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文檔簡介
工作分析與組織設(shè)計(jì)
《標(biāo)奇公司財(cái)務(wù)部操作手冊》
學(xué)院管理學(xué)院
專業(yè)人力資源管理
年級班別
學(xué)號
學(xué)生姓名
廣東工業(yè)大學(xué)
2012年X月
目錄
1.財(cái)務(wù)部..........................................2
1.1崗位設(shè)置和職責(zé)..............................2
1.1.1崗位設(shè)置圖..............................2
1.1.2崗位職責(zé)(說明書)......................2
1.2業(yè)務(wù)流程及規(guī)范..............................4
1.2.1材料采購流程...........................4
1.2.2領(lǐng)料流程................................8
1.2.3成品(半成品)入庫流程.................10
1.2.4產(chǎn)品出貨流程...........................12
1.2.5產(chǎn)品安裝流程...........................14
1.2.6產(chǎn)品送貨流程...........................16
1.3財(cái)務(wù)管理制度:.............................18
1.4附錄.......................................21
1.4.1財(cái)務(wù)報(bào)表...............................21
1.4.2現(xiàn)金流量表.............................22
1.4.3利潤表.................................23
I.財(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)部職能
根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算,并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理;
對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算;
對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。
1.1崗位設(shè)置和職責(zé)
1.1.1崗位設(shè)置圖
1.1.1.1財(cái)務(wù)部崗位總體結(jié)構(gòu)圖
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
會
計(jì)
助
理
1.1.2崗位職責(zé)(說明書)
1.1.2.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的會計(jì)核算工作:
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的崗位確定及工作安排;
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算并組織實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)工作;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)內(nèi)外工作關(guān)系,實(shí)施有效溝通:
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)員工業(yè)務(wù)技能
的提高和潛能的開發(fā);
7、成本費(fèi)用、收益的監(jiān)督與反映;
2
1.1.2.2財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金日清月結(jié)工作;
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款支付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)購買銀行支票和領(lǐng)取銀行單據(jù)以及銀行支票的保
管工作;
4、負(fù)責(zé)公司有價(jià)證券的保管工作;
5、定期與會計(jì)和銀行對帳,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)按規(guī)定處理二
6、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購領(lǐng)、開具及核銷工作;
