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文檔簡介
1、民用直升機項目申請報告一、項目建設(shè)背景民用直升機按照應(yīng)用領(lǐng)域可以分為通用、警用、海洋石油、飛行培訓(xùn)、醫(yī)療服務(wù)、公務(wù)、客運等。我國民用直升機中通用直升機占比最大,其次為警用直升機和飛行訓(xùn)練直升機。通用領(lǐng)域涵蓋農(nóng)林、森林火警與滅火、電線巡查、航空測繪與攝影、探礦和吊裝作業(yè)等,是民用直升機應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域;警用領(lǐng)域包括消防、交通指揮、搜索救援、緝查與反恐等,保有量僅次于通用直升機。我國民用直升機數(shù)量與發(fā)達(dá)國家差距明顯,但近十年增速明顯。根據(jù)統(tǒng)計,截至2018年12月1日,美國民用直升機在冊數(shù)量達(dá)到13244架,穩(wěn)居世界第一,而我國民用直升機數(shù)量為1064架,僅為美國的1/12,然而與2008年的17
2、9架對比,我國民用直升機數(shù)量增速明顯,10年間CAGR接近20%。根據(jù)2017年中國通航報告統(tǒng)計,截至2017年6月30日,我國已注冊的通用航空器數(shù)量為2776架,2016年底為2595架,僅為美國的1.2%,發(fā)展空間仍然較大。國內(nèi)通用航空器以固定翼和旋翼機為主,分別為1808架和903架,飛艇與熱氣球相對較少,僅有65架。綜合來看,我國民用直升機目前保有量在千架左右,跟歐美等發(fā)達(dá)國家相比差距明顯。當(dāng)前時期,發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),更處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,機遇挑戰(zhàn)并存,發(fā)展前景廣闊。機遇前所未有。支持經(jīng)濟社會加快發(fā)展,國家級新區(qū)、自貿(mào)試驗區(qū)、生態(tài)文明先行示范區(qū)的優(yōu)
3、勢將為發(fā)展帶來眾多“機會窗口”,催生政策、項目、資金等要素匯集,加快發(fā)展的動力更加強勁。在國家和全省發(fā)展大局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯,正在成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展增長極。挑戰(zhàn)復(fù)雜艱巨。世界經(jīng)濟仍然在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇,外部環(huán)境不確定因素增多。我國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟運行減速換擋的階段性特征日益明顯,結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛持續(xù),經(jīng)濟下行壓力加大。現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、規(guī)模不夠大、層級不夠高、創(chuàng)新不夠強,環(huán)境資源約束和經(jīng)濟發(fā)展矛盾比較突出,精準(zhǔn)扶貧短板依然存在,這些都將給發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。二、項目及性質(zhì)項目名稱:民用直升機項目項目性質(zhì):新建項目聯(lián)系人:鄧xx主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積160000.
