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年國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師真題卷附答案《內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)》一、單項(xiàng)選擇題(共125題)1.以下哪項(xiàng)最能描述內(nèi)部審計(jì)師在組織中的角色?A.確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性B.監(jiān)督管理層的決策C.提供獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢服務(wù)D.負(fù)責(zé)制定組織的戰(zhàn)略目標(biāo)答案:C2.內(nèi)部審計(jì)的主要目標(biāo)是幫助組織實(shí)現(xiàn)以下哪項(xiàng)?A.利潤(rùn)最大化B.合規(guī)性C.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)D.成本最小化答案:C3.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)具備的職業(yè)道德原則?A.保密性B.獨(dú)立性C.客觀性D.以上都是答案:D4.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在組織中的地位應(yīng)確保其能夠:A.不受管理層的影響B(tài).直接向董事會(huì)報(bào)告C.獲得必要的資源D.以上都是答案:D5.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)的職能?A.財(cái)務(wù)審計(jì)B.合規(guī)審計(jì)C.經(jīng)營(yíng)審計(jì)D.外部審計(jì)答案:D6.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)時(shí),應(yīng)首先考慮:A.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.審計(jì)目標(biāo)C.審計(jì)程序D.審計(jì)資源答案:B7.以下哪項(xiàng)是審計(jì)計(jì)劃階段的主要工作?A.確定審計(jì)范圍和重點(diǎn)B.實(shí)施審計(jì)程序C.編制審計(jì)報(bào)告D.后續(xù)審計(jì)答案:A8.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些要素?A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.控制活動(dòng)D.以上都是答案:D9.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部控制的固有局限性?A.管理層越權(quán)B.成本效益原則C.人為錯(cuò)誤D.以上都是答案:D10.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí),應(yīng)采用以下哪種方法?A.檢查B.觀察C.函證D.以上都是答案:D11.以下哪項(xiàng)是審計(jì)證據(jù)的特征?A.相關(guān)性B.可靠性C.充分性D.以上都是答案:D12.內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)報(bào)告時(shí),應(yīng)包括以下哪些內(nèi)容?A.審計(jì)目的和范圍B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)和結(jié)論C.建議和整改要求D.以上都是答案:D13.以下哪項(xiàng)是后續(xù)審計(jì)的主要目的?A.確保審計(jì)建議得到落實(shí)B.發(fā)現(xiàn)新的審計(jì)問(wèn)題C.評(píng)估審計(jì)效果D.以上都是答案:A14.內(nèi)部審計(jì)師在與管理層溝通審計(jì)結(jié)果時(shí),應(yīng)采用以下哪種方式?A.書面報(bào)告B.口頭匯報(bào)C.會(huì)議討論D.以上都是答案:D15.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)?A.審計(jì)計(jì)劃審核B.審計(jì)工作底稿復(fù)核C.審計(jì)報(bào)告審批D.以上都是答案:D16.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的制定機(jī)構(gòu)是:A.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)(IIA)B.美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(AICPA)C.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(IASC)D.世界銀行答案:A17.內(nèi)部審計(jì)師在開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)遵守:A.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則B.組織的內(nèi)部審計(jì)章程C.相關(guān)法律法規(guī)D.以上都是答案:D18.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用?A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)C.建議風(fēng)險(xiǎn)管理策略D.以上都是答案:D19.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行舞弊審計(jì)時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些跡象?A.異常的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)B.不尋常的交易行為C.內(nèi)部控制缺陷D.以上都是答案:D20.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中應(yīng)保持的職業(yè)審慎?A.合理關(guān)注和勝任能力B.保守秘密C.避免利益沖突D.以上都是答案:A21.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)應(yīng)在以下哪項(xiàng)文件中明確規(guī)定?A.審計(jì)報(bào)告B.審計(jì)計(jì)劃C.內(nèi)部審計(jì)章程D.組織的戰(zhàn)略規(guī)劃答案:C22.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)抽樣時(shí)應(yīng)考慮的因素?A.總體規(guī)模B.抽樣風(fēng)險(xiǎn)C.可容忍誤差D.以上都是答案:D23.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的治理結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些方面?A.董事會(huì)的獨(dú)立性B.管理層的責(zé)任劃分C.利益相關(guān)者的參與D.以上都是答案:D24.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行績(jī)效審計(jì)時(shí)的主要目標(biāo)?A.評(píng)估資源的使用效率和效果B.檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性C.確保合規(guī)性D.發(fā)現(xiàn)舞弊行為答案:A25.內(nèi)部審計(jì)師在與外部審計(jì)師溝通時(shí),應(yīng)遵循以下哪項(xiàng)原則?A.獨(dú)立性B.合作與協(xié)調(diào)C.保密性D.以上都是答案:D26.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中收集證據(jù)的主要方法?A.詢問(wèn)B.分析程序C.重新計(jì)算D.以上都是答案:D27.