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文檔簡介
1、泓域咨詢 /江蘇關于成立化學原料藥公司組建方案江蘇關于成立化學原料藥公司組建方案xxx(集團)有限公司報告說明從應用領域來看,原料藥市場可分為心臟病學、腫瘤學、中樞神經(jīng)系統(tǒng)和神經(jīng)學以及內(nèi)分泌學等。根據(jù)MordorIntelligence預測,未來心臟病學有望在應用類別中占據(jù)最大的市場份額。由于市場上使用各種腦血管疾?。–VD)藥物的人口眾多,因此按用途劃分的API市場主要由心臟病學組成,預計2020-2025年的復合年增長率為6.05。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計顯示,2018年全球化學原料藥應用領域占比中,心血管疾病占比最高,其次為內(nèi)分泌科、中樞神經(jīng)、腫瘤,四者占比均超過10.00%,合計占比60
2、.00%以上。xxx(集團)有限公司主要由xx集團有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資595.00萬元,占xxx(集團)有限公司85%股份;xx(集團)有限公司出資105萬元,占xxx(集團)有限公司15%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資10041.42萬元,其中:建設投資8329.68萬元,占項目總投資的82.95%;建設期利息214.32萬元,占項目總投資的2.13%;流動資金1497.42萬元,占項目總投資的14.91%。項目正常運營每年營業(yè)收入16700.00萬元,綜合總成本費用13643.75萬元,凈利潤2230.45萬元,財務內(nèi)部收益率15.87
3、%,財務凈現(xiàn)值1987.03萬元,全部投資回收期6.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。由上可見,無論是從產(chǎn)品還是市場來看,本項目設備較先進,其產(chǎn)品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資
4、產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 市場分析30一、 行業(yè)主要壁壘30二、 國內(nèi)醫(yī)藥中間體發(fā)展概況32三、 行業(yè)有利因素及不利因素33第四章 背景、必要性分析37一、 行業(yè)發(fā)展趨勢概況37二、 國內(nèi)原料藥市場競爭情況39三、 全球醫(yī)藥市場發(fā)展概況40第五章 發(fā)展規(guī)劃分析41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施47第六章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事56三、
5、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第七章 項目環(huán)保分析65一、 編制依據(jù)65二、 環(huán)境影響合理性分析65三、 建設期大氣環(huán)境影響分析65四、 建設期水環(huán)境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析67六、 建設期聲環(huán)境影響分析67七、 營運期環(huán)境影響68八、 環(huán)境管理分析70九、 結論及建議70第八章 風險分析72一、 項目風險分析72二、 項目風險對策74第九章 選址可行性分析76一、 項目選址原則76二、 建設區(qū)基本情況76三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展80四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標82五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向85六、 項目選址綜合評價89第十章 投資方案90一、 編制說明90二、 建設投資90建筑工程投資一
6、覽表91主要設備購置一覽表92建設投資估算表93三、 建設期利息94建設期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十一章 項目規(guī)劃進度100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表100二、 項目實施保障措施101第十二章 經(jīng)濟效益評價102一、 經(jīng)濟評價財務測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產(chǎn)折舊費估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106二、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金
7、流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十三章 總結分析113第十四章 附表115主要經(jīng)濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產(chǎn)投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產(chǎn)折舊費估算表123無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表128能耗分析一覽表129第一章 擬成立公司基本信息一、 公司
