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文檔簡介
1、聚乙烯復(fù)合給水管生產(chǎn)建設(shè)項目投資意向書一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為 本,強調(diào)服務(wù),一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不 懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將 繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精, 追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。我們將不斷超越自我,繼續(xù)為廣大客 戶提供功能齊全,質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務(wù),打造一個讓客戶滿意,對員工關(guān)愛, 對社會負責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象!(三)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx有限公司實現(xiàn)
2、營業(yè)收入30495.51萬元,同比增長25.76% (6247.03萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)聚乙烯復(fù)合給水管生產(chǎn)及銷售收入為 24840.90萬元,占營業(yè)總收入的81.46%o根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額6381.48萬元,較去年同期相比增長934.94萬元,增長率17.17%;實現(xiàn)凈利潤4786.11萬元,較去年同期相比增長1034.40萬元,增長率27.57%o表1:上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元30495.51完成主營業(yè)務(wù)收入萬元24840.90主營業(yè)務(wù)收入占比81.46%營業(yè)收入增長率(同比)25.76%營業(yè)收入增長量(同比)萬元6247.03利潤總額萬元6381
3、.48利潤總額增長率17.17%利潤總額增長量萬元934.94凈利潤萬元4786.11凈利潤增長率27.57%凈利潤增長量萬元1034.40投資利潤率38.11%投資回報率28.58%財務(wù)內(nèi)部收益率26.46%企業(yè)總資產(chǎn)萬元41493.58流動資產(chǎn)總額占比28.86%流動資產(chǎn)總額資產(chǎn)負債率萬元11973.8925.47%二、項目概況(一)項目名稱聚乙烯復(fù)合給水管投資建設(shè)項目(二)項目選址xxx產(chǎn)業(yè)示范中心(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積61410.69平方米(折合約92.07畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)5&00%,建筑容積率1.17,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率 6.21%,固
4、定資產(chǎn)投資強度199.93萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積61410.69平方米,建筑物基底占地面積3561&20平方米, 總建筑面積71850.51平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程43414.68平方米,項目 規(guī)劃綠化面積4462.68平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計189臺(套),設(shè)備購置費7254.91萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1173948.65千瓦時,折合144.28噸標準煤。2、項目年總用水量18770.42立方米,折合1.60噸標準煤。3、“聚乙烯復(fù)合給水管投資建設(shè)項目”,年用電量1173948.65千瓦時, 年總用水量18770.42立方
5、米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)145.88噸標準煤 /年。達綱年綜合節(jié)能量53.96噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.46%,能源利用 效果良好。(a)環(huán)境保護項目符合xxx產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃,符合xxx產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理 措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生 明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資22071.21萬元,其中:固定資產(chǎn)投資(固定資產(chǎn)投資)萬元, 占項目總投資的83.40%;流動資金3663.65萬元,占項目總投資的16.60%o(十)資金籌措該項目投資均由企
