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文檔簡介

大自然紙質(zhì)餐具手冊

根據(jù)GB/T19001-2008idtTS09001:2008標準

編號:DZR/Q-2009版號/修改狀態(tài):A/1

發(fā)放號:受控狀態(tài):

持有者:

編制部門:審核人:

批準人:

2010年2月1日公布2010年2月1日實施

目.?錄

章節(jié)號章節(jié)內(nèi)容對應(yīng)標準條款頁碼

0.1章頒布令、任命書

0.2章質(zhì)量手冊說明1.11.223

0.3章質(zhì)量手卅修訂記錄

0.4章公司概況

1.0章公司組織機構(gòu)圖

3.0章職能分解表

4.0章質(zhì)量管理體系4.14.2

4.2.3章文件操縱程序4.2.3

1.2.4章記錄操縱程序4.2.4

5.1章管理職責(zé)5.15.2

5.3章質(zhì)量方針5.3

5.4章質(zhì)量策劃操縱程序5.4.15.4.2

5.5章職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.15.5.25.5.35.5.4

5.6章管理評審操縱程序5.6

6.0章資源管理6.1

6.2章人力資源操縱程序6.2

6.3章基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.36.4

7.0章產(chǎn)品實現(xiàn)7

7.1章產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序7.1

7.2章與顧客有關(guān)的操縱程序7.2

7.3章設(shè)計與開發(fā)(不包含)刪除

7.4章采購操縱程序7.4

7.5章生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序7.5

7.6章監(jiān)視與測量設(shè)備操縱程序7.6

8.0章測量分析與改進8.1

&2.1章顧客滿意程度測量程序8.2.1

8.2.2章內(nèi)部審核操縱程序8.2.2

&2.3章過程與產(chǎn)品監(jiān)視操縱程序8.2.38.2.4

8.3章不合格品操縱程序8.3

8.4章數(shù)據(jù)分析操縱程序8.4

8.5章改進操縱程序8.5

頒布令

本公司根據(jù)IS09001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第A版,

現(xiàn)予以批準頒布實施。

本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)

與行動準則,公司全體員工務(wù)必遵守執(zhí)行。

總經(jīng)理:林志慧

2010年2月1口

任命書

為了貫徹IS09001:2008標準,加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo),特任命汪萍為我公司

的管理者代表.

管理者代表的職責(zé)是:

1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施與保持;

2.負責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與改進的需求;

3.確保本公司員工提高滿足顧客要求的意識;

4.負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜;

5.負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。

總經(jīng)理:林志慧

2010年2月1日

0.2質(zhì)量手冊說明

1手冊內(nèi)容

本手冊第根據(jù)IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》與本公司的實際相結(jié)合編制而成的,

包含:

1.1公司質(zhì)量管理體系的范圍,它包含了TS09001:2(X)8標準的全部要求;

1.2質(zhì)量管理標準與公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件;

1.3對質(zhì)量管理體系所包含的過程順序與相互作用的表達。

2適用范圍

本質(zhì)量手冊用于需要證實本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求,通過

質(zhì)量體系的有效運用,包含體系持續(xù)改進的過程與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,并

提高顧客滿意度。對內(nèi)質(zhì)量手冊是本公司生產(chǎn)項目所涉及的各職能部門及至每個員工都務(wù)必

遵守的基本準則,也是評價質(zhì)量管理體系的基本根據(jù);對外,本質(zhì)量手冊宣布了本公司對質(zhì)

員的承諾??商峁┖贤闆r,第二方認定/注冊與第三方認證/注冊等三種情況下,證明本公

司質(zhì)量管理體系滿足GB/T19001-2000idtIS09001:司08標準要求。

公司質(zhì)量體系覆蓋范圍:食品用紙容器(淋膜紙杯)的生產(chǎn)及有關(guān)服務(wù)

由于公司產(chǎn)品成熟且為顧客來樣生產(chǎn),故刪除7.3設(shè)計開發(fā)過程。

3引用標準

IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求

IS09000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

4術(shù)語與定義

本手冊采取TS09000:2008《質(zhì)量管理體系一一基本與術(shù)語》的術(shù)語與定義。

5本手冊為公司受控文件,由公司總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有有關(guān)事宜均由辦公

室統(tǒng)一負責(zé),未經(jīng)管理者代表批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)

離工作崗位時,應(yīng)將手冊交還給辦公室,辦理核收登記。

6手冊持有者應(yīng)妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。

7在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到辦公室,辦公室

應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審,必要時對手冊予以修改,執(zhí)行《文件操縱程序》

的有關(guān)規(guī)定。

0.3質(zhì)量手冊修訂記錄

序號章號標題修訂次數(shù)修改頁批準生效日期更換單號

1

2

3

4

5

6

7

8

0.4公司概況

海寧市杭州大自然紙質(zhì)餐具有限公司位于國際觀潮勝地一海寧市,地處浙江省北部,杭嘉湖平原南端,東距

上海125公里,西離杭州61.5公里,滬杭高速公路穿境而過,地理位置優(yōu)越,交通非常便利。

公司成立于1995年,現(xiàn)屬于股份制企業(yè),注冊資本168萬元,是浙江省最早的紙餐具生產(chǎn)企業(yè)之一。集研究開

發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)于一體,公司要緊仝產(chǎn)紙質(zhì)餐具,產(chǎn)品有冰淇淋杯系列、飲料杯系列、單面淋膜系列、雙面淋膜

系列。產(chǎn)品規(guī)格眾多,共有三十余種,同時也能夠根據(jù)客戶的需要訂制特殊規(guī)格的紙杯。公司現(xiàn)擁有十條生產(chǎn)