4、00約240畝1.1總建筑面積253057.08容積率1.581.2基底面積97600.00建筑系數(shù)61.00%1.3投資強度萬元/畝374.112總投資萬元121042.452.1建設(shè)投資萬元92247.242.1.1工程費用萬元82537.702.1.2工程建設(shè)其他費用萬元7760.802.1.3預(yù)備費萬元1948.742.2建設(shè)期利息萬元1142.902.3流動資金萬元27652.313資金籌措萬元121042.453.1自籌資金萬元74393.673.2銀行貸款萬元46648.784營業(yè)收入萬元241500.00正常運營年份5總成本費用萬元193127.096利潤總額萬元47214.5
5、07凈利潤萬元35410.878所得稅萬元11803.639增值稅萬元9653.4610稅金及附加萬元1158.4111納稅總額萬元22615.5012工業(yè)增加值萬元76255.2413盈虧平衡點萬元86017.83產(chǎn)值14回收期年5.55含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率22.17%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元54346.39所得稅后三、項目投資主體當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速
6、度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,
7、贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進(jìn)一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強,誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。四、投資原則1、依法推進(jìn),規(guī)范管理。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須依據(jù)各項法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),增強管理工作的透明度和規(guī)范化程度,不斷提升產(chǎn)業(yè)管理水平。積極完善政策制度體系,以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為,綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段,發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境,激發(fā)市場主體內(nèi)生動力。2、
8、因地制宜,特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件,充分發(fā)揮比較優(yōu)勢,圍繞核心產(chǎn)業(yè),引進(jìn)培育龍頭企業(yè),形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。3、需求導(dǎo)向。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,注重需求側(cè)政策支持和引導(dǎo),營造公平公正的競爭環(huán)境,加快推進(jìn)新產(chǎn)品新服務(wù)的應(yīng)用示范,將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實盈利的現(xiàn)實供給,培育符合市場需求新消費新業(yè)態(tài),進(jìn)一步激發(fā)市場活力。五、項目建設(shè)方案(一)項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx民用直升機的經(jīng)營能力。(二)建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積253057.08,其中:生產(chǎn)工程158853.76,倉儲工程33769.60,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施33379.00,公共工
9、程27054.72。六、項目定位貫徹和落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,推進(jìn)供給側(cè)改革,充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,形成多點支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。培育發(fā)展產(chǎn)業(yè),積極實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系,進(jìn)一步優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和集約高效發(fā)展,打造具有較強市場競爭力和持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。七、建設(shè)周期12個月。八、總投資規(guī)劃(一)建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資92247.24萬元,包括:工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。(二)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為12個月,其中申請銀行貸款46648.78萬元,貸款利
10、率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息1142.90萬元。(三)流動資金根據(jù)測算,本期項目流動資金為27652.31萬元。(四)項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資121042.45萬元,其中:建設(shè)投資92247.24萬元,占項目總投資的76.21%;建設(shè)期利息1142.90萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金27652.31萬元,占項目總投資的22.85%。(五)資金籌措與投資計劃本期項目總投資121042.45萬元,其中申請銀行長期貸款46648.78萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)指標(biāo)分析1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):241500
11、.00萬元(含稅)。2、年綜合總成本費用(TC):193127.09萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(NP):35410.87萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):22.17%。5、全部投資回收期(Pt):5.55年(含建設(shè)期12個月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):86017.83萬元(產(chǎn)值)。十、投資建議(一)強化規(guī)劃實施監(jiān)督全面落實本規(guī)劃確定的各項目標(biāo)、任務(wù),完善規(guī)劃監(jiān)督考核機制,做好規(guī)劃中期評估,促進(jìn)規(guī)劃目標(biāo)和任務(wù)順利完成。加強各行業(yè)主管部門與各區(qū)、各產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的溝通對接,進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會、商會等的作用,健全規(guī)劃政策制定、重大項目協(xié)調(diào)、監(jiān)測分析預(yù)警工作體系。(二)加強技術(shù)指導(dǎo)各
