標(biāo)奇公司財(cái)務(wù)部操作手冊_第1頁
標(biāo)奇公司財(cái)務(wù)部操作手冊_第2頁
標(biāo)奇公司財(cái)務(wù)部操作手冊_第3頁
標(biāo)奇公司財(cái)務(wù)部操作手冊_第4頁
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文檔簡介

工作分析與組織設(shè)計(jì)

《標(biāo)奇公司財(cái)務(wù)部操作手冊》

學(xué)院管理學(xué)院

專業(yè)人力資源管理

年級班別

學(xué)號

學(xué)生姓名

廣東工業(yè)大學(xué)

2012年X月

目錄

1.財(cái)務(wù)部..........................................2

1.1崗位設(shè)置和職責(zé)..............................2

1.1.1崗位設(shè)置圖..............................2

1.1.2崗位職責(zé)(說明書)......................2

1.2業(yè)務(wù)流程及規(guī)范..............................4

1.2.1材料采購流程...........................4

1.2.2領(lǐng)料流程................................8

1.2.3成品(半成品)入庫流程.................10

1.2.4產(chǎn)品出貨流程...........................12

1.2.5產(chǎn)品安裝流程...........................14

1.2.6產(chǎn)品送貨流程...........................16

1.3財(cái)務(wù)管理制度:.............................18

1.4附錄.......................................21

1.4.1財(cái)務(wù)報(bào)表...............................21

1.4.2現(xiàn)金流量表.............................22

1.4.3利潤表.................................23

I.財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部職能

根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算,并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理;

對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算;

對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。

1.1崗位設(shè)置和職責(zé)

1.1.1崗位設(shè)置圖

1.1.1.1財(cái)務(wù)部崗位總體結(jié)構(gòu)圖

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

計(jì)

1.1.2崗位職責(zé)(說明書)

1.1.2.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的會計(jì)核算工作:

2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的崗位確定及工作安排;

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算并組織實(shí)施;

4、負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)工作;

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)內(nèi)外工作關(guān)系,實(shí)施有效溝通:

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)員工業(yè)務(wù)技能

的提高和潛能的開發(fā);

7、成本費(fèi)用、收益的監(jiān)督與反映;

2

1.1.2.2財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金日清月結(jié)工作;

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款支付業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)購買銀行支票和領(lǐng)取銀行單據(jù)以及銀行支票的保

管工作;

4、負(fù)責(zé)公司有價(jià)證券的保管工作;

5、定期與會計(jì)和銀行對帳,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)按規(guī)定處理二

6、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購領(lǐng)、開具及核銷工作;

7、負(fù)責(zé)公司部分項(xiàng)目的備查登記和統(tǒng)計(jì)工作;

8、負(fù)責(zé)保管公章;

9、負(fù)責(zé)審核各種款項(xiàng)收支的合法性與合理性;

1()、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

1.1.2.3財(cái)務(wù)部會計(jì)助理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的營業(yè)額、倉庫帳

務(wù)、公司及廠部工資等.業(yè)務(wù)

的統(tǒng)計(jì)核算工作;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的匯總核算及應(yīng)收賬款的催收工

作;

3、負(fù)責(zé)對倉庫的庫存、出入庫

情況進(jìn)行核算,并編制倉庫

的月、季、年度報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)日記賬的輸入;

5、協(xié)作會計(jì)的其他財(cái)務(wù)工作;

6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

3

1.2業(yè)務(wù)流程及規(guī)范

1.2.1材料采購流程

1.2.1.1材料采購流程圖

:倉管)(財(cái)務(wù))

4

1.2.1.2材料采購流程描述表

驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳

號步驟名稱操作環(huán)節(jié)

岡位岡LXJ位/-X.岡ULJ位/JL.單位工作規(guī)范及單據(jù)

