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文檔簡介
1、泓域咨詢 /海南關于成立集成電路公司商業(yè)計劃書海南關于成立集成電路公司商業(yè)計劃書xx有限責任公司報告說明EEPROM是支持電可擦除的非易失性存儲器,可以在電腦上或專用設備上擦除已有信息重新編程,產(chǎn)品特性是待機功耗低、靈活性高、可靠性高,容量介于1Kbit1024Kbit之間,可以訪問到每個字節(jié),字節(jié)或頁面更新時間低于5毫秒,耐擦寫性能最高可達100萬次以上,足以滿足絕大多數(shù)應用的擦寫要求,主要用于存儲小規(guī)模、經(jīng)常需要修改的數(shù)據(jù),具體應用包括智能手機攝像頭模組內存儲鏡頭與圖像的矯正參數(shù)、液晶面板內存儲參數(shù)和配置文件、藍牙模塊內存儲控制參數(shù)、內存條溫度傳感器內存儲溫度參數(shù)等。EEPROM芯片在操作
2、方式上可分為兩大類,即串行操作和并行操作。串行EEPROM占據(jù)絕大部分市場份額,具備體積小、價格低、操作方便的特性,廣泛應用于移動終端、消費電子、通信、工業(yè)控制、醫(yī)療設備、汽車電子等領域。隨著微型攝像頭模組的升級、高像素傳感器和雙攝像頭等技術的應用,EEPROM在智能手機攝像頭模組中發(fā)揮了重要的作用。并行EEPROM由于價格較高、尺寸較大,日益被串行EEPROM、閃存芯片以及其他芯片所取代,目前主要用于政府和軍事領域的長期應用市場。xx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資343.00萬元,占xx有限責任公司35%股份;xx有限公司出資637萬元,
3、占xx有限責任公司65%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資22332.08萬元,其中:建設投資16778.10萬元,占項目總投資的75.13%;建設期利息462.23萬元,占項目總投資的2.07%;流動資金5091.75萬元,占項目總投資的22.80%。項目正常運營每年營業(yè)收入49700.00萬元,綜合總成本費用40589.67萬元,凈利潤6665.43萬元,財務內部收益率22.47%,財務凈現(xiàn)值8121.75萬元,全部投資回收期5.85年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術及工藝成熟,達到大批量生產(chǎn)的條件,且項
4、目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息10一、 公司名稱10二、 注冊資本10三、 注冊地址10四、 主要經(jīng)營范圍10五、 主要股東10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)13公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項目概況14第二章
5、 項目背景分析17一、 智能卡芯片市場分析17二、 存儲芯片市場分析19三、 EEPROM主要細分市場概況22第三章 公司籌建方案27一、 公司經(jīng)營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第四章 行業(yè)發(fā)展分析42一、 音圈馬達驅動芯片市場分析42二、 音圈馬達驅動芯片市場分析44三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)46第五章 法人治理51一、 股東權利及義務51二、 董事54三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第六章 發(fā)展規(guī)劃分析63一、 公司發(fā)展規(guī)劃63二、 保障措施64第七章 環(huán)保分析67一、
6、編制依據(jù)67二、 環(huán)境影響合理性分析68三、 建設期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設期水環(huán)境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析74六、 建設期聲環(huán)境影響分析74七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析75八、 營運期環(huán)境影響76九、 清潔生產(chǎn)77十、 環(huán)境管理分析78十一、 環(huán)境影響結論79十二、 環(huán)境影響建議80第八章 項目選址81一、 項目選址原則81二、 建設區(qū)基本情況81三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展84四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標85五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向87六、 項目選址綜合評價92第九章 項目風險評估93一、 項目風險分析93二、 公司競爭劣勢96第十章 進度實施計劃97一、 項目進度安排97項目實施進
