商務(wù)采購(gòu)資金管理制度_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

商務(wù)采購(gòu)資金管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司商務(wù)采購(gòu)資金的使用與管理,確保采購(gòu)資金的安全、合理、高效使用,保障公司業(yè)務(wù)的順利開展,維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)的部門及人員,包括但不限于采購(gòu)部、各業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部等。3.基本原則合法性原則:采購(gòu)資金的使用必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。預(yù)算控制原則:采購(gòu)資金應(yīng)納入公司預(yù)算管理,嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用,確保資金使用的計(jì)劃性和合理性。審批流程原則:所有采購(gòu)資金的支出均需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行,確保資金使用的合規(guī)性和透明度。效益性原則:在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下,追求采購(gòu)資金使用效益的最大化,降低采購(gòu)成本。二、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制各部門應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和采購(gòu)需求,于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度的采購(gòu)預(yù)算草案,詳細(xì)列出采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、金額等明細(xì)。采購(gòu)部對(duì)各部門提交的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核和平衡,結(jié)合公司整體預(yù)算安排,編制公司年度采購(gòu)預(yù)算方案。年度采購(gòu)預(yù)算方案經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、公司管理層審批后生效。2.預(yù)算執(zhí)行各部門必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù),不得擅自突破預(yù)算。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算,應(yīng)提前向采購(gòu)部提出書面申請(qǐng),說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及預(yù)計(jì)增加或減少的金額。采購(gòu)部對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核后,報(bào)財(cái)務(wù)部和公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算調(diào)整方可執(zhí)行。3.預(yù)算監(jiān)控財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,定期與采購(gòu)部核對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。采購(gòu)部應(yīng)每月向財(cái)務(wù)部報(bào)送采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)表,包括已采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、金額、預(yù)算執(zhí)行差異等信息。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的偏差,財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)分析原因,采取有效措施進(jìn)行糾正,確保采購(gòu)預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行。三、采購(gòu)資金審批流程1.采購(gòu)申請(qǐng)各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、申請(qǐng)采購(gòu)日期、預(yù)計(jì)到貨日期、用途等信息,并附上相關(guān)的采購(gòu)需求說(shuō)明或技術(shù)規(guī)格文件。《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,提交至采購(gòu)部。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后,對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目是否符合公司業(yè)務(wù)需求、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有更合適的采購(gòu)渠道或供應(yīng)商等。對(duì)于金額較?。╗具體金額標(biāo)準(zhǔn)]以下)的采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)部審核通過(guò)后,報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。對(duì)于金額較大([具體金額標(biāo)準(zhǔn)]及以上)的采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)部審核通過(guò)后,需提交公司管理層審批。管理層審批通過(guò)后,采購(gòu)部方可開展采購(gòu)活動(dòng)。3.合同簽訂采購(gòu)部根據(jù)審批通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)表》與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù),包括采購(gòu)項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同簽訂前,需經(jīng)法務(wù)部門審核,確保合同的合法性和有效性。法務(wù)部門審核通過(guò)后,采購(gòu)合同方可正式簽訂。4.資金支付采購(gòu)部在收到供應(yīng)商提供的發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證后,填寫《資金支付申請(qǐng)表》,注明采購(gòu)合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、采購(gòu)項(xiàng)目、金額、已支付金額、本次申請(qǐng)支付金額等信息,并附上相關(guān)憑證復(fù)印件。《資金支付申請(qǐng)表》經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字后,提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對(duì)《資金支付申請(qǐng)表》及相關(guān)憑證進(jìn)行審核,重點(diǎn)審核采購(gòu)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性,以及發(fā)票的真實(shí)性、完整性、有效性等。審核無(wú)誤后,按照公司規(guī)定的付款方式和時(shí)間安排進(jìn)行資金支付。對(duì)于金額較大([具體金額標(biāo)準(zhǔn)]及以上)的采購(gòu)資金支付,需經(jīng)公司管理層審批。四、采購(gòu)資金支付方式1.支票支付適用于同城交易且金額較小的采購(gòu)業(yè)務(wù)。采購(gòu)部根據(jù)合同約定,填寫支票,注明收款人名稱、金額、用途等信息,并加蓋公司財(cái)務(wù)專用章和法人章。支票由采購(gòu)部專人負(fù)責(zé)送交供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商在支票存根上簽字確認(rèn)。