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管理評審計劃LYHR-JL-07評審目的:對公司質(zhì)量體系進行評價,提出并討論通過對質(zhì)量體系進行進一步完善的決定,確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織:2.1總經(jīng)理組織管理評審并簽署評審報告。2.2管理者代表負責(zé)管理評審的準備工作。2.3各部門領(lǐng)導(dǎo)參加管理評審,并按管理評審輸入內(nèi)容撰寫報告。2.4綜合管理部負責(zé)管理評審的日常工作和評審后的跟蹤驗證工作。參加評審人員:總經(jīng)理、管理者代表和部門負責(zé)人管理評審時間:2016年3月下旬輸入內(nèi)容:序號評審內(nèi)容責(zé)任部門11.1.ISO管理體系方針在本部門的貫徹情況(包括理解、意識提高、員工參與情況、與員工本崗位的工作結(jié)合情況、對方針的修改建議)。1.2.ISO管理體系目標在本部門的落實情況。(執(zhí)行、完成情況,下一年度的改進建議)。1.3.ISO管理體系文件的執(zhí)行情況(包括手冊、程序文件,特別是涉及本部門的重要程序文件、評價體系文件的操作性、適宜性和有效性,學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果、體系文件修改建議)。1.4.各部門對本部門的重要數(shù)據(jù)和信息的收集、分析、利用情況。1.5.ISO管理體系記錄在本部門的控制情況(標識、填寫、保管、歸檔等)。16.組織結(jié)構(gòu)的適宜性評價(本部門機構(gòu)職能劃分情況、彼此接口情況、變化情況,本部門機構(gòu)設(shè)置或分配的建議等)。1.7.本部門員工的培訓(xùn)實施情況(包括公司培訓(xùn)和部門內(nèi)部培訓(xùn)、員工培訓(xùn)的需求、員工素質(zhì)提高的建議。)1.8.ISO管理體系內(nèi)部體系審核(本部門不符合項情況、糾正措施實施情況及實施后的效果、列出舉一反三的實例等)。1.9.ISO體系的實施在本部門的綜合績效評價(經(jīng)濟上的效益如:節(jié)能降耗、成本、費用降低;管理上的效益如:工作效率的提高、工作質(zhì)量的提高、員工工作能力、意識的提高、各部門接口協(xié)調(diào)能力的提高)。1.10.其它方面的評審。各部室22.1原材料采購情況、供方情況(供方變化情況、供方的建議或要求、與供方的合作情況);2.2合同評審的情況、合同執(zhí)行完成情況。2.3顧客滿意度的測量結(jié)果、顧客意見的處理情況、與顧客的溝通情況。2.4顧客潛在或未來的要求情況、市場環(huán)境的變化情況;2.5下一年度的顧客滿意度的目標、工作重點及需要改進之處。采購部銷售部3記錄及文件控制情況、檢查情況(記錄的填寫、保管情況、文件控制情況)以往管理評審的跟蹤措施綜合管理部4過程質(zhì)量檢驗、控制情況等;產(chǎn)品質(zhì)量狀況;不合格的控制情況;法律法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量標準變化情況技術(shù)研發(fā)部編制:審核:批準:日期:
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