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文檔簡介

1、農(nóng)村商業(yè)銀行違規(guī)行為積分管理實(shí)施細(xì)則(試 行 )第一章 總則第一條 為有效解決有章不循、 違章操作問題, 引導(dǎo)和督促 各級機(jī)構(gòu)和工作人員遵章守紀(jì)、 依法合規(guī)經(jīng)營, 制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 違規(guī)行為積分管理, 是對工作人員違反規(guī)章制度的 行為進(jìn)行累計(jì)記分并據(jù)以處罰的管理方法。第三條 實(shí)施積分管理應(yīng)遵循實(shí)事求是、 客觀公正、 處罰與 教育相結(jié)合、鼓勵(lì)自查自糾的原則。第四條 本實(shí)施細(xì)則適用于六盤水市商業(yè)銀行各部門、 各支 行及其工作人員。第五條 發(fā)現(xiàn)工作人員的違規(guī)行為, 對直接管轄的違規(guī)人所 屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行積分。 但直接管轄機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)的, 不對本機(jī)構(gòu)積分。第六條 對違規(guī)行為進(jìn)行積分, 應(yīng)當(dāng)將事實(shí)和情節(jié)

2、核實(shí)后通 知當(dāng)事機(jī)構(gòu)和個(gè)人,當(dāng)事機(jī)構(gòu)和個(gè)人有權(quán)申辯或申訴。第七條 兩人或兩人以上共同違規(guī)的, 按照所負(fù)責(zé)任, 分別 給予積分,不因其中一人積分而免除其他人的積分。第八條 內(nèi)部日常管理、業(yè)務(wù)檢查、審計(jì)、案件調(diào)查、工作 督察、信訪核查以及外部監(jiān)管機(jī)關(guān)檢查、客戶投訴、媒體報(bào)道等 途徑發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為線索, 經(jīng)核實(shí)的, 均應(yīng)按照本實(shí)施細(xì)則進(jìn)行積 分。第九條 本實(shí)施細(xì)則生效前的違規(guī)行為,不適用本實(shí)施細(xì) 則。第二章 積分標(biāo)準(zhǔn)第十條 個(gè)人積分管理實(shí)行千分制。 最小積分單位為 10 分。第十一條 工作人員違規(guī), 依照本辦法被積分的, 對直接管 轄的違規(guī)人所在支行或部門同值積分。第十二條 積分周期為每年的 1 月

3、1 日至 12 月 31 日。一個(gè)積分周期內(nèi),個(gè)人積分未達(dá)到 1000 分的,下一年度積 分從零分起算。一個(gè)積分周期內(nèi),個(gè)人積分達(dá)到 800 分的,在 受到下崗培訓(xùn)、責(zé)令辭職、免職、解聘崗位職務(wù)等處理后,積分 從零分起算。個(gè)人積分達(dá)到 1000 分待崗處理。每個(gè)積分周期,支行、部門積分均從零分起算。第十三條 經(jīng)濟(jì)處罰積分標(biāo)準(zhǔn): (一)、經(jīng)濟(jì)處罰金額: 300 元(不含 )以下80 分經(jīng)濟(jì)處罰金額: 300 元(含)至 500 元(不含 ) 100 分經(jīng)濟(jì)處罰金額: 500 元(含)至 1000 元(不含 ) 120 分經(jīng)濟(jì)處罰金額: 1000 元(含)至 2000 元(不含 ) 140 分 經(jīng)

4、濟(jì)處罰金額: 2000 元(含)至 3000 元(不含) 160 分 經(jīng)濟(jì)處罰金額: 3000 元 (含)以上300 分(二 )紀(jì)律處分積分標(biāo)準(zhǔn):警告 300 分;記過 400 分;記大過 600 分;降級 700 分; 撤職 800 分;留用察看以上 1000 分;工作人員被開除的, 個(gè)人 不再積分,機(jī)構(gòu)對應(yīng)積 1000 分。(三)其他處理積分標(biāo)準(zhǔn):責(zé)令限期改正、責(zé)令書面檢查 50 分,誡勉談話 100 分:受 外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)等通報(bào)批評一次,市級 120 分、縣級 100 分;受 總行通報(bào)批評一次 100 分,因同一事項(xiàng)受到多級機(jī)構(gòu)通報(bào)批評 的,按最高級別通報(bào)批評對應(yīng)積分計(jì)算,不重復(fù)計(jì)算,但因

5、不同 事項(xiàng)受通報(bào)批評應(yīng)分別積分;調(diào)離原崗位 100 分;責(zé)令辭職、 免職 600 分、解聘職務(wù)、解聘專業(yè)技術(shù)職務(wù) 700 分,限期調(diào)離 以上 1000 分,工作人員被解除勞動合同、辭退的,個(gè)人不再積 分,機(jī)構(gòu)對應(yīng)積 1000 分。(四)積分按照 10:1 的比例對應(yīng)單位績效分值。第十四條 一次發(fā)現(xiàn)工作人員數(shù)個(gè)輕微違規(guī)行為, 且數(shù)個(gè)行 為觸犯六盤水市商業(yè)銀行違規(guī)行為積分管理細(xì)則 同一項(xiàng)規(guī)定, 分別進(jìn)行積分后累計(jì)計(jì)算,但是最高不超過 150 分。第十五條 一次發(fā)現(xiàn)工作人員數(shù)個(gè)輕微違規(guī)行為, 且數(shù)個(gè)行 為觸犯六盤水市商業(yè)銀行違規(guī)行為積分管理細(xì)則多項(xiàng)規(guī)定, 分別進(jìn)行積分后累計(jì)計(jì)算,但是最高不超過 20

6、0 分。第十六條 工作人員一個(gè)或數(shù)個(gè)違規(guī)行為, 按照六盤水市 商業(yè)銀行違規(guī)行為積分管理細(xì)則 一次給予數(shù)個(gè)處理的, 應(yīng)按照 數(shù)個(gè)處理中最重的處理對應(yīng)積分分值進(jìn)行積分。第十七條 本實(shí)施細(xì)則生效之后發(fā)生的違規(guī)行為, 違規(guī)當(dāng)年 未發(fā)現(xiàn)或未處理的, 應(yīng)當(dāng)按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行積分, 積分記 入處理生效年度。第十八條 對機(jī)構(gòu)和個(gè)人根據(jù)積分結(jié)果, 按照本實(shí)施細(xì)則積 分運(yùn)用有關(guān)規(guī)定作出處理后,不再對該處理進(jìn)行積分。第十九條 工作人員抵制無效, 被迫實(shí)施輕微違規(guī)行為, 且 已向上級機(jī)構(gòu)或主管人員報(bào)告的,可從輕、減輕或免除積分。因人員配備、規(guī)章制度、設(shè)施等客觀因素造成輕微違規(guī)的, 由本人提出書面申訴材料, 經(jīng)檢查