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的信息系統(tǒng)控制時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些方面?A.數(shù)據(jù)安全性B.系統(tǒng)有效性C.信息完整性D.以上都是答案:D28.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中提出建議的依據(jù)?A.審計(jì)發(fā)現(xiàn)B.審計(jì)目標(biāo)C.組織的需求D.以上都是答案:A29.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行后續(xù)審計(jì)時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注:A.整改措施的有效性B.新的審計(jì)問(wèn)題C.管理層的態(tài)度D.審計(jì)資源的分配答案:A30.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量保證與改進(jìn)程序的組成部分?A.內(nèi)部評(píng)估B.外部評(píng)估C.持續(xù)監(jiān)控D.以上都是答案:D31.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中,關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性,包括以下哪些方面?A.組織地位的獨(dú)立性B.人員的獨(dú)立性C.工作的獨(dú)立性D.以上都是答案:D32.內(nèi)部審計(jì)師在開(kāi)展咨詢業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)確保:A.不影響其獨(dú)立性B.提供有價(jià)值的建議C.遵守相關(guān)準(zhǔn)則D.以上都是答案:D33.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)計(jì)劃中確定審計(jì)重點(diǎn)的依據(jù)?A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果B.管理層的要求C.以往審計(jì)經(jīng)驗(yàn)D.以上都是答案:A34.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估控制活動(dòng)時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些類型的控制?A.預(yù)防性控制B.檢查性控制C.糾正性控制D.以上都是答案:D35.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中遇到重大問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取的措施?A.及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告B.自行決定解決方案C.與管理層協(xié)商解決D.暫停審計(jì)工作答案:A36.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí),可采用以下哪些技術(shù)?A.電子表格分析B.數(shù)據(jù)挖掘C.統(tǒng)計(jì)分析D.以上都是答案:D37.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)工作底稿中應(yīng)記錄的內(nèi)容?A.審計(jì)程序的執(zhí)行情況B.審計(jì)證據(jù)的來(lái)源和內(nèi)容C.審計(jì)結(jié)論和建議D.以上都是答案:D38.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在組織中的報(bào)告線路應(yīng)確保其能夠:A.及時(shí)向高層管理者匯報(bào)B.不受管理層的不當(dāng)干預(yù)C.獲得必要的支持D.以上都是答案:D39.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的道德文化時(shí)應(yīng)關(guān)注的因素?A.管理層的行為榜樣B.道德規(guī)范的制定和執(zhí)行C.員工的道德意識(shí)D.以上都是答案:D40.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行合規(guī)審計(jì)時(shí),應(yīng)確保組織遵守以下哪些規(guī)定?A.法律法規(guī)B.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.組織內(nèi)部政策D.以上都是答案:D41.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)抽樣中選擇樣本的方法?A.隨機(jī)抽樣B.系統(tǒng)抽樣C.分層抽樣D.以上都是答案:D42.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的風(fēng)險(xiǎn)管理框架時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些要素?A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.以上都是答案:D43.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中表達(dá)審計(jì)意見(jiàn)的方式?A.無(wú)保留意見(jiàn)B.保留意見(jiàn)C.否定意見(jiàn)D.以上都是答案:D(注:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常不采用與外部審計(jì)相同的意見(jiàn)類型表述,此處假設(shè)題目設(shè)定如此)44.內(nèi)部審計(jì)師在與被審計(jì)單位溝通審計(jì)結(jié)果時(shí),應(yīng)注重以下哪些方面?A.清晰性B.客觀性C.建設(shè)性D.以上都是答案:D45.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制的目標(biāo)?A.確保審計(jì)工作符合準(zhǔn)則要求B.提高審計(jì)工作的效率和效果C.保證審計(jì)結(jié)果的可靠性D.以上都是答案:D46.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中的屬性標(biāo)準(zhǔn)主要關(guān)注以下哪方面?A.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的特征B.審計(jì)程序的實(shí)施C.審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容D.后續(xù)審計(jì)的要求答案:A47.內(nèi)部審計(jì)師在開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)前,應(yīng)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通,其目的不包括:A.了解被審計(jì)單位的情況B.確定審計(jì)時(shí)間和范圍C.取得被審計(jì)單位的配合D.制定審計(jì)方案答案:D48.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估內(nèi)部控制缺陷時(shí)應(yīng)考慮的因素?A.缺陷的嚴(yán)重程度B.缺陷的發(fā)生頻率C.缺陷的影響范圍D.以上都是答案:D49.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性分析程序時(shí),應(yīng)比較以下哪些數(shù)據(jù)?A.實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)B.本期數(shù)據(jù)與上期數(shù)據(jù)C.行業(yè)數(shù)據(jù)與組織數(shù)據(jù)D.以上都是答案:D50.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中保持職業(yè)懷疑態(tài)度的表現(xiàn)?A.