8、名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本700萬元三、 注冊地址江蘇xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事化學原料藥相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xx集團有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質(zhì)量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。
9、公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4978.773983.023734.08負債總額1947.501558.001460.63股東權益合計3031.272425.022273.45公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11650.379320.308737.78營業(yè)利潤2081.671665.341561.25利
10、潤總額1808.271446.621356.20凈利潤1356.201057.84976.46歸屬于母公司所有者的凈利潤1356.201057.84976.46(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強,誠信經(jīng)營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效
11、率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4978.773983.023734.08負債總額1947.501558.001460.63股東權益合計3031.272425.022273.45公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11650.379320.308737.78營業(yè)利潤2081.671665.341561.25利潤總額1808.271446.621356.20凈利潤1356.201057.8497
12、6.46歸屬于母公司所有者的凈利潤1356.201057.84976.46六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關于成立化學原料藥公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由隨著我國環(huán)保政策趨嚴,高昂的環(huán)保設備投入成本,以及必須履行的環(huán)保稅繳納義務,成為了諸多中小型企業(yè)的兩大難關,不少實力較弱的中小原料藥企業(yè)面臨被淘汰的局面。然而,原料藥行業(yè)雖然容易出現(xiàn)污染問題,但只要加大環(huán)保投入,進行產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型,原料藥生產(chǎn)是可以達到環(huán)境標準的,在此背景下,部分大型原料藥企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級,擴大業(yè)務規(guī)模,進一步提高行業(yè)集中度,優(yōu)化市場格局。“十三五”時期,江蘇經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標是:全
13、省率先全面建成小康社會,蘇南有條件的地方在探索基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的路子上邁出堅實步伐,人民群眾過上更加美好的生活,經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新江蘇建設取得重大成果。面對錯綜復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務,全省深入實施六大戰(zhàn)略,扎實推進“八項工程”,勝利完成了“十二五”規(guī)劃確定的主要目標和任務,“兩個率先”取得新的重大成果,“邁上新臺階、建設新江蘇”實現(xiàn)良好開局,為“十三五”乃至更長時期發(fā)展奠定了堅實基礎。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約18.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設
14、。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx公斤化學原料藥的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積26354.39,其中:生產(chǎn)工程17395.56,倉儲工程5462.10,行政辦公及生活服務設施2650.01,公共工程846.72。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資10041.42萬元,其中:建設投資8329.68萬元,占項目總投資的82.95%;建設期利息214.32萬元,占項目總投資的2.13%;流動資金1497.42萬元,占項目總投資的14.91%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):16700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):13643.75萬元。3、凈利潤(N
15、P):2230.45萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.50年。5、財務內(nèi)部收益率:15.87%。6、財務凈現(xiàn)值:1987.03萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則,技術先進,成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二