7、負(fù)責(zé)公司部分項(xiàng)目的備查登記和統(tǒng)計(jì)工作;
8、負(fù)責(zé)保管公章;
9、負(fù)責(zé)審核各種款項(xiàng)收支的合法性與合理性;
1()、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。
1.1.2.3財(cái)務(wù)部會計(jì)助理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司的營業(yè)額、倉庫帳
務(wù)、公司及廠部工資等.業(yè)務(wù)
的統(tǒng)計(jì)核算工作;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的匯總核算及應(yīng)收賬款的催收工
作;
3、負(fù)責(zé)對倉庫的庫存、出入庫
情況進(jìn)行核算,并編制倉庫
的月、季、年度報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)日記賬的輸入;
5、協(xié)作會計(jì)的其他財(cái)務(wù)工作;
6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。
3
1.2業(yè)務(wù)流程及規(guī)范
1.2.1材料采購流程
1.2.1.1材料采購流程圖
:倉管)(財(cái)務(wù))
4
1.2.1.2材料采購流程描述表
步
驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳
序
號步驟名稱操作環(huán)節(jié)
岡位岡LXJ位/-X.岡ULJ位/JL.單位工作規(guī)范及單據(jù)
1.生產(chǎn)計(jì)劃1.1填制制作任務(wù)單,營運(yùn)部營運(yùn)部——材料采購制
下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。度與規(guī)范
2.材料預(yù)算2.1根據(jù)制作任務(wù)單進(jìn)預(yù)算員預(yù)算員——材料采購制
行材料預(yù)算,編制成本度與規(guī)范
預(yù)算單。
3.請購計(jì)劃3.1根據(jù)成本預(yù)算單及采購員采購員——材料采購制
庫存存料量確定應(yīng)采購度與規(guī)范
材料的品種、規(guī)格和數(shù)
量,通過與三家以上的
供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議
價(jià),填寫申購單。3
營
4.審批4.1對申購單進(jìn)行審核、營運(yùn)總——材料采購制
監(jiān)
批準(zhǔn)后簽字。監(jiān)度與規(guī)范
5.訂購5.1根據(jù)審批后的申購采購員采購員——----材料采購制
單組織材料采購,填寫度與規(guī)范
訂購單寄交廠商。
6.驗(yàn)收入庫6.1材料運(yùn)達(dá)后,倉管倉管員倉管員——材料采購制
員憑訂購單核對品名、度與規(guī)范
規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量
檢驗(yàn),必要時(shí)通知質(zhì)檢
員進(jìn)行材料質(zhì)量檢驗(yàn),
合格后入庫堆放。
7.入庫記錄7.1在材料入庫堆放的倉管員倉管員——材料采購制—
同時(shí)填寫入庫單。度與規(guī)范
8.入帳8.1根據(jù)入庫單記錄材倉管員倉管員——材料采購制—
料收、發(fā)、存數(shù)量賬本。室主任度與規(guī)范
9.庫存月報(bào)9.1月末,根據(jù)材料收、倉管員倉管員——材料采購制
發(fā)、存數(shù)量賬本編制本度與規(guī)范
月材料收、發(fā)、存月報(bào)
表。
10.帳務(wù)處理10.1下月7日前,將材財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部營運(yùn)部財(cái)務(wù)部材料采購制—
料的收、發(fā)、存月報(bào)表會計(jì)助會計(jì)助預(yù)算員度與規(guī)范
與材料明細(xì)帳核對。理理
5
11.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)
11.流程異常營運(yùn)部營運(yùn)部——材料采購制
部或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)
處理總監(jiān)總監(jiān)度與規(guī)范
都無法解決的問題時(shí),
應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或堇事
長匯報(bào)情況,尋求解決
辦法。
1.2.1.3材料采購制度及工作規(guī)范
1.2.1.3.1請購程序
1、常用材料定期采購備倉由采購員填寫請購單,列明需采
