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文檔簡介
1、大慶市新潮學(xué)校2017 年度部門決算公開目錄第一部分 部門概況一、部門主要職能 3二、機構(gòu)設(shè)置 4三、人員情況 6四、部門決算單位構(gòu)成 6第二部分 2017 年度部門決算報表一、收入支出決算總表 7二、收入決算表 8三、支出決算表 9四、財政撥款收入支出決算總表 10五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 11六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 12七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 13八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 13第三部分 2017 年度部門決算說明一、2017 年度收入支出決算情況說 14二、2017 年度收入決算情況說明 14三、2017 年度支出決算情況說
2、明 14四、2017 年度財政撥款收入支出決算情況說明 14五、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明-141、財政撥款收入決算總體情況 142、財政撥款支出決算總體情況 153、財政撥款支出決算具體情況 15六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明-16七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明-17八、2017 年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明 17九、其他重要事項的情況說明 171、機關(guān)運行經(jīng)費 172 、政府采購情況 183、國有資產(chǎn)占有使用情況 184、預(yù)算績效管理工作開展情況 18第四部分、名詞解釋 19大慶市新潮學(xué)校 2017 年
3、部門決算情況說明第一部分 部門概況一、部門主要職能1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作,認(rèn)真貫徹落實黨和國家的方針、政策,正確 執(zhí)行上級主管部門的決議和指示,全面實施素質(zhì)教育,培養(yǎng)德、智、體、 美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。2、根據(jù)教育規(guī)律、社會要求和學(xué)校實際,組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景 規(guī)劃、近期目標(biāo)、 學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作指標(biāo)并組織實施。3、加強學(xué)校的科學(xué)化管理,制定和健全各項規(guī)章制度,規(guī)范辦學(xué)行 為,培養(yǎng)良好校風(fēng),逐步實現(xiàn)管理決策的科學(xué)化,管理方法的定量化和管 理手段的現(xiàn)代化。4、負(fù)責(zé)教師隊伍建設(shè)工作,決定校內(nèi)教職工的工作安排,組織對教 職工進(jìn)行考核,實施獎懲。制定教師隊伍建
4、設(shè)規(guī)劃,不斷提高他們的政治 素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。5、領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思 想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律,不斷加強對學(xué)生的思想政治、法 制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。 教育全體教職工做到教書育人、 管理育人、服務(wù)育人,搞好學(xué)校、社會、家庭三結(jié)合教育。6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作,堅持以教學(xué)為中心,保證教學(xué) 計劃的貫徹執(zhí)行。要有計劃地參加教研活動,有目的地深入教學(xué)第一線, 了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況,要大力推進(jìn)教學(xué)改革,加強科研工作的組 織領(lǐng)導(dǎo)。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析,提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。7、組織制定和實施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)
5、劃,加強對財務(wù)工作的領(lǐng) 導(dǎo),正確使用各項經(jīng)費,不斷改善辦學(xué)條件,強化安全工作管理,創(chuàng)造良 好的育人環(huán)境。改善教職工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教職工 的后顧之憂。8、加強與黨支部的合作,主動接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督,搞好領(lǐng)導(dǎo)班 子的團結(jié)和協(xié)作。9、依靠群眾辦學(xué),實行民主管理和民主監(jiān)督。負(fù)責(zé)定期向教代會報 告工作,充分發(fā)揮教代會參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用,支持其在 職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會提案的辦理與落實。10、全面實施素質(zhì)教育,創(chuàng)辦人民滿意學(xué)校。二、機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)以上職責(zé)新潮學(xué)校共設(shè)教師發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、教育研究 中心、教育服務(wù)處、后勤服務(wù)處、辦公室等 6 個主