7、機(jī)構(gòu)積分領(lǐng)導(dǎo)小組審議后認(rèn)為 理由充分且可以免責(zé)的,可以免于積分。第三章 積分管理及程序第二十條 總行成立積分管理領(lǐng)導(dǎo)小組, 由分管紀(jì)檢監(jiān)察工 作的行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長,人力資源、內(nèi)控合規(guī)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管 理、會計(jì)結(jié)算、 個(gè)金、 客戶、安全保衛(wèi)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。積分管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是:(一)審議決定重大、復(fù)雜的積分事項(xiàng);(二 )向行領(lǐng)導(dǎo)提出對積分達(dá)到 800 以上分的工作人員的處理 建議;(三)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促下級機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門開展積分 管理工作;(四)其他積分管理事項(xiàng)。第二十一條 輕微違規(guī)行為的積分實(shí)行 “以部門條線管理為 主”的原則, 主要由各級相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門在對管轄業(yè)務(wù)進(jìn)行管

8、理監(jiān)督中對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行積分, 各級機(jī)構(gòu)組織的綜合性檢 查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為,由檢查組負(fù)責(zé)進(jìn)行積分。第二十二條 各支行、各部門按照管理權(quán)限,對本支行、 本部門工作人員和內(nèi)設(shè)部門實(shí)施積分。第二十三條 各級負(fù)責(zé)人 (以下稱“積分人” )發(fā)現(xiàn)本級工作 人員的輕微違規(guī)行為, 按照本實(shí)施細(xì)則應(yīng)當(dāng)積分的, 可按照本條 規(guī)定的簡易程序進(jìn)行積分。 即積分人填寫 違規(guī)行為積分記錄單 交當(dāng)事人簽字確認(rèn)后, 由積分人當(dāng)場在當(dāng)事人積分卡上積分。 如 果不能當(dāng)場積分,必須在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。按照簡易程序積分后, 積分人應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)向總行內(nèi)控合規(guī)部門提交違規(guī)行為積分記錄單o第二十四條 總行業(yè)務(wù)管理部門、 檢查組發(fā)

9、現(xiàn)下級機(jī)構(gòu)工作 人員的輕微違規(guī)行為, 按照本實(shí)施細(xì)則應(yīng)當(dāng)積分的, 由檢查人填 寫違規(guī)行為積分記錄單交當(dāng)事人簽字確認(rèn)后,提出具體的積 分意見, 于檢查工作結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi), 經(jīng)派出部門負(fù)責(zé)人簽 字后,將當(dāng)事人簽字確認(rèn)后的違規(guī)行為積分記錄單及書面積 分意見送交內(nèi)控合規(guī)部門進(jìn)行積分。第二十五條 按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定給予違規(guī)工作人員積分, 違規(guī)工作人員拒絕在違規(guī)行為積分記錄單上簽字確認(rèn)的,不 影響積分的有效性, 但應(yīng)由兩名以上檢查人員在 違規(guī)行為積分 記錄單上作文字說明。第二十六條 積分決定一經(jīng)作出, 立即生效。 積分生效期為 積分人填寫違規(guī)行為積分記錄單的日期。當(dāng)事人對積分不服的, 可在積分記入本人

10、積分卡之日起 5 個(gè) 工作日內(nèi),向總行人力資源部門申請復(fù)議,在收到復(fù)議申請的 5 個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)議決定。第四章 積分運(yùn)用第二十七條 各支行可在年度考核時(shí)對直接管轄機(jī)構(gòu)和部 門的積分情況進(jìn)行評比, 根據(jù)實(shí)際情況, 可對積分較高的機(jī)構(gòu)和 部門給予通報(bào)批評, 對其負(fù)責(zé)人采取批評教育、 組織處理或者減 發(fā)績效工資等處理。第二十八條 個(gè)人積分應(yīng)與個(gè)人績效工資考核、評選先進(jìn)、 年度考核掛鉤。個(gè)人積分當(dāng)年達(dá)到 300 分的,由管理行積分管 理領(lǐng)導(dǎo)小組給予書面警示, 且當(dāng)年不能評先進(jìn), 年度考核不能評 為優(yōu)秀;個(gè)人積分達(dá)到 400 分的,年度考核不能評為稱職;個(gè) 人積分當(dāng)年達(dá)到 700 分的,年終考核列入最

11、低檔;個(gè)人積分當(dāng) 年達(dá)到 1000 分的,應(yīng)對其采取下崗培訓(xùn)、責(zé)令辭職、免職、解 聘崗位職務(wù)、限期調(diào)離、待崗等處理 (根據(jù)情節(jié)選擇其中一種方 式 );次年積分再次達(dá)到 1000 分的,限期調(diào)離、解除勞動關(guān)系。第二十九條 工作人員、 機(jī)構(gòu)、 部門的違規(guī)積分作為人員使 用、機(jī)構(gòu)和部門獎(jiǎng)懲的參考依據(jù)。在工作人員提拔使用、競聘上 崗等事項(xiàng)進(jìn)行考察時(shí), 可以將該工作人員近三年的積分結(jié)果或其 負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu) (或部門 )積分情況列入考察內(nèi)容,在對機(jī)構(gòu)、部門進(jìn) 行年度工作考評時(shí),應(yīng)將該機(jī)構(gòu) (或部門 )當(dāng)年積分情況作為考評 條件之一。第三十條 對及時(shí)有效制止、舉報(bào)違規(guī)行為,堵截案件,化 解風(fēng)險(xiǎn),避免財(cái)產(chǎn)損失,或

12、有其他立功表現(xiàn)的工作人員,如果當(dāng) 年有積分, 經(jīng)總行積分管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議, 可酌情減輕或從寬處 理。第五章 附則第三十一條 內(nèi)控合規(guī)和人力資源等部門要加強(qiáng)積分管理工作的檢查指導(dǎo)。第三十二條 任何機(jī)構(gòu) (部門 )和個(gè)人不得違反本實(shí)施細(xì)則擅 自增加或減免違規(guī)人員處罰積分,或不如實(shí)執(zhí)行違規(guī)積分決定; 凡在積分管理中弄虛作假、 徇私舞弊的, 要嚴(yán)肅追究有關(guān)人員責(zé) 任。第三十三條 各級機(jī)構(gòu)和部門在開展各種檢查中發(fā)現(xiàn)本實(shí) 施細(xì)則和輕微違規(guī)行為積分標(biāo)準(zhǔn)需要增加、調(diào)整或修改的, 應(yīng)及時(shí)逐級上報(bào),由總行積分管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一按總行規(guī)定修 訂。第三十四條 本實(shí)施細(xì)則由六盤水市商業(yè)銀行負(fù)責(zé)解釋。第三十五條 本實(shí)施細(xì)則

