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文檔簡介

1、泓域咨詢 /昆明關于成立真空離子鍍膜設備公司可行性研究報告昆明關于成立真空離子鍍膜設備公司可行性研究報告xxx(集團)有限公司報告說明為貫徹落實國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要關于“裝備制造行業(yè)要提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平”的要求以及“十二五”國家工業(yè)轉型升級的總體部署,大幅度提升“三基”產業(yè)整體水平,提高為裝備制造業(yè)的配套能力,實現裝備制造業(yè)轉型升級,國家制定了機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃期為20112015年?!笆濉逼陂g工業(yè)轉型升級的重點有:推進信息化和工業(yè)化深度融合,加快以高新技術、先進適用技術改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)的步伐

2、;加快提升自主創(chuàng)新能力,培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè);促進節(jié)約清潔安全發(fā)展,建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)體系;著力優(yōu)化產業(yè)組織結構。xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資342.50萬元,占xxx(集團)有限公司25%股份;xx集團有限公司出資1028萬元,占xxx(集團)有限公司75%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資12325.32萬元,其中:建設投資9882.37萬元,占項目總投資的80.18%;建設期利息212.19萬元,占項目總投資的1.72%;流動資金2230.76萬元,占項目總投資的18.10%。項目正常運營每年營業(yè)收入2660

3、0.00萬元,綜合總成本費用20177.69萬元,凈利潤4707.20萬元,財務內部收益率29.53%,財務凈現值9401.21萬元,全部投資回收期5.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用

4、。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 行業(yè)、市場分析29一、 不利因素29二、 不利因素30第四章 項目投資背景分析33一、 有利因素33二、 市場規(guī)模35三、 行業(yè)競爭格局和市場化程度36第五

5、章 發(fā)展規(guī)劃分析38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施44第六章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事48三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第七章 項目選址分析56一、 項目選址原則56二、 建設區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展63四、 社會經濟發(fā)展目標64五、 產業(yè)發(fā)展方向65六、 項目選址綜合評價68第八章 環(huán)境保護方案69一、 編制依據69二、 建設期大氣環(huán)境影響分析70三、 建設期水環(huán)境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析71五、 建設期聲環(huán)境影響分析71六、 營運期環(huán)境影響72七、 環(huán)境管理分析73八、 結論77九、 建議77第九章 項目風險分析79一、 項目

6、風險分析79二、 項目風險對策81第十章 投資計劃83一、 編制說明83二、 建設投資83建筑工程投資一覽表84主要設備購置一覽表85建設投資估算表86三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十一章 進度實施計劃93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章 項目經濟效益評價95一、 基本假設及基礎參數選取95二、 經濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表9

7、7利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分析102五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論104第十三章 項目綜合評價說明105第十四章 附表附件107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程

8、投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1370萬元三、 注冊地址昆明xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事真空離子鍍膜設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想

9、、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3961.073168.862970.80負債總額2254.251803.40169

10、0.69股東權益合計1706.821365.461280.12公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21100.5316880.4215825.40營業(yè)利潤4259.993407.993194.99利潤總額3657.352925.882743.01凈利潤2743.012139.551974.97歸屬于母公司所有者的凈利潤2743.012139.551974.97(二)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營

11、銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3961.073168.862970.80負債總額2254.251803.401690.69股東權益合計17

12、06.821365.461280.12公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21100.5316880.4215825.40營業(yè)利潤4259.993407.993194.99利潤總額3657.352925.882743.01凈利潤2743.012139.551974.97歸屬于母公司所有者的凈利潤2743.012139.551974.97六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關于成立真空離子鍍膜設備公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由國內真空離子鍍膜設備企業(yè)的研發(fā)投入與國外同業(yè)相比較為不足。企業(yè)研發(fā)資金投入的不足導致國內真空離子鍍膜

13、企業(yè)的基礎技術研究與開發(fā)薄弱,科研人員缺乏,對相關技術人員和工人的基礎教育與培訓不足。專業(yè)技術人員及熟練工人的匱乏已經成為制約行業(yè)進一步發(fā)展壯大的重要因素。把開放作為加快發(fā)展的必由之路,以擴大開放帶動創(chuàng)新、推動改革、促進發(fā)展,主動服務和融入“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略,找準昆明在國家開放和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中的定位,把昆明的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢,著力打通對外開放通道、建好橋梁紐帶、搭建合作平臺,深化國際國內區(qū)域合作,提升統(tǒng)籌國際國內兩個市場、利用兩種資源的能力和水平,全面增強城市綜合競爭力和區(qū)域輻射帶動力。(三)項目選址項目選址位于xxx,占地面積約3