6、業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達綱年營業(yè)收入36321.00萬元,總成本費用28673.70萬元,稅金及附 加133.34萬元,利潤總額7647.30萬元,利稅總額8891.79萬元,稅后凈利潤 5735.48萬元,達綱年納稅總額3156.32萬元;達綱年投資利潤率34.65%,投 資利稅率40.29%,投資回報率25.99%,全部投資回收期5.35年,提供就業(yè)職 位720個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx產(chǎn)業(yè)示范中 心及xxx產(chǎn)業(yè)示范中心聚乙烯復(fù)合給水管行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建 設(shè)
7、對促進xxx產(chǎn)業(yè)示范中心聚乙烯復(fù)合給水管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“聚乙烯復(fù)合給水管投資建 設(shè)項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx產(chǎn)業(yè)示范中心經(jīng)濟發(fā)展,為 社會提供就業(yè)職位720個,達綱年納稅總額3156.32萬元,可以促進xxx產(chǎn)業(yè) 示范中心區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達綱年投資利潤率34.65%,投資利稅率40.29%,全部投資回報率 25.99%,全部投資回收期5.35年(含建設(shè)期12個月),固定資產(chǎn)投資回收期 5.35年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利
8、能力和抗風(fēng)險能力。4、報告提出了加強重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖和分省市指南的宣傳引導(dǎo)、編制發(fā) 布重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造投資指南、規(guī)范行業(yè)準入退出管理、支持民營企業(yè)戰(zhàn)略合 作與兼并重組、培育發(fā)展中小企業(yè)等任務(wù)。按照分工,各部門、各單位開展了 一系列的工作。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。表2:主要經(jīng)濟指標一覽表項目單位指標占地面積平方米61410.69折合畝數(shù)畝92.07容積率l17建筑系數(shù)58.00%投資強度萬元/畝199.93基底面積平方米35618.20建筑面積平方米71850.51綠化率6.21%綠化面積平方米4462.68固定資產(chǎn)投資萬元184
9、07.56流動資金萬元3663.65總投資萬元22071.21土建工程投資萬元5313.40設(shè)備投資萬元7254.91其它投資萬元5839.25土建工程投資占比24.07%設(shè)備投資占比32.87%其它投資占比26.46%固定資產(chǎn)投資占比83.40%收入萬元36321.00總成本萬元28673.70利潤總額萬元7647.30凈利潤萬元5735.48所得稅萬元1911.83增值稅萬元1111.15稅金及附加萬元133.34納稅總額萬元3156.32利稅總額萬元8891.79投資利潤率34.65%投資利稅率40.29%投資回報率25.99%回收期年5.35設(shè)備數(shù)量臺(套)189年用電量千瓦時1173
10、948.65年用水量立方米18770.42總能耗噸標準煤145.88節(jié)能率24.46%節(jié)能量噸標準煤53.96員工數(shù)量人720流動資金占比16.60%四、項目建設(shè)背景1、中國制造2025的發(fā)布,標志著提升制造業(yè)水平成為未來十年的國 策。招商期貨認為,從“十三五”規(guī)劃建議來看,針對“智能制造”,未來將 會不斷有扶持政策出臺。中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,迎來政策黃金期和發(fā)展的關(guān) 鍵期。目前制造業(yè)自動化、信息化程度很低,改造的空間很大,即便完成了自 動化、信息化,也才實現(xiàn)了工業(yè)3.0;到工業(yè)4.0還要經(jīng)歷數(shù)字化、互聯(lián)化,仍 然需要極大的投入。而且智能化領(lǐng)域里部分細分領(lǐng)域已經(jīng)開始釋放業(yè)績,比如 機器人等。這
11、是一個持續(xù)的概念,在明年和更后期的未來,這都可能是資本市 場的核心主題之一,是階段性托起大宗商品市場的重要力量。2、自19世紀中葉迄今,經(jīng)歷了 一個半世紀的歷程,我國又重新回到了世 界第一制造業(yè)大國的地位。驕人的業(yè)績掩飾不住繁榮背后的隱憂,與先進國家 相比,我國制造業(yè)還存在著很多不足:大而不強。以國際上通行的制造業(yè)增加 值率、全員勞動生產(chǎn)率、中間投入貢獻系數(shù)三個指標衡量,我國制造業(yè)在質(zhì)量 效益方面差距很大。從制造業(yè)增加值率看,發(fā)達國家一般在35%以上,美國、 德國、日本甚至超過45%,我國僅為其一半左右;從全員勞動生產(chǎn)率看,我國 分別為法國、德國、美國、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一
