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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 氣動桶泵項目投資策劃書氣動桶泵項目投資策劃書規(guī)劃設計 / 投資分析 摘要說明該氣動桶泵項目計劃總投資11190.72萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7715.98萬元,占項目總投資的68.95%;流動資金3474.74萬元,占項目總投資的31.05%。達產(chǎn)年營業(yè)收入26186.00萬元,總成本費用20503.91萬元,稅金及附加219.12萬元,利潤總額5682.09萬元,利稅總額6684.95萬元,稅后凈利潤4261.57萬元,達產(chǎn)年納稅總額2423.38萬元;達產(chǎn)年投資利潤率50.78%,投資利稅率59.74%,投資回報率38.08%,全部投資回收期4.13年,提供就業(yè)職位401個。報告根據(jù)我國相關行業(yè)市場需求的變化趨勢,分析投資項目項目產(chǎn)品的發(fā)展前景,論證項目產(chǎn)品的國內外市場需求并確定項目的目標市場、價格定位,以此分析市場風險,確定風險防范措施等。項目總論、項目背景及必要性、產(chǎn)業(yè)分析、建設規(guī)劃、選址可行性研究、項目工程方案、工藝方案說明、環(huán)境保護概述、生產(chǎn)安全、項目風險應對說明、項目節(jié)能評價、項目實施方案、投資估算、盈利能力分析、項目總結、建議等。第一章 項目背景及必要性一、項目建設背景1、2015年5月19日,國務院印發(fā)了中國制造2025,部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年行動綱領,提出了通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標:第一步,到2025年邁入制造強國行列;第二步,到2035年我國制造業(yè)整體達到世界強國陣營中等水平;第三步,到新中國成立100年時,制造業(yè)大國地位更加鞏固,綜合實力進入世界制造強國前列。制造業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),是衡量一個國家或地區(qū)綜合經(jīng)濟實力和國際競爭力的重要標志,它的興衰印證著國家的興衰。歷史上中國曾是制造業(yè)第一大國,1850年前后旁落他國。經(jīng)歷了150年后,2010年我國再次成為制造業(yè)“世界第一”。在此背景下出臺的中國制造2025,無疑為實現(xiàn)“從制造大國向制造強國的跨越”指明了方向。2、3、 “十三五”時期,要以轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為目標,以科學發(fā)展、跨越發(fā)展為主線,順應世界科技飛速發(fā)展帶來的新機遇和新挑戰(zhàn),加快產(chǎn)業(yè)升級換代,積極謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術發(fā)展重點,培育壯大具有當?shù)靥厣漠a(chǎn)業(yè)集群;緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新機遇,跟蹤世界高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài),立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎,充分利用國際和國內資源,加強創(chuàng)新引領,不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),大力培育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),力爭建成一批有自主核心技術、有一定市場規(guī)模和良好經(jīng)濟社會效益的產(chǎn)業(yè)集群,推動產(chǎn)業(yè)結構轉型升級,為建設創(chuàng)新型先進制造業(yè)基地提供有力支撐。xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要指出:加快工業(yè)聚集區(qū)建設,堅持走信息化與工業(yè)化融合發(fā)展的新型工業(yè)化道路,引導優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)膨脹升級,扶持龍頭企業(yè)做大做強,逐步培育形成引領當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的工業(yè)主導產(chǎn)業(yè);投資項目的建設符合xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。投資項目建成后將為當?shù)毓I(yè)發(fā)展注入新的活力,帶動社會經(jīng)濟各項事業(yè)迅速發(fā)展;經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經(jīng)營項目的推動;項目承辦單位利用自身的經(jīng)濟、技術、人力資源優(yōu)勢,實施項目形成規(guī)模經(jīng)濟,可為企業(yè)增創(chuàng)效益,同時,可以帶動相關產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展;項目達產(chǎn)后對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟、增加財政收入、引領相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用。二、必要性分析1、制造業(yè)是振興實體經(jīng)濟的主戰(zhàn)場。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮之下,數(shù)字經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)協(xié)作正在重塑傳統(tǒng)實體經(jīng)濟形態(tài),全球制造業(yè)都處于轉換發(fā)展理念、調整失衡結構、重構競爭優(yōu)勢的關鍵節(jié)點,我國制造業(yè)提質升級的任務十分緊迫。綜合來看,我國的高鐵、核電、信息通信等領域已經(jīng)具備了全球競爭力,但其他多數(shù)領域在技術創(chuàng)新、質量品牌、環(huán)境友好等方面落后于發(fā)達國家,離制造強國的建設目標還有很大差距。我們務必徹底摒棄舊的思維觀念和方式方法,著眼解決深層次矛盾和問題,深化供給側結構性改革,淘汰落后產(chǎn)能,加快創(chuàng)新驅動,優(yōu)化升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),發(fā)展更多適應市場需求的新技術、新業(yè)態(tài)、新模式,促進“中國制造”上升為“中國高端制造”。2、調整優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)力布局,按照主體功能區(qū)規(guī)劃和重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃的要求,引導產(chǎn)業(yè)向適宜開發(fā)的區(qū)域集聚。