13、自自公布之日起實(shí)施。附件 1:違規(guī)行為積分標(biāo)準(zhǔn)附件 2:積分管理臺帳附件 3 :違規(guī)行為積分卡附件 4:違規(guī)行為積分記錄單計(jì)劃財(cái)務(wù)處序號內(nèi)容分值1財(cái)務(wù)收支不按規(guī)疋核算被及時(shí)發(fā)現(xiàn)未造成不良后果10分2未按規(guī)定對日常財(cái)務(wù)進(jìn)行例行檢查10分3對財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)問題未按要求及時(shí)整改10分4未按規(guī)定妥善保管財(cái)務(wù)資料,導(dǎo)致丟失20分5未按要求完整錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)10分6未按要求對費(fèi)用進(jìn)行成本分解10分7對大額財(cái)務(wù)開支未履行審批手續(xù)先開支,或財(cái)務(wù)審批未遵程序操作10分8未盡全面財(cái)務(wù)清理職責(zé)導(dǎo)致遺漏10分9未及時(shí)進(jìn)行往來賬核對出現(xiàn)賬實(shí)不符10分10財(cái)務(wù)記錄出現(xiàn)差錯(cuò),當(dāng)日未能發(fā)現(xiàn)的20分11報(bào)表漏報(bào)數(shù)據(jù)、邏

14、輯關(guān)系錯(cuò)誤、上報(bào)不及時(shí)受到人行或銀監(jiān)局通報(bào)10分12由分管領(lǐng)導(dǎo)定期、不定期查現(xiàn)金庫,出現(xiàn)帳實(shí)不符20分13未按相關(guān)規(guī)定保管重要空白憑證10分合計(jì)160分會計(jì)結(jié)算部序號內(nèi)容積分一、結(jié)算賬戶管理方面積分1無開戶資料賬戶辦理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:50分管行長:802開戶資料不齊全辦理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:50分管行長:803未認(rèn)真審核開戶資料,未按規(guī)定正確錄入客戶信息,致使 開戶資料、證件不真實(shí)、不合規(guī)、不完整營業(yè)室主任:504未按規(guī)定順序裝訂開戶資料營業(yè)室主任每戶:105備案類賬戶未在開戶后 5個(gè)工作日向人行備案經(jīng)辦人:306核準(zhǔn)類賬戶在開戶后 3個(gè)工作日內(nèi)發(fā)生付款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:307臨時(shí)賬戶、專用賬戶支取現(xiàn)金未上報(bào)審

15、批現(xiàn)金管理員:508未對照可疑交易類型進(jìn)行可疑交易上報(bào)報(bào)告員:50二、業(yè)務(wù)印章、密押管理方面1未按規(guī)定保管、使用、交接各類印章、編押器和參數(shù)責(zé)任人:502各級機(jī)構(gòu)違反規(guī)定私刻業(yè)務(wù)印章責(zé)任人:503私自或不在監(jiān)控范圍內(nèi)交接業(yè)務(wù)印章責(zé)任人:504將業(yè)務(wù)印章拿離業(yè)務(wù)場所責(zé)任人:505業(yè)務(wù)印章專管人員之外的任何人使用業(yè)務(wù)印章責(zé)任人:506亂用或在無真實(shí)會計(jì)記錄的憑證上使用業(yè)務(wù)印章責(zé)任人:507越權(quán)使用業(yè)務(wù)印章責(zé)任人:508違反印、押、證三分管的原則責(zé)任人:509違反“專匣保管,固定存放,臨時(shí)離柜,人離章收”的業(yè)務(wù)印章保管制度責(zé)任人:5010違反規(guī)定更換、停用、收繳或銷毀業(yè)務(wù)印章責(zé)任人:5011隱瞞違規(guī)

16、刻制、使用、保管業(yè)務(wù)印章以及業(yè)務(wù)印章遺失或被盜等情況責(zé)任人:5012非營業(yè)時(shí)間未做到入庫或保險(xiǎn)柜(箱)加鎖保管經(jīng)辦人:8013更換印鑒時(shí)未經(jīng)業(yè)務(wù)主管簽章經(jīng)辦人:3014事先在空白重要憑證上加蓋印章經(jīng)辦人:80三、空白重要憑證,有價(jià)單證管理方面15未將空白重要憑證、有價(jià)單證納入表外科目核算的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:5016空白重要憑證未按柜設(shè)置柜員空白重要憑證使用登記簿網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:3017柜員間擅自調(diào)劑空白重要憑證使用的經(jīng)辦人:5018重要單證賬、表、實(shí)不相符網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50經(jīng)辦人:5019空白重要憑證跳號使用現(xiàn)象經(jīng)辦人:3020丟失有價(jià)單證或重要空白憑證,尚未造成損失或不良影響經(jīng)辦人:80的21銀行承兌匯

17、票底卡與表外銀行承兌匯票賬不相符經(jīng)辦人:5022使用作廢的空白重要憑證,或?qū)ψ鲝U的空重未按規(guī)定管理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50的分管行長:5023大額空白存單未專人管理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:5024營業(yè)終了,柜面有價(jià)單證、空白重要憑證未逐張清點(diǎn),責(zé)任人:5025有價(jià)單證未視同現(xiàn)金入庫保管責(zé)任人:80no六白番亜住訃的凋摻 估田 中隹 俚答納臼耳耒松豐in宅繆加Acn26空白重要憑證的調(diào)撥、使用、出售、保呂、于冃毀未按規(guī)定辦理經(jīng)辦人:5027超限額領(lǐng)用空白重要憑證網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:5028未對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核定限額(營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一次不得超過2個(gè)月的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50用量,柜員一次不得超過 1周的用量,用量根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際業(yè)務(wù)量框定)。29

18、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定(至少每月一次)對柜面、大庫空白網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50重要憑證進(jìn)行檢查30出售空白重要憑證時(shí),未折角核對客戶領(lǐng)購單上的預(yù)留銀行簽章經(jīng)辦人:5031未在監(jiān)控范圍內(nèi)交接空白重要憑證、有價(jià)單證移交人:50接收人:50四、現(xiàn)金管理方面32現(xiàn)金庫存賬(表)款不符責(zé)任人:5033營業(yè)終了,未堅(jiān)持核對庫款、雙人加封庫箱相關(guān)責(zé)任人:5034庫款未堅(jiān)持入庫保管的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:80責(zé)任人:8035未堅(jiān)持網(wǎng)點(diǎn)日終雙人結(jié)賬,現(xiàn)金實(shí)物、錢箱余額與現(xiàn)金科目總賬未核對的責(zé)任人:8036無特殊情況,庫存現(xiàn)金超過總行核定的限額營業(yè)室主任:5037柜員間現(xiàn)金調(diào)劑未經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)監(jiān)交,未登記款項(xiàng)交 接登記簿、錄入不及時(shí)