6、要部門。教師發(fā)展中心主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)全校各專業(yè)教學(xué)計劃編制的組織、 管理工作及教學(xué)計劃審定的 組織工作,對各年組教學(xué)計劃的執(zhí)行進(jìn)行檢查及指導(dǎo)。2、積極推行教師培訓(xùn)制度、 教師任職資格制度。 采取措施, 協(xié)助學(xué)校、 指導(dǎo)建立一支人員精干、素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、專兼結(jié)合、特色鮮明、相 對穩(wěn)定的教師隊伍。學(xué)生發(fā)展中心主要職責(zé):1、根據(jù)學(xué)校工作要求, 制定本處室的工作計劃和具體措施、 實施德育 工作計,對學(xué)生加強政治思想、道德和心理健康及養(yǎng)成教育,促進(jìn)學(xué)生身 心鍵康發(fā)展。2、組織指導(dǎo)班主任做好班級日常管理工作;協(xié)助校長對班主任進(jìn)行 考核評估,提出獎勵意見;總結(jié)推廣先進(jìn)班級的工作經(jīng)驗。教育研究中心主要職
7、責(zé):1、組織開展教學(xué)研究工作,包括培養(yǎng)模式、課程體系、教學(xué)內(nèi)容、 教學(xué)方法與手段、教材建設(shè)和創(chuàng)新能力培養(yǎng)等方面的改革;負(fù)責(zé)各級教學(xué) 改革與建設(shè)項目的申請立項和檢查驗收工作,組織教學(xué)改革與建設(shè)項目的 鑒定、教學(xué)成果的評審和申報工作。2、教學(xué)問題的調(diào)查研究,協(xié)調(diào)指導(dǎo)課程發(fā)展與課堂教學(xué)、課程與課 程體系、課程體系與教學(xué)計劃、師資隊伍與課程、師資隊伍與課堂之間的 教學(xué)問題調(diào)查。教育服務(wù)處 主要職責(zé):1、掌握我校校園網(wǎng)整體結(jié)構(gòu),熟悉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備性能,做好校園網(wǎng)線路、 網(wǎng)絡(luò)硬件及軟件的檢測、維護(hù)、保養(yǎng)及日常運行情況記錄。2、努力創(chuàng)造條件,充分發(fā)揮校園網(wǎng)優(yōu)勢,為學(xué)?,F(xiàn)代化管理和網(wǎng)絡(luò) 化輔助教學(xué)服務(wù)。每學(xué)期要定期
8、向領(lǐng)導(dǎo)和教師通報學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源 狀況,及時用于輔助教學(xué)。后勤服務(wù)處 主要職責(zé):1、抓好基建,管理好 維修 校舍和教學(xué)設(shè)備,教育師生愛護(hù)公共財物, 制定合理化使用設(shè)備和教具等規(guī)章 制度 ,利用假期合理安排學(xué)校的各項設(shè)備的維修,做好開學(xué)后各項物品的準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)全校的綠化 、美化、凈化工作,做到分工明確、 環(huán)境整潔, 搞好草坪綠化、 盆花栽植養(yǎng)護(hù)與樹木管理。2、對學(xué)校后勤的人、 財、物和安全負(fù)總責(zé), 具體包括工作人員的安排、 考核、固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理使用和采購。辦公室 主要職責(zé):圍繞學(xué)校整體部署和中心工作, 積極發(fā)揮學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手、 學(xué)校的 信息樞紐、部門的綜合協(xié)調(diào)、決策的督促檢查等
9、作用,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo),服務(wù)部 門,服務(wù)師生,做好管理和服務(wù)的各項工作。三、人員情況 核定編制數(shù) 139 名,其中行政編制 0 名、事業(yè)編制 139 名,工勤編制0 人;實有在職人員 136 人、外聘臨時人員 13 人四、部門決算單位構(gòu)成從決算單位構(gòu)成看,大慶市新潮學(xué)校 2017 年度部門決算包括:大慶 市新潮學(xué)校本級決算。納入大慶市新潮學(xué)校 2017 年度部門決算編制范圍的單位共 1 個,詳 細(xì)情況見下表:序號單位名稱1大慶市新潮學(xué)校本級第二部分大慶市新潮學(xué)校 2017 年度部門決算報表、收入支出決算總表公開 01 表 金額單位:萬元收入支出項目行 次金額項目行 次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1
10、2552.74一、一般公共服務(wù)支出28二、上級補助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國防支出30四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入560.94五、教育支出32六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出331823.747七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出35425.639九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36177.2310十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、
11、住房保障支出46185.3720二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出482249本年收入合計23本年支出合計502611.97用事業(yè)基金彌補收支差額242613.68結(jié)余分配51年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余521.712653總計272613.68總計542613.68注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。、收入決算表公開 02 表部門:大慶市新潮學(xué)校 金額單位:萬元功能分類科目編科目名稱本年收 入合計財政撥 款收入上級補 助收入事業(yè)收 入經(jīng)營收 入附屬單 位上繳 收入其他 收入碼類款項欄次1234567合計2613.682552.7460.94205教育支出1,82