對(duì)異常情況進(jìn)行深入調(diào)查B.不輕易相信管理層的解釋C.質(zhì)疑審計(jì)證據(jù)的可靠性D.以上都是答案:D51.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源管理應(yīng)包括以下哪些方面?A.人員招聘和培訓(xùn)B.績(jī)效考核和激勵(lì)C.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃D.以上都是答案:D52.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的要素?A.時(shí)間管理B.成本管理C.質(zhì)量管理D.以上都是答案:D53.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)主要衡量以下哪方面?A.內(nèi)部審計(jì)工作的效果和效率B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性C.內(nèi)部審計(jì)師的職業(yè)道德D.審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量答案:A54.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的治理過(guò)程時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些方面?A.決策過(guò)程的透明度B.責(zé)任追究機(jī)制C.利益相關(guān)者的參與度D.以上都是答案:D55.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)抽樣中確定樣本量時(shí)應(yīng)考慮的因素?A.總體的變異性B.可接受的抽樣風(fēng)險(xiǎn)C.可容忍的誤差率D.以上都是答案:D56.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行控制測(cè)試時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些內(nèi)容?A.控制是否得到執(zhí)行B.控制是否有效運(yùn)行C.控制的設(shè)計(jì)是否合理D.以上都是答案:B57.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取的第一步措施?A.與被審計(jì)單位管理層溝通B.記錄問(wèn)題并進(jìn)一步調(diào)查C.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告D.調(diào)整審計(jì)計(jì)劃答案:B58.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的信息系統(tǒng)安全時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些方面?A.訪問(wèn)控制B.數(shù)據(jù)備份C.病毒防護(hù)D.以上都是答案:D59.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)報(bào)告時(shí)應(yīng)遵循的原則?A.準(zhǔn)確性B.完整性C.清晰性D.以上都是答案:D60.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在組織中的定位應(yīng)有助于實(shí)現(xiàn)以下哪項(xiàng)?A.組織的目標(biāo)B.管理層的意圖C.股東的利益D.以上都是答案:A61.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)審計(jì)時(shí)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)?A.業(yè)務(wù)流程的效率和效果B.財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性C.合規(guī)性要求的滿足情況D.內(nèi)部控制的有效性答案:A62.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中,關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的客觀性,要求內(nèi)部審計(jì)師:A.避免利益沖突B.保持公正的態(tài)度C.不受他人影響D.以上都是答案:D63.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中,如需利用外部專家的工作,應(yīng)確保:A.專家的獨(dú)立性和專業(yè)性B.對(duì)專家工作的適當(dāng)監(jiān)督C.將專家工作結(jié)果納入審計(jì)結(jié)論D.以上都是答案:D64.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的人力資源管理控制時(shí)應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容?A.招聘與選拔程序B.培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃C.績(jī)效評(píng)估與薪酬體系D.以上都是答案:D65.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),應(yīng)考慮以下哪些因素?A.固有風(fēng)險(xiǎn)B.控制風(fēng)險(xiǎn)C.檢查風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是答案:D66.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)抽樣中避免非抽樣風(fēng)險(xiǎn)的方法?A.正確選擇抽樣方法B.合理設(shè)計(jì)審計(jì)程序C.適當(dāng)培訓(xùn)審計(jì)人員D.以上都是答案:D67.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的年度審計(jì)計(jì)劃應(yīng)基于以下哪項(xiàng)制定?A.組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果B.管理層的要求C.以往審計(jì)的結(jié)果D.以上都是答案:A68.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的供應(yīng)鏈管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的方面?A.供應(yīng)商選擇與評(píng)估B.庫(kù)存管理C.物流與配送D.以上都是答案:D69.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中的工作標(biāo)準(zhǔn)主要涉及以下哪方面?A.內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施過(guò)程B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理C.內(nèi)部審計(jì)師的職業(yè)道德D.審計(jì)報(bào)告的編制答案:A70.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)溝通時(shí),應(yīng)確保信息的傳遞具有以下哪些特性?A.及時(shí)性B.準(zhǔn)確性C.完整性D.以上都是答案:D71.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的生產(chǎn)管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)?A.生產(chǎn)流程的合理性B.生產(chǎn)成本的控制C.產(chǎn)品質(zhì)量的保證D.以上都是答案:D72.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在重大內(nèi)部控制缺陷,應(yīng):A.立即向管理層報(bào)告B.在審計(jì)報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明C.