線,年生產(chǎn)力為1億多只,產(chǎn)值1D00萬元。產(chǎn)品使用德國海德堡五色印刷機印刷,具有色澤潔白、表面光潔、

無異味、無毒、耐水、耐油、耐溫等特點,能在大自然環(huán)境中自行降解,是最好的綠色餐具。目前公司的產(chǎn)品

在行業(yè)與客戶之間建立了良好的信譽與口碑,已遠銷德國、日本、新西蘭、中東、臺灣等國家與地區(qū),并與日

本長崎的客戶建立了長期的合作關(guān)系,每月出口日本3-4只貨柜。

關(guān)愛自然,崇尚綠色。海寧市杭州大自然紙質(zhì)餐具有限公司將以優(yōu)秀的品質(zhì)、優(yōu)惠的價格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)竭誠為

廣大客戶提供滿意放心的綠色餐具。真誠歡迎各商界朋友的來電、洽談、惠顧!

地址:浙江省海寧市軍湖路18號

1.0公司質(zhì)量組織機構(gòu)圖

注:財務(wù)部不涉及質(zhì)量管理體系

3.0質(zhì)量管理體系過程職能分配表

(“▲”要緊職能,配合職能。)

X.職能部門生產(chǎn)

管理品

IS09001?2l)00

總經(jīng)辦公采購銷售技

者管

標準條款理室部部術(shù)

代表部

4.1總要求▲△△△△△△

4.2.1文件要求▲△△△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△A△△

4.2.3文件操縱△△▲△△△△

4.2.4記錄操縱△△▲△△△△

5管理職責(zé)

5.1管理承諾▲△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△

5.4策劃△▲△△△△△

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△

5.6管理評審▲△△△△△△

6資源管理

6.1資源提供▲△△△△△△

6.2人力資源△△▲△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲△

6.4工作環(huán)境△△△△A▲△

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△▲△

7.2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△

7.3設(shè)計與開發(fā)—

7.4采購A△A▲△AA

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱△△△△△▲△

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程確認△△△△△▲△

7.5.3標識與可追溯性△△△△△▲△

7.5.4顧客財產(chǎn)△△△△▲△△

7.5.5產(chǎn)品防護△△△△△▲△

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱△△△△△▲

8測量、分析與改進

8.1總則△▲△△△△△

8.2.1顧客滿意△△△△▲△△

8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△

8.2.3過程的監(jiān)視與測量△▲△△△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量△△△△△△▲

8.3不合格品操縱△△△△△△▲

8.4數(shù)據(jù)分析△△△△A△▲

8.5改進△▲△△△△△

4.0質(zhì)量管理體系

1目的

說明對公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的

息要求。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的操縱。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系;

b)批準質(zhì)量手冊、公布質(zhì)量方針與目標。

3.2管理者代表

a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持;

b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包含改進需求;

c)在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。

3.3辦公室

a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司質(zhì)量管理體正常運行。

b)負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針與目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。

4.程序

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

a)應(yīng)確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司質(zhì)量管理中的應(yīng)用;

b)確定這些體系過程的順序與相互作用;

c)確定為確保這些過程的有效運行與操縱所需的準則與方法;

d)確保能夠獲得必要的資源與信息,以支持這些過程的運行與對這些過程的監(jiān)視;

e)監(jiān)視、測量與分析這些過程;

f)實施必要的措施,以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果與對這些過程的持續(xù)改進。

4.1.1本公司按GB/T1900T2008idt1S09001:2008標準建立文件化質(zhì)量體系,對標準要

求,按照質(zhì)量管理的基本原則一一過程方法,分為四大過程。

4.1.1.1管理職責(zé)過程

確定本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標,明確本公司組織機構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能

與相互關(guān)系,規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗證人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系,明確本

公司的根本目標是實現(xiàn)顧客滿意,顧客是本公司各項活動的中心。

4.1.1.2資源管理過程

資源是質(zhì)量管理體系有效運作與滿足過程運作要求的基礎(chǔ),具體分為:人力資源管理、

設(shè)施與工作環(huán)境管理兩個過程,并編寫相應(yīng)程序文件予以操縱。

4.1.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程

根據(jù)本公司項目范圍與組織機構(gòu)的職能分配,產(chǎn)品實現(xiàn)過程能夠劃分為:產(chǎn)品實現(xiàn)的策

劃、與顧客有關(guān)的過程、物資采購、生產(chǎn)服務(wù)提供、監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱六個過程,并制

定相應(yīng)的管理程序。

4.1.1.4測量、分析與改進過程

對測量、分析與改進過程的管埋分為:監(jiān)視與測量、不合格操縱、數(shù)據(jù)分析、改進四個過程,

編寫程序文件加以管理與操縱。

4.1.1.5公司無外包過程。如出現(xiàn)則對外包過程按《采購操縱程序》執(zhí)行

4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實施與持續(xù)改進。

4.2.1按照抬09001:2008標準要求及公司的實際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體

系有效運行。

4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖/\

第一層次/質(zhì)量手朋\

/包含質(zhì)量\

/方針、質(zhì)量目標\

第書/程序文件\

第三層/卷理標準、技術(shù)標準、記錄文件、表格藐倉質(zhì)量文/\

4.2.3第三層次文件可分為兩類:

a)包含管理制度等:技術(shù)標準;圖紙、記錄文件等。

b)其它質(zhì)量文件:能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件

或者其它標準、規(guī)范等,文件構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動方式。

4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化,

應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評審,確保有效性、充分性與適宜性,執(zhí)行《文件操縱

