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文檔簡介

1、泓域咨詢 /山東移動設備周邊產品項目實施方案目錄第一章 總論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據(jù)和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算11十、 項目主要技術經(jīng)濟指標12主要經(jīng)濟指標一覽表12十一、 主要結論及建議14第二章 項目建設單位說明15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢16四、 公司主要財務數(shù)據(jù)19公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)19五、 核心人員介紹19六、 經(jīng)營宗旨21七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 市場預測28一

2、、 全球移動設備周邊產品行業(yè)發(fā)展情況28二、 全球移動設備周邊產品行業(yè)發(fā)展情況31第四章 項目背景及必要性35一、 行業(yè)競爭特點35二、 行業(yè)進入壁壘38三、 行業(yè)技術水平與技術特點41第五章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事55第六章 SWOT分析57一、 優(yōu)勢分析(S)57二、 劣勢分析(W)59三、 機會分析(O)59四、 威脅分析(T)61第七章 發(fā)展規(guī)劃66一、 公司發(fā)展規(guī)劃66二、 保障措施72第八章 運營模式74一、 公司經(jīng)營宗旨74二、 公司的目標、主要職責74三、 各部門職責及權限75四、 財務會計制度79第九章 進度計劃

3、方案84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十章 項目環(huán)境影響分析86一、 編制依據(jù)86二、 環(huán)境影響合理性分析86三、 建設期大氣環(huán)境影響分析86四、 建設期水環(huán)境影響分析86五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析87六、 建設期聲環(huán)境影響分析87七、 營運期環(huán)境影響89八、 環(huán)境管理分析90九、 結論及建議93第十一章 技術方案分析95一、 企業(yè)技術研發(fā)分析95二、 項目技術工藝分析98三、 質量管理99四、 項目技術流程100五、 設備選型方案101主要設備購置一覽表102第十二章 節(jié)能方案說明104一、 項目節(jié)能概述104二、 能源消費種類和數(shù)量分析

4、105能耗分析一覽表105三、 項目節(jié)能措施106四、 節(jié)能綜合評價107第十三章 投資計劃方案108一、 投資估算的依據(jù)和說明108二、 建設投資估算109建設投資估算表113三、 建設期利息113建設期利息估算表113固定資產投資估算表115四、 流動資金115流動資金估算表116五、 項目總投資117總投資及構成一覽表117六、 資金籌措與投資計劃118項目投資計劃與資金籌措一覽表118第十四章 經(jīng)濟效益及財務分析120一、 經(jīng)濟評價財務測算120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表

5、125二、 項目盈利能力分析125項目投資現(xiàn)金流量表127三、 償債能力分析128借款還本付息計劃表129第十五章 項目招投標方案131一、 項目招標依據(jù)131二、 項目招標范圍131三、 招標要求132四、 招標組織方式134五、 招標信息發(fā)布136第十六章 項目風險防范分析137一、 項目風險分析137二、 項目風險對策139第十七章 總結評價說明142報告說明隨著消費者對電子產品使用頻率及依賴程度提高,相關產品的功耗日益上升,對移動充電的需求亦相應提升。移動電源儲能性能主要取決于電芯容量密度,近年來隨著電芯容量密度逐步提高,促使移動電源體積更小、重量更輕,產品便攜性逐步提高。根據(jù)謹慎財務

6、估算,項目總投資24494.55萬元,其中:建設投資18870.57萬元,占項目總投資的77.04%;建設期利息515.55萬元,占項目總投資的2.10%;流動資金5108.43萬元,占項目總投資的20.86%。項目正常運營每年營業(yè)收入55600.00萬元,綜合總成本費用46236.30萬元,凈利潤6847.25萬元,財務內部收益率21.00%,財務凈現(xiàn)值5239.95萬元,全部投資回收期5.97年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告

7、基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:山東移動設備周邊產品項目項目單位:xxx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約48.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、

8、建設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社

9、會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經(jīng)濟性,實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景我國上游消費電子制造業(yè)在全球產業(yè)鏈中成本、技術、質量、配套產業(yè)鏈等綜合優(yōu)勢明顯,并在可預見的未來將持續(xù)保持該優(yōu)勢。一方面,雖然近年來中國勞動力成本有所上升,但與發(fā)達國家勞動力成本相比仍然