7、度計劃一覽表97二、 項目實施保障措施98第十一章 經(jīng)濟效益評價99一、 基本假設及基礎參數(shù)選取99二、 經(jīng)濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表101利潤及利潤分配表103三、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105四、 財務生存能力分析106五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108六、 經(jīng)濟評價結論108第十二章 投資估算110一、 投資估算的依據(jù)和說明110二、 建設投資估算111建設投資估算表113三、 建設期利息113建設期利息估算表113四、 流動資金115流動資金估算表115五、 總投資116總投資及構成一覽表116六、 資金
8、籌措與投資計劃117項目投資計劃與資金籌措一覽表118第十三章 項目總結119第十四章 附表121主要經(jīng)濟指標一覽表121建設投資估算表122建設期利息估算表123固定資產(chǎn)投資估算表124流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表128固定資產(chǎn)折舊費估算表129無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表130利潤及利潤分配表131項目投資現(xiàn)金流量表132借款還本付息計劃表133建筑工程投資一覽表134項目實施進度計劃一覽表135主要設備購置一覽表136能耗分析一覽表136第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx
9、有限責任公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本980萬元三、 注冊地址海南xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事集成電路相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)
10、科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對
11、外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8507.526806.026380.64負債總額4232.383385.903174.28股東權益合計4275.143420.113206.36公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23264.0218611.2217448.01營業(yè)利潤5023.764019.013767.82利潤總額4142.363313.893106.77凈利潤3106.772423.282236.8
12、7歸屬于母公司所有者的凈利潤3106.772423.282236.87(二)xx有限公司基本情況1、公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2
13、020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8507.526806.026380.64負債總額4232.383385.903174.28股東權益合計4275.143420.113206.36公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23264.0218611.2217448.01營業(yè)利潤5023.764019.013767.82利潤總額4142.363313.893106.77凈利潤3106.772423.282236.87歸屬于母公司所有者的凈利潤3106.772423.282236.87六、 項目概況(一)投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立集成電
14、路公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由集成電路設計行業(yè)為典型的知識和技術密集型行業(yè),在軟件、硬件、工藝、系統(tǒng)等方面對人才的數(shù)量和質量均有較高要求,需要大量跨專業(yè)、復合型、國際化的高端人才。我國集成電路行業(yè)起步較晚,在人才儲備上存在滯后性,盡管國內集成電路設計企業(yè)對人才引進和培養(yǎng)的力度逐漸加大,但隨著市場需求的不斷增長,高端專業(yè)人才匱乏的情況依然普遍存在?!笆濉睍r期是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的決勝階段,必須準確研判國際國內形勢,立足我省優(yōu)勢,瞄準全面建成小康社會的短板和問題,加快推進改革創(chuàng)新,推動轉型升級,培育形成發(fā)展新動力和競爭新優(yōu)勢,爭創(chuàng)中國特色社會主義實踐范例
15、,譜寫美麗中國海南篇章。(三)項目選址項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約51.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx萬件集成電路的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積68933.71,其中:生產(chǎn)工程42665.92,倉儲工程17648.18,行政辦公及生活服務設施4622.84,公共工程3996.77。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資22332.08萬元,其中:建設投資16778.10萬元,占項目總投資的75.13%;建設期利息462.23萬元,占項目總投資