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策要求,綜合考慮區(qū)域消費市場、運輸半徑、資源稟賦、環(huán)境容量等因素,合理調整和優(yōu)化重大生產(chǎn)力布局。主要依托能源和礦產(chǎn)資源的重大項目,優(yōu)先在中西部資源富集地布局;主要利用進口資源的重大項目,優(yōu)先在沿海沿江地區(qū)布局,減少資源、產(chǎn)品跨區(qū)域大規(guī)模調動。加強對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的布局規(guī)劃,引導各地根據(jù)自身的基礎和條件,合理選擇發(fā)展方向和布局重點。信息化、市場化與國際化持續(xù)深入發(fā)展為工業(yè)轉型升級提供了重要契機。信息化發(fā)展正進入一個新的歷史階段,信息化與工業(yè)化深度融合日益成為經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的內在動力。近年來,資本、技術、勞動力等各類要素市場逐步健全,市場配置資源的深度和廣度不斷拓展,對外經(jīng)濟技術交流合作日益擴大,開放型經(jīng)濟體系不斷完善,經(jīng)濟體制活力顯著增強。同時,我國信息化和國際化水平與發(fā)達國家仍有較大差距,社會主義市場經(jīng)濟體制仍處于完善過程中,經(jīng)濟增長的內生動力還不足,健全與科學發(fā)展要求相適應的體制機制尚需較長過程。當前,中國經(jīng)濟步入新常態(tài),為實現(xiàn)從過度擴張平穩(wěn)著陸到適度增長的目標,急需解決產(chǎn)業(yè)的結構問題。從長遠來看,產(chǎn)業(yè)結構調整將帶來長期、穩(wěn)定的經(jīng)濟增長,合理的經(jīng)濟結構可以優(yōu)化社會結構,并提高創(chuàng)造經(jīng)濟效應的效率。尤其通過產(chǎn)業(yè)升級,提高科技水平,為經(jīng)濟增長注入新鮮血液,促使經(jīng)濟的轉型升級和長期、穩(wěn)定的發(fā)展。3、投資項目建成投產(chǎn)后,項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內相關行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產(chǎn)品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產(chǎn)品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產(chǎn)品線及擴大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)顯得必要而且緊迫。三、項目建設有利條件項目承辦單位已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗的項目產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。第二章 項目總論一、項目概況(一)項目名稱氣動桶泵項目(二)項目選址某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積31268.96平方米(折合約46.88畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)62.18%,建筑容積率1.50,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.98%,固定資產(chǎn)投資強度164.59萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積31268.96平方米,建筑物基底占地面積19443.04平方米,總建筑面積46903.44平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程34719.43平方米,項目規(guī)劃綠化面積3275.90平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計135臺(套),設備購置費2809.18萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1323336.62千瓦時,折合162.64噸標準煤。2、項目年總用水量12838.24立方米,折合1.10噸標準煤。3、“氣動桶泵項目投資建設項目”,年用電量1323336.62千瓦時,年總用水量12838.24立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)163.74噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量60.56噸標準煤/年,項目總節(jié)能率23.34%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資11190.72萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7715.98萬元,占項目總投資的68.95%;流動資金3474.74萬元,占項目總投資的31.05%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入26186.00萬元,總成本費用20503.91萬元,稅金及附加219.12萬元,利潤總額5682.09萬元,利稅總額6684.95萬元,稅后凈利潤4261.57萬元,達產(chǎn)年納稅總額2423.38萬元;達產(chǎn)年投資利潤率50.78%,投資利稅率59.74%,投資回報率38.08%,全部投資回收期4.13年,提供就業(yè)職位401個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時,提前進行設計工作。對于制造周期長的設備,提前設計,提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作,確保不誤前方施工。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:氣動桶泵項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內,且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內,符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)及某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)氣動桶泵行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)氣動桶泵產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx(集團)有限公司為適應國內外市場需求,擬建“氣動桶泵項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位401個,達產(chǎn)年納稅總額2423.38萬元,可以促進某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率50.78%,投資利稅率59.74%,全部投資回報率38.08%,全部投資回收期4.13年,固定資產(chǎn)投資回收期4.13年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用,習近平總書記明確提出了“三個沒有變”的判斷:“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時,公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時,民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。