1.生產(chǎn)計(jì)劃1.1填制制作任務(wù)單,營運(yùn)部營運(yùn)部——材料采購制

下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。度與規(guī)范

2.材料預(yù)算2.1根據(jù)制作任務(wù)單進(jìn)預(yù)算員預(yù)算員——材料采購制

行材料預(yù)算,編制成本度與規(guī)范

預(yù)算單。

3.請購計(jì)劃3.1根據(jù)成本預(yù)算單及采購員采購員——材料采購制

庫存存料量確定應(yīng)采購度與規(guī)范

材料的品種、規(guī)格和數(shù)

量,通過與三家以上的

供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議

價(jià),填寫申購單。3

4.審批4.1對申購單進(jìn)行審核、營運(yùn)總——材料采購制

監(jiān)

批準(zhǔn)后簽字。監(jiān)度與規(guī)范

5.訂購5.1根據(jù)審批后的申購采購員采購員——----材料采購制

單組織材料采購,填寫度與規(guī)范

訂購單寄交廠商。

6.驗(yàn)收入庫6.1材料運(yùn)達(dá)后,倉管倉管員倉管員——材料采購制

員憑訂購單核對品名、度與規(guī)范

規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量

檢驗(yàn),必要時(shí)通知質(zhì)檢

員進(jìn)行材料質(zhì)量檢驗(yàn),

合格后入庫堆放。

7.入庫記錄7.1在材料入庫堆放的倉管員倉管員——材料采購制—

同時(shí)填寫入庫單。度與規(guī)范

8.入帳8.1根據(jù)入庫單記錄材倉管員倉管員——材料采購制—

料收、發(fā)、存數(shù)量賬本。室主任度與規(guī)范

9.庫存月報(bào)9.1月末,根據(jù)材料收、倉管員倉管員——材料采購制

發(fā)、存數(shù)量賬本編制本度與規(guī)范

月材料收、發(fā)、存月報(bào)

表。

10.帳務(wù)處理10.1下月7日前,將材財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部營運(yùn)部財(cái)務(wù)部材料采購制—

料的收、發(fā)、存月報(bào)表會計(jì)助會計(jì)助預(yù)算員度與規(guī)范

與材料明細(xì)帳核對。理理

5

11.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)

11.流程異常營運(yùn)部營運(yùn)部——材料采購制

部或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)

處理總監(jiān)總監(jiān)度與規(guī)范

都無法解決的問題時(shí),

應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或堇事

長匯報(bào)情況,尋求解決

辦法。

1.2.1.3材料采購制度及工作規(guī)范

1.2.1.3.1請購程序

1、常用材料定期采購備倉由采購員填寫請購單,列明需采

購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途說明、材料類別、填單日期、需用

日期。非常用材料(指僅在某個(gè)工地使用的特殊材料)由工地負(fù)責(zé)

人填寫請購單采購,并在請購單上請購人處簽名。

2、倉管人員對請購單所列請購材料檢查庫存量,填寫庫存

量、前購日期、前購單價(jià)、前購廠商交回材料請購人。

3、公司經(jīng)理對所申請采購材料是否同意采購及對規(guī)格、數(shù)

量進(jìn)行批復(fù),如同意則交采購員進(jìn)行詢價(jià)。

1.2.1.3.2詢價(jià)程序

1、材料采購員對所請購材料詢價(jià),必須要求供貨廠商提供正式發(fā)

票,報(bào)價(jià)為提供正式發(fā)票的含稅價(jià),材料單價(jià)應(yīng)為常用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單

位價(jià)格報(bào)價(jià)(如鋼材用元/噸、元/公斤等,不宜用米/元報(bào)價(jià))。新

產(chǎn)品及大宗材料(暫定1000元以上)原則上要求提供三家供貨商價(jià)

格。采購人員詳細(xì)填寫請購單上的詢價(jià)記錄。非國標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)簡要說

明與國標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量差距。

2、特殊材料采購員應(yīng)提供貨物樣板或經(jīng)材料使用人現(xiàn)場

確認(rèn)產(chǎn)品滿足使用要求,簽名確認(rèn)再采購。

3、先由公司經(jīng)理初定擬選用廠家,再由局領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

1.2.1.3.3采購程序:

1、局領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)采購后,采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照確認(rèn)廠商、單價(jià)、材料