10、較低,在未來一段期間內較低的勞動力成本仍是我國消費電子制造業(yè)在國際貿易分工中的一大優(yōu)勢。另一方面,我國消費電子制造業(yè)上下游配套齊全,基礎設施完善,營商環(huán)境不斷優(yōu)化,有助于產業(yè)鏈的整體發(fā)展,且未來我國上游消費電子制造業(yè)將整體面向高端化發(fā)展,在中國制造2025等制造業(yè)轉型升級的國家政策推動下,我國上游消費電子制造業(yè)的創(chuàng)新設計能力和核心研發(fā)能力將持續(xù)提升,為我國消費電子品牌產品在國際消費電子市場競爭中提供更為扎實的技術支持和行業(yè)優(yōu)勢。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積32000.00(折合約48.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積66039.66。其中:生產工程46157.82,倉儲工程1371

11、9.55,行政辦公及生活服務設施4585.33,公共工程1576.96。項目建成后,形成年產xx件移動設備周邊產品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括離型膜、保護膜、膠紙、離型紙、保護膜、膠紙、浸泡強化液、UV強化液、洗潔精、模具鋼、水性油墨、UV膠、玻纖膜、焊絲。(二)主要設備主要設備包括:超聲波水洗槽、化學預鍍銅槽、水洗槽、化學鍍銅槽、三級水洗槽、酸洗

12、槽、活化槽、四級水洗槽、化學鍍鎳槽、鈍化槽。八、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24494.55萬元,其中:建設投資18870.57萬元,占項目總投資的77.04%;建設期利息515.55萬元,占項目總投資的2.10%;流動資金5108.43萬元,占項目總投資的20.

13、86%。(二)建設投資構成本期項目建設投資18870.57萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用16055.56萬元,工程建設其他費用2401.36萬元,預備費413.65萬元。十、 項目主要技術經(jīng)濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入55600.00萬元,綜合總成本費用46236.30萬元,納稅總額4466.78萬元,凈利潤6847.25萬元,財務內部收益率21.00%,財務凈現(xiàn)值5239.95萬元,全部投資回收期5.97年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積

14、66039.661.2基底面積20480.001.3投資強度萬元/畝377.692總投資萬元24494.552.1建設投資萬元18870.572.1.1工程費用萬元16055.562.1.2其他費用萬元2401.362.1.3預備費萬元413.652.2建設期利息萬元515.552.3流動資金萬元5108.433資金籌措萬元24494.553.1自籌資金萬元13973.303.2銀行貸款萬元10521.254營業(yè)收入萬元55600.00正常運營年份5總成本費用萬元46236.306利潤總額萬元9129.667凈利潤萬元6847.258所得稅萬元2282.419增值稅萬元1950.3310稅金及

15、附加萬元234.0411納稅總額萬元4466.7812工業(yè)增加值萬元15376.6013盈虧平衡點萬元20292.63產值14回收期年5.9715內部收益率21.00%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5239.95所得稅后十一、 主要結論及建議此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:曹xx3、注冊資本:960萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxx

16、xxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-10-127、營業(yè)期限:2012-10-12至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事移動設備周邊產品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介當前,國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉向中高速增長,

17、經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)

18、創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公

19、司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,

20、而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市

21、場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9099.097279.276824.32負債總額3480.062784.052610.05股東權益合計5619.034495.224214.27公司合并利潤

22、表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36190.4428952.3527142.83營業(yè)利潤5529.174423.344146.88利潤總額4461.273569.023345.95凈利潤3345.952609.842409.08歸屬于母公司所有者的凈利潤3345.952609.842409.08五、 核心人員介紹1、曹xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。201

23、8年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、石xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、孔xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技

24、術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。6、金xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、侯xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至

25、今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、郝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經(jīng)營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產

26、品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的

27、消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將

28、在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)

29、加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司

30、正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應

31、對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經(jīng)營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立

32、多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經(jīng)營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有

