酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目投資說明_第1頁
酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目投資說明_第2頁
酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目投資說明_第3頁
酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目投資說明_第4頁
酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目投資說明_第5頁
已閱讀5頁,還剩37頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、泓域咨詢/酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目投資說明酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目投資說明投資分析/實施方案第一章 項目基本情況一、項目概況(一)項目名稱及背景酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目隨著國家政策和消費升級的雙重推動,旅游業(yè)在未來幾年必然會保持快速發(fā)展的態(tài)勢。而酒店是旅游的重要組成部分,酒店用品又是酒店經(jīng)營必不可少的軟硬件,旅游業(yè)的快速發(fā)展必定會帶動酒店行業(yè)發(fā)展的,同時也會帶動酒店用品行業(yè)一并發(fā)展。因此,酒店用品行業(yè)的未來是值得期待的。(二)項目選址xx經(jīng)濟示范中心項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系,與項目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。投

2、資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴格的標(biāo)準化要求,為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況,該項目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積56408.19平方米(折合約84.57畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.10%,建筑容積率1.47,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.25%,固定資產(chǎn)投資強度192.03萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積56408.19平方米,建筑物基底占地面積29388.67平方米,總建筑面積82920.04平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程64871.20平方米,項目規(guī)

3、劃綠化面積5184.40平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計143臺(套),設(shè)備購置費7081.66萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量952551.76千瓦時,折合117.07噸標(biāo)準煤。2、項目年總用水量38247.89立方米,折合3.27噸標(biāo)準煤。3、“酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目投資建設(shè)項目”,年用電量952551.76千瓦時,年總用水量38247.89立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)120.34噸標(biāo)準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.09噸標(biāo)準煤/年,項目總節(jié)能率22.70%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx經(jīng)濟示范中心發(fā)展規(guī)劃,符合xx經(jīng)濟示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家

4、的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資21864.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資16239.98萬元,占項目總投資的74.28%;流動資金5624.55萬元,占項目總投資的25.72%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入49580.00萬元,總成本費用37754.27萬元,稅金及附加421.37萬元,利潤總額11825.73萬元,利稅總額13878.24萬元,稅后凈利潤8869.30萬元,達產(chǎn)年納稅總

5、額5008.94萬元;達產(chǎn)年投資利潤率54.09%,投資利稅率63.47%,投資回報率40.56%,全部投資回收期3.97年,提供就業(yè)職位1018個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月??茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。項目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作,確保不誤前方施工。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx經(jīng)濟示范中心及xx經(jīng)濟示范中心酒店設(shè)備行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xx經(jīng)濟示范中心酒店設(shè)備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動

6、意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“酒店設(shè)備生產(chǎn)制造項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx經(jīng)濟示范中心經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位1018個,達產(chǎn)年納稅總額5008.94萬元,可以促進xx經(jīng)濟示范中心區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率54.09%,投資利稅率63.47%,全部投資回報率40.56%,全部投資回收期3.97年,固定資產(chǎn)投資回收期3.97年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。改革開放40年來,民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就

7、業(yè)的重要力量。從投資總量占比看,2012年以來,民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%,最高時候達到65.4%;尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域,目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成,民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。國家發(fā)改委出臺關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見,對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求,包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具,等等。這一系列的措施,目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車

8、等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分,民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大,為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。優(yōu)化空間布局,促進區(qū)域協(xié)同。以布局集中、用地集約、產(chǎn)業(yè)集聚、集群發(fā)展為導(dǎo)向,優(yōu)化工業(yè)園區(qū)空間布局,培育優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群,形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對集中、產(chǎn)城融合互動良好的空間布局,通過整合要素資源、拓展市場空間,提高區(qū)域影響力和競爭力。 第二章 建設(shè)背景及必要