2.銀行轉(zhuǎn)賬支付適用于同城或異地交易的采購(gòu)業(yè)務(wù)。采購(gòu)部根據(jù)合同約定,填寫《銀行轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單》,注明收款人名稱、賬號(hào)、開戶行、金額、用途等信息,并附上相關(guān)憑證復(fù)印件?!躲y行轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單》經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字后,提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將款項(xiàng)支付給供應(yīng)商。3.商業(yè)匯票支付適用于具有真實(shí)交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系的采購(gòu)業(yè)務(wù)。采購(gòu)部根據(jù)合同約定,與供應(yīng)商協(xié)商確定商業(yè)匯票的種類、金額、到期日等條款,并簽訂相關(guān)協(xié)議。采購(gòu)部填寫《商業(yè)匯票申請(qǐng)書》,注明收款人名稱、金額、到期日、用途等信息,并附上相關(guān)憑證復(fù)印件。《商業(yè)匯票申請(qǐng)書》經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字后,提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后,向銀行申請(qǐng)開具商業(yè)匯票,并交付給供應(yīng)商。4.網(wǎng)上支付適用于與已開通網(wǎng)上支付功能的供應(yīng)商進(jìn)行的采購(gòu)業(yè)務(wù)。采購(gòu)部根據(jù)合同約定,通過(guò)公司網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行資金支付操作。在進(jìn)行網(wǎng)上支付前,采購(gòu)部需確保支付信息的準(zhǔn)確性和安全性,并按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行操作。五、采購(gòu)資金結(jié)算管理1.結(jié)算期限采購(gòu)合同應(yīng)明確規(guī)定結(jié)算期限,一般情況下,貨到驗(yàn)收合格后[具體天數(shù)]內(nèi)完成結(jié)算。對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商,可根據(jù)雙方協(xié)商確定的結(jié)算周期進(jìn)行結(jié)算,但最長(zhǎng)不得超過(guò)[具體天數(shù)]。2.結(jié)算方式采購(gòu)資金結(jié)算方式應(yīng)與合同約定的支付方式一致。結(jié)算時(shí),采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商提供合法有效的發(fā)票及相關(guān)結(jié)算憑證。財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票及相關(guān)結(jié)算憑證后,按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核和支付。對(duì)于不符合規(guī)定的發(fā)票或結(jié)算憑證,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕支付,并要求供應(yīng)商重新提供。3.對(duì)賬管理采購(gòu)部應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬,核對(duì)采購(gòu)數(shù)量、金額、付款情況等信息,確保雙方賬目一致。對(duì)賬周期一般為每月或每季度進(jìn)行一次,具體由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商確定。對(duì)賬結(jié)果應(yīng)形成書面記錄,并由雙方簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)賬目差異,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí),查明原因,并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。六、采購(gòu)資金風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)資金管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估,包括但不限于供應(yīng)商信用風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、資金支付風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.供應(yīng)商管理采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制,對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面評(píng)估,選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià),對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商,及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施,降低供應(yīng)商信用風(fēng)險(xiǎn)。3.合同管理采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù),確保合同條款合法、合規(guī)、合理。在簽訂合同前,應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核,避免合同風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,確保合同的順利履行。4.資金支付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批流程,確保資金支付的合規(guī)性和安全性。加強(qiáng)對(duì)資金支付憑證的審核,防止虛假支付和違規(guī)支付行為的發(fā)生。定期對(duì)資金支付情況進(jìn)行審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正資金支付過(guò)程中存在的問(wèn)題,防范資金支付風(fēng)險(xiǎn)。5.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)管理關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài),及時(shí)掌握采購(gòu)物資的價(jià)格變化情況。對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的物資,可采取套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同、分批采購(gòu)等方式,降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。七、采購(gòu)資金審計(jì)與監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)資金管理情況進(jìn)行審計(jì),審查采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)資金審批流程、資金支付情況、合同管理情況等。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議,并跟蹤整改落實(shí)情況。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)資金的日常核算和監(jiān)督,確保采購(gòu)資金的準(zhǔn)確記錄和合規(guī)使用。定期對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的

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