16、的2.07%;流動資金5091.75萬元,占項目總投資的22.80%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):49700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):40589.67萬元。3、凈利潤(NP):6665.43萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.85年。5、財務內部收益率:22.47%。6、財務凈現(xiàn)值:8121.75萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策,項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中
17、控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理,特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 項目背景分析一、 智能卡芯片市場分析1、智能卡芯片分類及功能介紹智能卡芯片是指包含了微處理器、輸入/輸出設備接口及存儲器,提供了數(shù)據(jù)的運算、訪問控制及存儲功能的集成電路芯片。智能卡芯片一般分為RFID芯片、CPU卡芯片和邏輯加密卡芯片,廣泛應用于移動通信、金融支付、身份識別、公共事業(yè)等領域,具體應用包括電信卡、銀行卡、社???、身份證、公交卡、門禁卡等。2
18、、智能卡芯片整體市場概況受益于智能卡在移動通信、金融支付、公共事業(yè)等領域應用的增加,根據(jù)沙利文統(tǒng)計,從2014年到2018年,全球智能卡芯片出貨量從90.19億顆增長到155.89億顆,復合年均增長率為14.66%,市場規(guī)模從28.14億美元增長到32.70億美元,復合年均增長率為3.83%。亞太地區(qū)的收入比重最大,其中中國、印度、日本、韓國是主要市場。隨著智能卡芯片技術的進步和應用領域的擴展,預計未來智能卡芯片收入將持續(xù)增長,到2023年全球智能卡芯片出貨量將達到279.83億顆,市場規(guī)模將達到38.60億美元。據(jù)統(tǒng)計,從2014年到2018年,中國智能卡芯片出貨量從36.71億顆增長到67
19、.66億顆,復合年均增長率為16.52%,市場規(guī)模從76.91億元增長到95.91億元;復合年均增長率為5.68%。近年來,中國憑借政策支持、資金投入,疊加工程師紅利,積累技術經(jīng)驗和人才儲備,智能卡芯片產(chǎn)能逐步增加,逐漸拉近與國外企業(yè)的差距,智能卡芯片國產(chǎn)化趨勢明顯。預計到2023年,中國智能卡芯片出貨量將達到139.36億顆,市場規(guī)模將達到129.82億元。3、智能卡芯片市場發(fā)展趨勢及前景未來,智能卡芯片應用領域將逐步擴展至醫(yī)療、可穿戴設備、定位等國家核心業(yè)務?!笆濉眹倚畔⒒?guī)劃明確提出,要推動健康醫(yī)療相關的人工智能、生物三維打印、醫(yī)用機器人、可穿戴設備以及相關微型傳感器等技術和產(chǎn)品在
20、疾病預防、衛(wèi)生應急、健康保健、日常護理中的應用;促進高精度芯片、終端制造和位置服務產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展;推動北斗系統(tǒng)在國家核心業(yè)務系統(tǒng)和交通、通信、廣電、水利、電力、公安、測繪、住房城鄉(xiāng)建設、旅游等重點領域應用部署。2018年,由中國電子科技集團14所自主研制的“華睿2號”芯片首度對外公開,綜合處理性能優(yōu)于國際主流DSP芯片,可應用于安防監(jiān)控、安全計算機等民用領域和雷達、通信、電子對抗等軍用領域。隨著國內智能卡芯片自主研發(fā)水平不斷進步和國家發(fā)展規(guī)劃的支持,未來智能卡芯片應用領域將更加多樣化。二、 存儲芯片市場分析存儲芯片,又稱為存儲器,是指利用電能方式存儲信息的半導體介質設備,其存儲與讀取過程體現(xiàn)為電
21、子的存儲或釋放,廣泛應用于內存、U盤、消費電子、智能終端、固態(tài)存儲硬盤等領域,是應用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎性產(chǎn)品之一。存儲芯片的種類繁多,不同技術原理下催生出不同的產(chǎn)品,具有各自的特點和適用領域。按照信息保存的角度來分類,可以分為易失性存儲器(VolatileMemory)和非易失性存儲器(Non-volatileMemory)。前者主要包括DRAM(動態(tài)隨機存取存儲器)、SRAM(靜態(tài)隨機存取存儲器),在外部電源切斷后,存儲器內的數(shù)據(jù)也隨之消失;后者主要包括EEPROM(ElectricallyErasableProgrammableRead-OnlyMemory,即“電可擦除可