16、、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)
17、政策、化學原料藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xx集團有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資595.00萬元,占xxx(集團)有限公
18、司85%股份;xx(集團)有限公司出資105萬元,占xxx(集團)有限公司15%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措
19、施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識
20、別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑
21、證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公
22、司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期
23、不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部
24、門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、毛xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、呂xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董
25、事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。3、吳xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、武xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。
26、2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、梁xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、熊xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司
27、監(jiān)事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提
28、取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年
29、度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件
30、:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在
31、本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的
32、決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公
33、司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產(chǎn)重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東
34、所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計
35、師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 行業(yè)主要壁壘1、資質(zhì)壁壘藥品安全事關國計民生,國家在醫(yī)藥行業(yè)的準入、生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售等方面制定了一系列的法律、法規(guī),以加強對醫(yī)藥行業(yè)的規(guī)范和監(jiān)管。開辦藥品生產(chǎn)企業(yè),須經(jīng)企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門批準并發(fā)給藥品生產(chǎn)許可證,無藥品生產(chǎn)許可證的,不得生產(chǎn)藥品;藥品生產(chǎn)企業(yè)須具備中華人民共和國藥品管理法規(guī)定的關于技術人員、廠房設施、規(guī)章制度等方面的條件;藥品監(jiān)督管理部門按照規(guī)定對藥品生產(chǎn)企業(yè)是否符合藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的要求進行認證。藥品必須符合中華
36、人民共和國藥典等藥品標準;藥品生產(chǎn)企業(yè)必須在取得藥品批準文號后,方可生產(chǎn)銷售該藥品。我國原料藥及醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)的客戶往往為國外制藥企業(yè),在國外市場銷售原料藥產(chǎn)品通常需要取得藥品注冊認證,如美國的FDA認證、歐盟CEP/COS認證,相關認證的難度較大。此外,國外大型制藥公司對于供應商的要求非常嚴格,涉及GMP認證、ISO認證、EHS系統(tǒng)認證等,其要求往往高于行業(yè)或者國家的標準。2、技術壁壘原料藥及醫(yī)藥中間體行業(yè)是技術密集型行業(yè),研發(fā)創(chuàng)新能力是企業(yè)的核心競爭力。不斷研究開發(fā)新藥品、優(yōu)化現(xiàn)有工藝,不僅是企業(yè)生存發(fā)展的關鍵,更是推動整個醫(yī)藥行業(yè)乃至人類生命健康事業(yè)的原動力。部分化學藥品或由于結構的