14、2.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx套真空離子鍍膜設備的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積37279.26,其中:生產工程22573.47,倉儲工程7599.88,行政辦公及生活服務設施4226.47,公共工程2879.44。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資12325.32萬元,其中:建設投資9882.37萬元,占項目總投資的80.18%;建設期利息212.19萬元,占項目總投資的1.72%;流動資金2230.76萬元,占項目總投資的18.10%。(七)經濟效益(正

15、常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):26600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):20177.69萬元。3、凈利潤(NP):4707.20萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.15年。5、財務內部收益率:29.53%。6、財務凈現值:9401.21萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。第二章 公司組建方案一

16、、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的

17、大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、真空離子鍍膜設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建

18、方式xxx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資342.50萬元,占xxx(集團)有限公司25%股份;xx集團有限公司出資1028萬元,占xxx(集團)有限公司75%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常

19、工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表

20、,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每

21、月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制

22、余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、

23、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路

24、線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、嚴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、鄒xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。20

25、12年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、沈xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、閆xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本

26、科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、韋xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、馬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、曹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問

27、;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補

28、虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開

29、后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分

30、紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董

31、事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現

32、金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整

33、的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業(yè)、市場分析一、 不利因素1、基礎技術研究與開發(fā)薄弱國內真空離子鍍膜設備企業(yè)的研發(fā)投入與國外同業(yè)相比較為不足。企業(yè)研發(fā)資金投入的不足導致國內真空離子鍍膜企業(yè)的基礎技術研究與開發(fā)薄弱,科研人員缺乏,對相關技術人員和工人的基礎教育與培訓不足。專業(yè)技術人員及熟練工人的匱乏已經成為制

34、約行業(yè)進一步發(fā)展壯大的重要因素。2、人力成本壓力較大行業(yè)雖然為制造業(yè),但是對于技術的開發(fā)和創(chuàng)新需求較高,人力資本對經營發(fā)展影響深遠。隨著城市生活成本快速上升,社會平均工資逐年遞增,具有豐富業(yè)務經驗和專業(yè)素質的中高端人才工資薪酬呈上升趨勢,導致未來行業(yè)內公司將面臨人力成本上升利潤水平下降的風險。3、外資企業(yè)沖擊風險目前我國多弧離子鍍膜機企業(yè)在高端產品系列尚無法與國外產品競爭,在國際上知名度不高。國內多弧離子鍍膜機的生產廠家,主要考慮的是國內的中、低端市場,采用犧牲設備的性能和可靠性的低價策略來贏得市場,生產經營也缺乏對設備研制的能力和將技術研發(fā)付諸于實施的中長期規(guī)劃。未來五年,國際廠商不斷進入,

35、國內多弧離子鍍膜機行業(yè)的整合趨勢勢必加劇,行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,企業(yè)生存要受到來自多方面的的挑戰(zhàn)。4、基礎材料學發(fā)展局限性材料是現代高新技術和產業(yè)的基礎與先導,是高新技術取得突破的前提條件。真空離子鍍膜設備工作時往往溫度較高,甚至可以達到350到500攝氏度,要求設備制造材料有耐高溫和高強度特性。另外,涂鍍層的性能會直接影響鍍膜需求,也需要材料學的不斷創(chuàng)新。我國基礎材料學相較于發(fā)達國家起步較晚,雖然近幾年在國家的大力發(fā)展支持下取得了許多突破性的進展,實現了很多技術突破,但是和發(fā)達國家相比還存在一定的差距?;A行業(yè)發(fā)展的局限性將在一定程度上限制真空離子鍍膜行業(yè)的發(fā)展。二、 不利因素1、基礎技術研究與

36、開發(fā)薄弱國內真空離子鍍膜設備企業(yè)的研發(fā)投入與國外同業(yè)相比較為不足。企業(yè)研發(fā)資金投入的不足導致國內真空離子鍍膜企業(yè)的基礎技術研究與開發(fā)薄弱,科研人員缺乏,對相關技術人員和工人的基礎教育與培訓不足。專業(yè)技術人員及熟練工人的匱乏已經成為制約行業(yè)進一步發(fā)展壯大的重要因素。2、人力成本壓力較大行業(yè)雖然為制造業(yè),但是對于技術的開發(fā)和創(chuàng)新需求較高,人力資本對經營發(fā)展影響深遠。隨著城市生活成本快速上升,社會平均工資逐年遞增,具有豐富業(yè)務經驗和專業(yè)素質的中高端人才工資薪酬呈上升趨勢,導致未來行業(yè)內公司將面臨人力成本上升利潤水平下降的風險。3、外資企業(yè)沖擊風險目前我國多弧離子鍍膜機企業(yè)在高端產品系列尚無法與國外產

