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文檔簡介
1、石油汽燈項(xiàng)目策劃方案目錄第一章 基本情況8(三)項(xiàng)目用地規(guī)模8(四)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)9(五)土建工程指標(biāo)9(六)設(shè)備選型方案9(七)節(jié)能分析9(八)環(huán)境保護(hù)8(九)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成8(十)資金籌措8(十一)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)8(十二)進(jìn)度規(guī)劃9二、報(bào)告說明9三、項(xiàng)目評價(jià)9第二章 項(xiàng)目投資單位12(二)公司簡介12二、公司經(jīng)濟(jì)效益分析12第三章 項(xiàng)目市場前景分析14二、石油汽燈行業(yè)市場分析15第四章 項(xiàng)目選址說明17二、項(xiàng)目選址17三、建設(shè)條件分析17四、用地控制指標(biāo)18五、地總體要求18六、節(jié)約用地措施18七、總圖布置方案19(一)平面布置總體設(shè)計(jì)原則19(二)主要工程布置設(shè)計(jì)要求1
2、9(三)綠化設(shè)計(jì)19(四)輔助工程設(shè)計(jì)19八、選址綜合評價(jià)20第五章 項(xiàng)目工藝先進(jìn)性22二、技術(shù)管理特點(diǎn)22三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案22(一)工藝技術(shù)方案要求22(二)項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢分析23四、設(shè)備選型方案23第六章 項(xiàng)目投資方案分析24(一)固定資產(chǎn)投資估算24(二)流動(dòng)資金投資估算24(三)總投資構(gòu)成分析24二、資金籌措25第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析26(一)營業(yè)收入估算26(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算26(三)綜合總成本費(fèi)用估算27(四)稅金及附加27(五)利潤總額及企業(yè)所得稅27(六)利潤及利潤分配27二、項(xiàng)目盈利能力分析29第八章 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評估分析30二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析30三、市場風(fēng)險(xiǎn)分析30五、技
3、術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析31六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析31七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析31八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析32九、社會(huì)影響評估32(一)社會(huì)影響分析32(二)社會(huì)影響效果33(三)項(xiàng)目適應(yīng)性分析33(四)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)對策分析33(五)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)34第九章 計(jì)劃安排35二、建設(shè)進(jìn)度35三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)35四、人力資源配置36五、員工培訓(xùn)36六、項(xiàng)目實(shí)施保障36第十章 項(xiàng)目綜合結(jié)論37第一章 基本情況一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目名稱石油汽燈項(xiàng)目(二)項(xiàng)目選址 xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)(三)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積9638.15平方米(折合約14.45畝)。(四)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.61%,建筑容積率1.16,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率
4、7.18%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.67萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積9638.15平方米,建筑物基底占地面積7576.55平方米,總建筑面積11180.25平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程6936.94平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積802.98平方米。(六)設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)55臺(tái)(套),設(shè)備購置費(fèi)873.03萬元。(七)節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1188350.43千瓦時(shí),折合146.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5201.17立方米,折合0.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“石油汽燈項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”,年用電量1188350.43千瓦時(shí),年總用水量5201.17立方米,項(xiàng)目年綜合總耗
5、能量(當(dāng)量值)146.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量62.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項(xiàng)目總節(jié)能率23.42%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措 施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3732.61萬元,其中:固定資產(chǎn)投資2812.98萬元,占項(xiàng)目總投資的75.36%;流動(dòng)資金919.63萬元,占項(xiàng)目總投資的24.64%。(十)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)