12、和十 八分之一;從中間投入貢獻系數(shù)看,我國一個單位價值的中間投入得到的新創(chuàng) 造價值遠遠低于發(fā)達國家。據(jù)英國bp公司統(tǒng)計,我國單位gdp能耗分別約為 世界平均水平、美國、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同時高于巴西和墨西哥 等發(fā)展中國家。大而不尖。當(dāng)前,我國制造業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人的局面仍 然沒有得到根本改變,大量的關(guān)鍵零部件、系統(tǒng)軟件和高端裝備基本都依賴進 口。如,我國機床占世界產(chǎn)量的38%,但髙檔數(shù)控機床基本要靠進口;我國鋼 鐵產(chǎn)量世界第一,但港口碼頭上髙噸位起重機的鋼絲繩要靠進口; 2014年,我 國用在進口芯片上的外匯超過了 2100億美元,成為單一產(chǎn)品進口最大的用匯領(lǐng) 域,甚至
13、超過了整個石油進口所使用的外匯。大而不優(yōu)。盡管近年來我國產(chǎn)品 質(zhì)量有了很大改進,但在某些國家和地區(qū),“中國制造”仍未擺脫質(zhì)量低劣的 印象,嚴重損害了國家信譽和形象。國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品質(zhì)量不合格率髙達10%; 出口商品長期處于國外通報召回問題產(chǎn)品數(shù)量首位,制造業(yè)每年直接質(zhì)量損失 超過2000億元,間接損失超過萬億元。以玩具生產(chǎn)為例,自2013年7月至2014 年6月,歐盟新玩具安全指令全面實施一年來,歐盟rapex通報和召回 中國大陸制造、出口到歐盟國家的玩具產(chǎn)品共498起,每月都有20起以上中國 大陸產(chǎn)玩具因質(zhì)量安全問題被歐盟rapex通報/召回。大而不響。與我國制造 業(yè)規(guī)模不相適應(yīng)的是,在國際
14、市場沒有叫得響的自主品牌,而成為中國企業(yè)做 大做強的桎梏。2014年,在世界品牌500強中,我國內(nèi)地僅29個品牌入選, 遠低于美國、法國和日本。因為沒有自己的品牌,相當(dāng)多的企業(yè)只能替人家做“嫁衣”,在國際分工中處于“微笑曲線”最底端的“制造”環(huán)節(jié),而技術(shù)含 量和附加值較髙的研發(fā)、品牌銷售渠道等髙端環(huán)節(jié),則被發(fā)達國家的跨國公司 所把持,這導(dǎo)致我國制造業(yè)出口加工貿(mào)易比重接近40%,自主品牌出口比重不 及 20% o3、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)憑借優(yōu)異的表現(xiàn)成為我國當(dāng)前投資和消費的熱點。2015年上半年九大類重點戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資為全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增 速的15倍。其中,互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)投資增長超過
15、50%,生態(tài)保護、資源循 環(huán)利用等領(lǐng)域投資增速也超過20%。健康消費、信息消費、綠色消費成為拉動 消費的主要增長點。2015年上半年限額以上企業(yè)醫(yī)藥產(chǎn)品零售額累計達3679.7 億元,同比增長14.5%,比同期社會消費品零售總額增速高4.1個百分點。2015 年上半年4g手機出貨量達1.95億部,同比增長3.8倍;新能源汽車銷售7.27 萬輛,同比增長2.4倍。五、必要性分析1、推動綠色發(fā)展取得新突破,是立足我國經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)實作出的重要判 斷,也是政府工作報告對做好今年工作提出的一項重要要求。各地各部門 必須把推動綠色發(fā)展放在重要位置,因地制宜,切實發(fā)力,堅持在發(fā)展中保護、 在保護中發(fā)展,持
16、續(xù)推進生態(tài)文明建設(shè),走出一條經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境改善的雙贏 之路,建設(shè)天藍、地綠、水清的美麗中國。2、引領(lǐng)新常態(tài),就要加快培育經(jīng)濟增長新動力。進入經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的中 國,經(jīng)濟韌性更好、潛力更足、回旋空間更大,在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、新型城鎮(zhèn)化、 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、對外開放等諸多方面都孕育著重大機遇。我們要積極順應(yīng)世界科技 革命和產(chǎn)業(yè)革命的大勢,在穩(wěn)住經(jīng)濟運行的同時,積極謀“進”,以更有力的 改革舉措、更“活”的市場、更“實”的創(chuàng)新、更“寬”的政策,激勵更多人 去創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造,培育新的經(jīng)濟增長點,讓新的增長“發(fā)動機”動力更充沛,讓中 國經(jīng)濟在新常態(tài)中邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越。3、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本呈現(xiàn)上升趨勢,2015年19