37、品競爭,在國際上知名度不高。國內多弧離子鍍膜機的生產廠家,主要考慮的是國內的中、低端市場,采用犧牲設備的性能和可靠性的低價策略來贏得市場,生產經營也缺乏對設備研制的能力和將技術研發(fā)付諸于實施的中長期規(guī)劃。未來五年,國際廠商不斷進入,國內多弧離子鍍膜機行業(yè)的整合趨勢勢必加劇,行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,企業(yè)生存要受到來自多方面的的挑戰(zhàn)。4、基礎材料學發(fā)展局限性材料是現代高新技術和產業(yè)的基礎與先導,是高新技術取得突破的前提條件。真空離子鍍膜設備工作時往往溫度較高,甚至可以達到350到500攝氏度,要求設備制造材料有耐高溫和高強度特性。另外,涂鍍層的性能會直接影響鍍膜需求,也需要材料學的不斷創(chuàng)新。我國基礎材料

38、學相較于發(fā)達國家起步較晚,雖然近幾年在國家的大力發(fā)展支持下取得了許多突破性的進展,實現了很多技術突破,但是和發(fā)達國家相比還存在一定的差距。基礎行業(yè)發(fā)展的局限性將在一定程度上限制真空離子鍍膜行業(yè)的發(fā)展。第四章 項目投資背景分析一、 有利因素1、國家政策推動行業(yè)產業(yè)升級為貫徹落實國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要關于“裝備制造行業(yè)要提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平”的要求以及“十二五”國家工業(yè)轉型升級的總體部署,大幅度提升“三基”產業(yè)整體水平,提高為裝備制造業(yè)的配套能力,實現裝備制造業(yè)轉型升級,國家制定了機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃期為20

39、112015年?!笆濉逼陂g工業(yè)轉型升級的重點有:推進信息化和工業(yè)化深度融合,加快以高新技術、先進適用技術改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)的步伐;加快提升自主創(chuàng)新能力,培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè);促進節(jié)約清潔安全發(fā)展,建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)體系;著力優(yōu)化產業(yè)組織結構。從國家政策環(huán)境來看,中國制定了相應的法律法規(guī),對真空離子鍍膜設備行業(yè)進行政策傾斜,對產業(yè)鏈的整合與資金需求提供盡可能的幫助。2、下游需求激增市場空間廣闊目前,我國已經成為全球最大的制造工業(yè)基地,特別是深圳、上海,作為我國的一線國際化大都市,無論是電子信息、能源、汽車、裝備制造、通訊電力、紡織、船舶、有色金屬、光電光學和化工業(yè)、醫(yī)藥制造等行

40、業(yè)都占有著極其重要的位置。隨著這些行業(yè)的發(fā)展及需求量的大幅增加,真空鍍膜技術、材料及設備都有著廣闊的市場前景。真空鍍膜機的應用非常的廣泛,目前已經滲透到車輛、土木建筑工程、機械、包裝、環(huán)境保護、醫(yī)藥及醫(yī)療器械、石油、化工、食品、光學、電氣、電子、原子能、半導體、航天航空、低溫、專用機械、紡織、造紙、以及民用工業(yè)等工業(yè)部門和科學研究工作之中。國內經濟的發(fā)展及人民生活水平的提高所帶來的對裝飾鍍膜的巨大需求,將帶動國內鍍膜設備市場的發(fā)展。隨著人們的物質生活水平的提高,人們對日常生活用品的要求,已經從簡單的實用漸漸地發(fā)展為在提高實用性能的同時也關注生活用品的外觀。真空鍍膜設備在燈飾、手表殼、表帶、眼鏡

41、架、衛(wèi)生潔具、五金箱包、手機殼、手機視屏、食品包裝、餐具、陶瓷、塑料、玻璃、七彩膜仿金膜等方面有廣泛的應用?,F在的常用的眾多的電子設備,比如平板顯示器,包括液晶顯示器件、等離子顯示器件、薄膜電致發(fā)光器件、場致發(fā)射顯示器件、有機薄膜電致發(fā)光顯示器、薄膜晶體管液晶平板顯示器等都要用到各種類型的薄膜來提高設備的性能。全球鍍膜設備制造中心向中國轉移。近年來,受用工成本上升等因素影響,一些外資企業(yè)將制造業(yè)轉移到了東南亞等地區(qū)。但在低端制造業(yè)外遷的同時,一些外資高端制造業(yè)正在加快向中國轉移。大量的熟練工人和高技術人才,以及完備的產業(yè)基礎正成為中國新的綜合優(yōu)勢。同時,隨著中國經濟的快速發(fā)展和轉向內需拉動,以