37、復雜、或由于合成條件的苛刻,開發(fā)新合成路線的難度較大,因此原料藥企業(yè)的工藝設計能力的重要性愈發(fā)重要,企業(yè)必須擁有較強的技術力量、技術儲備和經(jīng)驗豐富結構穩(wěn)定的研發(fā)團隊。3、客戶壁壘原料藥的下游客戶多為國內(nèi)外制劑生產(chǎn)企業(yè),若要成為其合格供應商,必須擁有過硬的技術實力和產(chǎn)品質(zhì)量,而且要熟悉各國醫(yī)藥行業(yè)的法律法規(guī)和監(jiān)管政策,投入相應的人才、設備、資金等資源使自身符合產(chǎn)品出口國藥政部門的標準和質(zhì)量要求,并通過客戶的現(xiàn)場檢查,最終成為客戶的合格供應商。大多數(shù)制劑企業(yè)對某一種原料藥或中間體一般只會有兩到三家合格供應商。醫(yī)藥行業(yè)這種獨特的購銷合作模式,構成了其他企業(yè)進入本行業(yè)的重要障礙。4、資金壁壘醫(yī)藥行業(yè)新
38、產(chǎn)品開發(fā)投入高、周期長、風險大,藥品生產(chǎn)專用設備多,重要儀器設備依賴進口,費用昂貴,而且為了滿足各國監(jiān)管部門的要求和客戶現(xiàn)場審計需要,企業(yè)還需在安全、環(huán)保等方面投入大量資金。因此,若想進入本行業(yè),企業(yè)必須擁有相當?shù)馁Y金實力,以承擔必須的固定資產(chǎn)投資和發(fā)展初期的固定費用。5、環(huán)保壁壘原料藥及醫(yī)藥中間體行業(yè)是國家環(huán)保重點監(jiān)控行業(yè),進入本行業(yè)必須符合國家相關環(huán)保要求。在目前國內(nèi)環(huán)保趨嚴的背景下,原料藥項目審批嚴格,河北、浙江等地新建項目均需入園,在同時滿足容積率、畝產(chǎn)稅收、配套環(huán)保設施建設等要求下,若考慮土地成本,完全新建一個原料藥工廠投資至少在億元以上,行業(yè)進入壁壘進一步提高。二、 國內(nèi)醫(yī)藥中間體
39、發(fā)展概況醫(yī)藥中間體是指在化學藥物合成過程中制成的中間化學品,屬精細化工產(chǎn)品,其上游行業(yè)為基礎化學原料制造業(yè),下游行業(yè)為化學藥品原料藥及制劑制造業(yè)。在醫(yī)藥中間體行業(yè)發(fā)展初期,因投資較小,利潤水平高于普通化工產(chǎn)品,而市場準入門檻又比較低,導致大量的小型化工企業(yè)加入了醫(yī)藥中間體領域。目前,我國醫(yī)藥中間體行業(yè)市場化程度較高,整體呈現(xiàn)中小企業(yè)為主、生產(chǎn)區(qū)域集中、業(yè)務規(guī)模穩(wěn)定、工藝技術水平較低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等特征。近年來,醫(yī)藥中間體新產(chǎn)品開發(fā)的難度越來越大,傳統(tǒng)產(chǎn)品的競爭也越來越激烈,加上國家環(huán)保政策的影響,醫(yī)藥中間體行業(yè)整體規(guī)模呈下降趨勢。醫(yī)藥中間體是通過化學或生物反應得到的純度極高的單一化學物質(zhì),與
40、化學原料藥生產(chǎn)方法類似,故我國化學原料藥生產(chǎn)企業(yè)通常也生產(chǎn)醫(yī)藥中間體產(chǎn)品,其發(fā)展水平與化學原料藥和化學藥品制劑的發(fā)展密切相關。未來,隨著大量專利藥到期,仿制藥將給醫(yī)藥中間體帶來廣闊的市場空間和良好的發(fā)展機遇。三、 行業(yè)有利因素及不利因素1、有利因素(1)全球人口數(shù)量增加、老齡化趨勢明顯,促進醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)增長聯(lián)合國在當?shù)貢r間2019年4月1日就人口構成的變化對經(jīng)濟和社會的影響召開研討會,并發(fā)布了報告。根據(jù)報告中的推算數(shù)據(jù)顯示,2017年,世界人口總數(shù)為76億人,其中老年人口為7億人,占總?cè)丝诘?%;到2050年世界人口將達到98億人,其中,65歲以上的老年人口將超過15億人,占總?cè)丝诘?6%,老
41、齡化趨勢明顯。未來,隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展、全球人口數(shù)量的增長、社會老齡化程度的趨勢以及民眾健康意識的不斷增強,將促進全球醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)的增長。(2)中國已成為全球原料藥重要供應方中國是全球原料藥生產(chǎn)大國,品種品類齊全,且具備價格競爭優(yōu)勢,不僅有效滿足國內(nèi)需求,而且還大量銷往國際市場。在全球原料藥的市場競爭中,中國在大宗原料領域已經(jīng)具有整體優(yōu)勢,地位不可替代;在特色原料藥方面,中國的原料藥企業(yè)擁有上游完整的基礎化工原料作為支持,是印度等國家的原料藥企業(yè)不具備的優(yōu)勢。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在2018年全球化學原料藥供給區(qū)域分布中,中國占比為28%,居于全球首位。(3)大量專利藥即將到期,帶動
42、原料藥和醫(yī)藥中間體行業(yè)增長原料藥行業(yè)是藥品制劑行業(yè)的上游行業(yè),其發(fā)展狀況與藥品制劑行業(yè)的發(fā)展保持一致。根據(jù)EvaluatePharma發(fā)布的報告顯示,2020-2024年合計將有近1,600億美元專利藥到期,專利到期藥品合計銷售額近1,000億美元,大批專利藥到期為仿制藥市場持續(xù)增長提供動力,帶動原料藥和醫(yī)藥中間體行業(yè)市場規(guī)模擴張。(4)環(huán)保趨嚴,優(yōu)勝劣汰隨著我國環(huán)保政策趨嚴,高昂的環(huán)保設備投入成本,以及必須履行的環(huán)保稅繳納義務,成為了諸多中小型企業(yè)的兩大難關,不少實力較弱的中小原料藥企業(yè)面臨被淘汰的局面。然而,原料藥行業(yè)雖然容易出現(xiàn)污染問題,但只要加大環(huán)保投入,進行產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型,原料藥生產(chǎn)是