提出整改建議D.以上都是答案:D73.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)應(yīng)遵循的步驟?A.數(shù)據(jù)收集B.數(shù)據(jù)清洗C.數(shù)據(jù)分析D.以上都是答案:D74.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量保證政策應(yīng)包括以下哪些內(nèi)容?A.審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)和流程B.質(zhì)量控制的方法和程序C.內(nèi)部評(píng)估和外部評(píng)估的安排D.以上都是答案:D75.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的市場(chǎng)營(yíng)銷策略時(shí)應(yīng)關(guān)注的方面?A.市場(chǎng)定位B.產(chǎn)品定價(jià)C.促銷活動(dòng)D.以上都是答案:D76.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中,關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的保密性,要求內(nèi)部審計(jì)師:A.保護(hù)審計(jì)過(guò)程中獲取的信息B.不泄露組織的機(jī)密信息C.在適當(dāng)情況下披露信息D.以上都是答案:D77.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí),應(yīng)制定審計(jì)方案,其中不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容?A.審計(jì)目標(biāo)和范圍B.審計(jì)程序和方法C.審計(jì)人員分工和時(shí)間安排D.審計(jì)報(bào)告的發(fā)布時(shí)間答案:D78.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的研發(fā)管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)?A.研發(fā)項(xiàng)目的可行性B.研發(fā)成本的控制C.研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化D.以上都是答案:D79.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)抽樣中,若發(fā)現(xiàn)樣本存在誤差,應(yīng):A.擴(kuò)大樣本量B.評(píng)估誤差的性質(zhì)和影響C.得出審計(jì)結(jié)論D.以上都是答案:B80.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)工作底稿復(fù)核時(shí)應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容?A.工作底稿的完整性B.審計(jì)程序的適當(dāng)性C.審計(jì)結(jié)論的合理性D.以上都是答案:D81.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在組織中的溝通渠道應(yīng)確保能夠:A.及時(shí)傳遞審計(jì)信息B.促進(jìn)與各部門的協(xié)作C.獲得管理層的支持D.以上都是答案:D82.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的財(cái)務(wù)管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的方面?A.資金管理B.成本核算C.財(cái)務(wù)報(bào)告D.以上都是答案:D83.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中,關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)審慎,要求內(nèi)部審計(jì)師:A.具備必要的知識(shí)和技能B.合理運(yùn)用專業(yè)判斷C.保持應(yīng)有的關(guān)注D.以上都是答案:D84.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)時(shí),若遇到被審計(jì)單位不配合的情況,應(yīng):A.與管理層溝通協(xié)調(diào)B.記錄不配合的情況C.必要時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告D.以上都是答案:D85.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程時(shí)應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容?A.需求分析B.系統(tǒng)設(shè)計(jì)C.測(cè)試與上線D.以上都是答案:D86.內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)報(bào)告時(shí),應(yīng)確保報(bào)告內(nèi)容具有以下哪些特性?A.相關(guān)性B.可靠性C.清晰性D.以上都是答案:D87.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行后續(xù)審計(jì)前應(yīng)做的準(zhǔn)備工作?A.審查前期審計(jì)建議的落實(shí)情況B.確定后續(xù)審計(jì)的范圍和重點(diǎn)C.與被審計(jì)單位溝通后續(xù)審計(jì)計(jì)劃D.以上都是答案:D88.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的資源配置應(yīng)考慮以下哪些因素?A.審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和重要性B.審計(jì)人員的專業(yè)能力C.審計(jì)時(shí)間和預(yù)算限制D.以上都是答案:D89.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的采購(gòu)管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的方面?A.采購(gòu)流程的合規(guī)性B.供應(yīng)商的選擇和管理C.采購(gòu)成本的控制D.以上都是答案:D90.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中的一般準(zhǔn)則包括以下哪些內(nèi)容?A.內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)和范圍B.內(nèi)部審計(jì)師的資格和職業(yè)道德C.內(nèi)部審計(jì)的工作程序D.以上都是答案:B91.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)時(shí),應(yīng)運(yùn)用以下哪些思維方式?A.批判性思維B.系統(tǒng)性思維C.創(chuàng)造性思維D.以上都是答案:D92.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的存貨管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)?A.存貨的計(jì)價(jià)方法B.存貨的盤點(diǎn)程序C.存貨的庫(kù)存水平D.以上都是答案:D93.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊行為,應(yīng):A.立即展開(kāi)深入調(diào)查B.向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄?bào)告C.保持職業(yè)審慎,避免驚動(dòng)相關(guān)人員D.以上都是答案:D94.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)常用的工具?A.ExcelB.ACLC.IDEAD.以上都是答案:D95.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)基于以下哪些需求制定?A.