33、市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司

34、的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 市場預測一、 全球移動設備周邊產品行業(yè)發(fā)展情況1、全球移動設備行業(yè)發(fā)展情況基于消費電子產品制造技術的迭代發(fā)展以及移動互聯(lián)網(wǎng)應用的普及,以智能手機、平板和筆記本電腦為代表的全球移動設備市場規(guī)??焖僭鲩L,消費者群體持續(xù)擴大。根據(jù)市場研究機構IDC數(shù)據(jù),2019年全球智能手機出貨量為13.71億部。預計到2023年,全球智能手機出貨量將上升至14.89億部,呈現(xiàn)在高基數(shù)基礎上繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。2、全球主要移動設備周邊產品行業(yè)發(fā)展情況以上所述全球移動設備行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大、消費者對移動設備產品使用程度與依賴程度不斷上升等因素,帶動了移動

35、電源、充電器及線材等充電類產品,無線耳機和音箱等音頻類產品等移動設備周邊產品市場的迅速崛起全球各主要移動設備周邊產品細分行業(yè)快速發(fā)展,市場規(guī)模持續(xù)擴大。此外,移動設備周邊產品相關技術迭代迅速,各類新設計、新功能和新應用領域的周邊產品層出不窮,行業(yè)領先的前沿產品不斷發(fā)掘并拓展消費者的需求邊界,全球移動設備周邊產品市場呈現(xiàn)藍海市場的經(jīng)營、競爭特點。其中,充電傳輸類產品包括:移動電源、充電器及線材等,系移動設備重要的輸入型設備,為智能手機、平板電腦及筆記本電腦等移動設備進行充電、數(shù)據(jù)傳輸所用。音頻類產品包括耳機和音箱等,其中無線耳機和無線音箱已日漸成為主流的移動設備音頻輸出工具,系移動設備重要的輸出

36、型設備。(1)全球充電傳輸類產品行業(yè)發(fā)展情況隨著移動設備產品性能的提高、產品的功耗大幅增加,消費者對能夠為設備即時充電的移動電源需求、性能要求相應提升;當前,全球移動電源市場中產品的品種類型及應用領域日益豐富,市場規(guī)模持續(xù)擴大據(jù)市場調研機構GrandViewResearch統(tǒng)計,2018年全球移動電源市場規(guī)模已達84.90億美元,預計到2022年全球移動電源的市場規(guī)模將增加至214.70億美元,年復合增長率達26.10%。從市場地域分布上看,亞太、北美和歐洲為移動電源的主要市場所在地。2018年亞太、北美和歐洲市場規(guī)模分別為42.20億美元、13.80億美元和16.00億美元。預計到2022年

37、,上述三大區(qū)域市場規(guī)模將分別上升至108.70億美元、32.60億美元和39.10億美元,年復合增長率將分別達到26.69%、23.98%和25.03%,全球移動電源市場規(guī)模將超過200億美元,市場發(fā)展空間巨大。據(jù)咨詢機構ResearchandMarkets統(tǒng)計,智能手機充電器、線材等周邊產品市場規(guī)模預計至2022年將達到1,040億美元。依托于全球移動設備市場規(guī)模的快速增長,移動設備充電器和線材產品為代表的移動設備周邊產品市場規(guī)模增長迅速。其中,充電器、線材等產品已成為移動設備周邊主流、必備產品。智能手機等移動設備銷量不斷增加催生了消費者對其周邊產品重復消費的增量需求,移動設備充電器、線材的

38、使用次數(shù)較多、產品更換頻率較大,消耗量相應增加。未來,在全球移動設備市場持續(xù)穩(wěn)定增長的預期下,移動設備線材周邊產品市場亦將呈現(xiàn)持續(xù)上升的發(fā)展趨勢。(2)全球無線音頻類產品行業(yè)發(fā)展情況近年來,無線音頻類產品在移動設備音頻類周邊產品中的市場地位日益提升,其產品主要包括無線耳機、無線音箱兩大類,市場增長迅速。據(jù)咨詢機構FutureSource的統(tǒng)計,2018年全球無線耳機出貨量近1.90億副,較2017年上升約29%,其對應銷售金額由2017年的102億美元提升至2018年的177億美元。預計到2022年,全球無線耳機出貨量和銷售額將分別達3.07億副和279億美元,較2018年相比年化增長率近12