程序》有關(guān)規(guī)定。

4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素養(yǎng)等,應(yīng)

切合實際,便于懂得應(yīng)用。

4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或者照片、樣件等,都應(yīng)校照《文件

操縱程序》進行管理。

4.2.7為實施上述要求,本章編制了下列程序文件:

標題IS09001:2008參照條款

DZR-423-2008文件操縱程序4.2.3

DZR-424-2008記錄操縱程序4.2.4

DZR-423-2008文件操縱程序

1目的

對與產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與資料進行操縱,以確保各有關(guān)場合使用文件

的有效版本。

2適用范圍

適用于產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運行中的全部文件的操縱。

3職責(zé)

3.1管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊各程序文件,總經(jīng)理負責(zé)批準公布質(zhì)量手冊與程序文件。

3.2各部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理有關(guān)的文件的編制、使用、保管,辦公室負責(zé)發(fā)放、收

奠、整理、歸檔等。第三層次文件由各部門負責(zé)人審核,管理者代表批準。

3.3辦公室為此程序的歸口管理部門。

4.工作程序

4.1文件與資料的分類、保管

4.1.1質(zhì)量手冊(包含了所有過程操縱的程序文件)。

4.1.2公司第三層質(zhì)量管理體系文件分為兩類:

a)包含管理標準;管理文件、技術(shù)文件、圖紙;記錄文件等,由各部門自行儲存。

b)其它質(zhì)量文件:能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件

或者其它標準、規(guī)范等,文件構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的部門儲存、

使用。

4.2文件編制、編號

文件起草部門根據(jù)文件的內(nèi)容進行文件的編制,按職責(zé)的要求進行文件的審批。

a)質(zhì)量手冊

DZRQ2009

公司代號質(zhì)量管理體系年號

b)程序文件編號為公司代號+標準條款號+年號

c)第三層次文件

DZRG(J)-XX-2008

公司代號文件順序號年號

G——管理文件;J——技術(shù)文件

d)圖紙編號根據(jù)產(chǎn)品的代號表示

4.3文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定:

體系文件的初始版本/修訂狀態(tài)為A/0,第一次換版為B版,以后換版依次類推為C版、

D版、……,文件第一次換頁修改修訂狀態(tài)為1,以后修改依次為2、3,修改3次后應(yīng)換版。

4.3.1公司內(nèi)部使用的現(xiàn)行有效文件應(yīng)形成《受控文件清單》,由辦公室負責(zé)編制。

4.3.2外來文件由辦公室負責(zé)編制《受控文件清單》,其編號按原編號實施,文件的發(fā)放與

歸檔參照4.4與4.7條執(zhí)行。

4.3.3辦公室負責(zé)不定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律性文件的有效性。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1文件在發(fā)放前,由辦公室確定發(fā)放范圍并編制《文件發(fā)文登記》,應(yīng)包含發(fā)放文件名

稱、發(fā)放部門、簽收入等。

4.4.2公司文件分受控文件與非受控文件兩種,文件是否受控,取決于發(fā)放時對其操縱要求

入一致而不一致。非受控文件只進行登記,不再進行后續(xù)修改的跟蹤。受控文件的受控方式

有:

a)發(fā)放號管理:指在發(fā)放文件文本時,對每一文本進行獨立的發(fā)放編號,以確保需要回

收時能收回發(fā)放區(qū)域的文本。文件發(fā)放時,應(yīng)對發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)文登記》及文

件文本上,進行編號,當(dāng)文件需要回收時,按發(fā)放號回收文件。如:《質(zhì)量手朋》、《程序

文件》等。

b)版本清單操縱:指已納入本公司質(zhì)量的法律、法規(guī)及標準等,應(yīng)及時跟蹤其有效版本,

以確保使用有效的外部文件。應(yīng)定期公布有效版本清單,操縱其使用狀態(tài)。如:體系記錄表

式等。

4.4.3手冊與程序等文件的發(fā)放應(yīng)有受控標識。

4.4.4《受控文件清單》由辦公室編制,注明文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)。

4.4.5文件發(fā)放時,文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)文登記》上簽名領(lǐng)取,并注明相應(yīng)分發(fā)號、以便

于追溯。

4.4.6當(dāng)文件使用人將文件丟失后,應(yīng)按4.4.5條辦理領(lǐng)用手續(xù)。并務(wù)必在領(lǐng)用申請中做出

說明,文件補發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號,并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。

4.5文件的評審與更換

4.5.1文件應(yīng)定期進行評審,評審文件的適宜性,當(dāng)文件不適宜現(xiàn)有環(huán)境時應(yīng)進行更換。文

件需要更換時,由文件更換提出人或者文件更換提出部門的負責(zé)人填寫《文件/記錄更換/增

添申請單》,說明更換原因,對重要性的更換如技術(shù)參數(shù)等,應(yīng)附有充分的根據(jù),必要時還

應(yīng)對更換內(nèi)容進行評審。

4.5.2文件更換應(yīng)有審核、批準應(yīng)由原審批人進行。當(dāng)原審批人已不在職時,可由接替其崗

位的人員審批,但應(yīng)獲得原審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.5.3文件更換采取杠改或者換頁方式進行。更換時,由更換人將錯誤處用斜線劃掉,當(dāng)一