第三章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx實業(yè)發(fā)展公司(二)公司簡介隨著公司近年來的快速發(fā)展,業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張,企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升,產(chǎn)線的自動化,信息化水平將進一步提升,這需要公司管理流程不斷調整改進,公司管理團隊管理水平不斷提升。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系,依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢,專注于相關行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造,不斷追求產(chǎn)品的領先適用,采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式,對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力,聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質量管理工作,同時,注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng);為確保做好售后服務,還在國內主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務中心,以此輻射全國所有用戶,深受各地用戶好評。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要,擬在項目建設地建設項目,同時,為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地,項目建成投產(chǎn)后,不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平,為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎,有力促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的提高,將帶動區(qū)域內相關行業(yè)發(fā)展,形成配套的產(chǎn)業(yè)集群,為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx(集團)有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入19233.81萬元,同比增長28.73%(4292.73萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務氣動桶泵生產(chǎn)及銷售收入為15642.83萬元,占營業(yè)總收入的81.33%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4039.105385.475000.794808.4519233.812主營業(yè)務收入3284.994379.994067.143910.7115642.832.1氣動桶泵(A)1084.051445.401342.151290.535162.132.2氣動桶泵(B)755.551007.40935.44899.463597.852.3氣動桶泵(C)558.45744.60691.41664.822659.282.4氣動桶泵(D)394.20525.60488.06469.281877.142.5氣動桶泵(E)262.80350.40325.37312.861251.432.6氣動桶泵(F)164.25219.00203.36195.54782.142.7氣動桶泵(.)65.7087.6081.3478.21312.863其他業(yè)務收入754.111005.47933.65897.753590.98根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3873.39萬元,較去年同期相比增長627.90萬元,增長率19.35%;實現(xiàn)凈利潤2905.04萬元,較去年同期相比增長522.86萬元,增長率21.95%。第四章 產(chǎn)業(yè)分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3042.24億元,比上年增長11.14%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值243.38億元,增長7.07%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1886.19億元,增長8.75%第三產(chǎn)業(yè)增加值912.67億元,增長5.17%。一般公共預算收入244.94億元,同比增長10.15%,一般公共預算支出598.94億元,同比增長9.50%。國稅收入361.00億元,同比增長8.47%;地稅收入億元58.24,同比增長9.90%。居民消費價格上漲1.18%。其中,食品煙酒上漲0.87%,衣著上漲0.78%,居住上漲0.62%,生活用品及服務上漲0.64%,教育文化和娛樂上漲0.67%,醫(yī)療保健上漲0.69%,其他用品和服務上漲1.18%,交通和通信上漲0.73%。全部工業(yè)完成增加值1531.16億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1426.77億元,比上年增長5.30%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含氣動桶泵)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1278.05億元,增長10.25%。AA完成增加值436.44億元,增長7.04%;BB完成工業(yè)增加值328.32億元,增長5.87%;CC完成工業(yè)增加值249.28億元,增長11.76%;DD完成工業(yè)增加值134.15億元,增長5.80%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6352.31億元,比上年增長7.32%。實現(xiàn)利潤總額705.11億元,比上年增長8.73%。固定資產(chǎn)投資完成3916.03億元,比上年增長8.96%。其中,建設項目投資完成3446.11億元,增長7.50%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成469.92億元,增長10.33%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成195.80億元,同比增長11.37%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2976.18億元,同比增長8.62%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成744.05億元,增長7.89%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資633.08億元,增長11.24%。