39、%左右,市場規(guī)模增速較快。隨著移動設備的普及、無線傳輸技術的突破以及消費者使用習慣向無線化方向轉變,無線耳機等無線音頻類產品的市場占比快速提升。2018年第四季度全球無線耳機出貨量已占整體耳機市場的54.10%左右,預計到2022年該比例將超過70%,消費者對無線耳機的接受度、產品普及度及市場份額逐步提升,行業(yè)發(fā)展空間廣闊。全球無線音箱產品逐漸成為廣受市場歡迎的家用音箱產品之一,市場規(guī)模增長較快。2018年全球無線音箱出貨量和銷售額已分別達近1.25億臺和87億美元,較2017年分別同比上升28.87%和8.75%。預計到2022年,全球無線音箱的出貨量將達到1.72億臺,銷售額約近104億美

40、元。二、 全球移動設備周邊產品行業(yè)發(fā)展情況1、全球移動設備行業(yè)發(fā)展情況基于消費電子產品制造技術的迭代發(fā)展以及移動互聯(lián)網(wǎng)應用的普及,以智能手機、平板和筆記本電腦為代表的全球移動設備市場規(guī)模快速增長,消費者群體持續(xù)擴大。根據(jù)市場研究機構IDC數(shù)據(jù),2019年全球智能手機出貨量為13.71億部。預計到2023年,全球智能手機出貨量將上升至14.89億部,呈現(xiàn)在高基數(shù)基礎上繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。2、全球主要移動設備周邊產品行業(yè)發(fā)展情況以上所述全球移動設備行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大、消費者對移動設備產品使用程度與依賴程度不斷上升等因素,帶動了移動電源、充電器及線材等充電類產品,無線耳機和音箱等音頻類產品等移動

41、設備周邊產品市場的迅速崛起全球各主要移動設備周邊產品細分行業(yè)快速發(fā)展,市場規(guī)模持續(xù)擴大。此外,移動設備周邊產品相關技術迭代迅速,各類新設計、新功能和新應用領域的周邊產品層出不窮,行業(yè)領先的前沿產品不斷發(fā)掘并拓展消費者的需求邊界,全球移動設備周邊產品市場呈現(xiàn)藍海市場的經(jīng)營、競爭特點。其中,充電傳輸類產品包括:移動電源、充電器及線材等,系移動設備重要的輸入型設備,為智能手機、平板電腦及筆記本電腦等移動設備進行充電、數(shù)據(jù)傳輸所用。音頻類產品包括耳機和音箱等,其中無線耳機和無線音箱已日漸成為主流的移動設備音頻輸出工具,系移動設備重要的輸出型設備。(1)全球充電傳輸類產品行業(yè)發(fā)展情況隨著移動設備產品性能

42、的提高、產品的功耗大幅增加,消費者對能夠為設備即時充電的移動電源需求、性能要求相應提升;當前,全球移動電源市場中產品的品種類型及應用領域日益豐富,市場規(guī)模持續(xù)擴大據(jù)市場調研機構GrandViewResearch統(tǒng)計,2018年全球移動電源市場規(guī)模已達84.90億美元,預計到2022年全球移動電源的市場規(guī)模將增加至214.70億美元,年復合增長率達26.10%。從市場地域分布上看,亞太、北美和歐洲為移動電源的主要市場所在地。2018年亞太、北美和歐洲市場規(guī)模分別為42.20億美元、13.80億美元和16.00億美元。預計到2022年,上述三大區(qū)域市場規(guī)模將分別上升至108.70億美元、32.60

43、億美元和39.10億美元,年復合增長率將分別達到26.69%、23.98%和25.03%,全球移動電源市場規(guī)模將超過200億美元,市場發(fā)展空間巨大。據(jù)咨詢機構ResearchandMarkets統(tǒng)計,智能手機充電器、線材等周邊產品市場規(guī)模預計至2022年將達到1,040億美元。依托于全球移動設備市場規(guī)模的快速增長,移動設備充電器和線材產品為代表的移動設備周邊產品市場規(guī)模增長迅速。其中,充電器、線材等產品已成為移動設備周邊主流、必備產品。智能手機等移動設備銷量不斷增加催生了消費者對其周邊產品重復消費的增量需求,移動設備充電器、線材的使用次數(shù)較多、產品更換頻率較大,消耗量相應增加。未來,在全球移動