9、性分析一、酒店設(shè)備項目背景分析在我國酒店行業(yè)的發(fā)展日臻成熟,規(guī)模化市場不斷擴大。伴隨著行業(yè)的發(fā)展,與此形成供給關(guān)系的酒店用品類市場,也日益壯大。近幾年,我國酒店用品企業(yè)發(fā)展迅速,不斷引進國外先進生產(chǎn)設(shè)備和工藝,加大產(chǎn)品研發(fā)力度,產(chǎn)銷兩旺,實現(xiàn)了飛速發(fā)展。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及生產(chǎn)工藝水平上得到長足發(fā)展,國內(nèi)優(yōu)勢資源得到有效利用,由于星級酒店主要集中在東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),下游需求的集中帶動上游產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展,國內(nèi)規(guī)模以上酒店用品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角以及珠三角一帶。目前國內(nèi)酒店用品供給量充足,滿足市場需求,2019年產(chǎn)值為1.93萬億元,銷售規(guī)模為1.84萬億元。目前酒店用品行業(yè)還是以小企業(yè)為主,研發(fā)不夠

10、,同質(zhì)化嚴重,缺乏特色,價格競爭為主,出口價格低。由此可見,酒店用品行業(yè)的技術(shù)革新仍面臨一些問題,其中技術(shù)保護是很多重視革新的企業(yè)所格外關(guān)注的。酒店用品個性化需求已經(jīng)成為繼價格競爭、質(zhì)量競爭之后的又一新的競爭力。一方面,酒店業(yè)專業(yè)化個性化發(fā)展趨勢直接拉動酒店用品市場向?qū)I(yè)化個性化方向發(fā)展;另一方面,酒店用品市場在保持主流市場不變的基礎(chǔ)上,不斷推出新的流行元素和概念,引導(dǎo)著酒店業(yè)走向特色化、專業(yè)化和個性化的發(fā)展之路。在我國酒店行業(yè)的發(fā)展日臻成熟,規(guī)模化市場不斷擴大。伴隨著行業(yè)的發(fā)展,與此形成供給關(guān)系的酒店用品類市場,也日益壯大。近幾年,我國酒店用品企業(yè)發(fā)展迅速,不斷引進國外先進生產(chǎn)設(shè)備和工藝,加

11、大產(chǎn)品研發(fā)力度,產(chǎn)銷兩旺,實現(xiàn)了飛速發(fā)展。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及生產(chǎn)工藝水平上得到長足發(fā)展,國內(nèi)優(yōu)勢資源得到有效利用,由于星級酒店主要集中在東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),下游需求的集中帶動上游產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展,國內(nèi)規(guī)模以上酒店用品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角以及珠三角一帶。由于酒店用品門類涉及的產(chǎn)品眾多,產(chǎn)地分布也極為廣泛。作為全國酒店用品最大的生產(chǎn)基地,廣東聚集著占全國三分之一以上的酒店設(shè)備及用品的制造廠家。匯聚了廚房設(shè)備、陶瓷餐具、玻璃器皿、不銹鋼制品、清潔洗滌等酒店用品行業(yè)。酒店用品生產(chǎn)基地主要分布在深圳、江門、佛山(陶瓷餐具)、廣州新匯區(qū)(被中國五金制品協(xié)會命名為“中國(新會)五金不銹鋼制品生產(chǎn)基地”)。具體某一

12、門類會有相對集中的產(chǎn)業(yè)集聚地。如瓷器在北方以唐山、淄博為主,南方以潮州、重慶為主;紡織品以南通、揚州為主;其它地區(qū)像江浙地區(qū)的餐具和玻璃器皿;山東的不銹鋼餐具;金銀餐具以香港和進口為主。隨著我國旅游行業(yè)快速發(fā)展,酒店用品行業(yè)仍有一定的發(fā)展空間。我國酒店行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,推動著酒店用品行業(yè)向智能化方向轉(zhuǎn)型。由于部分酒店用品企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)尚不成熟,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,未來將面臨被淘汰的局面。而如何避免這一問題,企業(yè)唯有創(chuàng)新或提高產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù),凸顯自身產(chǎn)品優(yōu)勢才能在市場上具有一定的競爭力。二、酒店設(shè)備項目建設(shè)必要性分析中國引領(lǐng)亞洲地區(qū)旅游及酒店行業(yè)的快速發(fā)展,且商務(wù)休閑收入增長勢頭強勁。與一線城市