審計(jì)人員的專業(yè)發(fā)展需求B.組織的業(yè)務(wù)發(fā)展需求C.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的要求D.以上都是答案:D96.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的固定資產(chǎn)管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的方面?A.固定資產(chǎn)的購(gòu)置和處置程序B.固定資產(chǎn)的折舊和減值處理C.固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和維護(hù)D.以上都是答案:D97.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中,關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的確認(rèn)服務(wù),包括以下哪些類型?A.財(cái)務(wù)審計(jì)B.合規(guī)審計(jì)C.績(jī)效審計(jì)D.以上都是答案:D98.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)溝通時(shí),應(yīng)注意以下哪些溝通技巧?A.積極傾聽(tīng)B.清晰表達(dá)C.適當(dāng)反饋D.以上都是答案:D99.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的成本管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)?A.成本預(yù)算的制定和執(zhí)行B.成本控制措施的有效性C.成本核算的準(zhǔn)確性D.以上都是答案:D100.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中,應(yīng)如何處理與被審計(jì)單位的關(guān)系?A.保持獨(dú)立和客觀B.建立良好的溝通和合作關(guān)系C.避免對(duì)立和沖突D.以上都是答案:D101.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的預(yù)算管理時(shí)應(yīng)關(guān)注的方面?A.預(yù)算編制的合理性B.預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控C.預(yù)算調(diào)整的審批程序D.以上都是答案:D102.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中,關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的咨詢服務(wù),其目的是:A.為組織增加價(jià)值B.改善組織的運(yùn)營(yíng)C.提供專業(yè)建議和意見(jiàn)D.以上都是答案:D103.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃時(shí),應(yīng)考慮以下哪些因素?A.組織的戰(zhàn)略目標(biāo)B.審計(jì)資源的可用性C.外部環(huán)境的影響D.以上都是答案:D104.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的人力資源規(guī)劃時(shí)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)?A.人力資源需求預(yù)測(cè)B.人員招聘和選拔的有效性C.員工培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃D.以上都是答案:D105.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)抽樣中,確定可容忍誤差率時(shí)應(yīng)考慮:A.審計(jì)目標(biāo)B.總體的特征C.管理層的要求D.以上都是答案:A106.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的質(zhì)量控制體系時(shí)應(yīng)關(guān)注的方面?A.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行B.質(zhì)量檢測(cè)和評(píng)估程序C.質(zhì)量問(wèn)題的處理和改進(jìn)D.以上都是答案:D107.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)包括以下哪些步驟?A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.以上都是答案:D108.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)工作時(shí)應(yīng)遵守的時(shí)間管理原則?A.合理規(guī)劃審計(jì)時(shí)間B.及時(shí)調(diào)整審計(jì)進(jìn)度C.確保審計(jì)工作按時(shí)完成D.以上都是答案:D109.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中,關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性,以下說(shuō)法正確的是:A.獨(dú)立性是內(nèi)部審計(jì)的核心原則B.獨(dú)立性包括形式上的獨(dú)立和實(shí)質(zhì)上的獨(dú)立C.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)避免與被審計(jì)單位存在利益沖突D.以上都是答案:D110.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的戰(zhàn)略管理時(shí)應(yīng)關(guān)注以下哪些方面?A.戰(zhàn)略目標(biāo)的制定和分解B.戰(zhàn)略實(shí)施的監(jiān)控和調(diào)整C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)D.以上都是答案:D111.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)證據(jù)整理時(shí)應(yīng)遵循的原則?A.相關(guān)性原則B.可靠性原則C.充分性原則D.以上都是答案:D112.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在組織中的地位越高,越有利于:A.保持獨(dú)立性B.開(kāi)展審計(jì)工作C.影響管理層決策D.以上都是答案:D113.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估組織的信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃時(shí)應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容?A.災(zāi)難恢復(fù)的目標(biāo)和策略B.災(zāi)難恢復(fù)的資源和流程C.災(zāi)難恢復(fù)的測(cè)試和演練D.以上都是答案:D114.國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則中,關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)勝任能力,要求內(nèi)部審計(jì)師:A.具備必要的專業(yè)知識(shí)和技能B.持續(xù)學(xué)習(xí)和更新知識(shí)C.參與專業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展D.以上都是答案:D115.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)時(shí),應(yīng)如何處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題?A.及時(shí)與管理層溝通B.在審計(jì)報(bào)告中明確說(shu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