6、預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6229.00萬元,總成本費(fèi)用4698.65萬元,稅金及附加63.88萬元,利潤總額1530.35萬元,利稅總額1805.31萬元,稅后凈利潤1147.76萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額657.55萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.00%,投資利稅率48.37%,投資回報(bào)率30.75%,全部投資回收期4.75年,提供就業(yè)職位99個(gè)。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn),提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備,確保施工順利進(jìn)行。二、報(bào)告說明投資可行性報(bào)告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報(bào)告和融資用可行性研究報(bào)告。審批核準(zhǔn)用的可行性研究報(bào)
7、告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和影響;融資用報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目的盈利能力。具體概括為:政府立項(xiàng)審批、產(chǎn)業(yè)扶持、銀行貸款、融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報(bào)告。三、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)及xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)石油汽燈行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)石油汽燈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“石油汽燈項(xiàng)目”,本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會(huì)提供就業(yè)職位99個(gè),
8、達(dá)產(chǎn)年納稅總額657.55萬元,可以促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定,為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.00%,投資利稅率48.37%,全部投資回報(bào)率30.75%,全部投資回收期4.75年,固定資產(chǎn)投資回收期4.75年(含建設(shè)期),項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、為扭轉(zhuǎn)脫實(shí)向虛的局面,國務(wù)院出臺(tái)了一系列金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的文件政策。2013年,國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見(國辦發(fā)201367號),在差別化支持、中小企業(yè)融資、走出去三個(gè)方面,對金融支持制造業(yè)發(fā)展提出了要求。2015年5月,國務(wù)院印發(fā)中國制造2025(
9、國發(fā)201528號),明確提出完善金融扶持政策要求。2016年3月2日,工業(yè)和信息化部會(huì)同人民銀行、銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了加強(qiáng)信息共享促進(jìn)產(chǎn)融合作行動(dòng)方案(工信聯(lián)財(cái)201683號)。人民銀行、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)八部委,出臺(tái)關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見,進(jìn)一步細(xì)化了金融支持的具體措施。2017年3月,人民銀行、工業(yè)和信息化部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)進(jìn)一步出臺(tái)了關(guān)于金融支持制造強(qiáng)國建設(shè)的指導(dǎo)意見,提出進(jìn)一步建立健全多元化金融服務(wù)體系,大力推動(dòng)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新,加強(qiáng)和改進(jìn)對制造強(qiáng)國建設(shè)的金融支持和服務(wù)。第二章 項(xiàng)目投資單位一、項(xiàng)目承辦單位基本情況(一
10、)公司名稱 xxx有限責(zé)任公司(二)公司簡介順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此,公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑,努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做 好、做長”的發(fā)展理念。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要,擬在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目,同時(shí),為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預(yù)留發(fā)展余地,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,不僅大幅度提升項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平,為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ),有力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提高,將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展,形成配套的產(chǎn)業(yè)集群,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。二、公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)
11、營業(yè)收入4263.32萬元,同比增長29. 83%(979.45萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)石油汽燈生產(chǎn)及銷售收入為3491.84萬元,占營業(yè)總收入的81.90%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算,公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1243.07萬元,較去年同期相比增長132.27萬元,增長率11.91%;實(shí)現(xiàn)凈利潤932.30萬元,較去年同期相比增長196.09萬元,增長率26.64%。第三章 項(xiàng)目市場前景分析一、建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3615.29億元,比上年增長8.86%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值289.22億元,增長9.84%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2241.48億元,增長11.11%第三產(chǎn)業(yè)增加值1084.59億元,增長7.