13、相比,中國二、三線城市的酒店客房價格增長較為明顯。由于二、三線城市新酒店陸續(xù)開業(yè),政府投資興建新的交通設(shè)施,這將進一步促進中國酒店客房價格穩(wěn)步增長。中外酒店品牌繼續(xù)擴張其營業(yè)版圖,未來酒店的供需平衡將會是一項備受關(guān)注議題。全球各類連鎖酒店所占的比重分別為:豪華型5%,高檔30%,中檔37%,經(jīng)濟型20%,適用型8%。隨著酒店行業(yè)競爭的不斷加劇,大型酒店企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內(nèi)優(yōu)秀的酒店企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此,一大批國內(nèi)優(yōu)秀的酒店品牌迅速崛起,逐漸成為酒店行業(yè)中的翹楚。酒店業(yè)應(yīng)順應(yīng)國家擴大內(nèi)需的號召,各大酒店尤其

14、是高檔酒店,應(yīng)調(diào)整客源結(jié)構(gòu),瞄準內(nèi)需市場,以度過危機。應(yīng)縮減開支、降低成本,練好內(nèi)功。酒店消費需求有一定的剛性,總有一部分人得住酒店,所以應(yīng)抓牢商務(wù)市場,開發(fā)散客旅游市場。從長遠來看,酒店業(yè)的發(fā)展前景依然是光明的。在我國酒店行業(yè)的發(fā)展日臻成熟,酒店配套設(shè)備規(guī)?;袌霾粩鄶U大。伴隨著行業(yè)的發(fā)展,與此形成供給關(guān)系的酒店用品類市場,也日益壯大。近幾年,我國酒店用品企業(yè)發(fā)展迅速,不斷引進國外先進生產(chǎn)設(shè)備和工藝,加大產(chǎn)品研發(fā)力度,產(chǎn)銷兩旺,實現(xiàn)了飛速發(fā)展。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及生產(chǎn)工藝水平上得到長足發(fā)展,國內(nèi)優(yōu)勢資源得到有效利用,由于星級酒店主要集中在東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),下游需求的集中帶動上游產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展,國內(nèi)規(guī)

15、模以上酒店用品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角以及珠三角一帶。 第三章 項目選址方案一、項目選址該項目選址位于xx經(jīng)濟示范中心。園區(qū)是集工業(yè)園區(qū)、高教園區(qū)、出口加工區(qū)于一體的綜合性園區(qū)。經(jīng)過10多年的開發(fā)建設(shè),開發(fā)區(qū)取得了良好的發(fā)展業(yè)績。園區(qū)堅持把發(fā)展實體經(jīng)濟作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要支撐,充分發(fā)揮園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟“主平臺”作用,不斷提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次和水平。當(dāng)?shù)刂贫艘幌盗信涮變?yōu)惠政策,按照“精簡、高效”的原則設(shè)置內(nèi)部機構(gòu),對區(qū)內(nèi)企業(yè)實行“一條龍”跟蹤服務(wù),具有了“小政府、大社會”,“小機構(gòu)、大服務(wù)”的功能。幾年來,高新區(qū)以引進高新技術(shù)項目為重點,形成了新材料、交通、環(huán)保設(shè)備、電子信息等為重點的產(chǎn)業(yè)框架。項目建設(shè)

16、區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系,與項目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴格的標(biāo)準化要求,為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況,該項目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。項目投資環(huán)境優(yōu)良,當(dāng)?shù)貫檎猩桃Y出臺了一系列優(yōu)惠政策,為投資項目建設(shè)營造了良好的投資環(huán)境;項目建設(shè)地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設(shè)施和工業(yè)配套條件,項目建設(shè)區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,對投資項目的順利實施和建成后取得良好經(jīng)濟效益十分有利。項目周邊市場存在著巨大

17、的項目產(chǎn)品需求空間,與此同時,項目建設(shè)地也成為資本市場追逐的熱點,而且項目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃,符合地區(qū)規(guī)劃要求。產(chǎn)品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產(chǎn);隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大,公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做,通過廣告宣傳、各類國內(nèi)會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度,按照“質(zhì)量一流、服務(wù)至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度;經(jīng)過這些市場運作,不僅可提高企業(yè)的整體形象,而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價值。二、用地控制指標(biāo)投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃

18、的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃”的具體要求。根據(jù)測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)52.10%,建筑容積率1.47,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.25%,固定資產(chǎn)投資強度192.03萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米56408.1984.57畝2基底面積平方米29388.673建筑面積平方米82920.046427.31萬