民間投資3533.13億元,增長6.32%。城市基礎設施投資553.73億元,增長11.75%。重點項目964個,完成投資2354.57億元,增長9.78%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1875.69億元,比上年增長7.51%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額817.67億元,增長11.34%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額507.86億元,增長11.44%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元455.35,增長10.76%。實際利用外資53622.21萬美元,同比增長52.54%。外貿進出口總值370.33億元,同比增長58.75%。其中,出口總值240.71億元,同比增長54.15%;進口總值129.62億元,同比增長50.31%。二、氣動桶泵行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類氣動桶泵企業(yè)663家,規(guī)模以上企業(yè)24家,從業(yè)人員33150人。截至2017年底,區(qū)域內氣動桶泵產(chǎn)值173136.42萬元,較2016年156982.88萬元增長10.29%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入86397.60萬元,較去年76702.41萬元同比增長12.64%。區(qū)域內經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.08億元,年均增長8.68%。預計區(qū)域內氣動桶泵行業(yè)市場需求規(guī)模將達到259817.77萬元,利潤總額70194.28萬元,凈利潤33508.40萬元,納稅17190.68萬元,工業(yè)增加值99568.98萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率19.53%。第五章 選址可行性研究一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應產(chǎn)生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。二、項目選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。園區(qū)是市政府于1996年批準成立的市級經(jīng)濟園區(qū),當時批準的建設用地為6平方公里。圍繞做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè),突出扶大引強,實施龍頭帶動,引導產(chǎn)業(yè)合理布局、錯位發(fā)展,推進產(chǎn)業(yè)鏈整合與集群式發(fā)展。依托當?shù)爻鞘腥Πl(fā)展,推進東進東接,力爭到2020年,全市工業(yè)規(guī)模進一步壯大,產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化,創(chuàng)新能力進一步增強,發(fā)展水平進一步提升?!笆濉逼陂g,全市規(guī)??偖a(chǎn)值年均增速在11.3%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值達3500億元,力爭達到4000億元。全市規(guī)模工業(yè)增加值年均增速在11%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)增加值力爭達到1000億元。當?shù)卣粋€功能完備、布局合理、產(chǎn)業(yè)特色鮮明的工業(yè)新城區(qū)目標奮進?!笆濉睍r期,是全面建成小康社會的決勝期,是我市加快新舊動能轉換、實現(xiàn)城市轉型的攻堅期。一方面,國際金融危機的深層次影響依然存在,國內結構性改革帶來的陣痛仍將持續(xù),各種矛盾愈加凸顯,各種挑戰(zhàn)前所未有。另一方面,世界新一輪科技革命蓬勃興起,國家全面深化改革持續(xù)發(fā)力,我市交通區(qū)位優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢、政策疊加優(yōu)勢集中顯現(xiàn),廣大干部群眾盼發(fā)展、謀發(fā)展、促發(fā)展的熱情空前高漲,有利于我們堅定趕超發(fā)展的信心和決心,在新起點上創(chuàng)造新的業(yè)績。園區(qū)是1994年經(jīng)省人民政府批準成立,并于2006年3月經(jīng)國家發(fā)改委審核通過的省級經(jīng)濟園區(qū)。園區(qū)地處全國區(qū)域經(jīng)濟增長最具潛力的長江三角洲地區(qū)。核定規(guī)劃面積60平方公里。園區(qū)按照“布局集中、用地集約、產(chǎn)業(yè)集聚、平安和諧”的總體要求,堅持“高起點規(guī)劃、高標準建設、高效能管理、高效益經(jīng)營”開發(fā)建設理念,經(jīng)過近20年的開發(fā)建設,規(guī)模從小到大,功能逐漸增強,服務不斷升級,設施不斷完善,配套日益齊全。三、建設條件分析項目承辦單位已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗的項目產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術和管理人才,通過引進和內部培養(yǎng),搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊,形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間,與此同時,項目建設地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。四、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)62.18%,建筑容積率1.50,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.98%,固定資產(chǎn)投資強度164.59萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程13746.2313746.2334719.4334719.432909.491.1主要生產(chǎn)車間8247.748247.7420831.6620831.661803.881.2輔助生產(chǎn)車間4398.794398.7911110.2211110.22931.041.3其他生產(chǎn)車間1099.701099.702013.732013.73174.572倉儲工程2916.462916.467919.617919.61482.662.1成品貯存729.12729.121979.901979.90120.672.2原料倉儲1516.561516.564118.204118.20250.982.3輔助材料倉庫670