購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途說明、材料類別、填單日期、需用
日期。非常用材料(指僅在某個(gè)工地使用的特殊材料)由工地負(fù)責(zé)
人填寫請購單采購,并在請購單上請購人處簽名。
2、倉管人員對請購單所列請購材料檢查庫存量,填寫庫存
量、前購日期、前購單價(jià)、前購廠商交回材料請購人。
3、公司經(jīng)理對所申請采購材料是否同意采購及對規(guī)格、數(shù)
量進(jìn)行批復(fù),如同意則交采購員進(jìn)行詢價(jià)。
1.2.1.3.2詢價(jià)程序
1、材料采購員對所請購材料詢價(jià),必須要求供貨廠商提供正式發(fā)
票,報(bào)價(jià)為提供正式發(fā)票的含稅價(jià),材料單價(jià)應(yīng)為常用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單
位價(jià)格報(bào)價(jià)(如鋼材用元/噸、元/公斤等,不宜用米/元報(bào)價(jià))。新
產(chǎn)品及大宗材料(暫定1000元以上)原則上要求提供三家供貨商價(jià)
格。采購人員詳細(xì)填寫請購單上的詢價(jià)記錄。非國標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)簡要說
明與國標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量差距。
2、特殊材料采購員應(yīng)提供貨物樣板或經(jīng)材料使用人現(xiàn)場
確認(rèn)產(chǎn)品滿足使用要求,簽名確認(rèn)再采購。
3、先由公司經(jīng)理初定擬選用廠家,再由局領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
1.2.1.3.3采購程序:
1、局領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)采購后,采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照確認(rèn)廠商、單價(jià)、材料
規(guī)格、數(shù)量等要求進(jìn)行采購。
1.2.1.3.4收貨及入倉程序
1、貨到后由品檢人員核對產(chǎn)品規(guī)格要求進(jìn)行質(zhì)量瞼收,在目前未設(shè)
6
立質(zhì)檢員之前,由采購員對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),并由公司派專人協(xié)助。
2、采購員點(diǎn)清數(shù)量,倉管人員核對數(shù)量無誤后入庫,倉管
員填寫收貨記錄等有關(guān)內(nèi)容,簽名后采購單交回采購員。
3、所有采購的材料必須入庫后再領(lǐng)取出倉使用,特殊情況
未能經(jīng)倉管核對數(shù)量入倉的,須事前經(jīng)得倉管同意,事后補(bǔ)辦入倉
手續(xù)方能報(bào)銷。
1.2.135報(bào)銷程序
1、采購人員憑發(fā)票、
數(shù)量證明、采購單按局《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度》
有關(guān)規(guī)定程序報(bào)銷。其中發(fā)票需采購經(jīng)手人、倉管員、經(jīng)理簽名后
才能送局領(lǐng)導(dǎo)簽名。
2、財(cái)務(wù)人員入賬后核對金額內(nèi)容,設(shè)備入冊。
注意:所有人員使用得材料要求在倉庫領(lǐng)取,因特殊情況需臨時(shí)在外購買得,施工
員須經(jīng)得公司經(jīng)理同意才能購買,并在報(bào)銷前補(bǔ)辦填寫采購單、入倉等手續(xù)
7
1.2.2領(lǐng)料流程
1.2.2.1領(lǐng)料流程圖
(倉管)(財(cái)務(wù))
8
1.2.2.2領(lǐng)料流程描述表
步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳
步驟名稱操作環(huán)節(jié)
序號崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)
1.接制作工1.1廠部各部門主管接到廠部各廠部各領(lǐng)料流程制領(lǐng)料單
單廠長派發(fā)制作工單后,部門主部門主度及規(guī)范
對工藝圖紙進(jìn)行研究,管管
熟悉工藝過程及產(chǎn)品要
求等。
2.1.填寫2.1廠部各部門主管根據(jù)廠部各廠部各領(lǐng)料流程制領(lǐng)料單
制作工單的要求,填寫部門主部門主度及規(guī)范
領(lǐng)料領(lǐng)料單。管管
單
倉管員倉管員領(lǐng)料單
3.2.審核3.1接到領(lǐng)料單后,領(lǐng)料流程制
度及規(guī)范
應(yīng)與營運(yùn)部下達(dá)的
