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文檔簡介
1、公司采購部工作制度采購制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化, 程序可循, 做到有據(jù)可查,防范風(fēng)險(xiǎn),降低成本。一、采購計(jì)劃負(fù)責(zé)公司采購計(jì)劃, 接到采購計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成,其中包括工程采購,物質(zhì)采購和工具采購等。1、采購申請單下達(dá):工程項(xiàng)目采購申請單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn),交于公司采購部, 采購部核實(shí)倉庫庫存,遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購部。采購計(jì)劃單中應(yīng)標(biāo)明: 工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備(推)選廠家等。2、采購計(jì)劃單變更:非該項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購計(jì)劃概不采購。采購計(jì)劃變更(其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項(xiàng)目等)需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)
2、,采購部接到變更通知,需要和工程合同進(jìn)行校核,內(nèi)容和工程合同一致報(bào)總經(jīng)理批復(fù),不一致及時(shí)登記備案匯報(bào)總經(jīng)理,以便日后追加工程款。3、采購時(shí)效管理:所有采購計(jì)劃根據(jù)工程具體情況,確定哪些材料先到位, 哪些材料訂貨周期長,力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下,材料及時(shí)到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達(dá)的采購計(jì)劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成任務(wù),做到及時(shí)采購、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。4、建立工程采購檔案:將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項(xiàng)管理,每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理: 工程詢價(jià)單、 直接采購清單設(shè)備報(bào)價(jià)單統(tǒng)一管理。供
3、應(yīng)商合同 根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理,直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。二、采購平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站, 按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo),積極開拓貨源市場,做到貨比三家,控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購,按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報(bào)告。采購活動(dòng)具體實(shí)施分為詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商管理等四個(gè)方面:1、詢價(jià):詢價(jià)可以通過多種方式, 包括網(wǎng)絡(luò)查詢,直接尋找供應(yīng)商,供應(yīng)商自我推銷,展會(huì)等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時(shí),也要不斷開拓新的供應(yīng)商,尋找新的產(chǎn)品。 對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報(bào)價(jià),對于所報(bào)價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝
4、通,說明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期,對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品,因推薦新產(chǎn)品(若對方堅(jiān)持,應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題,盡量有文字依據(jù)),產(chǎn)品詢價(jià),報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價(jià)、金額、稅金、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保、售后、付款方式等情況,以及供應(yīng)商廠家,聯(lián)系人,聯(lián)系電話等信息。2、比價(jià):對供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià))。對于單項(xiàng)產(chǎn)品做到貨比三家,以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工記錄文字資料,在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。3、議價(jià)在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判,盡量降低采購成本, 爭取有利的付款方式。4、供應(yīng)商管理:通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍,加強(qiáng)老供應(yīng)商
5、管理。 每年對供應(yīng)商一次評定(以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核),對不合格供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整。對于合格的年度復(fù)審。三、合同管理與供應(yīng)商簽訂采購合同, 敦促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。合同簽訂:統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本,主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價(jià)格、質(zhì)保,主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸、到貨期限、質(zhì)保期,付款方式,稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金,附上采購清單。合同管理按具體工程項(xiàng)目細(xì)分, 每一個(gè)項(xiàng)目采購合同歸類到每個(gè)工程項(xiàng)目名下,直接采購的按采購人分。合同交于公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,采購部留備份, 采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后,第一時(shí)間提交給財(cái)務(wù)管理。四、驗(yàn)貨采購部和倉庫一起負(fù)責(zé)
6、物質(zhì)到場驗(yàn)收,所有物質(zhì)到場后必須詳細(xì)查看,清點(diǎn)做到送貨單,發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格,單價(jià)一致,并及時(shí)入庫。五、倉庫管理1、入庫管理:供應(yīng)商送交物料時(shí),倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細(xì)核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格,判定合格后詳細(xì)填寫入庫單保存第二聯(lián),第一聯(lián)交于財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單 (必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式)做應(yīng)付貨款,缺少一樣,財(cái)務(wù)不予做應(yīng)付款(倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財(cái)務(wù))。如發(fā)現(xiàn)不合格,有權(quán)拒收,退,換不合格產(chǎn)品。2、物料保管:物料的儲(chǔ)存保管,應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域,定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點(diǎn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊易取。物料
7、如有損失,報(bào)廢等,倉管員要及時(shí)向公司匯報(bào),審批后方可處理,未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉庫物料也不準(zhǔn)擅自借出,拆件零發(fā),私自挪用,損壞等3、物料出庫:如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時(shí),需要填寫領(lǐng)料單,是領(lǐng)用還是借用要注明清楚,由項(xiàng)目經(jīng)理簽字,領(lǐng)用人簽字,方可領(lǐng)取物料,倉管員要及時(shí)填寫出庫單并讓項(xiàng)目經(jīng)理簽字,及時(shí)登記賬目并保存好出庫單,做好庫賬,做到物賬相符。物料出庫后,如未完全使用完,必須退回倉庫,退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序,并做好記錄,領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù),交給倉庫。4、倉庫盤點(diǎn):根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫,出庫,剩余庫存匯總工作。六、采購部責(zé)任1、
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