44、設備市場持續(xù)穩(wěn)定增長的預期下,移動設備線材周邊產品市場亦將呈現(xiàn)持續(xù)上升的發(fā)展趨勢。(2)全球無線音頻類產品行業(yè)發(fā)展情況近年來,無線音頻類產品在移動設備音頻類周邊產品中的市場地位日益提升,其產品主要包括無線耳機、無線音箱兩大類,市場增長迅速。據(jù)咨詢機構FutureSource的統(tǒng)計,2018年全球無線耳機出貨量近1.90億副,較2017年上升約29%,其對應銷售金額由2017年的102億美元提升至2018年的177億美元。預計到2022年,全球無線耳機出貨量和銷售額將分別達3.07億副和279億美元,較2018年相比年化增長率近12%左右,市場規(guī)模增速較快。隨著移動設備的普及、無線傳輸技術的突破

45、以及消費者使用習慣向無線化方向轉變,無線耳機等無線音頻類產品的市場占比快速提升。2018年第四季度全球無線耳機出貨量已占整體耳機市場的54.10%左右,預計到2022年該比例將超過70%,消費者對無線耳機的接受度、產品普及度及市場份額逐步提升,行業(yè)發(fā)展空間廣闊。全球無線音箱產品逐漸成為廣受市場歡迎的家用音箱產品之一,市場規(guī)模增長較快。2018年全球無線音箱出貨量和銷售額已分別達近1.25億臺和87億美元,較2017年分別同比上升28.87%和8.75%。預計到2022年,全球無線音箱的出貨量將達到1.72億臺,銷售額約近104億美元。第四章 項目背景及必要性一、 行業(yè)競爭特點1、優(yōu)質消費電子品

46、牌商稀缺,行業(yè)集中度日益提高在全球消費電子行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下,上游消費電子產品制造商等市場參與者數(shù)量相應增長,與下游消費電子行業(yè)終端市場需求的持續(xù)上升相呼應。然而,上游行業(yè)參與者數(shù)量雖大幅上升但規(guī)模普遍較小,產品質量、設計、創(chuàng)新能力等參差不齊,具備行業(yè)標桿性影響力、規(guī)模較大且長期穩(wěn)定經(jīng)營的全球性優(yōu)質消費電子品牌商卻較為稀缺。當前全球消費電子行業(yè)競爭格局下,具備較高行業(yè)口碑度與品牌形象的全球性消費電子品牌商擁有較普通市場參與者而言更強的競爭優(yōu)勢,并呈現(xiàn)強者益強的發(fā)展趨勢。據(jù)國際投資銀行華立安(HoulianCapital)的行業(yè)觀察報告,近年來全球消費電子行業(yè)較大規(guī)模的并購事件主要

47、為全球性消費電子品牌商所主導的橫向并購或中小型區(qū)域消費電子品牌商的產業(yè)聯(lián)合,以謀求取得更強的行業(yè)品牌競爭優(yōu)勢為主要目的。未來,在全球消費電子行業(yè)競爭不斷加劇、行業(yè)資源加速整合的背景下,隨著消費升級、商業(yè)環(huán)境日益規(guī)范,優(yōu)質品牌商的競爭力將繼續(xù)增強,行業(yè)集中度將得以提升。2、市場規(guī)模增速較快,呈藍海市場競爭特點近年來,全球消費電子行業(yè)市場規(guī)模增長迅速。一方面,新興經(jīng)濟體消費電子行業(yè)市場的日益繁榮,各全球性消費電子品牌廠商積極參與新興市場競爭,推動了全球消費電子行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大,亞太地區(qū)、拉美地區(qū)、中東及非洲地區(qū)消費電子行業(yè)市場銷售金額迅速崛起,新興市場規(guī)模的擴大為全球消費電子行業(yè)的發(fā)展注入了

48、新的動力,各大全球消費電子品牌商積極開拓新市場,新市場、新需求等因素為全球消費電子行業(yè)的競爭注入新的活力。另一方面,新技術、新產品的快速迭代不斷催生出新的細分市場,消費電子行業(yè)邊界得以不斷拓展。近年來,移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和云計算等前沿科技不斷進步,消費電子產品制造水平日益提升,智能移動設備、車載設備、智能家居及可穿戴設備等消費級智能硬件層出不窮,衍生出各消費電子細分市場。技術與應用創(chuàng)新為消費電子產品制造商提供了更多的市場機會,行業(yè)整體呈現(xiàn)藍海競爭的特點。3、行業(yè)前沿技術迭代迅速,行業(yè)準入門檻日益提升近年來,消費電子創(chuàng)新產品和技術不斷涌現(xiàn),消費電子行業(yè)前沿技術迭代速度加快,行業(yè)主流產品已由傳統(tǒng)