12、5.451,764.5160.9420502普通教育1,813.431,752.4960.942050203初中教育1,813.431,752.4960.9420509教育費附加安排的支出12.0212.022050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施12.0212.02208社會保障和就業(yè)支出425.63425.6320805行政事業(yè)單位離退休425.63425.632080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險繳費支出425.63425.63210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出177.23177.2321011行政事業(yè)單位醫(yī)療177.23177.232101102事業(yè)單位醫(yī)療177.23177.23221住房保障支
13、出185.37185.3722102住房改革支出185.37185.372210201住房公積金185.37185.37三、支出決算表功能分類科目編碼科目名稱本年支出 合計基本支出項目支出上繳上級 支出經(jīng)營支出對附屬單位 補助支出類款項欄次123456合計2611.972560.7951.18205教育支出1,823.741,772.5651.1820502普通教育1,811.721,772.5639.162050203初中教育1,811.721,772.5639.1620509教育費附加安排的支出12.0212.022050904城市中小學(xué)教 學(xué)設(shè)施12.0212.02208社會保障和就 業(yè)
14、支出425.63425.6320805行政事業(yè)單位 離退休425.63425.632080505機關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險繳費支出425.63425.63210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出177.23177.2321011行政事業(yè)單位 醫(yī)療177.23177.232101102事業(yè)單位醫(yī)療177.23177.23221住房保障支出185.37185.3722102住房改革支出185.37185.372210201住房公積金185.37185.37公開 03 表 金額單位:萬元部門:大慶市新潮學(xué)校四、財政撥款收入支出決算總表收入支出項目行 次金額項目行 次合計一般公共 預(yù)算財政 撥款政府性基金 預(yù)算
15、財政撥 款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款12552.74一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出321,764.281,764.286六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出35425.63425.639九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36177.23177.2310十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418
16、十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出46185.37185.3720二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計222552.74本年支出合計492,552.512,552.51年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.230.23一般公共預(yù)算財政撥款2451政府性基金預(yù)算財政撥款25522653總計272552.74總計542,552.742,552.74公開 04 表部門:大慶市新潮學(xué)校金額單位:萬元10五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開 05 表項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項欄次123合計2,552.512
17、,501.3351.18205教育支出1,764.281,713.1051.1820502普通教育1,752.261,713.1039.162050203初中教育1,752.261,713.1039.1620509教育費附加安排的支出12.0212.022050904城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施12.0212.02208社會保障和就業(yè)支出425.63425.6320805行政事業(yè)單位離退休425.63425.632080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出425.63425.63210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出177.23177.2321011行政事業(yè)單位醫(yī)療177.23177.232101102事業(yè)單位
18、醫(yī)療177.23177.23221住房保障支出185.37185.3722102住房改革支出185.37185.372210201住房公積金185.37185.37金額單位:萬元部門:大慶市新潮學(xué)校11六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開 06 表部門:大慶市新潮學(xué)校 金額單位:萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編 碼科目名稱金額科目編 碼科目名稱金額科目編 碼科目名稱金額301工資福利支出1755.25302商品和服務(wù)支出156.41310其他資本性支出30101基本工資592.6430201辦公費31001房屋建筑物購建30102津貼補貼401.0230202印刷費31002辦公設(shè)備購置301
19、03獎金121.1330203咨詢費31003專用設(shè)備購置30104其他社會保障繳費177.2330204手續(xù)費0.0931005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補助費37.6030205水費31006大型修繕30107績效工資30206電費31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費425.6330207郵電費31008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費66.0731009土地補償30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費31010安置補助303對個人和家庭的補助589.6730211差旅費9.1431011地上附著物和青苗補償30301離休費30212因