19、的責(zé)任人:5038大額存取款業(yè)務(wù)未堅(jiān)持由有權(quán)人會冋操作員雙人辦理的網(wǎng)點(diǎn)責(zé)任人:80經(jīng)辦人:8039未堅(jiān)持雙人管庫、雙人同開同進(jìn)同在同出同鎖庫房及換人復(fù)核賬款、賬實(shí)等相關(guān)責(zé)任人:8040現(xiàn)金、實(shí)物出入庫房交接手續(xù)不符合規(guī)定或未在監(jiān)控范圍移交人:50內(nèi)交接接收人:5041抵質(zhì)押品未按規(guī)定或信貸部門正式公函登記入賬經(jīng)辦人:5042出入庫未檢查庫箱上鎖情況經(jīng)辦人:5043現(xiàn)金庫房鑰匙交叉使用的經(jīng)辦人:50負(fù)責(zé)人:8044現(xiàn)金庫房備用鑰匙保管使用不符合規(guī)定的責(zé)任人:8045發(fā)現(xiàn)偽造、變造人民幣未雙人當(dāng)面收繳經(jīng)辦人:3046沒收假幣未當(dāng)客戶面加蓋假幣戳記的經(jīng)辦人:3047兌換殘券未當(dāng)客戶面加蓋“全額、半額

20、”章的經(jīng)辦人:1048營業(yè)終了,金庫鑰匙未入專用保險(xiǎn)柜保管的經(jīng)辦人:10049網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未堅(jiān)持每月查庫(包括查現(xiàn)金尾箱、查重要空部門負(fù)責(zé)人:50白憑證、查印鑒卡、查印章等)不少于四次(周未查庫、支行分管行長:每周不定期查庫),部門負(fù)責(zé)人、支行分管行長未堅(jiān)持每月50一次查庫的50未按規(guī)定辦理現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)的分管行長80責(zé)任人:5051超用途、范圍支取現(xiàn)金經(jīng)辦人:5052大額現(xiàn)金支取未按規(guī)定進(jìn)行預(yù)約登記現(xiàn)金管理員:3053支取大額現(xiàn)金未按規(guī)定進(jìn)行三級審批或超權(quán)限審批、報(bào)備審批人:50制度54五、權(quán)限卡及授權(quán)管理方面55操作員在離柜或離崗時(shí),未將退出操作畫面的操作員:5056未按規(guī)定定期更換操作口令操

21、作員:5057未按規(guī)定保管和使用操作號和授權(quán)號操作員:5058超越規(guī)定授權(quán)范圍辦理業(yè)務(wù)責(zé)任人:8059一人持多密碼進(jìn)行操作或自我授權(quán)的責(zé)任人:8060未認(rèn)真審核授權(quán)業(yè)務(wù)內(nèi)容的真實(shí)、合規(guī)、授“盲權(quán)”的對責(zé)任人:80授權(quán)人61人員工作變動,未及時(shí)注銷柜員號營業(yè)室主任:5062違反六盤水市商業(yè)銀行會計(jì)核算業(yè)務(wù)事權(quán)劃分管理辦法網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:30規(guī)定的63授權(quán)人員授權(quán)時(shí)未掩碼授權(quán)人:30六、上門收款業(yè)務(wù)管理方面64未成立上門收款領(lǐng)導(dǎo)小組支行行長5065辦理上門收款業(yè)務(wù)未經(jīng)上門收款領(lǐng)導(dǎo)小組審批或未與客戶支行行長80簽訂上門收款協(xié)議66未堅(jiān)持雙人辦理上門收款、錢賬分管、雙人武裝押運(yùn)、運(yùn)責(zé)任人:80鈔車接送的,

22、給予安排工作的責(zé)任人67上門收款、收單登記簿登記內(nèi)容不完整經(jīng)辦人:3068上門收款專用證、上門收款收單登記簿及運(yùn)鈔車鈔箱鑰匙經(jīng)辦人:50未專人保管使用和加鎖入庫69上門收款未及時(shí)入賬經(jīng)辦人:8070上門收款未按規(guī)定每月進(jìn)行面對面對賬經(jīng)辦人:30負(fù)責(zé)人:3071上門收款款項(xiàng)未按規(guī)定進(jìn)行交接手續(xù)經(jīng)辦人:5072辦理上門服務(wù)時(shí),未佩帶上門服務(wù)證經(jīng)辦人:3073辦理上門服務(wù)時(shí), 攜帶“現(xiàn)金訖章”.或已蓋章的空白“現(xiàn)經(jīng)辦人:80金交款單”七、賬務(wù)管理方面741、受理憑證,應(yīng)認(rèn)真審查憑證的合法性、真實(shí)性、完整性、正確性75傳票圭寸面內(nèi)容、印章不全、日期錯(cuò)誤、憑證裝訂順序不正經(jīng)辦人:10確復(fù)核員:1076受

23、理過期支票、遠(yuǎn)期支票,如造成損失的按有關(guān)規(guī)定處理經(jīng)辦人:30復(fù)核員:5077受理匯款憑證、匯票委托書、現(xiàn)金收入憑證等業(yè)務(wù),出票經(jīng)辦人:10日期與入賬日期不符的復(fù)核員:3078因客戶送達(dá)憑證超過匯劃或記賬時(shí)間,不能當(dāng)天處理業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:10的,須在憑證后注明送達(dá)時(shí)間,由客戶簽名確認(rèn),并在收復(fù)核員:10費(fèi)憑證上注明“超時(shí)次日匯劃“字樣,漏一項(xiàng)79受理的憑證所蓋業(yè)務(wù)章日戳與營業(yè)日期不符經(jīng)辦人:10復(fù)核員:1080受理的憑證大小寫金額不符的每筆經(jīng)辦人:30復(fù)核員:5081大小寫金額書寫不規(guī)范的經(jīng)辦人:10復(fù)核員:1082受理付款憑證、支票未蓋單位預(yù)留印鑒章,未折角驗(yàn)印或雖經(jīng)辦人:50已折角但印鑒與預(yù)留印

24、鑒不符的(造成損失的按有關(guān)規(guī)定復(fù)核員:80處理)83受理的付款憑證背書不符或漏背書的每筆經(jīng)辦人:30復(fù)核員:5084取款人為個(gè)人支票上只簽章,漏填身份證號碼的每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:3085受理日期、戶名、賬號、金額涂改或憑證賬號與記賬賬號經(jīng)辦人:50不符的無效憑證和票據(jù),每筆(造成損失的按有關(guān)規(guī)定處復(fù)核員:80理)86受理無用途、人民幣等要素不全的憑證每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:1087丟失原始憑證責(zé)任人:802、業(yè)務(wù)處理88對公賬戶開立,應(yīng)由客戶填寫開戶申請書,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核簽章,報(bào)有關(guān)部門審批。錄入的客戶信息必須與申請書、 預(yù)留印鑒一致。并在處理業(yè)務(wù)報(bào)人行批準(zhǔn)后及時(shí)送監(jiān)督中 心監(jiān)督。每筆網(wǎng)點(diǎn)

