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文檔簡介
財務(wù)借款報銷制度及借款流程一、制定目的及范圍為規(guī)范公司財務(wù)管理,確保借款報銷流程的高效與透明,特制定本制度。本制度適用于公司內(nèi)部所有借款及報銷事項,涵蓋員工因公借款、差旅費用報銷、項目支出報銷等情況。二、借款原則借款應(yīng)遵循合理、合規(guī)、透明的原則,確保借款用途明確,報銷憑證齊全。所有借款必須經(jīng)過審批,未經(jīng)批準的借款不予報銷。借款人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成報銷,逾期將影響后續(xù)借款申請。三、借款流程1.借款申請借款人需填寫《借款申請表》,詳細說明借款用途、金額及還款計劃。申請表需附上相關(guān)支持文件,如項目預(yù)算、差旅計劃等。借款申請表提交至部門負責(zé)人審核。2.審核與批準部門負責(zé)人對借款申請進行審核,確認借款的合理性與必要性。審核通過后,部門負責(zé)人簽字并將申請表提交至財務(wù)部。財務(wù)部對借款申請進行復(fù)核,確保符合公司財務(wù)政策。審核通過后,財務(wù)部出具《借款批準通知書》。3.借款發(fā)放借款人持《借款批準通知書》前往財務(wù)部領(lǐng)取借款。財務(wù)人員需記錄借款金額、借款人信息及借款用途,并要求借款人簽署《借款協(xié)議》,明確還款時間及方式。4.借款使用借款人應(yīng)按照批準的用途使用借款,確保資金使用的合規(guī)性。借款人需妥善保管相關(guān)支出憑證,以備后續(xù)報銷時使用。5.報銷申請借款人使用完借款后,需在規(guī)定時間內(nèi)提交報銷申請。報銷申請需填寫《報銷申請表》,并附上相關(guān)憑證,如發(fā)票、收據(jù)等。報銷申請表需經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交至財務(wù)部。6.報銷審核財務(wù)部對報銷申請進行審核,核對憑證的真實性與合規(guī)性。審核通過后,財務(wù)部將報銷金額與借款金額進行對比,確認無誤后進行報銷處理。7.還款處理若借款金額與報銷金額不一致,借款人需在規(guī)定時間內(nèi)將差額歸還公司。財務(wù)部記錄還款情況,并更新借款記錄。8.借款結(jié)清借款人完成報銷及還款后,財務(wù)部出具《借款結(jié)清通知書》,確認借款已結(jié)清。借款人需妥善保存該通知書,以備后續(xù)查閱。四、報銷流程1.報銷申請員工因公支出后,需填寫《報銷申請表》,詳細列明支出項目、金額及用途。申請表需附上相關(guān)憑證,如發(fā)票、收據(jù)等,并經(jīng)部門負責(zé)人審核。2.審核與批準部門負責(zé)人對報銷申請進行審核,確認支出的合理性與合規(guī)性。審核通過后,部門負責(zé)人簽字并將申請表提交至財務(wù)部。3.財務(wù)審核財務(wù)部對報銷申請進行復(fù)核,核對憑證的真實性與合規(guī)性。審核通過后,財務(wù)部將報銷金額錄入財務(wù)系統(tǒng),并進行報銷處理。4.報銷支付財務(wù)部根據(jù)審核結(jié)果,及時將報銷金額支付至員工指定賬戶。支付完成后,財務(wù)部需記錄支付情況,并更新報銷記錄。5.報銷結(jié)案報銷完成后,財務(wù)部將所有報銷申請表及憑證歸檔,以備后續(xù)查閱。所有報銷記錄應(yīng)保持完整,確保財務(wù)透明。五、備案與監(jiān)督所有借款及報銷記錄需定期進行審核與備案,確保流程的合規(guī)性與透明度。財務(wù)部應(yīng)定期對借款與報銷情況進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。六、借款與報銷紀律借款人
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