20、公出國(境)費用31012拆遷補償30302退休費30213維修(護(hù))費31013公務(wù)用車購置30303退職(役)費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金30215會議費31020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補助30216培訓(xùn)費31099其他資本性支出30306救濟費30217公務(wù)接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學(xué)金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金30225專用燃料費30403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務(wù)費76.4730499其他對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金185
21、.3730227委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312提租補貼383.6530228工會經(jīng)費4.0030701國內(nèi)債務(wù)付息30313購房補貼30229福利費30707國外債務(wù)付息30314采暖補貼13.0430231公務(wù)用車運行維護(hù)費0.61399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補貼7.3330239其他交通費用39906贈與30399其他對個人和家庭的補助支出0.2830240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出0.03人員經(jīng)費合計2,344.92公用經(jīng)費合計156.4112七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運
22、行費公務(wù)接待 費合計因公出 國(境) 費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待 費小計公務(wù)用車購 置費公務(wù)用車 運行費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車運 行費1234567891011126.906.906.900.610.610.61公開 07 表 金額單位:萬元部門:大慶市新潮學(xué)校八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表科目編碼科目名稱年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié) 余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余小計基本支出項目支出類款項欄次123456合計公開 08 表部門:大慶市新潮學(xué)校金額單位:萬元說明:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。13第三部分大慶市新潮學(xué)校 2017 年度部門決算說明一、2017 年度收入
23、支出決算情況說明2017 年度收入總計 2613.68 萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬 元和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元),支出總計 2613.68 萬元(含結(jié)余分配 0 萬元 和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1.71 萬元)。與 2016 年相比,收、支總計各增加 952.87 萬元,增長 57.37% ,主要原因:一是政府對教育投入的經(jīng)費增加。二是 三十中、二十二中、六十四中、龍新小學(xué)等人員分流至本校致人員經(jīng)費增 加。二、2017 年度收入決算情況說明本年收入合計 2613.68 萬元,其中:財政撥款收入 2552.74 萬元,占 97.67% ;事業(yè)收入 0 萬元,占 0% ;經(jīng)營收入 0 萬元,占
24、0% ;其他收入 60.94 萬元,占 2.33% 。三、2017 年度支出決算情況說明本年支出合計 2611.97 萬元,其中:基本支出 2560.79 萬元,占98.04% ;項目支出 51.18 萬元,占 1.96% ;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0% 。四、2017 年度財政撥款收入支出決算情況說明2017 年度財政撥款收入總計 2552.74 萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和14 結(jié)余 0 萬元),支出總計 2552.74 萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.23 萬元),與 2016 年相比,財政撥款收、支總計各增加 891.93 萬元,增長 53.7% ,主要原因:一是政府對教育投入的經(jīng)費
25、增加。二是三十中、二十 二中、六十四中、龍新小學(xué)等人員分流至本校致人員經(jīng)費增加。五、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 1.財政撥款收入決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入 2552.74 萬元,占本年收入的 97.67% ,與 2016 年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加 909.85 萬元, 增長 55.38% 。主要原因:一是政府對教育投入的經(jīng)費增加。二是三十中、 二十二中、六十四中、龍新小學(xué)等人員分流至本校致人員經(jīng)費增加。2.財政撥款支出決算總體情況2017 年度財政撥款支出 2552.51 萬元,占本年支出的 97.66% 。與 2016 年相比,
26、一般公共預(yù)算財政撥款支出增加 909.62 萬元,增長 55.37% 。 主要原因:一是政府對教育投入的經(jīng)費增加。二是三十中、二十二中、六 十四中、龍新小學(xué)等人員分流至本校致人員經(jīng)費增加。3. 財政撥款支出決算具體情況2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 2600.49 萬元,支出決算為2552.51 萬元,完成年初預(yù)算的 98.15% 。其中基本支出 2501.33 萬元, 占 97.99% ;項目支出 51.18 萬元,占 2.01% 。具體情況如下:()教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項) ,支出決算為 1752.26 萬元。(2)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學(xué)