災(zāi)杠改超過五處或者一次更換內(nèi)容較多時,采取換頁方式更換。換由更換時,文件的修訂狀

態(tài)作相應(yīng)的變化。

4.6文件的換版與作廢

4.6.1文件經(jīng)多次更換或者文件需大幅度修改時,應(yīng)進行換版。原版本文件作廢,換發(fā)新版

不。辦公室負責(zé)相應(yīng)《受控文件清單》內(nèi)容的更換。

4.6.2作廢的文件由指定文件發(fā)放人員按《文件發(fā)文登記》上的名單收回并記錄。需銷毀與

需作資料保留的作廢文件,由管理者代表批準后,由辦公室統(tǒng)一銷毀或者加蓋“失效保留”

印章后保留。

4.7文件的歸檔:需歸檔的文件由各部門交辦公室存檔,填寫《歸檔資料登記表》。

5.有關(guān)文件

DZR-424-2008《記錄操縱程序》

6.體系記錄

DZR-423-01-A/0《受控文件清單》

DZR-423-02-A/0《文件發(fā)文登記》

DZR-423-03-A/0《文件更換/增添申請單》

DZR-423-04-A/0《歸檔資料登記表》

DZR-424-2008記錄操縱程序

1目的

對質(zhì)量管理文件所要求的記錄予以操縱,以提供符合要求與質(zhì)量管理有效運行的證據(jù)。

2范圍

適用于本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄的管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負責(zé)對記錄表式的統(tǒng)一管理、編目

3.2各部門負責(zé)對本部門參與質(zhì)量管理體系運行的記錄的收集、組卷、歸檔、保管與處理。

4程序

4.1記錄的分類:

證明產(chǎn)品質(zhì)量、體系過程符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄,必要時由各部門進行整理歸檔至品

管部:其他質(zhì)量運行產(chǎn)生的記錄按有關(guān)程序要求由各部門自行進行儲存。

4.2記錄表式的分級管理原則

4.2.1辦公室是質(zhì)量記錄的歸口管理部門,負責(zé)記錄表式的登記、編碼等管理工作。

4.2.2各使用記錄的部門,負責(zé)有關(guān)記錄的編制、填寫、收集、儲存、歸檔。

4.3記錄標準格式的編制、修改與備案

4.3.1第一版質(zhì)量記錄表式的產(chǎn)生:管理者代表在組織編制質(zhì)量管理文件時,應(yīng)將證實程

序文件運行的記錄表式一并設(shè)計編制。原表格經(jīng)編碼、備案后可繼續(xù)使用。記錄表式應(yīng)形成

《體系記錄清單》,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準,由辦公室登記編碼并備案。

4.3.2各部門根據(jù)工作需要,如需增加或者修改記錄表式時,可編制記錄表式,并填寫《文

件更換/增添申請單》,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,由辦公室登記編碼并備案。

4.3.3辦公室對公司的記錄進行管理,并編制《體系記錄清單》,內(nèi)容包含體系記錄名稱、

編碼、歸口部門、儲存期限等內(nèi)容。辦公室應(yīng)隨時將新增與修改的《體系記錄清單》定期向

使用部門公布。

4.4體系記錄的標識

4.4.1為保證體系記錄具有唯一的標識,每一體系記錄表式均應(yīng)有唯一的版本號說明其有

效版本狀態(tài)。

4.4.2編碼方式:

a)公司自制體系記錄的編碼方式:使用

DZRXXX一**一A/0

公司代號標準條款記錄順序號修改狀態(tài)

b)記錄版本號按《文件操縱程序》中文件的版本及修訂狀態(tài)執(zhí)行;

c)非公司自制的質(zhì)量記錄沿用原編碼。

4.5體系記錄的使用

4.5.1體系記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意途改;如某種原因不能

填寫的欄目,應(yīng)能說明理由,并將該項用單杠劃去;各有關(guān)欄目負責(zé)人簽名不同意空白。

4.5.2如因筆誤或者計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)使用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上修改后

的數(shù)據(jù),加蓋或者簽上修改人的印章或者姓名及日期。

4.G體系記錄的收集要求

各部門的體系記錄均應(yīng)由專人負責(zé)收集整理,做到及時、齊全,便于查找。

4.7體系記錄的歸檔、貯存與保管

4.7.1公司各部門參與質(zhì)量、環(huán)境體系運行的體系記錄,各部門負責(zé)整理儲存歸檔。公司

各部門自行儲存的體系記錄通常儲存期為3年,可根據(jù)體系記錄的重要程度適當(dāng)延長儲存期

限,并在《體系記錄清單》上明確。

4.7.2各部門在生產(chǎn)與體系運行過程中形成的體系記錄,在使用過程中,應(yīng)由專人保管,并

登記目錄,以便于跟蹤檢索。

4.7.3歸檔的體系記錄應(yīng)擺放有序,貯存于整潔、適宜的環(huán)境中,并注意做好防潮、防火等

二作。

4.8體系記錄的銷毀

4.8.1超過儲存期限的體系記錄經(jīng)部門負責(zé)人同意后應(yīng)予以銷毀。

4.8.2銷毀體系記錄應(yīng)很多于兩人進行。

5有關(guān)文件

DZR-423-2008《文件操縱程序》

6體系記錄

DZR-424-01-A/0《體系記錄清單》

DZR-423-03-A/0《文件更換/增添申請單》

5.1/5.2管理職責(zé)

1目的

規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾與實施的活動。

2范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3程序概要

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過下列活動對其建立與改進質(zhì)量管理體的承諾提供證據(jù)

3.1.1向組織傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性

a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識,清晰熟悉讓顧客滿意是最基本的要求;

b)總經(jīng)理應(yīng)清晰熟悉產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量認識緊密有關(guān);

c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或者會議等各類方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識,都

能認識到滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要求對公司的直要性,并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)