12、地應(yīng)建立產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化專家委員會和關(guān)鍵技術(shù)人才庫,負(fù)責(zé)對本地區(qū)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化項目建設(shè)方案和應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行論證把關(guān)。分層次培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化領(lǐng)軍人才、中高級經(jīng)營管理人才和專業(yè)技術(shù)人才。加強產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化實訓(xùn)基地建設(shè),建立各種類型的產(chǎn)教聯(lián)盟,建設(shè)大批量的高技能產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才隊伍。(三)完善配套政策加強產(chǎn)業(yè)政策與財稅、金融、價格等相關(guān)政策銜接。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據(jù)、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。營造崇尚專業(yè)的社會氛圍,為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。開展國際技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌等交流,培養(yǎng)復(fù)合型人才。加強國別產(chǎn)業(yè)政策研究,搭建海外資源開發(fā)、項目建設(shè)、品牌營銷和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的專業(yè)化服務(wù)平臺。(四)強化人才
13、支撐吸引高層次的海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才團(tuán)隊。建立和完善人才激勵機制,營造人才脫穎而出的環(huán)境。支持高等院校與企業(yè)、科研院所加強合作,聯(lián)合培養(yǎng)一批掌握前沿技術(shù)的科技人才,具有國際先進(jìn)管理理念的管理人才,具有國際戰(zhàn)略眼光、善于開拓國際市場的企業(yè)家隊伍。支持職業(yè)技術(shù)學(xué)校、職業(yè)教育實訓(xùn)基地建設(shè)。逐步形成多層次、多渠道的人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系,迅速壯大人才隊伍,為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供堅實的人才保證。固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用34307.2245491.812738.6782537.7091.93%1.1建筑工程費34307.2234307.2
14、238.21%1.2設(shè)備購置費45491.8145491.8150.67%1.3安裝工程費2738.672738.673.05%2固定資產(chǎn)其他費用4158.104158.104.63%3預(yù)備費1948.741948.742.17%3.1基本預(yù)備費1070.881070.881.19%3.2漲價預(yù)備費877.86877.860.98%4建設(shè)期利息1142.901142.901.27%5固定資產(chǎn)投資89787.44100.00%6固定資產(chǎn)投資合計89787.44100.00%流動資金估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)96090.4411
15、2105.52128120.59160150.74160150.74160150.74160150.74160150.74160150.741.1應(yīng)收賬款43240.7050447.4857654.2672067.8372067.8372067.8372067.8372067.8372067.831.2存貨33631.6639236.9344842.2156052.7656052.7656052.7656052.7656052.7656052.761.2.1原輔材料10089.5011771.0813452.6616815.8316815.8316815.8316815.8316815.831
16、6815.831.2.2燃料動力504.47588.55672.63840.79840.79840.79840.79840.79840.791.2.3在產(chǎn)品15470.5618048.9920627.4225784.2725784.2725784.2725784.2725784.2725784.271.2.4產(chǎn)成品7567.128828.3110089.5012611.8712611.8712611.8712611.8712611.8712611.871.3現(xiàn)金7687.248968.4410249.6512812.0612812.0612812.0612812.0612812.0612812
17、.061.4預(yù)付賬款11530.8513452.6615374.4719218.0919218.0919218.0919218.0919218.0919218.092流動負(fù)債79499.0692748.90105998.74132498.43132498.43132498.43132498.43132498.43132498.432.1應(yīng)付賬款28619.6633389.6038159.5447699.4347699.4347699.4347699.4347699.4347699.432.2預(yù)收賬款50879.4059359.3067839.2084799.0084799.0084799.00
18、84799.0084799.0084799.003流動資金16591.3919356.6222121.8527652.3127652.3127652.3127652.3127652.3127652.314流動資金增加16591.392765.232765.235530.465鋪底流動資金28827.1333631.6538436.1848045.2248045.2248045.2248045.2248045.2248045.22總投資及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資121042.45100.00%1.1建設(shè)投資92247.2476.21%1.1.1工程費用82537.70
19、68.19%1.1.1.1建筑工程費34307.2228.34%1.1.1.2設(shè)備購置費45491.8137.58%1.1.1.3安裝工程費2738.672.26%1.1.2工程建設(shè)其他費用7760.806.41%1.1.2.1土地出讓金3602.702.98%1.1.2.2其他前期費用4158.103.44%1.2.3預(yù)備費1948.741.61%1.2.3.1基本預(yù)備費1070.880.88%1.2.3.2漲價預(yù)備費877.860.73%1.2建設(shè)期利息1142.900.94%1.3流動資金27652.3122.85%利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第
20、7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入144900.00169050.00193200.00241500.00241500.00241500.00241500.00241500.00241500.002稅金及附加639.25769.04898.841158.411158.411158.411158.411158.411158.413總成本費用129806.99145637.02161467.04193127.09193127.09193127.09193127.09193127.09193127.094補貼收入5利潤總額14453.7622643.9430834.1247214.5047214.5047214.5047214.5047214.5047214.506彌補以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額14453.7622643.9430834.1247214.5047214.5047214.5047214.5047214.5047214.508所得稅3613.445660.987708.5311803.6311803.6311803.6311803.6311803.6311803.639
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