22、編程只讀存儲器”)、Flash(閃存芯片)、PROM(ProgrammableRead-OnlyMemory,即“可編程只讀存儲器”)、EPROM(ErasableProgrammableRead-OnlyMemory,即“可擦寫可編程只讀存儲器”)等,在外部電源切斷后能夠保持所存儲的內容。EEPROM是支持電可擦除的非易失性存儲器,可以在電腦上或專用設備上擦除已有信息重新編程,產(chǎn)品特性是待機功耗低、靈活性高、可靠性高,容量介于1Kbit1024Kbit之間,可以訪問到每個字節(jié),字節(jié)或頁面更新時間低于5毫秒,耐擦寫性能最高可達100萬次以上,足以滿足絕大多數(shù)應用的擦寫要求,主要用于存儲小規(guī)模、
23、經(jīng)常需要修改的數(shù)據(jù),具體應用包括智能手機攝像頭模組內存儲鏡頭與圖像的矯正參數(shù)、液晶面板內存儲參數(shù)和配置文件、藍牙模塊內存儲控制參數(shù)、內存條溫度傳感器內存儲溫度參數(shù)等。EEPROM芯片在操作方式上可分為兩大類,即串行操作和并行操作。串行EEPROM占據(jù)絕大部分市場份額,具備體積小、價格低、操作方便的特性,廣泛應用于移動終端、消費電子、通信、工業(yè)控制、醫(yī)療設備、汽車電子等領域。隨著微型攝像頭模組的升級、高像素傳感器和雙攝像頭等技術的應用,EEPROM在智能手機攝像頭模組中發(fā)揮了重要的作用。并行EEPROM由于價格較高、尺寸較大,日益被串行EEPROM、閃存芯片以及其他芯片所取代,目前主要用于政府和
24、軍事領域的長期應用市場。Flash芯片分為NANDFlash和NORFlash兩類。NANDFlash可以實現(xiàn)大容量存儲、高寫入和擦除速度,是海量數(shù)據(jù)的核心,多應用于大容量數(shù)據(jù)存儲,例如智能手機、平板電腦、U盤、固態(tài)硬盤等領域。NORFlash主要用來存儲代碼及部分數(shù)據(jù),具備隨機存儲、可靠性強、讀取速度快、可執(zhí)行代碼等特性,在中低容量應用時具備性能和成本上的優(yōu)勢,是手機、PC、DVD、TV、USBKey、機頂盒、物聯(lián)網(wǎng)設備等代碼閃存應用領域的首選。NORFlash分為串行和并行兩種結構,串行結構相對簡單、成本更低,隨著工藝的進步,串行閃存已經(jīng)能滿足一般系統(tǒng)對速度及數(shù)據(jù)讀寫的要求,逐步成為主要系
25、統(tǒng)方案商的首選。EEPROM與NORFlash同為滿足中低容量存儲需求的非易失性存儲器,兩者在技術上具有一定相通性,但在性能方面有所差異,決定了兩者的技術轉化難度不大但各有適用領域,在市場上一直長期共存。從技術角度來講,兩者的芯片架構都可以分成存儲陣列以及周邊電路兩大部分,兩者都有電荷泵、靈敏放大器、X-Y譯碼電路等主要的電路功能模塊,常用的接口協(xié)議也基本一致,因此兩者在設計理念和設計方法上具有一定的相通性,總體而言兩者之間的技術轉化難度不大。從產(chǎn)品性能來講,兩者在可靠性、成本、容量、功耗等方面有所差異,適用領域有所不同。在可靠性方面,EEPROM產(chǎn)品較NORFlash產(chǎn)品可靠性更高,通常可確
26、保100年100萬次擦寫,而NORFlash產(chǎn)品普遍僅可確保10年10萬次擦寫;在成本方面,NORFlash的存儲單元面積更小,在大容量領域具有成本優(yōu)勢;在容量方面,EEPROM的容量通常為1Kbit2048Kbit,NORFlash的容量通常為512Kbit1024Mbit,二者覆蓋不同存儲容量需求的應用領域;在功耗方面,EEPROM相比NORFlash的功耗更低。綜合考慮以上因素,NORFlash更適合對擦寫次數(shù)與數(shù)據(jù)可靠性要求不高但對數(shù)據(jù)存儲量要求較高的應用領域,而EEPROM更適合存儲小規(guī)模、需要經(jīng)常修改的數(shù)據(jù),是定期更新參數(shù)的存儲應用的最佳選型,更適合可穿戴設備等有低功耗需求的應用領
27、域,以及汽車電子、智能電表、醫(yī)療監(jiān)測儀等對耐用性和可靠性要求較高的應用領域。EEPROM和Flash兩類產(chǎn)品占據(jù)了非易失性存儲芯片市場的主要份額,除此之外,還有PROM和EPROM等功能更為簡單、應用領域較為局限的非易失性存儲芯片。PROM也被稱為“一次可編程只讀存儲器”(OneTimeProgrammableROM,OTP-ROM),最主要的特征是只允許數(shù)據(jù)寫入一次,無法重新寫入,如果數(shù)據(jù)寫入錯誤只能更換存儲器。EPROM相比PROM具有可擦除功能,擦除后即可進行再編程,但是缺點是一旦經(jīng)過編程,數(shù)據(jù)只有在強紫外線的照射下才能夠進行擦除。三、 EEPROM主要細分市場概況1、智能手機攝像頭應用
28、市場情況分析智能手機攝像頭是EEPROM的主要應用市場之一。在低分辨率攝像頭模組中,攝像頭模組相關的各種參數(shù)主要通過傳感器的內部存儲空間進行存儲,近年來隨著消費者對攝像頭模組成像品質及快速對焦等功能的需求提升,攝像頭模組逐步升級,高像素傳感器、雙攝像頭、自動對焦等技術開始廣泛應用,攝像頭模組中需要存儲的鏡頭參數(shù)、白平衡參數(shù)、自動對焦位置信息等各種數(shù)據(jù)越來越多,傳感器的內部存儲空間已經(jīng)不能滿足需求。EEPROM以其通用性、高可靠性、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)存儲、百萬擦寫次數(shù),滿足了攝像頭模組對參數(shù)存儲的各種需求,再加上更小的功耗和較低的擦寫電流,成為智能手機攝像頭模組中首選的存儲技術。隨著智能手機進入存量時代