規(guī)格、數(shù)量等要求進(jìn)行采購。

1.2.1.3.4收貨及入倉程序

1、貨到后由品檢人員核對產(chǎn)品規(guī)格要求進(jìn)行質(zhì)量瞼收,在目前未設(shè)

6

立質(zhì)檢員之前,由采購員對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),并由公司派專人協(xié)助。

2、采購員點(diǎn)清數(shù)量,倉管人員核對數(shù)量無誤后入庫,倉管

員填寫收貨記錄等有關(guān)內(nèi)容,簽名后采購單交回采購員。

3、所有采購的材料必須入庫后再領(lǐng)取出倉使用,特殊情況

未能經(jīng)倉管核對數(shù)量入倉的,須事前經(jīng)得倉管同意,事后補(bǔ)辦入倉

手續(xù)方能報(bào)銷。

1.2.135報(bào)銷程序

1、采購人員憑發(fā)票、

數(shù)量證明、采購單按局《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度》

有關(guān)規(guī)定程序報(bào)銷。其中發(fā)票需采購經(jīng)手人、倉管員、經(jīng)理簽名后

才能送局領(lǐng)導(dǎo)簽名。

2、財(cái)務(wù)人員入賬后核對金額內(nèi)容,設(shè)備入冊。

注意:所有人員使用得材料要求在倉庫領(lǐng)取,因特殊情況需臨時(shí)在外購買得,施工

員須經(jīng)得公司經(jīng)理同意才能購買,并在報(bào)銷前補(bǔ)辦填寫采購單、入倉等手續(xù)

7

1.2.2領(lǐng)料流程

1.2.2.1領(lǐng)料流程圖

(倉管)(財(cái)務(wù))

8

1.2.2.2領(lǐng)料流程描述表

步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳

步驟名稱操作環(huán)節(jié)

序號崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

1.接制作工1.1廠部各部門主管接到廠部各廠部各領(lǐng)料流程制領(lǐng)料單

單廠長派發(fā)制作工單后,部門主部門主度及規(guī)范

對工藝圖紙進(jìn)行研究,管管

熟悉工藝過程及產(chǎn)品要

求等。

2.1.填寫2.1廠部各部門主管根據(jù)廠部各廠部各領(lǐng)料流程制領(lǐng)料單

制作工單的要求,填寫部門主部門主度及規(guī)范

領(lǐng)料領(lǐng)料單。管管

倉管員倉管員領(lǐng)料單

3.2.審核3.1接到領(lǐng)料單后,領(lǐng)料流程制

度及規(guī)范

應(yīng)與營運(yùn)部下達(dá)的

制作任務(wù)單進(jìn)行核

對,經(jīng)核對無誤后方

可發(fā)料。如有疑問或

缺料,應(yīng)及時(shí)向營運(yùn)

部反映。

4領(lǐng)料4.1廠部各部門主管領(lǐng)料航線員室主任領(lǐng)料流程制

后,應(yīng)按規(guī)定的工藝進(jìn)度及規(guī)范

行開料,對可利用的余

料及時(shí)送回

倉庫存放。

5出庫記錄5.1在發(fā)料的同時(shí)填寫倉管員倉管員——領(lǐng)料流程制材料出庫

材料出庫單。度及規(guī)范單

6入帳6.1根據(jù)材料出庫單記倉管員倉管員——領(lǐng)料流程制材料出庫

錄材料收、發(fā)、存數(shù)量度及規(guī)范單

賬本。

7庫存月報(bào)7.1月末,根據(jù)材料收、倉管員倉管員領(lǐng)料流程制

發(fā)、存數(shù)量賬本編制本度及規(guī)范

月材料收、發(fā)、存月報(bào)

表。

8帳務(wù)處理8.1下月7日前,將材財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部——領(lǐng)料流程制—

料的收、發(fā)、存月報(bào)表會計(jì)助會計(jì)助度及規(guī)范

與材料明細(xì)帳核對。理理

9

9流程異常9.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部領(lǐng)料流程制

處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都度及規(guī)范

無法解決的問題時(shí),應(yīng)