19、元4容積率1.475建筑系數(shù)52.10%6主體工程平方米64871.207綠化面積平方米5184.408綠化率6.25%9投資強度萬元/畝192.03四、節(jié)約用地措施投資項目建設(shè)認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復(fù)建設(shè),節(jié)約了資金、能源和土地資源。在項目建設(shè)過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設(shè)地的總體規(guī)劃以及項目建設(shè)地對投資項目地塊的控制性指標(biāo),本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學(xué)規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。五、總圖布置方案1、達到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短

20、、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準要求。場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求,使貨物運輸順暢,合理分散物流和人流,盡量避免或減少交叉,使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。應(yīng)與場外道路銜接順暢,便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡(luò),場區(qū)道路應(yīng)與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調(diào)一致。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。消防水源采用低壓制,同一時間內(nèi)按火災(zāi)

21、一次考慮,室內(nèi)外均設(shè)環(huán)狀消防管網(wǎng),室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。給水系統(tǒng)由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供;場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。3、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水,生活給水水壓0.35Mpa。項目建設(shè)地內(nèi)規(guī)劃的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系統(tǒng),完全能夠保證全場生產(chǎn)、生活廢水和雨水及時排出。車間電纜進戶處要做重復(fù)接地,接地電阻小于10.00歐姆,其他特殊設(shè)備的工作接地電阻應(yīng)按滿足相應(yīng)設(shè)備的接地電阻要求。10KV配電室設(shè)有專用防雷柜,低壓系

22、統(tǒng)分級配有避雷器,弱電系統(tǒng)配有電涌保護器(SPD)。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設(shè)備采用接地保護,低壓用電設(shè)備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設(shè)備金屬外殼、構(gòu)架、穿線鋼管均應(yīng)可靠接零。4、該項目由于需要考慮項目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結(jié)合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。undefined冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-7

23、5.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應(yīng),供水壓力為0.40Mpa。冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應(yīng),供水壓力為0.40Mpa。六、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標(biāo),均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(2008版)中的相關(guān)規(guī)定要求。建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準

24、,達到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。 第四章 土建工程設(shè)計一、建筑工程設(shè)計原則建筑物平面設(shè)計以滿足生產(chǎn)工藝要求為前提,力求生產(chǎn)流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016)要求。建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下,符合現(xiàn)代主體工程的特點,立面處理力求簡潔大方,色彩組合以淡雅為基調(diào),適當(dāng)運用局部色彩點綴,在滿足項目建設(shè)地規(guī)劃要求的前提下,著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神,創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。針對項目承辦單位提出的“高標(biāo)準、高質(zhì)量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標(biāo),投資項目在整個設(shè)計過程中,始終貫

25、徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學(xué)習(xí)力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現(xiàn)項目承辦單位經(jīng)濟快速發(fā)展的奮斗目標(biāo)。本次設(shè)計充分考慮現(xiàn)有設(shè)施布局及周邊現(xiàn)狀,力求設(shè)施聯(lián)系密切渾然一體,總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯(lián)系方便、互不干擾的效果。undefined二、土建工程設(shè)計年限及安全等級根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構(gòu))筑物均按永久性建筑要求設(shè)計,使用年限為50.00年。根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構(gòu))筑物均按永久性建筑要求設(shè)計,使用年限為50.00年。三、建筑工程設(shè)計總體要求項目承

26、辦單位應(yīng)該根據(jù)產(chǎn)品制造行業(yè)項目產(chǎn)品生產(chǎn)的特點,應(yīng)按國家規(guī)范,妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。項目總體布置要按照使用功能要求,進行功能分區(qū),做到人流、車流路線通暢,空間布置和周圍環(huán)境協(xié)調(diào),同時,應(yīng)符合相應(yīng)滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求;所有建筑物設(shè)計應(yīng)滿足防火、防空、防腐、防盜等要求;環(huán)境美化、綠化要同周圍環(huán)境協(xié)調(diào)并且別致新穎有特色;所有建筑物設(shè)計,應(yīng)盡可能采用布置一體化、尺寸模數(shù)化、構(gòu)件標(biāo)準化,以便于施工和降低成本。四、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項目預(yù)計總建筑面積82920.04平方米,其中:計容建筑面積82920.04平方米,計劃建筑工程投資6427.