29、,各大手機廠商都在積極尋找新的手機性能以謀求差異化競爭優(yōu)勢,由于攝像功能升級和成像品質優(yōu)化能給用戶帶來非常直觀及明顯的體驗提升,攝像頭技術創(chuàng)新已成為各大手機廠商進行差異化競爭的焦點。圍繞優(yōu)化拍照體驗的目標,智能手機攝像頭經(jīng)歷了像素升級、光學防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學變焦、前置/后置雙攝像頭、三攝像頭等多種技術創(chuàng)新,模組功能升級和數(shù)量提升也相應帶動了鏡頭參數(shù)存儲的需求,進一步推動了EEPROM在攝像頭模組中的應用比例和需求量快速提升。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計,2016年度、2017年度和2018年度,全球智能手機出貨量分別為14.67億部、14.65億部和14.05億部,全球智能手機攝像頭對EEPRO
30、M的總需求量分別為9.08億顆、14.65億顆和21.63億顆,平均每臺智能手機產(chǎn)品對EEPROM的需求量分別約為0.62顆、1.00顆和1.54顆。單臺手機對EEPROM的需求量主要與單臺手機配備的攝像頭數(shù)量和單個攝像頭中EEPROM的應用比例成正比。一方面,隨著雙攝、多攝技術的加速滲透,單臺智能手機配備的攝像頭數(shù)量增加,拉動了對EEPROM需求量的快速提升;另一方面,手機攝像頭像素和功能逐步提升,對數(shù)據(jù)存儲的需求增加,單個攝像頭中EEPROM的應用比例隨之快速提升。除市場上部分攝像頭像素與功能較低、對參數(shù)存儲需求不大或產(chǎn)品結構特殊性等原因尚未使用到EEPROM,目前EEPROM已在手機攝像
31、頭中得到越來越普遍的應用,根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計,預計到2023年EEPROM需求量將達到55.25億顆。攝智能手機在智能手機中的占比達到37.01%,各大主流國產(chǎn)智能手機廠商后置雙攝機型占比均已超過50%;預計到2020年,全球后置雙攝智能手機占比將會進一步提升至70.62%。隨著攝像頭技術的進一步發(fā)展,2018年主流手機廠商中華為率先推出了配備后置三攝的機型,在雙攝基礎上又進一步提升了拍照質量。后置三攝、四射等多攝技術已成為智能手機攝像頭下一階段的發(fā)展趨勢,根據(jù)賽迪顧問預計,后置多攝智能手機占比將從2019年的9.64%快速提升至2023年的40.73%。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計,在后置雙攝和多攝技術的
32、加速滲透下,2018年全球后置雙攝智能手機出貨量為5.20億部,同比增長57.58%,預計到2020年出貨量將達到10.60億部,此后后置雙攝智能手機出貨量將隨著后置多攝智能手機占比的提升而有所下降。2019年在主流手機廠商的帶動下,預計全球后置多攝智能手機出貨量將達到1.40億部,到2023年出貨量將達到6.70億部。智能手機前置攝像頭在自拍、美顏、視頻通話等消費需求的帶動下,也在向更高像素、更多功能升級。2016年11月vivo發(fā)布配備前置雙攝的機型提升了自拍體驗,此后前置雙攝也逐步被華為、小米等品牌應用。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計,2018年全球前置雙攝智能手機在智能手機中的占比達到5.83%,預
33、計到2023年占比會進一步提升至42.74%。伴隨智能手機攝像頭模組的逐步升級,EEPROM憑借其高可靠性、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)存儲、百萬擦寫次數(shù)、低功耗等特性,已成為智能手機攝像頭模組中首選的存儲技術。目前EEPROM已在后置攝像頭模組中得到普遍應用,在前置攝像頭EEPROM應用方面,由于市場上仍有部分前置攝像頭像素與功能較低,對參數(shù)存儲需求不大,尚未使用到EEPROM。隨著前置攝像頭像素提升、功能升級,預計前置攝像頭EEPROM的應用比例將會進一步提升。在智能手機后置和前置攝像頭數(shù)量增加、EEPROM應用比例提升的雙重驅動下,全球智能手機攝像頭模組對EEPROM的需求量將穩(wěn)步增長。2、液晶面板應用市
34、場概況液晶面板領域為EEPROM的另一重要應用領域,液晶面板的控制板通常需要搭載EEPROM,用于存儲液晶面板參數(shù)和配置文件。隨著高清顯示、4K的需求增加,近年來全球大尺寸液晶面板的需求保持穩(wěn)步增長,根據(jù)賽迪顧問預測,2018年全球液晶面板領域對EEPROM的需求量約為7.56億顆,同比增長7.28%,預計到2023年EEPROM需求量將達到9.68億顆。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經(jīng)營管理方法,提高產(chǎn)品質量,發(fā)展新產(chǎn)品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經(jīng)濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(
35、一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、集成電路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
36、和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資343.00萬元,占xx有限責任公司35%股份;xx有限公司出資637萬元,占xx有限