量的意識,使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。

3.1.2總經(jīng)理負責(zé)制定與批準公司的質(zhì)量方針與目標。

3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審,執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源。

3.2以顧客為關(guān)注焦點

3.2.1確定顧客的需求與期望

通過市場調(diào)研、預(yù)測,或者與顧客直接接觸來實現(xiàn),執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》。

3.2.2將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包含對產(chǎn)品的要求、過程要求與質(zhì)量管理體系等,只有完全滿足顧客的需求與

期望時,顧客才會滿意。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

a)公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準規(guī)定;

b)顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂,

因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新,執(zhí)行《管理評審操縱程序》的

規(guī)定。

3.3為實現(xiàn)上述要求,本章編制了下列文件。

標題1S09001:2008參照條款

5.3質(zhì)量方針5.3

DZR-504-2008管理策劃操縱程序5.4.15.4.2

5.5職責(zé)與權(quán)限5.5.15.5.25.5.3

DZR-506-2008管理評審操縱程序5.6

5.3質(zhì)量方針

1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標,確保顧客的需求與期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品與服務(wù)

要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為:

質(zhì)量是信譽的保證,真誠是合作的基礎(chǔ)

本公司為機械零部件加工制造生產(chǎn)企業(yè),公司在每一個生產(chǎn)、服務(wù)過程追求制作精益,

堅持以人為本,真誠服務(wù),質(zhì)量第,全心全意為顧客服務(wù)。

2本方針與公司總體經(jīng)營方針相適用、協(xié)調(diào),它是公司經(jīng)營方針重要的構(gòu)成部分,表達了滿

足要求與持續(xù)改進的承諾。

3本方針為制定與評審質(zhì)量目標提供了框架,公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相

應(yīng)的質(zhì)量目標,執(zhí)行《管理策劃操縱程序》。

4各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證與作業(yè)等層次,使全體員工正確懂得并堅

決執(zhí)行。

5公司應(yīng)不斷的對質(zhì)量方針進行適宜性評審,必要時可對其進行修訂以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的

變化。執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

6對質(zhì)量方針的批準、公布、評審、修改都應(yīng)實行操縱,執(zhí)行《文件操縱程序》。

DZR-504-2008管理策劃操縱程序

1目的

對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行策劃。

2范圍

適用于對實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別與策劃。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標,配置必要的資源,負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出

文件。

3.2管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。

3.3辦公室負責(zé)組織各部門進行管理策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對實施情況進行監(jiān)督檢

So

4程序

4.1質(zhì)量目標

4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針,組織制定質(zhì)量目標。質(zhì)量目標包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的,并與質(zhì)量方針相一致。質(zhì)量目標為:

1)成品一次交檢合格率98%(含)以上

2)顧客滿意度90%以上

4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標,為

保證目標順利完成,需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。

4.2進行質(zhì)量策劃的時機

組織在下列情況卜.需進行質(zhì)量策劃:

a)按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系;

b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化;

c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化;

d)現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項。

e)對QMS的變更進行策劃與實施時,保持質(zhì)量管理體系的完整性。

4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需資源加以識別與策劃。質(zhì)量策劃的具體內(nèi)容應(yīng)包含:

a)需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出

相應(yīng)的規(guī)定;

b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置;

c)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標與階段或者局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定,重點應(yīng)評審過

程與活動的改進;

d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距,確保持續(xù)改進,提高質(zhì)量管理體系的有效性與

效率;

e)策劃的結(jié)果(包含變更)應(yīng)形成文件,如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。

4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則

a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標、并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其

它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)致:

b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查與更換

4.5.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行操縱,并將決行情況、

存在的問題及時反饋到品管部車間。

4.5.2品管部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查與驗證,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。

4.5.3質(zhì)量策劃的更換

a)質(zhì)量策劃的更換應(yīng)在受控狀態(tài)下進行,應(yīng)由更換部門填寫《文件更換/增添申請》,

經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更換,按《文件操縱程序》執(zhí)行;

b)在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行,比如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相

應(yīng)的變更,以確保體系的正常運行。

4.5.4質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件,由辦公室負責(zé)存檔儲存。

5有關(guān)文件

DZR-423-2008《文件操縱程序》

DZR-701-2008《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序》

6記錄

DZR-423-03-A/0《文件更換/增添申請單》

5.5職責(zé)與權(quán)限

1目的

對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定與溝通,以促進有效的質(zhì)量管理。

2范圍

適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門與有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)

定。

3職責(zé)與權(quán)限

3.1總經(jīng)理

一一全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向公司職工傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性;

一一開發(fā)業(yè)務(wù)渠道,打開產(chǎn)品銷路,不斷完善經(jīng)營管理體制。

---制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標;

——確保質(zhì)量管理體系的運行所務(wù)必的資源配置;

——公司重大事務(wù)作出決策。

——進行管理評審

3.2辦公室

一一在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)將公司的質(zhì)量方針、目標為要緊內(nèi)容納入全公司質(zhì)量管理活動,

并對質(zhì)量方針與目標進行宣傳貫徹;

一一負責(zé)各部門規(guī)章制度、管理標準的編制、頒布,并堅持執(zhí)行情況;

——協(xié)助品管部編寫《質(zhì)量手冊》與《程序文件》,協(xié)調(diào)與檢查各職能部門工作情況;

——負責(zé)熟悉有關(guān)的方針、政策;

——負責(zé)質(zhì)量體系文件與資料的管理;

——負責(zé)編寫各部門負責(zé)人的《崗位人員任職要求》并對人力資源的操縱;