27、31萬元,占項目總投資的29.40%。 第五章 工藝可行性分析一、技術(shù)管理特點項目產(chǎn)品的貯存為半個月左右的生產(chǎn)量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設(shè)施內(nèi)。投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應(yīng),并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。項目產(chǎn)品制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES):制造執(zhí)行系統(tǒng)的作用是在項目承辦單位信息系統(tǒng)中承上啟下,在生產(chǎn)過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁,對生產(chǎn)過程進行及時響應(yīng),使用準確的數(shù)據(jù)對生產(chǎn)過程進行控制和調(diào)整。項目產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)(PDM):項目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術(shù)即是以軟件技術(shù)為基礎(chǔ),以產(chǎn)品為核心,實現(xiàn)對產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)、過程、資源

28、一體化集成管理的技術(shù)。PDM明確定位為面向制造企業(yè),以產(chǎn)品為管理的核心,以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。二、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用,遵循“利用資源”的原則,選用當(dāng)前較先進的集散型控制系統(tǒng),控制整個生產(chǎn)線的各項工藝參數(shù),使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗;嚴格按照相關(guān)行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動,有效控制產(chǎn)品質(zhì)量,為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的項目產(chǎn)品和良好的服務(wù)。遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟規(guī)?!钡慕ㄔO(shè)原則,積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備,使用高質(zhì)量的原輔材料,穩(wěn)定和提高項目產(chǎn)品質(zhì)量,制造高附加值的產(chǎn)品,不斷提高企業(yè)的市場競爭力。生產(chǎn)工藝設(shè)計要滿足規(guī)

29、模化生產(chǎn)要求,注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計,工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。技術(shù)含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進水平,在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越,結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強的經(jīng)濟合理性;投資項目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準在國內(nèi)采購。三、設(shè)備選型方案投資

30、項目的生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備以工藝需要為依據(jù),滿足工藝要求為原則,并盡量體現(xiàn)其技術(shù)先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性,以及達到或超過國家相關(guān)的節(jié)能和環(huán)境保護要求;先進的生產(chǎn)技術(shù)和裝備是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵,因此,工藝裝備必須選擇國內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品,并且在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產(chǎn)品。項目承辦單位根據(jù)項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求,對比考察了多個生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè),優(yōu)選了項目產(chǎn)品生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測設(shè)備等國內(nèi)先進的環(huán)境保護節(jié)能型設(shè)備,確保投資項目生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的需要。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計143臺(套),設(shè)備購置費708

31、1.66萬元。 第六章 項目進度說明一、建設(shè)周期項目建設(shè)周期12個月。二、建設(shè)進度該項目采取分期建設(shè),目前項目實際完成投資18187.50萬元,占計劃投資的83.18%。其中:完成固定資產(chǎn)投資11247.13萬元,占總投資的61.84%;完成流動資金投資6940.37,占總投資的38.16%。節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元18187.501.1完成比例83.18%2完成固定資產(chǎn)投資萬元11247.132.1完成比例61.84%3完成流動資金投資萬元6940.373.1完成比例38.16%三、進度安排注意事項投資項目承辦單位是項目承辦單位,作為項目業(yè)主在項目批準立項后應(yīng)成立項

32、目建設(shè)辦公室;辦公室主任即項目經(jīng)理,具體負責(zé)項目建設(shè)的實施工作;項目建設(shè)辦公室負責(zé)建立并完善財務(wù)管理系統(tǒng)和工程質(zhì)量管理系統(tǒng),分別負責(zé)編報工程計劃和工程決算書;開展物資設(shè)備的招標(biāo)采購工作,檢查工程進度、資金使用、運行狀況、監(jiān)督工程質(zhì)量。工程建設(shè)過程中由項目承辦單位委托有相應(yīng)資質(zhì)的施工監(jiān)理公司進行項目的施工監(jiān)理;項目建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督可以委托當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督部門實施監(jiān)督、檢查和組織驗收。四、人力資源配置項目招聘人員實行全員聘任合同制,生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員,每班八小時,根據(jù)5624.55規(guī)劃,達產(chǎn)年勞動定員1018人。為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操

33、作人員和技術(shù)人員,必須高度重視對人員的培訓(xùn)工作,這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段,也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),因此,項目承辦單位應(yīng)選擇國內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對操作技術(shù)人員進行培訓(xùn),使其在上崗前熟悉操作,以保證設(shè)備順利開車及安全生產(chǎn)。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。 第七章 投資計劃一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資16239.98(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位指標(biāo)占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元16239.9874.2