25、負(fù)責(zé)人:3089其他賬戶開立,錄入的所有信息必須與客戶填寫憑證一致,經(jīng)辦人:10每項(xiàng)復(fù)核員:1090印鑒更換,應(yīng)由客戶提供書面申請, 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核簽字,經(jīng)辦人:10啟用的新印鑒應(yīng)及時(shí)送達(dá)監(jiān)督中心監(jiān)督,延誤一天復(fù)核員:1091印鑒片應(yīng)按規(guī)定填齊戶名、賬號、啟用日期,蓋齊新、舊經(jīng)辦人:10印鑒等要素,漏一項(xiàng)審核人:1092存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),錄入信息必須與打印信息、原始經(jīng)辦人:10憑證各項(xiàng)信息一致,每項(xiàng)復(fù)核員:1093撤銷及沖正交易憑證須配對擺放。如遇特殊情況,沖正撤經(jīng)辦人:10銷未能配對的,須經(jīng)主管簽章并說明原因,每筆復(fù)核員:1094漏打印特殊業(yè)務(wù)交易單或其他各種業(yè)務(wù)交易單,每筆經(jīng)辦人:10

26、95所有聯(lián)行業(yè)務(wù)、內(nèi)部賬戶業(yè)務(wù)必須經(jīng)過復(fù)核,未經(jīng)復(fù)核業(yè)復(fù)核員:10務(wù)每筆96憑證漏分錄、分錄不全、分錄錯(cuò)誤每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:1097憑證漏流水或流水錯(cuò)誤每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:1098辦理個(gè)人大額存、取款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù),需要摘錄而未按經(jīng)辦人:10規(guī)疋摘錄有效證件的母毛復(fù)核員:1099整存整取、零存整取、國債等提前支取或部分提前支取,經(jīng)辦人:10不按規(guī)疋辦理的,未驗(yàn)證記錄、無有權(quán)人簽章、摘錄有效復(fù)核員:10證件要素不全、無客戶簽章及簽章不符。漏一項(xiàng)100大額款項(xiàng)的存取、匯劃有權(quán)人未審核簽字(經(jīng)辦人未提交授權(quán)人:50授權(quán)人審核簽字的,處罰經(jīng)辦人)。101各種匯款業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)未按規(guī)定收費(fèi)的,

27、根據(jù)少收金額經(jīng)辦人:10大小比例,每筆復(fù)核員:10102科目用錯(cuò)的經(jīng)辦人:10復(fù)核員:10103特種轉(zhuǎn)賬憑證、錯(cuò)賬沖賬憑證、“其他應(yīng)收款”、“其他應(yīng)付經(jīng)辦人:30款”、“應(yīng)解匯款”等業(yè)務(wù)付出未經(jīng)會計(jì)主管審查簽章的每復(fù)核員:50筆104各種業(yè)務(wù)憑證漏經(jīng)辦人章、復(fù)核人章,業(yè)務(wù)用章及章不到責(zé)任人:10位、不清晰或錯(cuò)用業(yè)務(wù)印章每筆105辦理的特殊業(yè)務(wù)或需要授權(quán)的所有業(yè)務(wù),授權(quán)后需授權(quán)人經(jīng)辦員:10簽字,漏簽字的每筆授權(quán)人:10106所有需要客戶簽名的憑證必須交客戶簽名確認(rèn),每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:10107自制憑證,憑證用錯(cuò)、賬號用錯(cuò)、沖賬有誤、憑證收付款單位填反、賬務(wù)不平、手工計(jì)息錯(cuò)誤、填寫不規(guī)范、

28、涂改、要素不全、漏主管簽章的每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:30108不按規(guī)定辦理掛失、摘錄要素不全、申請書要素不完整、登記內(nèi)容不符每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:30109掛失書編號錯(cuò)誤,漏號、重號每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:10110重要空白憑證、有價(jià)單證,領(lǐng)入、使用必須體現(xiàn)在當(dāng)天賬 務(wù)內(nèi),漏記賬、重記賬、誤開、互串、傳票發(fā)生數(shù)與領(lǐng)用 單出、入不符,領(lǐng)用單漏主管簽章的每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:10111重要空白憑證出現(xiàn)不符,調(diào)整時(shí)必須經(jīng)主任簽字注明原因方可辦理,每筆經(jīng)辦人:30復(fù)核員:50112換折、銷戶未收回舊折(存單)的每筆(要求經(jīng)辦員繼續(xù)查找,直至追回)經(jīng)辦人:30復(fù)核員:50113收回的活期存折未剪角經(jīng)

29、辦人:10114嚴(yán)禁柜員(記賬員、復(fù)核員)為本人辦理任何業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:50115嚴(yán)禁柜員一人持多密碼或柜員之間權(quán)限密碼混用持有人:80116網(wǎng)點(diǎn)柜員因各種原因虛增業(yè)務(wù)量或存款余額的,發(fā)現(xiàn)一次(造成事故、案件的將追究有關(guān)人員責(zé)任)經(jīng)辦人:100117單邊記賬交易、內(nèi)容不真實(shí)的每筆經(jīng)辦人:80復(fù)核員:80118511科目,嚴(yán)禁有借方發(fā)生額經(jīng)辦人:10復(fù)核員:303、賬務(wù)核對119漏打印網(wǎng)點(diǎn)軋賬單、柜員軋賬單、中間業(yè)務(wù)軋賬單、重要 空白憑證軋賬單、入庫出庫清單的,漏送監(jiān)督中心監(jiān)督的 一項(xiàng)經(jīng)辦人:10120網(wǎng)點(diǎn)科目日結(jié)單記賬憑證匯總不符,重要空白憑證軋賬單 與使用單證不符的每筆經(jīng)辦人:10復(fù)核員:301

30、21經(jīng)核實(shí)出現(xiàn)漏記賬、重記賬、記賬串戶等未引起經(jīng)濟(jì)糾紛 的,每筆(造成事故、案件的將追究有關(guān)人員責(zé)任)經(jīng)辦人:80復(fù)核員:80122各支行、營業(yè)部、核算中心于次月10日前必需將人行往來、系統(tǒng)內(nèi)往來、冋業(yè)往來的對賬單及調(diào)節(jié)表送監(jiān)督中心 進(jìn)行監(jiān)督,審查重點(diǎn)是:每月余額是否核對清楚,未達(dá)賬 項(xiàng)調(diào)節(jié)表是否真實(shí),是否實(shí)行換人對賬方式,對賬人員是 否加蓋私章和公章等,遲送一天對賬員:10網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:30123未換人對賬的,發(fā)現(xiàn)一次對賬員:30124因未認(rèn)真對賬造成余額長期不符(造成損失的追究有關(guān)人 員責(zé)任)對賬員:50網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:804、綜合類125未按規(guī)定建立各種登記簿,少建立一種登記簿的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:3