制作任務(wù)單進(jìn)行核
對,經(jīng)核對無誤后方
可發(fā)料。如有疑問或
缺料,應(yīng)及時(shí)向營運(yùn)
部反映。
4領(lǐng)料4.1廠部各部門主管領(lǐng)料航線員室主任領(lǐng)料流程制
后,應(yīng)按規(guī)定的工藝進(jìn)度及規(guī)范
行開料,對可利用的余
料及時(shí)送回
倉庫存放。
5出庫記錄5.1在發(fā)料的同時(shí)填寫倉管員倉管員——領(lǐng)料流程制材料出庫
材料出庫單。度及規(guī)范單
6入帳6.1根據(jù)材料出庫單記倉管員倉管員——領(lǐng)料流程制材料出庫
錄材料收、發(fā)、存數(shù)量度及規(guī)范單
賬本。
7庫存月報(bào)7.1月末,根據(jù)材料收、倉管員倉管員領(lǐng)料流程制
發(fā)、存數(shù)量賬本編制本度及規(guī)范
月材料收、發(fā)、存月報(bào)
表。
8帳務(wù)處理8.1下月7日前,將材財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部——領(lǐng)料流程制—
料的收、發(fā)、存月報(bào)表會計(jì)助會計(jì)助度及規(guī)范
與材料明細(xì)帳核對。理理
9
9流程異常9.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部領(lǐng)料流程制
處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都度及規(guī)范
無法解決的問題時(shí),應(yīng)
及時(shí)向總經(jīng)理或董事長
匯報(bào)情況,尋求解決辦
法。
1.2.3成品(半成品)入庫流程
1.231成品(半成品)入庫流程圖
質(zhì)檢員
包裝工
廠長
倉管
倉管
倉管
(倉管)(財(cái)務(wù)部)
10
1.2.3.2成品(半成品)入庫流程描述表
步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳
步驟名稱操作環(huán)節(jié)
序號崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)
1.已檢驗(yàn)的1.1完成成品的檢驗(yàn),給質(zhì)檢員質(zhì)檢員——成品(半成
合格品合格品貼上合格證。品)入庫流
程制度及工
作規(guī)范
成品(半成
2.包裝2.1對需要包裝的產(chǎn)品,包裝工包裝工
由廠部安排工人進(jìn)行包品)入庫流
裝,要特別注意包裝質(zhì)程制度及工
量作規(guī)范
成品(半成
3.審核3.1對已包裝好的產(chǎn)品進(jìn)廠長廠長
行審核(確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、品)入庫流
入庫通知
數(shù)量、送貨地點(diǎn)等)無程制度及工
單
誤后,簽字認(rèn)可,下發(fā)作規(guī)范
入庫通知單。
成品(半成
4.驗(yàn)收入庫4.1接到入庫通知單后,倉管員倉管員
組織驗(yàn)收(產(chǎn)品規(guī)格、品)入庫流入庫通知
數(shù)量、送貨地點(diǎn)等)無程制度及工單
誤后,同時(shí)填寫入庫單。作規(guī)范
成品(半成
5.通知營運(yùn)5.1及時(shí)送交一份入庫單倉管員倉管員
品)入庫流
部給營運(yùn)部。入庫單
程制度及工
作規(guī)范
6.入帳6.1根據(jù)入庫單記錄成品倉管員倉管員
(半成品)收、發(fā)、存入庫單
數(shù)量賬本
7.庫存月報(bào)7.1月末,根據(jù)材料收、倉管員倉管員
發(fā)、存數(shù)量賬本編制本
月成品(半成品)收、
發(fā)、存月報(bào)表
8.帳務(wù)處理8.1下月7日前,將成品財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部
(半成品)的收、發(fā)、會計(jì)助會計(jì)助
存月報(bào)表與材料明細(xì)帳理理
核對
11
9.流程異常).1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部-
處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都
無法解決的問題時(shí),應(yīng)
及時(shí)向總經(jīng)理或董事長
匯報(bào)情況,尋求解決辦
法
1.2.4產(chǎn)品出貨流程
1.2.4.1產(chǎn)品出貨流程圖
(倉管)(財(cái)務(wù)部)
12
1.2.4.2產(chǎn)品出貨流程描述表
步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳
步驟名稱操作環(huán)節(jié)
序號崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)