43、可以達到環(huán)境標準的,在此背景下,部分大型原料藥企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級,擴大業(yè)務規(guī)模,進一步提高行業(yè)集中度,優(yōu)化市場格局。(5)國家政策支持原料藥處于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游,是保障藥品供應、滿足人民用藥需求的基礎。近年來,我國原料藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,對保障人民健康、促進經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。為進一步推進原料藥產(chǎn)業(yè)綠色升級,助力醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,2020年1月2日,工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)推動原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見,意見提出,到2025年,產(chǎn)業(yè)結構更加合理,采用綠色工藝生產(chǎn)的原料藥比重進一步提高,高端特色原料藥市場份額顯著提升;產(chǎn)業(yè)布局更加優(yōu)化,原料藥基本實現(xiàn)園區(qū)化生產(chǎn),打造一批原料藥集中生產(chǎn)基地。2、不利
44、因素(1)企業(yè)成本不斷增加隨著中國勞動力供給的下降,勞動力成本及高端技術性人才引進成本的大幅度提升,我國醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)的勞動力優(yōu)勢在慢慢減弱;另一方面,環(huán)保壓力和藥品注冊并聯(lián)審核的實施,同樣需要企業(yè)投入大量資金。與此同時,出口型企業(yè)還會受歐美經(jīng)濟環(huán)境和藥政環(huán)境的影響,國外資質(zhì)認證、外需波動、匯率波動等都會影響原料藥企業(yè)成本。(2)行業(yè)整體創(chuàng)新能力較弱醫(yī)藥行業(yè)對創(chuàng)新能力的依賴程度較高,一旦某種新藥搶先注冊并有良好的療效,將會為制藥企業(yè)帶來巨額的收益。然而,研發(fā)新藥對制藥企業(yè)的運營情況、資金規(guī)模和研發(fā)能力均有極高的要求。新藥開發(fā)時間周期很長,需要投入大量的資金,還需要穩(wěn)定的研發(fā)團隊,而且即便投入大量
45、的人力財力,隨著技術的革新和市場環(huán)境的變化,研發(fā)失敗的風險依然很大。受自身資金短缺和技術實力不足的局限,我國醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)投入普遍偏低,已嚴重影響我國制藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力發(fā)展和國際競爭力提升。第四章 背景、必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢概況1、特色原料藥市場競爭加劇化學原料藥按照產(chǎn)品價值和產(chǎn)品特性可以分為大宗原料藥和特色原料藥。大宗原料藥是我國原料藥行業(yè)的主要標簽,經(jīng)過多年的發(fā)展大宗原料藥市場產(chǎn)能過剩嚴重,在價格下降和成本上升的多重壓力下,大宗原料藥行業(yè)已經(jīng)進入整合期。然而,我國特色原料藥增勢明顯,雖然市場占有率不能和大宗原料藥相比,但是增勢明顯,從長期來看,隨著大宗原料藥市場的持續(xù)回落,會有越來
46、越多的企業(yè)向特色原料藥企業(yè)轉(zhuǎn)型,未來競爭會有所加劇。2、原料藥行業(yè)市場集中度提高得益于全球原料藥市場持續(xù)增長、原料藥產(chǎn)能由歐美國家向發(fā)展中國家持續(xù)轉(zhuǎn)移,近幾年我國原料藥市場得到了快速發(fā)展。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量于2015年達到了5,065家,但普遍存在低水平重復建設及產(chǎn)能過剩的問題。在供給側(cè)改革持續(xù)推進以及環(huán)保監(jiān)管趨嚴的情況下,原料藥行業(yè)進入整合期,眾多小型企業(yè)逐漸退出。2015-2018年,我國原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從5,065家減少到4,441家,2018年原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)的主營業(yè)務收入為70,147.50億元,與發(fā)達國家相比,行業(yè)集
47、中度水平仍處于較低水平。2020年1月2日,工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家衛(wèi)生健康委和國家藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布推動原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見,要求促進產(chǎn)業(yè)結構更加合理,采用綠色工藝生產(chǎn)的原料藥比重進一步提高;產(chǎn)業(yè)布局更加優(yōu)化,原料藥基本實現(xiàn)園區(qū)化生產(chǎn),打造一批原料藥集中生產(chǎn)基地。未來,我國原料藥企業(yè)將不斷加大環(huán)保投資力度,進行產(chǎn)業(yè)升級,改進工藝,隨著實力較弱的中小原料藥企業(yè)的退出,大型原料藥企業(yè)利用將資本及規(guī)模優(yōu)勢進行整合,在擴大產(chǎn)能的同時,也改善了競爭格局。3、原料藥企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級加快原料藥是我國醫(yī)藥行業(yè)的基礎,也是我國醫(yī)藥工業(yè)的優(yōu)勢子行業(yè),但在很長一段時間內(nèi)我國原料藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是依靠人力、