31、0126各類登記簿、手工賬簿設(shè)置不齊全、未按“登記簿樣本”經(jīng)辦人:30要求記載的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:30127登記簿未按年度結(jié)轉(zhuǎn)、歸檔營業(yè)室主任:50128賬賬、賬表、賬頭、賬折、賬據(jù)及內(nèi)外賬務(wù)不付,未在規(guī)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:80定時(shí)間查清的129未按規(guī)定辦理特殊業(yè)務(wù)(授權(quán)業(yè)務(wù)、掛失業(yè)務(wù)等)經(jīng)辦人:50授權(quán)人:80130未按規(guī)定辦理查詢、扣劃、凍結(jié)業(yè)務(wù),查詢、扣劃、凍結(jié)經(jīng)辦人:50未經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽子的授權(quán)人:80131代發(fā)工資業(yè)務(wù)未按規(guī)定辦理的,代理金額與單位工資表金經(jīng)辦人:50額不符進(jìn)行提交的,代發(fā)工資專戶長期掛有余額的,網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核員:80新開立的代發(fā)工資戶,未與單位辦理交接手續(xù)的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:80132未按規(guī)

32、定執(zhí)行業(yè)務(wù)收費(fèi),收取各種工本費(fèi)、印花稅、中間經(jīng)辦人:50業(yè)務(wù)收入網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:80133各類業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行錯(cuò)誤經(jīng)辦人:50134需審批簽字的憑證,有權(quán)人未堅(jiān)持當(dāng)時(shí)審核簽字,進(jìn)行事有權(quán)人(經(jīng)辦后補(bǔ)簽的一筆(經(jīng)辦員未提交有權(quán)人審核簽字的,處罰經(jīng)人):50辦人員)135未按規(guī)定審查票據(jù)、憑證、密押、印鑒、證明的真實(shí)性、完整性、有效性的經(jīng)辦人50136不按規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)(特殊情況除外)經(jīng)辦人50137收取手續(xù)費(fèi)故意不入賬的經(jīng)辦人80138查詢(查復(fù))無客戶查詢申請書 ,未經(jīng)主管簽章、未打印查經(jīng)辦人50詢(查復(fù))書、未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行查詢(查復(fù))主管:50139未按規(guī)定進(jìn)行賬戶信息調(diào)整變更經(jīng)辦人30授權(quán)人

33、50140未按規(guī)定開立賬戶或?yàn)槌鲎狻⒊鼋栀~戶提供方便責(zé)任人80141未按規(guī)定設(shè)置、使用會計(jì)科目和賬戶,會計(jì)核算未按規(guī)定經(jīng)辦人80辦理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:80142日終批量掛賬次日不及時(shí)組織清理查找責(zé)任人80143未經(jīng)授權(quán)人審批,擅自進(jìn)行錯(cuò)賬沖正處理經(jīng)辦人50有權(quán)人50144因操作失誤導(dǎo)致申請調(diào)整計(jì)息積數(shù)的經(jīng)辦人50145未經(jīng)授權(quán)或無合法的記帳依據(jù),擅自在掛賬類科目掛帳經(jīng)辦人50146對漏收、或未經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)減收、免收中間業(yè)務(wù)收入經(jīng)辦人50147銀企對賬工作未按規(guī)定執(zhí)行,未達(dá)到對賬率,少對一戶對賬員10148未按規(guī)定辦理印鑒更換手續(xù),印鑒卡未按規(guī)定裝訂保管,經(jīng)辦人30149對提出、提入的憑證必須認(rèn)真核

34、對清單的收、付款單位賬相關(guān)責(zé)任人:50號、金額,保證原始憑證與清單上的內(nèi)容相符,嚴(yán)禁未經(jīng) 核對直接進(jìn)行賬務(wù)處理(造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,交有關(guān)部 門處理)八、事后監(jiān)督管理方面150未按規(guī)定做到事后監(jiān)督與前臺核算業(yè)務(wù)在空間、時(shí)間、人 員上的分離及每日監(jiān)督制度(含節(jié)假日),保持連續(xù)性監(jiān)督人員:50151監(jiān)督人貝未按規(guī)疋認(rèn)真履仃職責(zé),未按規(guī)疋對前臺業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督;監(jiān)督人員:50152未按規(guī)定記載監(jiān)督日志及有關(guān)登記簿監(jiān)督人員:50153發(fā)現(xiàn)問題及差錯(cuò),未按規(guī)定及時(shí)發(fā)出差錯(cuò)通知書;未按規(guī) 定督促及時(shí)糾正;未對查詢情況跟蹤監(jiān)督,一筆罰款監(jiān)督人員:50154代營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦員更正差錯(cuò)的監(jiān)督人

35、員:80155監(jiān)督人員已監(jiān)督過的憑證,未發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),被檢查人員查出來的,一筆監(jiān)督人員:50156監(jiān)督人員不認(rèn)真履行職責(zé),監(jiān)督不力或?qū)Πl(fā)現(xiàn)問題不提出整改的監(jiān)督人員:80九、制度檢查方面157對不按期進(jìn)行檢查輔導(dǎo)、無檢查提綱、無檢查記錄或記載 不全、無檢查報(bào)告的,一次檢查人員:50158各類檢查資料未及時(shí)整理、定期歸檔保管的,一次檢查人員:50159不認(rèn)真履行檢查職責(zé),工作失職,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞,致使賬務(wù)混亂或造成不良后果視情況檢查人員:80160對檢查中發(fā)現(xiàn)的有章不循問題,不及時(shí)予以糾正,不進(jìn)行跟蹤檢查檢查人員:80161檢查輔導(dǎo)員未按規(guī)定認(rèn)真履行工作職責(zé)檢查人員:80162對檢查中發(fā)現(xiàn)

36、的重大問題或可疑現(xiàn)象,不及時(shí)上報(bào),發(fā)生案件造成資金損失的,調(diào)離檢查崗位檢查人員:100163對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)進(jìn)行整改或整改不徹底的,每 條檢查人員:80164未整改或謊報(bào)整改情況的,下崗學(xué)習(xí)檢查人員:100165支行檢查員未堅(jiān)持每月對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次檢查的檢查人員:80分管行長:80166各支行會計(jì)檢查員每季末后10天應(yīng)按時(shí)上報(bào)檢查報(bào)告,未按時(shí)上報(bào)檢查報(bào)告遲報(bào) 1天檢查人員:30分管行長:30167未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)自查報(bào)告和整改報(bào)告的,遲報(bào)1天檢查人員:30分管行長:30168在銀監(jiān)局等相關(guān)部門的檢查中,根據(jù)檢查出的問題視情況 處理,屬于制度檢查時(shí)已列入檢查提綱的,檢查時(shí)應(yīng)發(fā)現(xiàn) 未發(fā)現(xiàn)的問