17、月份,規(guī)模以上工業(yè)企 業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中成本為86.1元,是“十二五”以來最高水平,比2010 年提高1.5元。企業(yè)虧損面居高不下,19月,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降 1.7%,并有降幅擴大的趨勢。截至9月,工業(yè)虧損企業(yè)累計58477家,比上年 同期增長15%,國有工業(yè)企業(yè)虧損1148家,占國有工業(yè)企業(yè)總數(shù)的三分之一 以上。中小企業(yè)pmi連續(xù)若干月低于臨界點,10月份中型企業(yè)為48.7%,小型 企業(yè)為46.6%,融資難、融資貴仍然是困擾小型企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的主要問題之一。 全國企業(yè)普遍利潤空間縮小,并存在眾多長期不盈利的“僵尸企業(yè)”,大大降 低了經(jīng)濟效率。六、產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為聚乙烯復(fù)合
18、給水管,根據(jù)市場情況,預(yù)計年產(chǎn)值36321.00 萬元。七、建設(shè)規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積61410.69平方米(折合約92.07畝),其中:凈用地面 積61410.69平方米(紅線范圍折合約92.07畝)。項目規(guī)劃總建筑面積71850.51 平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程43414.68平方米,計容建筑面積71850.51 平方米;預(yù)計建筑工程投資5313.40萬元。(二)設(shè)備購置 項目計劃購置設(shè)備共計189臺(套),設(shè)備購置費7254.91萬元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資22071.21萬元;預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入36321.00萬元。八、項目選址該項目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)示范中心。自
19、貢,川南區(qū)域中心城市,成渝經(jīng)濟圈南部中心城市,享“千年鹽都”,“恐龍之鄉(xiāng)”,“南國燈城”,“美食之府”之美譽。管理自流井、貢井、大 安、沿灘四區(qū)和榮縣、富順兩縣,為四川省轄地級市,自貢于1990年籌建匯東 新區(qū)(自貢髙新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)),是四川省現(xiàn)有的五個國家級髙新區(qū)之一。自貢也是四川省五個主城區(qū)面積超100平方公里,人口超100萬的“雙百”大 城市之一。自貢,中華民國最早建制的二十三個市之一,歷史上自貢因產(chǎn)井鹽 而富商云集,中國最富庶的城市之一,也是抗日戰(zhàn)爭中捐款額度全國最高的城 市。自貢是世界上最早開發(fā)利用天然氣的地方,川內(nèi)最早的省轄市之一和工業(yè) 重鎮(zhèn)。中華民國時期,自貢為四川經(jīng)濟最發(fā)達,
20、人口最稠密的地區(qū)之一。在2013 年中國城市競爭力排行榜,“上市公司視角下的城市排名”中,自貢位列市級 行政區(qū)中成長競爭力前十強的第一位。自貢,中國優(yōu)質(zhì)商品糧和商品豬生產(chǎn)基 地;擁有一批中國知名企業(yè)和晨光研究院、炭黑工業(yè)研究院、井礦鹽研究院等 全國性的研究院所。自貢是國家歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林 城市,對外開放城市、國家知識產(chǎn)權(quán)試點城市、國家衛(wèi)生城市、中國“文學(xué)之 城”百強市、省級風(fēng)景名勝區(qū)和四川省環(huán)境優(yōu)美示范城市,國家首批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)。九、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.00%,建筑容積率1.17,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.21%,固定資產(chǎn)投資強度199.93萬
21、元/畝。表3: 土建工程投資一覽表項目單位指標投資金額占地面積平方米61410.69折合畝數(shù)畝92.07基底面積平方米35618.20建筑面積平方米71850.515313.40 萬元容積率1.17建筑系數(shù)58.00%主體工程平方米43414.68綠化面積平方米4462.68綠化率6.21%投資強度萬元/畝199.93、建設(shè)進度該項目采取分期建設(shè),目前項目實際完成投資16743.52萬元,占計劃投資 的75.86%o其中:完成固定資產(chǎn)投資11741.46萬元,占總投資的70.13%;完 成流動資金投資5002.06,占總投資的29.87%o表5:項目建設(shè)進度一覽表項目單位指標完成投資萬元167
22、43.52元成比例75.86%完成固定資產(chǎn)投資萬元11741.46元成比例70.13%完成流動資金投資萬元5002.06完成比例29.87%-一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期工程項目的固定資產(chǎn)投資18407.56 (萬元)。表6:固定資產(chǎn)投資估算表項目單位指標占總投資比例項目建設(shè)投資萬元18407.5683.40%土建工程萬元5313.4024.07%設(shè)備購置萬元7254.9132.87%一一其它投資萬元5839.2526.46%建設(shè)期利息萬元固定資產(chǎn)投資萬元18407.5683.40%(二)流動資金投資估算預(yù)計達綱年需用流動資金3663.65萬元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及