48、土地等成本優(yōu)勢和犧牲環(huán)境為代價發(fā)展起來的,技術、管理等方面相對比較落后,與制劑及中成藥等其他醫(yī)藥行業(yè)相比,盈利水平較低。原料藥行業(yè)利潤水平的穩(wěn)定與提升主要是通過產(chǎn)業(yè)升級實現(xiàn),具體包括產(chǎn)業(yè)鏈整合、原料藥品種的優(yōu)化、改進技術工藝水平、強化成本及質(zhì)量控制、推動國內(nèi)外藥品注冊認證、實現(xiàn)原料藥及制劑一體化等方式。隨著我國人力成本上升,環(huán)保要求日趨嚴格,我國原有的比較優(yōu)勢逐漸減弱,同時歐美等發(fā)達國家對我國原料藥的質(zhì)量要求逐漸提高,迫使原料藥企業(yè)主動進行產(chǎn)業(yè)升級,提高盈利水平,建立可持續(xù)發(fā)展之路。二、 國內(nèi)原料藥市場競爭情況我國原料藥產(chǎn)業(yè)市場化程度較高,截至2018年11月底,全國共有原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)4
49、441家,但主要集中于生產(chǎn)技術含量較低的大宗原料藥,未來隨著大量專利藥的到期,特色原料藥存在巨大的發(fā)展空間。從原料藥企業(yè)的區(qū)域分布來看,最早集中在河北、山東及東北等區(qū)域,隨著原料藥行業(yè)的發(fā)展,逐漸從集中到分散,形成了全國遍地開花的局面。根據(jù)中國化學制藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2019中國化學制藥行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)秀產(chǎn)品品牌榜,2019年中國化學制藥行業(yè)原料藥出口型優(yōu)秀企業(yè)品牌中有20家企業(yè)入圍,分別位于山東、浙江、湖北、河北、廣東、江蘇、天津、上海、四川、陜西和山西,其中,山東地區(qū)5家,浙江地區(qū)3家,湖北、河北和廣東分別為2家,其他省份均為1家。隨著環(huán)保壓力加大,監(jiān)管日益嚴格以及成本的不斷上升,原料藥企業(yè)
50、呈現(xiàn)從沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,從一二線城市向三四線城市轉(zhuǎn)移,從城市的中心向郊區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。根據(jù)中國化學制藥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2018年我國以原料藥生產(chǎn)為主的企業(yè)主營業(yè)務收入3,843.30億元,同比增長10.40%,實現(xiàn)利潤407.70億元,同比增長15.40%;2019年上半年我國以原料藥生產(chǎn)為主的企業(yè)營業(yè)收入1,830.90億元,同比增長6.40%,實現(xiàn)利潤206.10億元,利潤率11.25%,利潤率呈現(xiàn)上升趨勢。三、 全球醫(yī)藥市場發(fā)展概況隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展、人口總量的增長、社會老齡化程度的提高以及民眾健康意識的不斷增強,全球醫(yī)藥行業(yè)保持持續(xù)增長。2018年全球藥品支出達到1.20萬億美元,
51、未來五年增長的主要驅(qū)動力是美國市場和新興醫(yī)藥市場,年復合增長率分別為4%至7和5至8,預計到2023年,全球藥品總支出將超過1.50萬億美元。從市場布局來看,全球主要的大型醫(yī)藥集團均屬美國、日本和歐洲等經(jīng)濟發(fā)達國家,這些醫(yī)藥企業(yè)憑借雄厚的資本和技術實力,在全球范圍內(nèi)進行了大規(guī)模的購并重組,使市場份額增加,市場控制力增強;同時,以中國、印度為代表的新興國家市場也呈現(xiàn)快速增長趨勢。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術創(chuàng)新、智
52、能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化
53、、多元化的消費特點,以新技術新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展
54、開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上,進一步加強知識產(chǎn)權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人
55、才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質(zhì);(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計
56、劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的
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