.79670.791821.511821.51111.013供配電工程155.54155.54155.54155.5410.663.1供配電室155.54155.54155.54155.5410.664給排水工程178.88178.88178.88178.889.544.1給排水178.88178.88178.88178.889.545服務性工程1847.091847.091847.091847.09112.575.1辦公用房929.19929.19929.19929.1955.665.2生活服務917.90917.90917.90917.9054.256消防及環(huán)保工程521.07521.07521.07521.0735.736.1消防環(huán)保工程521.07521.07521.07521.0735.737項目總圖工程77.7777.7777.7777.77-45.277.1場地及道路硬化4920.821028.381028.387.2場區(qū)圍墻1028.384920.824920.827.3安全保衛(wèi)室77.7777.7777.7777.778綠化工程1651.6657.81合計19443.0446903.4446903.443573.19六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。(二)主要工程布置設計要求(三)綠化設計場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。(四)輔助工程設計1、場內供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補給水系統(tǒng),消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內形成供水管網(wǎng)。投資項目用水由項目建設地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網(wǎng),接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng),即可保證項目的正常用水。2、3、電源設備選用隔爆型dBT4級防爆電器,照明導線穿鋼管敷設,其他環(huán)境按一般建筑物設計;進入易燃易爆區(qū)域的各類電纜采用防火性能較高的阻燃電纜;場內配電采用放射式配電方式,室外電纜直埋或電纜溝敷設,直埋埋深1.00米,過路及穿墻以鋼管保護。投資項目供電負荷等級為級,場區(qū)降壓站電源取自國家電網(wǎng),電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50052)的規(guī)定。4、項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。5、廠房內部散發(fā)較大熱量的生產(chǎn)設備區(qū)域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調,空調溫度范圍要求為26.00-28.00,空調設備采用分體式空調控制器。八、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經(jīng)營期所需的內外部條件:距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件等,通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地,投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。第六章 工藝方案說明一、原輔材料采購及管理二、技術管理特點在項目產(chǎn)品制造過程中,根據(jù)客戶需要直接或間接將產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準,加強過程控制,確保產(chǎn)品制造質量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針,實現(xiàn)持續(xù)改進。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求根據(jù)投資項目的產(chǎn)品方案,所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求,同時,加強員工技術培訓,嚴格質量管理,按照工藝流程技術要求進行操作,提高產(chǎn)品合格率,努力追求項目產(chǎn)品的“零缺陷”,以關鍵生產(chǎn)工序為質量控制點,確保投資項目產(chǎn)品質量。工藝技術節(jié)能環(huán)境保護與安全生產(chǎn)原則:項目建設中所采用的工藝技術必須體現(xiàn)“以人為本”的原則,確保安全生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)的需要;項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術要有利于環(huán)境保護,不會對生產(chǎn)區(qū)域內外環(huán)境質量構成危險性或威脅性影響;盡量采用節(jié)能、污染少的生產(chǎn)工藝和技術裝備,從源頭上消除和控制污染源,嚴格貫徹“三同時”原則,搞好“三廢”治理;項目承辦單位要大力采用現(xiàn)代化的生態(tài)技術、節(jié)能技術、節(jié)水技術、循環(huán)技術和信息技術,采納國際上先進的生產(chǎn)過程管理和環(huán)境管理標準,要求經(jīng)濟效益和環(huán)境效益實現(xiàn)最佳平衡。(二)項目技術優(yōu)勢分析投資項目采用國內先進的產(chǎn)品技術,該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:投資項目采用國內先進的產(chǎn)品技術,該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:四、設備選型方案根據(jù)項目的建設規(guī)模和項目承辦單位生產(chǎn)經(jīng)驗以及對國內外設備性能的了解,投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產(chǎn)設備為主,關鍵設備擬從國外進口,國內采購以人民幣支付。投資項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產(chǎn)品生產(chǎn)設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計135臺(套),設備購置費2809.18萬元。