及時(shí)向總經(jīng)理或董事長

匯報(bào)情況,尋求解決辦

法。

1.2.3成品(半成品)入庫流程

1.231成品(半成品)入庫流程圖

質(zhì)檢員

包裝工

廠長

倉管

倉管

倉管

(倉管)(財(cái)務(wù)部)

10

1.2.3.2成品(半成品)入庫流程描述表

步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳

步驟名稱操作環(huán)節(jié)

序號崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

1.已檢驗(yàn)的1.1完成成品的檢驗(yàn),給質(zhì)檢員質(zhì)檢員——成品(半成

合格品合格品貼上合格證。品)入庫流

程制度及工

作規(guī)范

成品(半成

2.包裝2.1對需要包裝的產(chǎn)品,包裝工包裝工

由廠部安排工人進(jìn)行包品)入庫流

裝,要特別注意包裝質(zhì)程制度及工

量作規(guī)范

成品(半成

3.審核3.1對已包裝好的產(chǎn)品進(jìn)廠長廠長

行審核(確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、品)入庫流

入庫通知

數(shù)量、送貨地點(diǎn)等)無程制度及工

誤后,簽字認(rèn)可,下發(fā)作規(guī)范

入庫通知單。

成品(半成

4.驗(yàn)收入庫4.1接到入庫通知單后,倉管員倉管員

組織驗(yàn)收(產(chǎn)品規(guī)格、品)入庫流入庫通知

數(shù)量、送貨地點(diǎn)等)無程制度及工單

誤后,同時(shí)填寫入庫單。作規(guī)范

成品(半成

5.通知營運(yùn)5.1及時(shí)送交一份入庫單倉管員倉管員

品)入庫流

部給營運(yùn)部。入庫單

程制度及工

作規(guī)范

6.入帳6.1根據(jù)入庫單記錄成品倉管員倉管員

(半成品)收、發(fā)、存入庫單

數(shù)量賬本

7.庫存月報(bào)7.1月末,根據(jù)材料收、倉管員倉管員

發(fā)、存數(shù)量賬本編制本

月成品(半成品)收、

發(fā)、存月報(bào)表

8.帳務(wù)處理8.1下月7日前,將成品財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

(半成品)的收、發(fā)、會計(jì)助會計(jì)助

存月報(bào)表與材料明細(xì)帳理理

核對

11

9.流程異常).1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部-

處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都

無法解決的問題時(shí),應(yīng)

及時(shí)向總經(jīng)理或董事長

匯報(bào)情況,尋求解決辦

1.2.4產(chǎn)品出貨流程

1.2.4.1產(chǎn)品出貨流程圖

(倉管)(財(cái)務(wù)部)

12

1.2.4.2產(chǎn)品出貨流程描述表

步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳

步驟名稱操作環(huán)節(jié)

序號崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

產(chǎn)品出貨流

1接入庫通L1接到入庫通知單,審營運(yùn)部營運(yùn)部—入庫通知

程制度和規(guī)

查后交由營運(yùn)部調(diào)度總監(jiān)總監(jiān)營運(yùn)部單

知單范

員。調(diào)度員

產(chǎn)品出貨流

2填寫出貨2.1根據(jù)入庫通知單,填營運(yùn)部營運(yùn)部入庫通知

調(diào)度員調(diào)度員程制度和規(guī)單

/安裝通寫出貨/安裝通知單,范

知單將通知單統(tǒng)一編號,

錄入電腦。

產(chǎn)品出貨流

3下發(fā)出貨3.1將出貨/安裝通知單營運(yùn)部營運(yùn)部----出貨/安裝

程制度和規(guī)