產(chǎn)品出貨流
1接入庫通L1接到入庫通知單,審營運(yùn)部營運(yùn)部—入庫通知
程制度和規(guī)
查后交由營運(yùn)部調(diào)度總監(jiān)總監(jiān)營運(yùn)部單
知單范
員。調(diào)度員
產(chǎn)品出貨流
2填寫出貨2.1根據(jù)入庫通知單,填營運(yùn)部營運(yùn)部入庫通知
調(diào)度員調(diào)度員程制度和規(guī)單
/安裝通寫出貨/安裝通知單,范
—
知單將通知單統(tǒng)一編號,
錄入電腦。
產(chǎn)品出貨流
3下發(fā)出貨3.1將出貨/安裝通知單營運(yùn)部營運(yùn)部----出貨/安裝
程制度和規(guī)
下發(fā)給市場人員、采購調(diào)度員調(diào)度員市場人通知單
/安裝通
員/廠部。員、采范
知單購員/
廠部
產(chǎn)品出貨流
4接單、審4.1接到安裝隊(duì)的出貨/倉管員倉管員營運(yùn)部出貨/安裝
安裝通知單,經(jīng)審核無程制度和規(guī)通知單
核、發(fā)貨誤后發(fā)貨,如有疑問,營運(yùn)部范
將信息反饋回營運(yùn)部。
產(chǎn)品出貨流
出庫記錄5.1在成品出庫的同時(shí)填倉管員倉管員—出庫記錄
5—
寫出庫記錄單。程制度和規(guī)單
范
產(chǎn)品出貨流
6入帳6.1根據(jù)出庫單記錄成品倉管員倉管員—出庫單
—程制度和規(guī)
收、發(fā)、存數(shù)量賬本。
范
產(chǎn)品出貨流
7庫存月報(bào)7.1月末,根據(jù)成品收、倉管員倉管員——
發(fā)、存數(shù)量賬本編制本—程制度和規(guī)
月收、發(fā)、存月報(bào)表。范
8.帳務(wù)處理8.1下月7口前,將成品財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部
(半成品)的收、發(fā)、會計(jì)助會計(jì)助
存月報(bào)表與材料明細(xì)帳理理
核對
13
9.流程異常9.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部-
處理或部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都
無法解決的問題時(shí),應(yīng)
及時(shí)向總經(jīng)理或董事長
匯報(bào)情況,尋求解決辦
法
1.2.5產(chǎn)品安裝流程
1.2.5.1產(chǎn)品安裝流程圖
營運(yùn)部調(diào)度員
下發(fā)安裝通知
通知客戶
(市場人員)
14
1.2.5.2產(chǎn)品安裝流程描述表
合
作
操
步驟步驟名責(zé)任配接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳
位
位
崗
操作環(huán)節(jié)崗
序號稱崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)
發(fā)安
下
11.1將安裝通知單下發(fā)給市營運(yùn)部營運(yùn)部市場人—產(chǎn)品安裝流安裝通知
通知
裝場人員及廠部調(diào)度員調(diào)度員員及廠程制度及規(guī)單
單
部范
1.1通知客L1.1通知客戶做好安裝準(zhǔn)市場人市場人——產(chǎn)品安裝流安裝通知
戶備員員程制度及規(guī)單
范
2廠部接2.1接到安裝通知單后,必須廠長廠長——產(chǎn)品安裝流安裝通知
最少提前一天安排下一個(gè)工程制度及規(guī)單
單
作日的安裝任務(wù)(特殊情況范
除外),以便安裝隊(duì)做好安裝
準(zhǔn)備工作。
3安裝隊(duì)3.1接到廠長下發(fā)的安裝通安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流安裝通知
接單知單后,必須提前做好安裝隊(duì)長程制度及規(guī)單
準(zhǔn)備工作,如人員準(zhǔn)備、工范
具清單、產(chǎn)品清單等。
3.1出貨3.1.1帶上安裝通知單到倉安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流安裝通知
庫提貨,并根據(jù)工具清單、隊(duì)長程制度及規(guī)單
產(chǎn)品清單逐一清點(diǎn)無誤后方范
可裝車出發(fā)
4安裝4.1抵達(dá)現(xiàn)場后,應(yīng)首先與對安裝隊(duì)安裝隊(duì)————產(chǎn)品安裝流——
方負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系,按施工程制度及規(guī)
圖或指定位置進(jìn)行安裝。安范
裝時(shí),應(yīng)維護(hù)公司形象,做
到文明施工、安全施工
5驗(yàn)收5.1安裝完畢后,應(yīng)要求對方安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流施工單的