34、8%1.1土建工程萬元6427.3129.40%1.2設(shè)備購置萬元7081.6632.39%1.3其它投資萬元2731.0112.49%2建設(shè)期利息萬元-3固定資產(chǎn)投資萬元16239.9874.28%(二)流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金5624.55萬元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資21864.53萬元,其中:固定資產(chǎn)投資16239.98萬元,占項目總投資的74.28%;流動資金5624.55萬元,占項目總投資的25.72%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資6427.31萬元,占項目總投資的29.40%;設(shè)備購置費708

35、1.66萬元,占項目總投資的32.39%;其它投資2731.01萬元,占項目總投資的12.49%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=16239.98+5624.55=21864.53(萬元)。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占總投資比例1固定資產(chǎn)投資萬元16239.9874.28%1.1項目建設(shè)投資萬元16239.9874.28%1.2建設(shè)期利息萬元-2流動資金萬元5624.5525.72%3總投資萬元萬元21864.53二、資金籌措全部自籌。 第八章 經(jīng)濟效益分析一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入49580.00萬元。(二

36、)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1631.14萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位指標(biāo)1營業(yè)收入萬元萬元49580.001.1主營業(yè)務(wù)收入萬元49580.001.2其它收入萬元-2增值稅萬元1631.143稅金及附加萬元421.37(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用37754.27萬元。(四)稅金及附加達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加421.37萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=11825.73(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=11825.7325.00%=2956.43(萬元)。(六)利潤

37、及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=11825.73(萬元)。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=11825.7325.00%=2956.43(萬元)。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額11825.73萬元,繳納企業(yè)所得稅2956.43萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=11825.73-2956.43=8869.30(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。(1)達產(chǎn)年投資利潤率=54.09%。(2)達產(chǎn)年投資利稅率=63.47%。(3)達產(chǎn)年投資回報

38、率=40.56%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入49580.00萬元,總成本費用37754.27萬元,稅金及附加421.37萬元,利潤總額11825.73萬元,企業(yè)所得稅2956.43萬元,稅后凈利潤8869.30萬元,年納稅總額5008.94萬元。利潤及利潤分配表序號項目單位指標(biāo)1營業(yè)收入萬元49580.002增值稅萬元1631.143稅金及附加萬元421.374總成本費用萬元37754.275利潤總額萬元11825.736企業(yè)所得稅萬元2956.437凈利潤萬元8869.308納稅總額萬元5008.949利稅總額萬元13878.2410投資利潤率54.09%11投

39、資利稅率63.47%12投資回報率40.56%二、項目盈利能力分析全部投資回收期(Pt)=3.97年。本期工程項目全部投資回收期3.97年,小于行業(yè)基準投資回收期,項目的投資能夠及時回收,故投資風(fēng)險性相對較小。盈利能力分析一覽表序號項目單位指標(biāo)1凈利潤萬元8869.302投資利潤率54.09%3投資利稅率63.47%4投資回報率40.56%5回收期年3.97附表:附表1:主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米56408.1984.57畝1.1容積率1.471.2建筑系數(shù)52.10%1.3投資強度萬元/畝192.031.4基底面積平方米29388.671.5總建筑面積平方米829

40、20.041.6綠化面積平方米5184.40綠化率6.25%2總投資萬元21864.532.1固定資產(chǎn)投資萬元16239.982.1.1土建工程投資萬元6427.312.1.1.1土建工程投資占比萬元29.40%2.1.2設(shè)備投資萬元7081.662.1.2.1設(shè)備投資占比32.39%2.1.3其它投資萬元2731.012.1.3.1其它投資占比12.49%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.28%2.2流動資金萬元5624.552.2.1流動資金占比25.72%3收入萬元49580.004總成本萬元37754.275利潤總額萬元11825.736凈利潤萬元8869.307所得稅萬元1.478增值

41、稅萬元1631.149稅金及附加萬元421.3710納稅總額萬元5008.9411利稅總額萬元13878.2412投資利潤率54.09%13投資利稅率63.47%14投資回報率40.56%15回收期年3.9716設(shè)備數(shù)量臺(套)14317年用電量千瓦時952551.7618年用水量立方米38247.8919總能耗噸標(biāo)準煤120.3420節(jié)能率22.70%21節(jié)能量噸標(biāo)準煤30.0922員工數(shù)量人1018附表2:土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程20777.7920777.7964871.2064871.205531.141.1主