49、的電視機、個人電腦等轉變?yōu)橹悄茈娨?、平板電腦、智能手機和可穿戴設備等新興消費電子產品。據(jù)美國消費電子技術協(xié)會(CTA,ConsumerTechnologyAssociation)的分析,創(chuàng)新與技術進步是近年來推動消費電子行業(yè)就進步的核心動力,各類消費電子產品的快速發(fā)展主要得益于移動信息技術、無線連接技術、視頻音訊技術的革新。隨著行業(yè)前沿技術的快速迭代,未來消費電子產品可為消費者工作、生活習慣帶來革命性改變,行業(yè)整體技術水平將向智能化方向發(fā)展。消費電子產品智能化程度的提高對相關廠商產品設計、研發(fā)和制造水平提出更高要求。創(chuàng)新能力、設計與研發(fā)能力卓越的消費電子廠商日益成為全球消費電子行業(yè)潮流引領者,

50、各市場參與者對產品設計、技術以及微創(chuàng)新領域的突破競爭日益激烈,其對前沿尖端技術的掌握亦一定程度提高了行業(yè)準入門檻,形成一定的競爭壁壘。4、全球化競爭趨勢明顯,國產品牌競爭力上升隨著全球經(jīng)濟復蘇,主要發(fā)達國家地區(qū)及新興經(jīng)濟市場對消費電子產品的需求不斷增加。在各區(qū)域性市場聯(lián)系日益緊密的背景下,消費電子行業(yè)全球化競爭格局已經(jīng)形成,全球性知名消費電子品牌商的產品已暢銷全球,國際化消費電子品牌數(shù)量不斷增加。全球消費電子行業(yè)競爭方面,一方面,諸如三星、蘋果、LG、索尼等傳統(tǒng)消費電子行業(yè)巨頭品牌商基于優(yōu)異的經(jīng)營管理能力、渠道協(xié)同能力和品牌形象等各方面的優(yōu)勢,在全球消費電子市場持續(xù)發(fā)力。另一方面,華為、小米等

51、中國優(yōu)秀的消費電子行業(yè)品牌商開始在全球消費電子市場舞臺上角逐,并日益成為國際競爭中的強大力量,國產消費電子產品在國際市場上的品牌美譽度不斷提升。在消費電子產品全球化競爭趨勢下,積極參與國際競爭已成為優(yōu)秀的國產消費電子品牌商的必然選擇。據(jù)統(tǒng)計,全球移動簽約用戶數(shù)由2017年的77億增至2019年3季度的約80億,其中智能手機簽約用戶數(shù)由2017年的44億上升至2019年3季度的74億,智能手機簽約用戶數(shù)快速增長。此外,全球智能手機用戶月均使用數(shù)據(jù)流量將大幅提升,大部分地區(qū)年復合增長率在30%以上,全球消費者對移動電子設備使用依賴度將持續(xù)上升。二、 行業(yè)進入壁壘1、品牌壁壘行業(yè)主要參與者及競爭對手

52、為全球消費電子行業(yè)各知名品牌商,品牌認同與消費者忠誠度是進入本行業(yè)的主要壁壘之一。從消費電子產品客戶粘性上講,客戶對產品設計、質量與售后服務的感官體驗直接決定了消費者對產品與品牌的忠誠度,設計優(yōu)良、質量優(yōu)異及營銷成功的消費電子產品對消費者的購買選擇具有決定性的作用,并促使其在該品牌上持續(xù)投入。知名消費電子產品品牌形象的樹立是經(jīng)歷市場與時間考驗而形成的,知名消費電子行業(yè)企業(yè)品牌的樹立建立在其出色的產品研發(fā)能力、質量管控能力與市場營銷能力之上,維護一個知名品牌需要在研發(fā)、內部控制和品牌營銷上持續(xù)的投入,因而后期的行業(yè)進入者將面臨較大的資源與時間成本等較高的品牌壁壘。2、規(guī)?;?jīng)營壁壘規(guī)?;?jīng)營賦予