12、76%。一般公共預(yù)算收入219.80億元,同比增長6.67%,一般公共預(yù)算支出54 8.86億元,同比增長9.38%。國稅收入325.95億元,同比增長11.16%;地稅收入億元53.11,同比增長10.67%。居民消費(fèi)價(jià)格上漲1.06%。其中,食品煙酒上漲0.85%,衣著上漲 1.07%,居住上漲0.75%,生活用品及服務(wù)上漲0.84%,教育文化和娛樂上漲0.92%,醫(yī)療保健上漲0.99%,其他用品和服務(wù)上漲1.07%,交通和通信上漲0.93%。全部工業(yè)完成增加值1831.39億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1590.80億元,比上年增長5.74%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含石油汽燈
13、)等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1076.26億元,增長8.82%。AA完成增加值488.33億元,增長7.19%;BB完成工業(yè)增加值379.40億元,增長11.70%;CC完成工業(yè)增加值230.01億元,增長11.52%;DD完成工業(yè)增加值134.53億元,增長10.45%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6059.85億元,比上年增長11.55%。實(shí)現(xiàn)利潤總額47 2.14億元,比上年增長11.22%。固定資產(chǎn)投資完成3571.26億元,比上年增長5.02%。其中,建設(shè)項(xiàng)目投資完成3142.71億元,增長11.73%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成428.55億元,增長7.44%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)
14、業(yè)投資完成178.56億元,同比增長5. 37%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2714.16億元,同比增長9.74%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成678.54億元,增長10.77%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資1184.68億元,增長5.32%。民間投資3262.05億元,增長6.21%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資586.16億元,增長1 1.33%。重點(diǎn)項(xiàng)目1187個(gè),完成投資2716.04億元,增長6.76%。全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額1705.86億元,比上年增長7.31%。城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)零售額842.88億元,增長11.85%;鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)零售額495.65億元,增長1 0.23%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元366.71,增長7.9
15、3%。實(shí)際利用外資63790.69萬美元,同比增長58.40%。外貿(mào)進(jìn)出口總值345.56億元,同比增長56.03%。其中,出口總值224.61億元,同比增長52.56%;進(jìn)口總值120.95億元,同比增長57.84%。二、石油汽燈行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類石油汽燈企業(yè)602家,規(guī)模以上企業(yè)49家,從業(yè)人員30100人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)石油汽燈產(chǎn)值102942.17萬元,較2016年91455.37萬元增長12.56%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計(jì)收入43158.60萬元,較去年37653.64萬元同比增長14.62%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好,預(yù)計(jì)到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.04億元
16、,年均增長6.70%。預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)石油汽燈行業(yè)市場需求規(guī)模將達(dá)到154518.25萬元,利潤總額41574.55萬元,凈利潤19483.26萬元,納稅11354.53萬 元,工業(yè)增加值52454.55萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率17.95%。第四章 項(xiàng)目選址說明一、項(xiàng)目選址原則場址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸,同時(shí),通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場信息。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃面積50平方公里,啟動(dòng)區(qū)面積為10平方公里,處于多條高速公路交織地帶,是貴州省東西、南北交通節(jié)點(diǎn)城市,也是陸路出海通道必經(jīng)之地。鐵路與公路交通極其便利。目前園區(qū)內(nèi)已成為全省重
17、要的經(jīng)濟(jì)增長極,是發(fā)揮自身資源優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的重要平臺(tái)。三、建設(shè)條件分析項(xiàng)目建設(shè)得到了當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部 門、規(guī)劃管理部門、建設(shè)管理部門等提出了具體的實(shí)施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項(xiàng)目實(shí)施后正常生產(chǎn)之要求;其三,投資項(xiàng)目可依托項(xiàng)目建設(shè)地成熟的公用工程、輔助工程、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等富余資源及豐富的勞動(dòng)力資源、完善的社會(huì)化服務(wù)體系,從而加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,降低建設(shè)成本,節(jié)約項(xiàng)目投資,提高項(xiàng)目承辦單位綜合經(jīng)濟(jì)效益。四、用地控制指標(biāo)投資項(xiàng)目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中
18、規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率20. 00%的規(guī)定;同時(shí),滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)78.61%,建筑容積率1.16,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.18%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.67萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9638.1514.45畝2基底面積平方米7576.553建筑面積平方米11180.25814.31萬元4容積率1.165建筑系數(shù)78.61%6主體工程平方米6936.947綠化面積平方米802.988綠化率7.18%9投資強(qiáng)度萬元/畝194.67六、節(jié)約用地措施投資項(xiàng)目建設(shè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行