3.3采購部

——負責(zé)對所需物資的采購,并對合格供方進行有效操縱,確保采購合格的產(chǎn)品。

一一把好質(zhì)量關(guān),發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格、品質(zhì)有問題,應(yīng)在第一現(xiàn)場予以處理或者退貨。

3.4銷售部

——搞好進展與合作單位的穩(wěn)固良好關(guān)系,進展對外網(wǎng)絡(luò)、拓展業(yè)務(wù)。

——正確及時捕捉業(yè)務(wù)信息,作出客觀的信息評估。

——負責(zé)與顧客溝通,有效處理顧客的意見與投訴。

——負責(zé)做好顧客滿意度的調(diào)查。

——負責(zé)顧客財產(chǎn)的保護。

一-嚴格掌握配件產(chǎn)品質(zhì)量、價格,同意公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查。

加強市場調(diào)杳,識別顧客需求情況,并組織對顧客的需求進行評審.

3.5生產(chǎn)技術(shù)部

——負責(zé)按策劃的技術(shù)要求進行生產(chǎn)制作。

——負責(zé)設(shè)備與生產(chǎn)環(huán)境的管理。

——負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作。

——負責(zé)制定各產(chǎn)晶的生產(chǎn)工藝文件、工藝圖紙,編制作業(yè)指導(dǎo)書。

——負責(zé)半成品質(zhì)量的檢驗。

一一負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場標識、產(chǎn)品防護的管理。

3.6品管部

一一負責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊》與《程序文件》;

——負責(zé)不合格品的處置及對產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作。

——負責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)核查,督促責(zé)任部門做好不合格品糾正,并做好預(yù)防措施。

----負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗。

——負責(zé)測量設(shè)備的管理。

一一負責(zé)不合格品的操縱及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。

3.7內(nèi)審員

——服從審核組長的安排,配合支持審核組長的工作,按時完成內(nèi)審;

——遵守相應(yīng)的審核要求,傳達與闡明審核要求;

——有效的策劃與履行被給予的職責(zé),將觀察結(jié)果形成文件,報告審核結(jié)果;

——驗證所采取的糾正措施的有效性,儲存與審核有關(guān)的文件。

4內(nèi)部溝通

4.1管理者代表應(yīng)確保在不一致層次與職能之間就質(zhì)量管理體系的過程,包含質(zhì)量要求,質(zhì)

置目標的完成情況,與實施的有效性進行溝通,相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。

4.2辦公室負責(zé)對外通過網(wǎng)絡(luò)、政府等渠道收集各信息,對內(nèi)可采取宣傳報,各類會議及各

類媒體等。

4.3辦公室負責(zé)公司內(nèi)部的溝通工作。

4.4生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)工序過程的溝通,并合理安排生產(chǎn)計劃。

4.5品管部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的溝通工作.

DZR-506-2008管理評審操縱程序

1目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量的管理評審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)確定管理評審的時機,主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量運行情況,提出改進需求的建議,編寫相應(yīng)的管理評

審報告。

3.3辦公室負責(zé)評審計劃的制訂,收集并組織提供管理評審所需的資料,負責(zé)對評審后的糾

正、預(yù)防措施進行跟蹤與驗證。

3.4各有關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,并負責(zé)實施管理評審

中提出的各類有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每隔一年至少進行一次管理評審,時間間隔不超過12月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,

乜可根據(jù)需要安排。

4.1.2通常辦公室于每次管理評審一周前編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理批準,下發(fā)各有

關(guān)部門。計劃要緊內(nèi)容包含:

a)評審時間;b)評審目的;

c)評審范圍及評審主題;d)評審根據(jù);

e)評審議程。f)參加評審部門(人員);

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審的頻次,《管理評審計劃》可臨時發(fā)放。

a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品活動服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故時;

c)發(fā)生用戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生;

d)當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有重大調(diào)整時;

e)市場需求發(fā)生重大變化時;

f)馬上進行第二、第三方審核或者法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

g)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格與嚴重不符合時。

4.2管理評審輸入

a)審核結(jié)果,包含第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋,包含滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

C)過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性,包含過程、產(chǎn)品測量與監(jiān)控的結(jié)果;

d)預(yù)防與糾正措施的狀況,包含對內(nèi)部審核與口常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正與預(yù)防措

施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)改進的建議;

Q可能影響質(zhì)量管理體系的各類變化,包含內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,市場、

競爭對手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

h)質(zhì)量管理體系運行狀況,包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的適宜性與有效性。

4.3評審準備

4.3.1辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》。

4.3.2各部門根據(jù)《管理評審計劃》組織評審有關(guān)資料的準備,如:

a)辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織內(nèi)外部體系審核結(jié)果、評審資料的收集,準備

必要的文件,評審奧料由管理者代表確認。并負責(zé)提供文件、記錄及人力資源、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的

操縱情況。

b)管理者代表組織糾正措施驗證資料的準備,負責(zé)提供質(zhì)量方針、目標實施情況。

c)銷售部負責(zé)提供顧客滿意度的調(diào)查情況,提供供方、采購情況,與顧客(顧客反饋、

投訴及處理結(jié)果資料)有關(guān)資料

d)生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、任務(wù)完成情況與生產(chǎn)設(shè)備的使用情況的管理。

e)品管部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及測量設(shè)備使用情況的管理

4.4管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人與有關(guān)人員對評審輸入作出評價,關(guān)于存在或者

潛在的不合格項與不符合項提出糾正與預(yù)防措施,確定責(zé)任人與整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包含進一步調(diào)查、驗證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出可包含下列方間有關(guān)措施:

a)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性與有效性的評價及其過程的改進,包含質(zhì)量方針、質(zhì)