下發(fā)給市場人員、采購調(diào)度員調(diào)度員市場人通知單

/安裝通

員/廠部。員、采范

知單購員/

廠部

產(chǎn)品出貨流

4接單、審4.1接到安裝隊(duì)的出貨/倉管員倉管員營運(yùn)部出貨/安裝

安裝通知單,經(jīng)審核無程制度和規(guī)通知單

核、發(fā)貨誤后發(fā)貨,如有疑問,營運(yùn)部范

將信息反饋回營運(yùn)部。

產(chǎn)品出貨流

出庫記錄5.1在成品出庫的同時(shí)填倉管員倉管員—出庫記錄

5—

寫出庫記錄單。程制度和規(guī)單

產(chǎn)品出貨流

6入帳6.1根據(jù)出庫單記錄成品倉管員倉管員—出庫單

—程制度和規(guī)

收、發(fā)、存數(shù)量賬本。

產(chǎn)品出貨流

7庫存月報(bào)7.1月末,根據(jù)成品收、倉管員倉管員——

發(fā)、存數(shù)量賬本編制本—程制度和規(guī)

月收、發(fā)、存月報(bào)表。范

8.帳務(wù)處理8.1下月7口前,將成品財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

(半成品)的收、發(fā)、會計(jì)助會計(jì)助

存月報(bào)表與材料明細(xì)帳理理

核對

13

9.流程異常9.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部-

處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都

無法解決的問題時(shí),應(yīng)

及時(shí)向總經(jīng)理或董事長

匯報(bào)情況,尋求解決辦

1.2.5產(chǎn)品安裝流程

1.2.5.1產(chǎn)品安裝流程圖

營運(yùn)部調(diào)度員

下發(fā)安裝通知

通知客戶

(市場人員)

14

1.2.5.2產(chǎn)品安裝流程描述表

步驟步驟名責(zé)任配接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳

操作環(huán)節(jié)崗

序號稱崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

發(fā)安

11.1將安裝通知單下發(fā)給市營運(yùn)部營運(yùn)部市場人—產(chǎn)品安裝流安裝通知

通知

裝場人員及廠部調(diào)度員調(diào)度員員及廠程制度及規(guī)單

部范

1.1通知客L1.1通知客戶做好安裝準(zhǔn)市場人市場人——產(chǎn)品安裝流安裝通知

戶備員員程制度及規(guī)單

2廠部接2.1接到安裝通知單后,必須廠長廠長——產(chǎn)品安裝流安裝通知

最少提前一天安排下一個(gè)工程制度及規(guī)單

作日的安裝任務(wù)(特殊情況范

除外),以便安裝隊(duì)做好安裝

準(zhǔn)備工作。

3安裝隊(duì)3.1接到廠長下發(fā)的安裝通安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流安裝通知

接單知單后,必須提前做好安裝隊(duì)長程制度及規(guī)單

準(zhǔn)備工作,如人員準(zhǔn)備、工范

具清單、產(chǎn)品清單等。

3.1出貨3.1.1帶上安裝通知單到倉安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流安裝通知

庫提貨,并根據(jù)工具清單、隊(duì)長程制度及規(guī)單

產(chǎn)品清單逐一清點(diǎn)無誤后方范

可裝車出發(fā)

4安裝4.1抵達(dá)現(xiàn)場后,應(yīng)首先與對安裝隊(duì)安裝隊(duì)————產(chǎn)品安裝流——

方負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系,按施工程制度及規(guī)

圖或指定位置進(jìn)行安裝。安范

裝時(shí),應(yīng)維護(hù)公司形象,做

到文明施工、安全施工

5驗(yàn)收5.1安裝完畢后,應(yīng)要求對方安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流施工單的

負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收、填寫施工隊(duì)長隊(duì)長程制度及規(guī)回單

單的回單。范

6帳務(wù)處6.1及時(shí)將施工單的回單送安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流施工單的

理交到營運(yùn)部調(diào)度員,營運(yùn)部隊(duì)長隊(duì)長程制度及規(guī)回單

調(diào)度員準(zhǔn)確地處理好相關(guān)報(bào)范

表交財(cái)務(wù)處理。

7.1對需要進(jìn)行售后維修服

7.歸檔保客戶部客戶部——產(chǎn)品安裝流—

存務(wù)的產(chǎn)品建立檔案,保證為程制度及規(guī)