53、全球消費電子行業(yè)品牌商一定的競爭優(yōu)勢,將對后期的行業(yè)進入者形成一定的規(guī)?;?jīng)營壁壘。從供應方面看,消費電子行業(yè)品牌商與上游產品制造商或外協(xié)廠商達成采購協(xié)議的過程一般經(jīng)歷長時間的價格談判與技術磨合,以保證制造商所供應的產品能夠在設計、質量、產量和單位成本等各方面滿足品牌商的需求,因此行業(yè)內相關品牌企業(yè)一般與上游供應商簽訂長期合作的協(xié)議,形成上下游互惠互利的戰(zhàn)略合作關系以滿足規(guī)?;漠a品供應。從需求方面看,實現(xiàn)規(guī)?;?jīng)營的消費電子行業(yè)品牌企業(yè)在銷售渠道方面占據(jù)一定優(yōu)勢,經(jīng)營規(guī)模較大的消費電子品牌公司可在銷售渠道拓展、布局和成本管控方面形成優(yōu)勢。3、人才壁壘擁有高水準的研發(fā)設計人員是消費電子行業(yè)品牌

54、企業(yè)成功進行產品研究和設計開發(fā),以及質量控制的關鍵,消費電子產品的創(chuàng)新性及專業(yè)化等特點促使相關人員只有在企業(yè)中長期的學習和積累才能掌握相應的研發(fā)能力,因此擁有一定數(shù)量的創(chuàng)新性、高技術性的研發(fā)人員是消費電子行業(yè)企業(yè)成功的關鍵。4、技術壁壘全球消費電子行業(yè)品牌商日益加大對技術與研發(fā)的投入。消費電子產品的研發(fā)、設計和質量管控等工作對產品的技術標準提出了較高的要求。首先,技術創(chuàng)新是推動電子消費產品不斷迭代更新的原動力,不斷發(fā)展的技術是滿足電子消費產品日益增長的多元化需求的必要條件。此外,高技術標準能夠較好地實現(xiàn)產品質量管控,有效保障電子消費產品的質量,為消費者提供良好的用戶體驗。不斷提高的行業(yè)技術水平

55、已形成消費電子行業(yè)較高的準入門檻,且不斷提高自身技術水平已成為消費電子行業(yè)企業(yè)在激烈的市場競爭環(huán)境下持續(xù)發(fā)展的根基。5、供應鏈整合能力壁壘受下游消費電子行業(yè)產品生命周期短、更新?lián)Q代快的影響,消費電子行業(yè)企業(yè)須對上游供應鏈進行有效地整合和快速反應,以應對下游消費者產品偏好變化快、產品迭代頻繁、市場競爭日益加劇等市場變化情況,并保持及提升自身的市場份額。供應鏈整合能力的高低決定了消費電子行業(yè)企業(yè)新產品開發(fā)設計轉化成功率、研發(fā)到批量生產轉化速度、產品訂單消化周期等生產經(jīng)營能力。因此,具備較強供應鏈整合能力的企業(yè)能夠與知名客戶維持穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系;相反,若不具備較強的供應鏈整合能力,將對相關企業(yè)進入

56、消費電子行業(yè),并保持市場領先地位形成一定的障礙。 三、 行業(yè)技術水平與技術特點1、充電傳輸類移動設備周邊產品相關行業(yè)技術(1)移動電源行業(yè)相關技術及發(fā)展水平隨著移動電源行業(yè)市場規(guī)模的擴大,消費者對產品的外觀功能設計、品質規(guī)格和性能的要求逐步提高,相關產品技術不斷更新且日臻成熟。隨著消費者對電子產品使用頻率及依賴程度提高,相關產品的功耗日益上升,對移動充電的需求亦相應提升。移動電源儲能性能主要取決于電芯容量密度,近年來隨著電芯容量密度逐步提高,促使移動電源體積更小、重量更輕,產品便攜性逐步提高。隨著快速充電技術在消費電子產品行業(yè)的快速普及,為滿足消費者對移動設備快速充電的需求,搭載快速充電技術的移動電源產品日益成為行業(yè)發(fā)展趨勢。隨著電芯充電倍率技術的發(fā)展,行業(yè)內電芯充電倍率呈現(xiàn)上升的趨勢,電芯充電倍率的提升對于縮短移動電源充電時間起到了重要作用。(2)充電器及線材行業(yè)相關技術及發(fā)展水平首先,充電器功率的提高相應增加了其產品

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