量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評價;

b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包含是否需要進行產(chǎn)品、過

程審核內(nèi)容有關(guān)的要求;

c)資源需求等。

4.5.3會議結(jié)束后,由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,

經(jīng)總經(jīng)理審批后,并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出能夠作為下次管理評審的輸

入。

4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施與驗證

有關(guān)部門對管理評審輸出中需要改進的采取糾正、預(yù)防措施并加以實施,辦公室對糾正

與預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。對措施跟蹤的驗證情況應(yīng)匯報最高管理者。

4.7假如評審結(jié)果引起文件更換,應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的有關(guān)體系記錄由辦公室按《記錄操縱程序》保管,包含管理評審計劃,

評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5.有關(guān)文件

DZR-822-2008《內(nèi)部審核操縱程序》

DZR-423-2008《文件操縱程序》

DZR-424-2008《記錄操縱程序》

6體系記錄

DZR-506-01-A/0《管理評審計劃》

DZR-506-02-A/0《管理評審報告》

DZR-506-03-A/0《簽到表》

DZR-506-04-A/0《會議記錄》

6.0資源管理

1應(yīng)及時確定并提供所需的資源,以

a)實施與改進質(zhì)量管理體系的過程;

b)達到顧客滿意。

2資源可包含人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。

3本公司從顧客滿意的角度出發(fā),對人員、設(shè)施與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的耍求,特編制下列

的程序文件:

標題IS09001:2008參照條款

DZR-602-2008人力資源操縱程序6.2

DZR-603/604-2008設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.36.4

6.2人力資源管理操縱程序

1目的

通過建立良好的人力資源管理結(jié)構(gòu),對承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位職責(zé)與能力

要求,并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。以確保人力資源能夠習(xí)慣本公司質(zhì)量要求。

2范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量規(guī)定職責(zé)的所有人員,包含臨時雇傭的人員。

3職責(zé)

3.1辦公室負責(zé)組織對公司人力資源的培訓(xùn)管理,負責(zé)制定《崗位工作人員任職要求》與《年

度培訓(xùn)計劃》組織對培訓(xùn)效果進行評估。

3.2各部門配合做好本公司人力資源的培訓(xùn)與管理。

4程序

4.1人員安排

4.1.1公司應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的,對能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、

技能與經(jīng)驗等方面考慮。

4.1.2辦公室組織各部門編制本部門《崗位工作人員任職要求》經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理

批準后實施。

4.1.3《崗位工作人員任職要求》做為公司各崗位人員工作的行為準則。

4.2能力、意識與培訓(xùn)

4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量管理活動的人員的能力要求,分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員

二,根據(jù)他們的崗位職責(zé)實施培訓(xùn)。

4.2.2新員工培訓(xùn)

a)公司的基本情況簡介

b)IS09001:2008質(zhì)量管理體系的有關(guān)基礎(chǔ)知識

c)職業(yè)道德及有關(guān)技術(shù)、管理文件。

d)公司對員工的期望

e)新入職員工的培訓(xùn)由公司辦公室負責(zé)組織考核,考核合格者方可上崗;記錄儲存在辦

公室。

4.2.3在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)

4.2.3.1培訓(xùn)要緊內(nèi)容

a)熟悉崗位的基本情況(如崗位職責(zé)、人員配備及設(shè)備、設(shè)施的分布等)

b)熟悉本崗位的作業(yè)要求、有關(guān)程序文件、生產(chǎn)范圍所用工、機具的性能與操作要領(lǐng)、

安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施、作業(yè)環(huán)境的操縱措施及個人防護要求、文明生產(chǎn)要求。由

所在部門或者主管部門負責(zé)組織,培訓(xùn)記錄交辦公室儲存。

4.2.3.2由員工所在部門負責(zé)進行培訓(xùn)。填寫《培訓(xùn)簽到表》

4.2.4特殊工種人員的培訓(xùn)

a)特殊工種操作、駕駛員、電工等需要取得有關(guān)主管部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。

b)質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由國家認可機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。

4.2.5通過教育與培訓(xùn),使員工意識到:

a)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性;

b)違反這些要求所造成的后果;

c)自己從事的活動與公司進展的有關(guān)性;

d)公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出奉獻。

4.2.6評價所提供培訓(xùn)的有效性

通過理論考核、操作考核、業(yè)績評價與觀察等方法,評價培訓(xùn)的有效性,評價被培訓(xùn)的

人員是否具備了所需的能力;

4.2.7在策劃與組織培訓(xùn)時,應(yīng)充分考慮到同意培訓(xùn)人員本身的職責(zé)、能力、教育程度、同

意程度。

4.2.8辦公室負責(zé)建立儲存員工培訓(xùn)檔案,填定《職工培訓(xùn)檔案》。

4.3年度培訓(xùn)計劃的制定:

每年年初,公司各部門根據(jù)本部門需要,向辦公室提出培訓(xùn)需求,填寫《培訓(xùn)申請表》,

確定本年度的培訓(xùn)計劃要求。編制公司《年度培訓(xùn)計劃》,并經(jīng)總經(jīng)理批準。

4.4各部門人員外培時,應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》,辦公室備案,總經(jīng)理批準。