19、專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項(xiàng)目承辦單位實(shí)施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方 式,從而減少重復(fù)建設(shè),節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計(jì)原則根據(jù)項(xiàng)目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素,做到總圖合理布置,達(dá)到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本 低、土地綜合利用率高”的效果。(二)主要工程布置設(shè)計(jì)要求道路設(shè)計(jì)注重道路之間的貫通,同時(shí),場區(qū)道路應(yīng)盡可能與主要建筑物平行布置。(三)綠化設(shè)計(jì)場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設(shè)計(jì)的樹木花草配置應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當(dāng)?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習(xí)
20、性與防護(hù)性能,疏密適當(dāng)高低錯(cuò)落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設(shè)計(jì)1、場內(nèi)供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補(bǔ)給水系統(tǒng),消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內(nèi)形成供水管網(wǎng)。2、投資項(xiàng)目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按2.00小時(shí)計(jì),同一時(shí)間發(fā)生火災(zāi)次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按2.00小時(shí) 計(jì),室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。3、投資項(xiàng)目供電電源由項(xiàng)目建設(shè)地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內(nèi),由場區(qū)配電屏分流到主體工程內(nèi),配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋
21、地敷設(shè),車間內(nèi)電纜架空敷設(shè),該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項(xiàng)目的用電需求。4、場內(nèi)運(yùn)輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運(yùn);運(yùn)輸線路的布置,應(yīng)盡量減少貨流與人流相交 叉,以保證運(yùn)輸?shù)陌踩?、工業(yè)電視部分:在場內(nèi)主要場所進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)視,適時(shí)錄像并存儲(chǔ)圖像,不僅可以了解工作人員及場內(nèi)來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責(zé)任劃分提供法律認(rèn)可的視頻圖像證據(jù)。八、選址綜合評價(jià)項(xiàng)目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后,充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項(xiàng)目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企
22、業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等,通過建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地,投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。第五章 項(xiàng)目工藝先進(jìn)性一、原輔材料采購及管理投資項(xiàng)目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內(nèi);倉庫應(yīng)符合所存物品的存放條件、建立責(zé)任體系、保證存放安全;項(xiàng)目承辦單位建立健全I(xiàn)SO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系和檢驗(yàn)手段,確保項(xiàng)目所需物品存儲(chǔ)納入這一體系統(tǒng)一管理。項(xiàng)目所需原料來源應(yīng)穩(wěn)定可靠,建成后應(yīng)保證
23、原料的質(zhì)量和連續(xù)供應(yīng)。二、技術(shù)管理特點(diǎn)投資項(xiàng)目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結(jié)合,把設(shè)計(jì)項(xiàng)目承辦單位生產(chǎn)工 藝、原材料定額預(yù)算、原輔材料倉儲(chǔ)、生產(chǎn)制造有機(jī)地結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原輔材料需求分析和準(zhǔn)確調(diào)配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強(qiáng)有力的軟件技術(shù)支撐。ERP及PDM等先進(jìn)的信息化手段在投資項(xiàng)目中的充分應(yīng)用,將有效提高項(xiàng)目產(chǎn)品的制造成本控制能力及生產(chǎn)效率,大大提高了項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案(一)工藝技術(shù)方案要求工藝技術(shù)節(jié)能環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)原則:項(xiàng)目建設(shè)中所采用的工藝技術(shù)必須體現(xiàn)“以人為本”的原則,確保安全生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)的需要;項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技