23、其構(gòu)成分析:項目總投資22071.21萬元,其中:固定資產(chǎn)投 資(固定資產(chǎn)投資)萬元,占項目總投資的83.40%;流動資金3663.65萬元,占 項目總投資的16.60% o2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工 程投資5313.40萬元,占項目總投資的24.07%;設(shè)備購置費7254.91萬元,占 項目總投資的32.87%;其它投資5839.25萬元,占項目總投資的26.46%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資二固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資二 18407.56+3663.65=22071.21 (萬元)。表7:總投資構(gòu)成估算表項目單位指標占總投資比例固定資產(chǎn)投
24、資萬元18407.5683.40%項目建設(shè)投資萬元18407.5683.40%建設(shè)期利息萬元流動資金萬元3663.6516.60%總投資萬元22071.21100.00%十二、資金籌措本期工程項目投資全部由項目建設(shè)單位自籌。十三、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃,項目預(yù)計三年達產(chǎn):第一年生產(chǎn)負荷55.00%,收入19976.55,總成本15770.54,利潤總額4206.01,凈利潤3154.51,增值稅611.13,稅金及 附加73.34,所得稅1051.50;第二年生產(chǎn)負荷80.00%,收入29056.80,總成本 22938.96,利潤總額6117.84,凈利潤4588.38,增值稅888.92
25、,稅金及附加106.67,所得稅1529.46;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入36321.00,總成本28673.70,利潤總額7647.30,凈利潤5735.48增值稅1111.15,稅金及附加133.34,所得稅1911.83。(一)營業(yè)收入估算本期工程項目達綱年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入36321.00萬元。(二)達綱年增值稅估算達綱年應(yīng)繳增值稅二銷項稅額-進項稅額=1111.15萬元。表8:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表項目單位指標營業(yè)收入萬元36321.00聚乙烯復(fù)合給水管(主營業(yè)務(wù)收入)萬元36321.00其它收入萬元增值稅萬元1111.15稅金及附加萬元133.34(三)綜合總成本費
26、用估算本期工程項目總成本費用28673.70萬元。(四)稅金及附加達綱年應(yīng)納稅金及附加133.34萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額二營業(yè)收入綜合總成本費用銷售稅金及附加+補貼收入=7647.30 (萬元)。企業(yè)所得稅二應(yīng)納稅所得額x稅率二7647.30x25.00%二1911.83 (萬元)。(六)利潤及利潤分配1、本期工程項目達綱年利潤總額(pfo):利潤總額=營業(yè)收入綜合總成 本費用銷售稅金及附加+補貼收入=7647.30 (萬元)。2、達綱年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅二應(yīng)納稅所得額x稅率=7647.30x 25.00%=1911.83 (萬元)o3、本項目達綱年可實現(xiàn)利潤總額76
27、47.30萬元,繳納企業(yè)所得稅1911.83 萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達綱年利潤總額企業(yè)所得稅 =7647.30-1911.83=5735.48 (萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。(1)達綱年投資利潤率=34.65%o(2)達綱年投資利稅率二=40.29%。(3)達綱年投資回報率=25.99%o5、根據(jù)經(jīng)濟測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達綱年實現(xiàn)營業(yè)收入36321.00 萬元,總成本費用28673.70萬元,稅金及附加133.34萬元,利潤總額7647.30 萬元,企業(yè)所得稅1911.83萬元,稅后凈利潤5735.48萬元,年納稅總額3156.32 萬元。表9:利潤及利潤分配表項目單位指標增值稅萬元1111.15稅金及附加萬元133.34總成本費用萬元28673.70利潤總額萬元7647.30企業(yè)所得稅萬元1911.83凈利潤萬元5735.48納稅總額萬元3156.32利稅總額萬元7647.30投資利潤率34.65%投資利潤率34.65%投資回報率34.65%營業(yè)收入管萬元18407.56 聚乙烯復(fù)合給水十四、項目盈利能力分析全部投資回收期(pt) =535年(含建設(shè)期12個月)。
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