(jiān)督機(jī)制1.自我監(jiān)督:紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,定期召開會(huì)議,分析工作中存在的問題,提出改進(jìn)措施。2.外部監(jiān)督:積極配合上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)部門的工作,接受外部監(jiān)督,確保工作的客觀公正。3.定期評(píng)估:每年對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作進(jìn)行評(píng)估,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出改進(jìn)建議,并形成書面報(bào)告。4.投訴渠道:建立投訴舉報(bào)機(jī)制,暢通員工和患者的投訴渠道,確保及時(shí)處理各類投訴,提高工作透明度。第七章附則1.本制度由醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實(shí)施。2.本制度如需修訂,應(yīng)由紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室提出,報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。結(jié)語本制度的制定旨在

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論