37、題,被相關(guān)部門查出的檢查人員:80十、清算業(yè)務(wù)方面169違反六盤水市商業(yè)銀行清算對賬管理辦法規(guī)定的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50170違反六盤水市商業(yè)銀行資金管理辦法規(guī)定的,每項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50十一、其他方面171業(yè)務(wù)人員變動時(shí),未按規(guī)定辦理父接手續(xù)或父接手續(xù)不清 的經(jīng)辦人:80172未按規(guī)疋執(zhí)行輪岡制度或輪岡無記錄的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50173營業(yè)終了庫款箱未入庫前當(dāng)班人員離開網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人:50174外出辦理存取款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:50175柜員未按規(guī)定辦理現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證及業(yè)務(wù) 用章交接手續(xù),即自行離崗下班經(jīng)辦人:50176柜員泄露操作員密碼或與他人交換使用操作員密碼經(jīng)辦人:50177柜員臨時(shí)離柜未鎖現(xiàn)金

38、、空白重要憑證、公私印章、已用 憑證經(jīng)辦人:50178本行內(nèi)部員工代理客戶辦理錯(cuò)賬更正經(jīng)辦人:50179涂改計(jì)算機(jī)打印的存單、存折(漢字庫中不存在的生僻字除外)經(jīng)辦人:50180手工簽發(fā)機(jī)用存單(折)經(jīng)辦人:50181私自保管或使用已停用的空白重要憑證、有價(jià)單證及業(yè)務(wù) 公章經(jīng)辦人:50182進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的操作經(jīng)辦人:50183未按規(guī)定程序調(diào)閱客戶資料或進(jìn)行超業(yè)務(wù)范圍的查閱經(jīng)辦人:50184私自為客戶保管存單(折、卡、有價(jià)單證)經(jīng)辦人:50185在宮業(yè)時(shí)間內(nèi)擅自離開宮業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人:50186營業(yè)終了必須實(shí)行凈所制度,集體離開網(wǎng)點(diǎn),嚴(yán)禁任何人 員借故在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)滯留。如因特殊原因需要加班時(shí),必須報(bào)

39、行長批準(zhǔn),嚴(yán)禁單人加班經(jīng)辦人:50187單人保管和使用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大門鑰匙及布防密碼經(jīng)辦人:50188不按原始憑證種類及內(nèi)容進(jìn)行賬務(wù)處理經(jīng)辦人:50189負(fù)責(zé)人同時(shí)掌握同一網(wǎng)點(diǎn)的多個(gè)柜員的操作密碼網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50190負(fù)責(zé)人將本人的操作密碼及個(gè)人印章交給他人使用網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50191營業(yè)前和營業(yè)終了(包括中午)核對賬務(wù)、庫存現(xiàn)金和空 白重要憑證時(shí),嚴(yán)禁負(fù)責(zé)人(或指定他人)單獨(dú)一人核對經(jīng)辦人:50網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50192負(fù)責(zé)人越權(quán)、違規(guī)、違章處理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50193負(fù)責(zé)人令下屬違規(guī)、違章處理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50194公款私存謀取私利經(jīng)辦人:50195負(fù)責(zé)人調(diào)動時(shí),在無上一級主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督的情況下辦

40、理重要物品、單證的交接手續(xù)交接手續(xù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50196負(fù)責(zé)人使用其他柜員名章、業(yè)務(wù)用章、空白重要憑證及操作密碼等辦理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50197負(fù)責(zé)人未經(jīng)上級管轄行批準(zhǔn)在非營業(yè)時(shí)間單人辦理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50198負(fù)責(zé)人隱瞞不報(bào)發(fā)生的差錯(cuò)事故和案件網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50199白條抵庫,挪用庫款、實(shí)物責(zé)任人:50200將內(nèi)部憑證交由客戶代為傳遞經(jīng)辦人:50201本行內(nèi)部員工代理客戶補(bǔ)蓋票據(jù)或憑證上的簽章、填制憑 證經(jīng)辦人:50202違反支付結(jié)算辦法的有關(guān)規(guī)定辦理各項(xiàng)票據(jù)掛失業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:50203故意錯(cuò)記、漏記利息、收費(fèi)、賠償金經(jīng)辦人:50204賬務(wù)未清或交接不清擅自離岡經(jīng)辦人:50205對各類賬、表、

41、簿刀刮、皮擦、藥水腐蝕和硬性涂改經(jīng)辦人:50206亂用其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等過渡性科目經(jīng)辦人:50207提前支取保證或?qū)⒈WC金挪做它用經(jīng)辦人:50208對需事前復(fù)核和填制憑證的業(yè)務(wù)進(jìn)行事后復(fù)核、補(bǔ)制憑證經(jīng)辦人:50209未按上級行要求的時(shí)間報(bào)送會計(jì)決算報(bào)表及資料經(jīng)辦人:50網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人:50210在檢查中,發(fā)現(xiàn)屢查屢犯的經(jīng)辦人:50營業(yè)室主任:50分管行長:50211未及時(shí)傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)有關(guān)制度、文件責(zé)任人:50合計(jì)1000 分信貸管理部序號內(nèi)容分值1信貸業(yè)務(wù)合規(guī)審查人員和客戶評級評審人員損壞、丟失信貸業(yè)務(wù)審批申報(bào)材料和客戶信用等級審定資料或工作檔案40分2貸款審批人受到包括借款人在內(nèi)的其他人

42、的不正當(dāng)影響,未能做到獨(dú)立審批決策100分3貸款審批人未按有關(guān)規(guī)定, 在信貸審批會議討論決策時(shí)明確表達(dá)自已 的意見,或放棄表達(dá)自己的意見(有正當(dāng)理由并經(jīng)牽頭審批人冋意暫緩 表達(dá)意見的除外)100分4貸款審批人未按規(guī)定程序, 在信貸審批事前或事后與申報(bào)單位就所審 批貸款情況或申報(bào)材料中的問題進(jìn)行直接交流40分5貸款審批人之間相互協(xié)商或配合左右信貸審批會議,影響其他貸款審批人的獨(dú)立決策,情節(jié)輕微,未造成嚴(yán)重后果100分6貸款審批人不能出席信貸審批會議,未按規(guī)定時(shí)間和程序通知信貸審批部40分7工作人員未按規(guī)定時(shí)間內(nèi)將信貸審批會議的議程和項(xiàng)目有關(guān)材料分發(fā)至每一位擬參加會議的信貸審批人和列席會議的代表4

43、0分8信貸業(yè)務(wù)受理人員所作的信貸審批會議記錄未能如實(shí)、詳細(xì)地反映信20分貸審批會議上的討論、問答和決策過程情況,未按規(guī)定時(shí)間提交審核并存入記錄審批檔案9因客戶原因,調(diào)查評估和客戶評估中搜集的信息達(dá)不到規(guī)定要求,又20分沒有專門說明10未按規(guī)定審查貸款用途和監(jiān)控資金流向,合同規(guī)定的用途與實(shí)際用途100分不一致11審批發(fā)放流動資金貸款用于中長期性質(zhì)的固定資產(chǎn)貸款項(xiàng)目100分12公司類貸款,新客戶在第一筆貸款第一次提款(含表外信貸業(yè)務(wù))或出40分具相應(yīng)法律文書、票據(jù)后15日內(nèi)未進(jìn)行第一次貸后檢查13貸款發(fā)放后,未按季形成檢查報(bào)告20分14貸后檢查報(bào)告未按規(guī)定由經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字20分15商業(yè)匯票簽開