負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收、填寫施工隊(duì)長隊(duì)長程制度及規(guī)回單
單的回單。范
6帳務(wù)處6.1及時(shí)將施工單的回單送安裝隊(duì)安裝隊(duì)——產(chǎn)品安裝流施工單的
理交到營運(yùn)部調(diào)度員,營運(yùn)部隊(duì)長隊(duì)長程制度及規(guī)回單
調(diào)度員準(zhǔn)確地處理好相關(guān)報(bào)范
表交財(cái)務(wù)處理。
7.1對需要進(jìn)行售后維修服
7.歸檔保客戶部客戶部——產(chǎn)品安裝流—
存務(wù)的產(chǎn)品建立檔案,保證為程制度及規(guī)
顧客提供完善的服務(wù)。范
15
8流程異8.1當(dāng)流程出現(xiàn)部門內(nèi)部或產(chǎn)品安裝流
常處理部門之間經(jīng)過協(xié)調(diào)都無法解程制度及規(guī)
決的問題時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)范
理或董事長匯報(bào)情況,尋求—
解決辦法
1.2.6產(chǎn)品送貨流程
1.2.6.1產(chǎn)品送貨流程圖
(客戶部)(財(cái)務(wù)部)
16
1.2.6.2產(chǎn)品送貨流程描述表
步驟操作責(zé)任配合接口業(yè)務(wù)制度及工作臺帳
步驟名稱操作環(huán)節(jié)
序號崗位崗位崗位單位工作規(guī)范及單據(jù)
產(chǎn)品送貨流
1.發(fā)出入庫1.1廠部生產(chǎn)的成品經(jīng)倉管員倉管員———
最終檢驗(yàn)合格入庫后,程制度與規(guī)
產(chǎn)品到貨
應(yīng)馬上將入庫情況電話范
通知通知營運(yùn)部。
產(chǎn)品送貨流
1.1發(fā)出外協(xié)1.1.1外協(xié)產(chǎn)品到貨后,營運(yùn)部營運(yùn)部營運(yùn)部
立刻對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收副經(jīng)理副經(jīng)理調(diào)度員程制度與規(guī)
產(chǎn)品到貨
(數(shù)量和質(zhì)量),待驗(yàn)收范
通知無誤后,通知營運(yùn)部調(diào)
度員外協(xié)產(chǎn)品到貨情
況。
1.1.2如果該批產(chǎn)品需要
重新包裝/分發(fā),則由營
運(yùn)部總監(jiān)組織營運(yùn)部人
員或其他人員共同完成
這些任務(wù)
產(chǎn)品送貨流
2下發(fā)送貨2.1將送貨通知單下發(fā)營運(yùn)部營運(yùn)部市場人—送貨通知
給市場人員及采購員調(diào)度員調(diào)度員員、采程制度與規(guī)單
通知單
購員范
產(chǎn)品送貨流
2.1下發(fā)送貨2.1.1如果該批產(chǎn)品在廠營運(yùn)部營運(yùn)部倉管員—送貨通知
部倉庫,還需同時(shí)給倉調(diào)度員調(diào)度員程制度與規(guī)單
通知單
管員下發(fā)送貨通知單。范
產(chǎn)品送貨流
2.2通知客戶2.2下發(fā)送貨通知單后,市場人市場人———
程制度與規(guī)
通知客戶員
范
產(chǎn)品送貨流
2.3運(yùn)輸調(diào)度2.3做好運(yùn)輸調(diào)度工作。采購員采購員———
如果采購員確有其他任(市場(市場程制度與規(guī)
務(wù),則由相關(guān)市場人員人員)人員)范
來完成送貨任務(wù)
產(chǎn)品送貨流
3出貨3.1帶上送貨通知單到采購員采購員倉庫/—送貨通知
程制度與規(guī)
倉庫/營運(yùn)部提貨,并根(市場(市場營運(yùn)部單
據(jù)產(chǎn)品清單逐一清點(diǎn)無人員)人員)范
誤后方可裝車出發(fā)。室主任
17
產(chǎn)品送貨流
4驗(yàn)收4.1將貨物送達(dá)目的地采購員采購員———
后,應(yīng)要求對方負(fù)責(zé)人(市場(市場程制度與規(guī)
進(jìn)行驗(yàn)收、填寫送貨單人員)人員)范
的回單。如果對方拒絕
收貨,則通知客戶部、
營運(yùn)部進(jìn)行處理。
產(chǎn)品送貨流
5帳務(wù)處理5.1及時(shí)將施工單的回單安裝隊(duì)安裝隊(duì)——施工單的
程制度與規(guī)
送交到營運(yùn)部調(diào)度員,隊(duì)長隊(duì)長回單
營運(yùn)部調(diào)度員準(zhǔn)確地處范
理好相關(guān)報(bào)表交財(cái)務(wù)處
理。
6.1對需要進(jìn)行售后維修產(chǎn)品送貨流
6歸檔保存客戶部客戶部———
服務(wù)的產(chǎn)品建立檔案,程制度與規(guī)
保證為顧客提供完善的范
服務(wù)。
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