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中醫(yī)醫(yī)院財務制度創(chuàng)新實踐第一章總則為適應中醫(yī)醫(yī)院發(fā)展的新形勢,提升財務管理水平,確保財務制度的科學性、規(guī)范性和可操作性,特制定本財務制度。該制度旨在明確財務管理的目標、范圍、規(guī)范及執(zhí)行流程,促進醫(yī)院財務的透明化和高效化,保障醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。第二章制度目標本制度的主要目標包括:1.提高財務管理的規(guī)范性,確保財務活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.加強財務信息的透明度,提升醫(yī)院內(nèi)部及外部的信任度。3.優(yōu)化資源配置,提高資金使用效率,支持醫(yī)院的各項業(yè)務發(fā)展。4.建立健全財務監(jiān)督機制,確保財務活動的合規(guī)性和有效性。第三章適用范圍本制度適用于中醫(yī)醫(yī)院的所有財務活動,包括但不限于預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理、財務報告及審計等。所有部門和員工在財務活動中均需遵循本制度的相關規(guī)定。第四章財務管理規(guī)范1.預算管理各部門需根據(jù)醫(yī)院整體發(fā)展規(guī)劃,制定年度預算。預算應包括收入預算和支出預算,預算編制需經(jīng)過財務部門審核,確保合理性和可行性。預算執(zhí)行過程中,任何部門不得隨意調整預算,需報財務部門審批。2.收入管理所有收入應及時、準確入賬,收入來源包括醫(yī)療服務收入、藥品銷售收入及其他業(yè)務收入。財務部門應定期對收入進行核對,確保賬實相符。對于大額收入,需進行專項審核,確保合法合規(guī)。3.支出管理支出應遵循“預算優(yōu)先、合理合規(guī)”的原則。所有支出需經(jīng)過部門負責人審核,財務部門復核后方可支付。對于超過預算的支出,需報醫(yī)院領導審批。支出憑證應完整、真實,確保財務記錄的準確性。4.資產(chǎn)管理醫(yī)院資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn),需建立詳細的資產(chǎn)臺賬,定期進行資產(chǎn)清查。資產(chǎn)購置需經(jīng)過預算審批,確保資金使用的合理性。資產(chǎn)處置需遵循相關規(guī)定,確保資產(chǎn)的保值增值。第五章操作流程1.預算編制流程各部門根據(jù)醫(yī)院發(fā)展目標,提出預算申請,財務部門進行匯總和審核,最終形成醫(yī)院年度預算,報醫(yī)院領導審批。2.收入確認流程收入發(fā)生后,相關部門需及時將收入信息反饋給財務部門,財務部門進行審核后,及時入賬,并定期向醫(yī)院領導報告收入情況。3.支出申請流程各部門需填寫支出申請表,附上相關憑證,提交部門負責人審核,財務部門復核后進行支付。對于特殊支出,需報醫(yī)院領導審批。4.資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)購置需填寫資產(chǎn)申請表,經(jīng)過預算審核后,財務部門進行資產(chǎn)登記。定期進行資產(chǎn)清查,確保資產(chǎn)信息的準確性。第六章監(jiān)督機制為確保財務制度的有效實施,建立以下監(jiān)督機制:1.內(nèi)部審計定期對財務活動進行內(nèi)部審計,檢查財務記錄的真實性和合規(guī)性,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.財務報告財務部門需定期向醫(yī)院領導報告財務狀況,包括預算執(zhí)行情況、收入支出情況及資產(chǎn)管理情況,確保信息透明。3.反饋機制建立財務管理反饋機制,各部門可對財務制度的執(zhí)行情況提出意見和建議,財務部門應及時進行評估和改進。第七章附則本制度由財務部門負責解釋,自頒布之日起實施。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要,財務制度可進行適時修訂,修訂內(nèi)容需
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