42、要生產(chǎn)車間12466.6712466.6738922.7238922.723429.311.2輔助生產(chǎn)車間6648.896648.8920758.7820758.781769.961.3其他生產(chǎn)車間1662.221662.223762.533762.53331.872倉儲工程4408.304408.3011731.7511731.75727.482.1成品貯存1102.081102.082932.942932.94181.872.2原料倉儲2292.322292.326100.516100.51378.292.3輔助材料倉庫1013.911013.912698.302698.30167.323

43、供配電工程235.11235.11235.11235.1116.403.1供配電室235.11235.11235.11235.1116.404給排水工程270.38270.38270.38270.3814.674.1給排水270.38270.38270.38270.3814.675服務(wù)性工程2791.922791.922791.922791.92173.135.1辦公用房1405.811405.811405.811405.8199.765.2生活服務(wù)1386.111386.111386.111386.1186.786消防及環(huán)保工程787.62787.62787.62787.6254.956.1

44、消防環(huán)保工程787.62787.62787.62787.6254.957項目總圖工程117.55117.55117.55117.55-178.377.1場地及道路硬化7903.061535.681535.687.2場區(qū)圍墻1535.687903.067903.067.3安全保衛(wèi)室117.55117.55117.55117.558綠化工程2511.6887.91合計29388.6782920.0482920.046427.31附表3:節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準煤120.341.1年用電量千瓦時952551.761.2年用電量噸標(biāo)準煤117.071.3年用水量立方米38247

45、.891.4年用水量噸標(biāo)準煤3.272年節(jié)能量噸標(biāo)準煤30.093節(jié)能率22.70%附表4:項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元18187.501.1完成比例83.18%2完成固定資產(chǎn)投資萬元11247.132.1完成比例61.84%3完成流動資金投資萬元6940.373.1完成比例38.16%附表5:人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人6921.2人均年工資萬元5.661.3年工資額萬元2945.052工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1532.2人均年工資萬元5.522.3年工資額萬元801.403企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人413.2人均年工

46、資萬元7.173.3年工資額萬元326.064品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人814.2人均年工資萬元5.364.3年工資額萬元476.255其他人員工資5.1平均人數(shù)人515.2人均年工資萬元7.065.3年工資額萬元242.786職工工資總額萬元4791.54附表6:固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6427.317081.66192.0316239.981.1工程費用萬元6427.317081.6639065.361.1.1建筑工程費用萬元6427.316427.3129.40%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7081.667

47、081.6632.39%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2731.012731.0112.49%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1470.251470.251.3預(yù)備費萬元1260.761260.761.3.1基本預(yù)備費萬元729.67729.671.3.2漲價預(yù)備費萬元531.09531.092建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16239.9816239.98附表7:流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元39065.3621647.9823889.3539065.3639065.3639065.361.1應(yīng)收賬款萬元11719.616445.789375.69

48、11719.6111719.6111719.611.2存貨萬元17579.419668.6814063.5317579.4117579.4117579.411.2.1原輔材料萬元5273.822900.604219.065273.825273.825273.821.2.2燃料動力萬元263.69145.03210.95263.69263.69263.691.2.3在產(chǎn)品萬元8086.534447.596469.228086.538086.538086.531.2.4產(chǎn)成品萬元3955.372175.453164.293955.373955.373955.371.3現(xiàn)金萬元9766.345371

49、.497813.079766.349766.349766.342流動負債萬元33440.8118392.4526752.6533440.8133440.8133440.812.1應(yīng)付賬款萬元33440.8118392.4526752.6533440.8133440.8133440.813流動資金萬元5624.553093.504499.645624.555624.555624.554鋪底流動資金萬元1874.831031.171499.881874.831874.831874.83附表8:總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元21864.53134.63%134.63%100.00%2項目建設(shè)投資萬元16239.98100.00%100.00%74.28%2.1工程費用萬元13508.9783.18%83.18%61.78%2.1.1建筑工程費萬元6427.3139.58%39.58%29.40%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7081.6643.61%43.61%32.39%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1470.259.05%9.05%6.72%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1470.259.05%9.05%6.72%2.3預(yù)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論