37、責任公司65%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質
38、量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的
39、條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會
40、計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的
41、可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6
42、、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人
43、才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、顧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、葉xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、陶xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、羅xx,中國國籍,
44、無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、孫xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、毛xx,1974年出生,研究生學歷。
45、2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、郭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行
46、政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向
47、股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律
48、、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報
49、告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改
50、發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并
51、且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占
52、比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)
53、審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時
54、,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就
55、解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 音圈馬達驅動芯片市場分析1、音圈馬達驅動芯片分類及功能介紹音圈馬達(VoiceCoilMotor,VCM)屬于線性直流馬達,是用于推動鏡頭移動產(chǎn)生自動聚焦的裝置。音圈馬達按照其功能主要可以分為開環(huán)式馬達(Openloop)、閉環(huán)式馬達(Closeloop)、中置馬達(Alternate)、OIS光學防抖馬達(分平移式、移軸式、記憶金屬式等)、OIS+Closeloop六軸馬達等,其中開環(huán)式馬達、閉環(huán)式馬達和OIS光學音圈馬達驅動芯片(VCMDriver)為
56、與音圈馬達匹配的驅動芯片,主要用于控制音圈馬達來實現(xiàn)自動聚焦功能,常見的三類芯片包括開環(huán)式音圈馬達驅動芯片、閉環(huán)式音圈馬達驅動芯片和OIS光學防抖音圈馬達驅動芯片。2、音圈馬達驅動芯片市場概況智能手機的攝像頭模組是音圈馬達驅動芯片的重要應用領域,對智能手機的需求增加以及更高的照片拍攝需求促使目前音圈馬達驅動芯片市場保持穩(wěn)定增長。根據(jù)沙利文統(tǒng)計,2014年到2018年期間,全球音圈馬達驅動芯片市場規(guī)模的復合年均增長率為4.48%,2018年全球市場規(guī)模達到1.43億美元。隨著雙攝像頭和前置自動對焦攝像頭應用的增加,音圈馬達驅動芯片市場規(guī)模將進一步增長,預計到2023年全球市場規(guī)模將達到2.73億美元。3、音圈馬達驅動芯片市場發(fā)展趨勢及前景隨著4G網(wǎng)絡的完善與移動互聯(lián)網(wǎng)的普及,手機產(chǎn)業(yè)快速成長,尤其是在智能手機的普及上。從手機出貨量上來看,根據(jù)沙利文統(tǒng)計,從2015年到2018年全球智能手機每年出貨量均超過14億部;2018年,國內市場上智能手機出貨量更達到3.9億部,而智能手機約占全部手機出貨量的94.2%。手機特別是智能手機作為音圈馬達的一個重要的下游應用領域,其不斷增長的市場需求發(fā)展推動了搭載音圈馬達攝像頭模組的發(fā)展。前置自動對焦鏡頭和雙攝鏡頭的應用成為音圈馬達的主要增長點。自動對焦鏡頭主要應用在智能手機后置攝像
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