顧客提供完善的服務(wù)。范

15

8流程異8.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部或產(chǎn)品安裝流

常處理部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都無法解程制度及規(guī)

決的問題時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)范

理或董事長匯報(bào)情況,尋求—

解決辦法

1.2.6產(chǎn)品送貨流程

1.2.6.1產(chǎn)品送貨流程圖

(客戶部)(財(cái)務(wù)部)

16

1.2.6.2產(chǎn)品送貨流程描述表

步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳

步驟名稱操作環(huán)節(jié)

序號崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)

產(chǎn)品送貨流

1.發(fā)出入庫1.1廠部生產(chǎn)的成品經(jīng)倉管員倉管員———

最終檢驗(yàn)合格入庫后,程制度與規(guī)

產(chǎn)品到貨

應(yīng)馬上將入庫情況電話范

通知通知營運(yùn)部。

產(chǎn)品送貨流

1.1發(fā)出外協(xié)1.1.1外協(xié)產(chǎn)品到貨后,營運(yùn)部營運(yùn)部營運(yùn)部

立刻對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收副經(jīng)理副經(jīng)理調(diào)度員程制度與規(guī)

產(chǎn)品到貨

(數(shù)量和質(zhì)量),待驗(yàn)收范

通知無誤后,通知營運(yùn)部調(diào)

度員外協(xié)產(chǎn)品到貨情

況。

1.1.2如果該批產(chǎn)品需要

重新包裝/分發(fā),則由營

運(yùn)部總監(jiān)組織營運(yùn)部人

員或其他人員共同完成

這些任務(wù)

產(chǎn)品送貨流

2下發(fā)送貨2.1將送貨通知單下發(fā)營運(yùn)部營運(yùn)部市場人—送貨通知

給市場人員及采購員調(diào)度員調(diào)度員員、采程制度與規(guī)單

通知單

購員范

產(chǎn)品送貨流

2.1下發(fā)送貨2.1.1如果該批產(chǎn)品在廠營運(yùn)部營運(yùn)部倉管員—送貨通知

部倉庫,還需同時(shí)給倉調(diào)度員調(diào)度員程制度與規(guī)單

通知單

管員下發(fā)送貨通知單。范

產(chǎn)品送貨流

2.2通知客戶2.2下發(fā)送貨通知單后,市場人市場人———

程制度與規(guī)

通知客戶員

產(chǎn)品送貨流

2.3運(yùn)輸調(diào)度2.3做好運(yùn)輸調(diào)度工作。采購員采購員———

如果采購員確有其他任(市場(市場程制度與規(guī)

務(wù),則由相關(guān)市場人員人員)人員)范

來完成送貨任務(wù)

產(chǎn)品送貨流

3出貨3.1帶上送貨通知單到采購員采購員倉庫/—送貨通知

程制度與規(guī)

倉庫/營運(yùn)部提貨,并根(市場(市場營運(yùn)部單

據(jù)產(chǎn)品清單逐一清點(diǎn)無人員)人員)范

誤后方可裝車出發(fā)。室主任

17

產(chǎn)品送貨流

4驗(yàn)收4.1將貨物送達(dá)目的地采購員采購員———

后,應(yīng)要求對方負(fù)責(zé)人(市場(市場程制度與規(guī)

進(jìn)行驗(yàn)收、填寫送貨單人員)人員)范

的回單。如果對方拒絕

收貨,則通知客戶部、

營運(yùn)部進(jìn)行處理。

產(chǎn)品送貨流

5帳務(wù)處理5.1及時(shí)將施工單的回單安裝隊(duì)安裝隊(duì)——施工單的

程制度與規(guī)

送交到營運(yùn)部調(diào)度員,隊(duì)長隊(duì)長回單

營運(yùn)部調(diào)度員準(zhǔn)確地處范

理好相關(guān)報(bào)表交財(cái)務(wù)處

理。

6.1對需要進(jìn)行售后維修產(chǎn)品送貨流

6歸檔保存客戶部客戶部———

服務(wù)的產(chǎn)品建立檔案,程制度與規(guī)

保證為顧客提供完善的范

服務(wù)。

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