第七章 投資估算一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7715.98(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3573.192809.18164.597715.981.1工程費用萬元3573.192809.1820661.511.1.1建筑工程費用萬元3573.193573.1931.93%1.1.2設備購置及安裝費萬元2809.182809.1825.10%1.2工程建設其他費用萬元1333.611333.6111.92%1.2.1無形資產(chǎn)萬元610.40610.401.3預備費萬元723.21723.211.3.1基本預備費萬元297.11297.111.3.2漲價預備費萬元426.10426.102建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7715.987715.98(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3474.74萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元20661.5110576.2713598.7620661.5120661.5120661.511.1應收賬款萬元6198.453409.154648.846198.456198.456198.451.2存貨萬元9297.685113.726973.269297.689297.689297.681.2.1原輔材料萬元2789.301534.122091.982789.302789.302789.301.2.2燃料動力萬元139.4776.71104.60139.47139.47139.471.2.3在產(chǎn)品萬元4276.932352.313207.704276.934276.934276.931.2.4產(chǎn)成品萬元2091.981150.591568.982091.982091.982091.981.3現(xiàn)金萬元5165.382840.963874.035165.385165.385165.382流動負債萬元17186.779452.7212890.0817186.7717186.7717186.772.1應付賬款萬元17186.779452.7212890.0817186.7717186.7717186.773流動資金萬元3474.741911.112606.053474.743474.743474.744鋪底流動資金萬元1158.24637.04868.681158.241158.241158.24(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資11190.72萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7715.98萬元,占項目總投資的68.95%;流動資金3474.74萬元,占項目總投資的31.05%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資3573.19萬元,占項目總投資的31.93%;設備購置費2809.18萬元,占項目總投資的25.10%;其它投資1333.61萬元,占項目總投資的11.92%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7715.98+3474.74=11190.72(萬元)。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11190.72145.03%145.03%100.00%2項目建設投資萬元7715.98100.00%100.00%68.95%2.1工程費用萬元6382.3782.72%82.72%57.03%2.1.1建筑工程費萬元3573.1946.31%46.31%31.93%2.1.2設備購置及安裝費萬元2809.1836.41%36.41%25.10%2.2工程建設其他費用萬元610.407.91%7.91%5.45%2.2.1無形資產(chǎn)萬元610.407.91%7.91%5.45%2.3預備費萬元723.219.37%9.37%6.46%2.3.1基本預備費萬元297.113.85%3.85%2.65%2.3.2漲價預備費萬元426.105.52%5.52%3.81%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7715.98100.00%100.00%68.95%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3474.7445.03%45.03%31.05%7鋪底流動資金萬元1158.2515.01%15.01%10.35%二、資金籌措全部自籌。第八章 盈利能力分析一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入14402.30萬元,總成本15045.39萬元,利潤總額-643.09萬元,凈利潤176.80萬元,增值稅431.06萬元,稅金及附加-482.32萬元,所得稅-160.77萬元;第二年收入19639.50萬元,總成本19253.77萬元,利潤總額385.73萬元,凈利潤289.30萬元,增值稅587.81萬元,稅金及附加195.61萬元,所得稅96.43萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入26186.00萬元,總成本20503.91萬元,利潤總額5682.09萬元,凈利潤4261.57萬元,增值稅783.74萬元,稅金及附加219.12萬元,所得稅1420.52萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入26186.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=783.74萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14402.3019639.5026186.0026186.0026186.001.1氣動桶泵萬元14402.3019639.5026186.0026186.0026186.002現(xiàn)價增加值萬元4608.746284.648379.528379.528379.523增值稅萬元431.06587.81783.74783.74783.743.1銷項稅額萬元4189.764189.764189.764189.764189.763.2進項稅額萬元1873.312554.523406.023406.023406.024城市維護建設稅萬元30.1741.1554.8654.8654.865教育費附加萬元12.9317.6323.5123.5123.516地方教育費附加萬元8.6211.7615.6715.6715.679土地使用稅萬元125.08125.08125.08125.08125.0810稅金及附加萬元176.80195.61219.12219.12219.12(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用20503.91萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元13648.507506.6810236.3813648.5013648.5013648.502外購燃料動力費萬元1164.31640.37873.231164.311164.311164.313工資及福利費萬元2094.852094.852094.852094.852094.852094.854修理費萬元35.1319.3226.3535.1335.1335.135其它成本費用萬元3253.111789.212439.833253.113253.113253.115.1其他制造費用萬元997.57548.66748.18997.57997.57997.575.2其他管理費用萬元926.15509.38694.61926.15926.15926.155.3其他銷售費用萬元1757.24966.481317.931757.241757.241757.246經(jīng)營成本萬元20195.9011107.7515146.9320195.9020195.9020195.907折舊
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