應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。

5有關(guān)文件

《崗位工作人員能力要求》

6體系記錄

DZR-602-01-A/0《培訓(xùn)申請表》

DZR-602-02-A/0《年度培訓(xùn)計劃》

DZR-602-03-A/0《培訓(xùn)實施評價表》

DZR-506-03-A/0《簽到表》

DZR-602-04-A/0《職工培訓(xùn)檔案》

DZR-603/604-2008基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理操縱程序

1目的

識別并提供與保護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合

性所需的工作環(huán)境中人與物的因素。

2適用范圍

適用丁為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,如工作場所、硬件與軟件、工具與設(shè)備、支

持性服務(wù)如通訊、運輸基礎(chǔ)設(shè)施的操縱;對工作環(huán)境中人與物的因素進行操縱。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施(辦公設(shè)施由辦公室負責(zé))與工作環(huán)

境進行操縱。

3.2采購部負責(zé)過程設(shè)備及辦公設(shè)施的采購。

3.3各部門負責(zé)本部門基礎(chǔ)沒施(如監(jiān)視與測量設(shè)備等)的配置申請與保護;

4程序

4.1生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供與保護

4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別

公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包含:

a)工作場地、辦公設(shè)備、倉庫等;

b)過程設(shè)備與工具:機械設(shè)施、檢測設(shè)備及有關(guān)軟件等:

c)運輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應(yīng)等支持性服務(wù)。

4.1.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供

生產(chǎn)技術(shù)部(或者辦公室等使用部門)根據(jù)使用單位的要求及公司進展的需要,提出設(shè)

施配置申請,寫明基礎(chǔ)設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等,報總經(jīng)理批準后,由采購

部負責(zé)組織采購。

4.1.3基礎(chǔ)設(shè)施的驗收、編號

a)采購設(shè)備類基礎(chǔ)設(shè)施,大型設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部組織品管部、設(shè)備管理員、倉庫管理

員及財務(wù)部進行驗收,確認滿足要求后由各驗收人在《基礎(chǔ)設(shè)施驗收單》上簽字驗

收,并記錄基礎(chǔ)設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容?!痘A(chǔ)

設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)技術(shù)部保管。

b)驗收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施,采購部負責(zé)與供方或者承建方協(xié)商解決,并在《基礎(chǔ)設(shè)施

驗收單》上記錄處理結(jié)果;

c)生產(chǎn)技術(shù)部對驗收合格的基礎(chǔ)設(shè)施進行編號,建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》并儲存記錄。

設(shè)備的編號為:DZRS-XX(數(shù)字)

4.1.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用、保尹與保養(yǎng)

a)根據(jù)生產(chǎn)的需要生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫重要設(shè)備的操作規(guī)程,提供給各班組作為崗位

操作規(guī)程的重要構(gòu)成部份,發(fā)放給使用部門。

b)設(shè)備操作員按操作規(guī)程進行操作(特定設(shè)備由指定人員操作)。

c)生產(chǎn)技術(shù)部編制《基礎(chǔ)設(shè)備檢修計劃》,保護人員對生產(chǎn)設(shè)施進行保護與保養(yǎng),并

將保護保養(yǎng)記錄到《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》。

c)口常生產(chǎn)中設(shè)備的保護保養(yǎng)由設(shè)備保護人員負責(zé)實施,對無法排除的故障上報生產(chǎn)

技術(shù)部,由設(shè)備生產(chǎn)廠家檢修,檢修情況由設(shè)備保護人員作好記錄,填寫《基礎(chǔ)設(shè)

施檢修記錄》,設(shè)備檢修后須經(jīng)使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。

4.1.5基礎(chǔ)設(shè)施的報廢

a)對無法修復(fù)或者無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)施,由生產(chǎn)技術(shù)部提出基礎(chǔ)設(shè)施報廢申請,經(jīng)

總經(jīng)理批準后報廢,生產(chǎn)技術(shù)部在《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》中注明情況。

b)報廢的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)掛果廢牌。

4.2工作環(huán)境

4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)過程的需要,負責(zé)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)

境,可包含:

a)生產(chǎn)場地應(yīng)有生產(chǎn)通道。

b)對工作場地實行定置管理,努力提高工作效率。

c)確保員工的工作環(huán)境符合衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等勞動法規(guī)的要求。

d)制造性的工作方法與更多的參與機會。

e)各車間內(nèi)要求清潔。由專人一天一次進行打掃

f)各車間內(nèi)務(wù)必配置一定數(shù)量的滅火器?,F(xiàn)場嚴禁煙火。

g)車間組長每天對現(xiàn)場進行巡查。

4.2.2必要時,工作環(huán)境的沒置應(yīng)符合有關(guān)勞動法規(guī)及產(chǎn)品標準要求。

5有關(guān)文件

DZR-704-2008《采購操縱程序》

6體系記錄

DZR-603-01-A/0《基礎(chǔ)設(shè)施驗收單》DZR-603-03-A/0《基礎(chǔ)設(shè)施檢修計劃》

DZR-603-02-A/0《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》DZR-603-04-A/0《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與

子過程,他們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)品增值。這些過程中,一個過程的輸出將直接形成下一個

過程的輸入,而且這些過程與子過程的互相影響可能是復(fù)雜的,下述文件提供了這些過程的

框架:

標題IS09001:2008參照條款

DZR-701-2008產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序7.1

DZR-702-2008與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.2

DZR-703-2008設(shè)計與開發(fā)操縱程序7.3

DZR-704-2008采購操縱程序7.4

DZR-705-2008A生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序7.5

DZR-705-2008B生產(chǎn)服務(wù)提供操縱程序7.5

DZR-706-2008監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱程序7.6

DZR-701-2008產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序

1目的

對特定的項目或者合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源與活動順序,以確保滿足規(guī)定要求。

2使用范圍

適用于與特定產(chǎn)品、

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