42、及刺激國內需求增長等諸多政策的實施推進,中國消費者對中高端產品的需求正在不斷增長,這也吸引著外資高端制造業(yè)的加快投資。真空離子鍍膜行業(yè)就是外資加快投資的高端制造業(yè)的代表。二、 市場規(guī)模1、市場銷售規(guī)模2013年,我國多弧離子鍍膜機行業(yè)銷售收入為15.75億元。2012年,我國多弧離子鍍膜機行業(yè)銷售收入為14.31億元,同比增長31.40%。2、行業(yè)資產規(guī)模2013年,我國多弧離子鍍膜機行業(yè)資產合計為11.32億元。2012年,我國多弧離子鍍膜機行業(yè)資產合計為10.29億元,同比增長12.71%。3、行業(yè)總產值2013年,我國多弧離子鍍膜機行業(yè)工業(yè)總產值為16.16億元。2012年,我國多弧離子

43、鍍膜機行業(yè)工業(yè)總產值為14.69億元,同比增長30.93%。4、利潤規(guī)模2013年,我國多弧離子鍍膜機行業(yè)利潤總額為1.53億元。2012年,我國多弧離子鍍膜機行業(yè)利潤總額為1.39億元,同比增長40.40%。三、 行業(yè)競爭格局和市場化程度1、規(guī)模企業(yè)占主導,市場集中度低我國的多弧離子鍍膜機行業(yè)企業(yè)以中型企業(yè)居多,占44.04%,大型企業(yè)數量較少。大部分企業(yè)仍處于快速發(fā)展的階段,因此市場的集中度較低。行業(yè)主要設備生產企業(yè)均有優(yōu)勢產品,如北京丹普表面技術有限公司的ProPower系列離子鍍膜機、北京實力源科技開發(fā)有限責任公司的SP系列真空鍍膜量產化解決方案、東莞市匯成真空科技有限公司的連續(xù)式磁控

44、鍍膜生產線及離子鍍膜技術,隨著行業(yè)競爭的加劇,各公司產品的不斷拓寬,市場競爭會變得逐漸激烈。2、企業(yè)占主導,市場競爭激烈我國的多弧離子鍍膜機行業(yè)企業(yè)主要為私營為主,其次是國有企業(yè)和外商和港澳臺投資企業(yè),市場競爭激烈。經過近5年來激烈的市場競爭,一批具有較高技術水平和一定生產規(guī)模的民營多弧離子鍍膜機企業(yè),在市場經濟的大潮中突顯,占據較大的市場份額。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點

45、,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產

46、品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關

47、知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才

48、合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生

49、產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)

50、展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公

51、司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和

52、公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位

53、,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。二、 保障措施(一)做好項目建設服務新建項目向重點區(qū)域集聚,建立項目跟蹤服務制度,健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務,對產業(yè)項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(二)深化管理體制改革加快轉變部門職能,積極推進行業(yè)領域事項改革,完善市場準入制度,加強誠信體系建設,營造公平競爭的市場環(huán)境。(三)強化規(guī)劃實施本規(guī)劃實施過程中,要強化規(guī)劃實施管理,對規(guī)劃提出的目標任務層層分解,明確責任,落實推進工作任務。結合當地推進產業(yè)現代化工作,做好產業(yè)現代化發(fā)展水平的評價工作。加強對示范城市、示范基地、示范項目的績效考核和評估評價。建立規(guī)劃實施動態(tài)考核機

54、制,根據規(guī)劃實施過程中出現的新情況、新問題,及時進行調整,提高規(guī)劃的科學性和可操作性。(四)創(chuàng)新融資體制機制拓寬融資渠道,鼓勵企業(yè)通過發(fā)行債券、上市、融資租賃等形式獲得運營資金。推進能源資產證券化,有效盤活存量資產,為存量結構優(yōu)化提供資金保障。加強金融機構合作,鼓勵金融機構加大對重點項目和企業(yè)的信貸支持力度。創(chuàng)新財政投資,推廣政府與社會資本合作(PPP)模式,增強對社會資本的引導、帶動作用。(五)搭建創(chuàng)新平臺依托區(qū)域科研院所、大專院校和大型企業(yè)集團,構建產學研相結合的產業(yè)發(fā)展創(chuàng)新體系,解決企業(yè)技術上和發(fā)展中的難題。加大產業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度,鼓勵企業(yè)加大對產業(yè)研發(fā)投入。 (六)加強宣傳推廣充分

55、利用廣播、電視、報刊、網絡、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育,普及產業(yè)發(fā)展理念。通過現場會、論壇、展會、專題報道等形式,積極宣傳產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進經驗,增強公眾對產業(yè)發(fā)展趨勢和相關技術、產品的認知和接受度,營造推廣產業(yè)發(fā)展的良好氛圍,促進產業(yè)發(fā)展。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押

56、其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條

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