44、后未按月形成檢查報(bào)告20分16未復(fù)印借款人和保證人的貸款卡資料20分17未按規(guī)定向承兌人發(fā)查詢書,并取得承兌人查復(fù)20分18未按規(guī)定要求貼現(xiàn)申請人對貼現(xiàn)票據(jù)背書20分19表外業(yè)務(wù)發(fā)生墊款未在有效期內(nèi)行使追索權(quán)40分20未認(rèn)真履行按合同約定義務(wù)造成客戶投訴40分21由于操作不當(dāng),造成相關(guān)客戶機(jī)密數(shù)據(jù)泄露40分22未定期分析客戶財(cái)務(wù)信息或無分析20分23未按要求進(jìn)行雙人調(diào)查40分24貸前調(diào)查中未對客戶提供資料的真實(shí)性、有效性進(jìn)行核實(shí),并將核實(shí) 過程和結(jié)果以書面形式記載20分25未按規(guī)定登記信貸客戶業(yè)務(wù)臺帳或臺帳丟失的20分26未按規(guī)定要求將重要信貸檔案及時(shí)歸檔或造成法律性文件丟失的20分27未按規(guī)

45、定對抵押物進(jìn)行評估、保險(xiǎn),或評估、保險(xiǎn)過有效期40分28未按規(guī)定的認(rèn)定程序進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定20分29無充分理由未按照相關(guān)系統(tǒng)的管理要求錄入數(shù)據(jù)信息20分30無充分理由造成有關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入差錯(cuò)20分31無充分理由而未及時(shí)向上級部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送報(bào)告和報(bào)表,或報(bào)送內(nèi)容不真實(shí)20分32賬表或賬實(shí)不符又未按上級部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行整改,或?qū)ι霞壊块T和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送冋口徑數(shù)據(jù)存在不一致現(xiàn)象20分33未按要求在上報(bào)的報(bào)表和報(bào)告中填列聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人20分34對上級部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改不力,屢次重復(fù)相冋錯(cuò)誤,又無合理解釋的20分35未按照規(guī)定程序進(jìn)行“征信系統(tǒng)”的查詢管理工作20分36未按照

46、規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容要求及時(shí)反饋重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)20分37對重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)沒有采取保密管理但未造成損害后果20分38漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的主要信息,導(dǎo)致決策錯(cuò)誤或貽誤化解風(fēng)險(xiǎn) 的最佳時(shí)機(jī),使我行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化并造成資產(chǎn)損失20分39接受基本授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)接到基本授權(quán)文書后,其負(fù)責(zé)人未在基本授權(quán)文書上簽字并加蓋公章后交送上級20分40自貸自批、審貸不分離、一戶多貸、化整為零、逃避審批發(fā)放貸款; 或逆程序或缺程序發(fā)放貸款,包括先放貸后審批;貸款擅自展期或未 按貸款通則規(guī)定的期限展期160分41未按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查評估、客戶評價(jià)和擔(dān)保評價(jià),在調(diào)查評估報(bào)告、客 戶評價(jià)報(bào)告和擔(dān)保評價(jià)報(bào)告中隱瞞客觀情況,導(dǎo)致審查

47、與決策失誤, 造成貸款風(fēng)險(xiǎn)或者損失120分42未落實(shí)貸款審批條件即發(fā)放貸款、或貸款相關(guān)法律文件所約定的發(fā)放貸款的條件未生效即發(fā)放貸款100分43偽造虛假信貸材料報(bào)批160分44借款人、擔(dān)保人未在相關(guān)合同、憑證上親自簽章;不依法簽訂借款合 同或合同有缺陷造成貸款無效或擔(dān)保無效;無合同發(fā)放貸款、未按規(guī) 定簽訂借款合冋、擔(dān)保合冋等法律性文件,致使法律性文件無效或者 出現(xiàn)對貸款人不利的條款, 或者貸款發(fā)放后不按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)而擅自 變更合同100分45違反利率政策,擅自降低貸款利率標(biāo)準(zhǔn)和不按規(guī)定計(jì)收利息、加罰息100分合計(jì)2120分客戶部序號內(nèi)容積分1調(diào)查評估和客戶評估中搜集的信息達(dá)不到規(guī)定要求,又沒有

48、專門說明40分2未按規(guī)定審查貸款用途和監(jiān)控資金流向,合同規(guī)定的用途與實(shí)際用途不一致40分3公司類貸款發(fā)放后 30日內(nèi)未進(jìn)行第一次貸后檢查40分4貸款發(fā)放后,未按規(guī)定進(jìn)行間隔期進(jìn)行貸后跟蹤檢查的。30分5貸后檢查報(bào)告未按規(guī)定由經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字10分6未查詢借款人和保證人的貸款卡信息的60分7對未查詢票據(jù)辦理貼現(xiàn)60分8未按規(guī)定要求貼現(xiàn)申請人對貼現(xiàn)票據(jù)背書30分9表外業(yè)務(wù)發(fā)生墊款未在有效期內(nèi)行使追索權(quán)60分10由于操作不當(dāng),造成相關(guān)客戶機(jī)密數(shù)據(jù)泄露40分11未按規(guī)定要求進(jìn)行貸前雙人調(diào)查的80分12貸前調(diào)查中,應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)申請人提供的為虛假材料而未發(fā)現(xiàn)的30分13未按規(guī)定登記信貸管理臺帳的50分14信

49、貸業(yè)務(wù)交接無交接手續(xù)或手續(xù)不全以及未按規(guī)定要求將信貸 檔案及時(shí)歸檔或造成法律性文件丟失的50分15未按規(guī)定對抵押物進(jìn)行評估,造成抵押物價(jià)值嚴(yán)重不足形成風(fēng)險(xiǎn)的50分16無充分理由未按照相關(guān)系統(tǒng)的管理要求錄入數(shù)據(jù)信息20分17無充分理由造成有關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入差錯(cuò)30分18無充分理由而未及時(shí)向上級部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送報(bào)告和報(bào)表40分19未按要求在上報(bào)的報(bào)表和報(bào)告中填列聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人30分20對上級部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改不力,屢次重復(fù)相同錯(cuò)誤,又無合理解釋的30分21未按照規(guī)定程序進(jìn)行“征信系統(tǒng)”的查詢管理工作30分22未按照規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容要求及時(shí)反饋重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)30分23對重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)沒有采取保密管理但未造成損害后果30分24漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的主要信息,導(dǎo)致決策錯(cuò)誤或貽誤化解40分風(fēng)險(xiǎn)的最佳時(shí)機(jī),使我行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化并造成資產(chǎn)損失25接受基本授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)接到基本授權(quán)文書后,其負(fù)責(zé)人未在基本授權(quán)文書上簽字并加蓋公章后交送上

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