27、教學(xué) 設(shè)施(項),支出決算為 12.02 萬。15教育支出(類)年初預(yù)算 1922.68 萬元,支出決算為 1764.28 萬元, 完成年初預(yù)算的 91.76% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府對教育投 入的經(jīng)費減少。()社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事 業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) ,年初預(yù)算為 362.40 萬元,支出決算 為 425.63 萬元,完成年初預(yù)算的 117.45% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原 因是實際發(fā)生額增加。()醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè) 單位醫(yī)療(項) ,年初預(yù)算為 153.77 萬元,支出決算為 177.23 萬
28、元,完 成年初預(yù)算的 115.26% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際發(fā)生額增 加。()住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) ,年 初預(yù)算為 161.65 萬元,支出決算為 185.37 萬元,完成年初預(yù)算的 114.67% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際發(fā)生額增加。六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年度財政撥款基本支出 2501.33 萬元,其中人員經(jīng)費 2344.92 萬元,主要包括:基本工資 592.64 萬元、津貼補貼 401.02 萬元、獎金 121.13 萬元、社會保障繳費 0 萬元、其他社會保障繳費 177.23 萬元、伙食
29、補助 費 37.60 萬元、績效工資 0 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 425.63 萬元、其他工資福利支出 0 萬元、離休費 0 萬元、退休費 0 萬元、撫恤金 0萬元、生活補助 0萬元、醫(yī)療費 0萬元、助學(xué)金 0萬元、獎勵金 0萬元、 住房公積金 185.37 元、提租補貼 383.65 萬元、購房補貼 0 萬元、采暖補 貼 13.04 萬元、物業(yè)服務(wù)補貼 7.33 萬元、其他對個人和家庭補助支出 0.2816萬元;公用經(jīng)費 156.41 元,主要包括:辦公費 0 萬元、印刷費 0 萬元、 咨詢費 0 萬元、手續(xù)費 0.09 萬元、水費 0 萬元、電費 0 萬元、郵電費 0 萬元、取
30、暖費 66.07 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 9.14 萬元、因公 出國(境)費 0 萬元、維修(護(hù))費 0 萬元、勞務(wù)費 76.47 萬元、會議費 0 萬元、培訓(xùn)費 0 萬元、公務(wù)接待費 0 萬元、專用材料費 0 萬元、被裝購 置費 0 萬元、專用燃料費 0 萬元、勞務(wù)費 10.27 萬元、委托業(yè)務(wù)費 0 萬元、 工會經(jīng)費 4 萬元、福利費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 0.61 萬元、其他 交通費用 0 萬元、稅金及附加費用 0 萬元、其他商品服務(wù)支出 0.03 萬元、 辦公設(shè)備購置 0 萬元、專用設(shè)備購置 0 萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0 萬元、其他資本性支出 0 萬元。七、
31、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 大慶市新潮學(xué)校 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公” 經(jīng)費支出 決算為 0.61 萬元,完成年初預(yù)算的 8.84% 。其中:因公出國(境)費支 出決算為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 0% 。公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元, 完成年初預(yù)算的 0% ,公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 0.61 萬元,完成 年初預(yù)算的 8.84% 。具體情況如下:1、因公出國(境)費支出 0 萬元,與 2016 年度決算相比,沒有增減 變化。 2017 年因公出國(境)團組 0 次,出國(境) 0 人次。2、公務(wù)接待費支出 0 萬元 , 與 2016 年度決算相
32、比,沒有增減變化。 經(jīng)費使用貫徹黨中央 “八項規(guī)定”,嚴(yán)格執(zhí)行 黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費 條例等相關(guān)規(guī)定。3、公務(wù)用車購置及運行費支出 0.61 萬元,與 2016 年度決算相比, 減少 2.56 萬元,下降 80.76% 。下降的原因是本年的公務(wù)用車運行費用主17要在城鄉(xiāng)義務(wù)教育減免補助中列支, 在預(yù)算內(nèi)支出了一小部分。 2017 年沒 有安排公務(wù)用車購置費。 2017 年公務(wù)用車保有量為 3 輛。八、2017 年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明大慶市新潮學(xué)校 2017 年度沒有政府性基金收入和支出。九、其他重要事項的情況說明1.機關(guān)運行經(jīng)費。本部門為事業(yè)性質(zhì)單位, 2017 年度運行經(jīng)費為 156.41 萬元,與 2016 年度決算相比,增加 2
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