24、術(shù)要有利于環(huán)境保護(hù),不會(huì)對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)外環(huán)境質(zhì)量構(gòu)成危險(xiǎn)性或威脅性影響;盡量采用節(jié)能、污染少的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備,從源頭上消除和控制污染源,嚴(yán)格貫徹“三同時(shí)”原則,搞好“三廢”治理;項(xiàng)目承辦單位要大力采用現(xiàn)代化的生態(tài)技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、循環(huán)技術(shù)和信息技術(shù),采納國際上先進(jìn)的生產(chǎn)過程管理和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn),要求經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益實(shí)現(xiàn)最佳平衡。(二)項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢分析技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)合理性;投資項(xiàng)目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)采購。四、設(shè)備選型方案投資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗(yàn)設(shè)備的選用以“先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、可靠”為原則,項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高
25、、質(zhì)量好、物料損耗少、自動(dòng)化程度高、勞動(dòng)強(qiáng)度小、噪音低的特點(diǎn)。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備,預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)55臺(tái)(套),設(shè)備購置費(fèi)873.03萬元。第六章 項(xiàng)目投資方案分析一、項(xiàng)目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2812.98(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2812.9875.36%1.1土建工程萬元814.3121.82%1.2設(shè)備購置萬元873.0323.39%1.3其它投資萬元1125.6430.16%2建設(shè)期利息萬元-3固定資產(chǎn)投資萬元2812.9875.36%(二)流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)
26、達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金919.63萬元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項(xiàng)目總投資3732.61萬元,其中:固定資產(chǎn)投資2812.98萬元,占項(xiàng)目總投資的75.36%;流動(dòng)資金919.63萬元,占項(xiàng)目總投資的24.64%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資814.31萬元,占項(xiàng)目總投資的21.82%;設(shè)備購置費(fèi)873.03萬 元,占項(xiàng)目總投資的23.39%;其它投資1125.64萬元,占項(xiàng)目總投資的 30.16%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2812.98+919.63=3732.61(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算
27、表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占總投資比例1固定資產(chǎn)投資萬元2812.9875.36%1.1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2812.9875.36%1.2建設(shè)期利息萬元-2流動(dòng)資金萬元919.6324.64%3總投資萬元萬元3732.61二、資金籌措全部自籌。第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃,項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn):第一年收入4048.85萬元,總成本2825 3.89萬元,利潤總額-24205.04萬元,凈利潤55.02萬元,增值稅137.20萬元,稅金及附加-18153.78萬元,所得稅-6051.26萬元;第二年收入4360.30萬元,總成本29958.78萬元,利潤總額-25598.48萬元,凈利潤-
28、19198.86萬元,增值稅147.76萬元,稅金及附加56.28萬元,所得稅-6399.62萬元;第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%,收入6229.00萬元,總成本4698.65萬元,利潤總額1530.35萬元,凈利潤1147.76萬元,增值稅211.08萬元,稅金及附加63.88萬元,所得稅382.59萬元。(一)營業(yè)收入估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6229.00萬元。(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=211.08萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1營業(yè)收入萬元萬元6229.001.1主營業(yè)務(wù)收入萬元6229.001.2其它收入萬元-2增值稅萬元2
29、11.083稅金及附加萬元63.88(三)綜合總成本費(fèi)用估算本期工程項(xiàng)目總成本費(fèi)用4698.65萬元。(四)稅金及附加達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加63.88萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1530.35(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1530.3525.00%=382.59(萬元)。(六)利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1530.35(萬元)。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1530.3525.00%=382.59(萬元)。
30、3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額1530.35萬元,繳納企業(yè)所得稅382.59萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=1530.35-382.59=1147.76(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(1)達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=41.00%。(2)達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=48.37%。(3)達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=30.75%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算,本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后,達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6229.00萬元,總成本費(fèi)用4698.65萬元,稅金及附加63.88萬元,利潤總額1530.35萬元,企業(yè)所得稅382.59萬元,稅后凈利潤1147.76萬元,年納稅總額657.55
31、萬元。利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1營業(yè)收入萬元6229.002增值稅萬元211.083稅金及附加萬元63.884總成本費(fèi)用萬元4698.655利潤總額萬元1530.356企業(yè)所得稅萬元382.597凈利潤萬元1147.768納稅總額萬元657.559利稅總額萬元1805.3110投資利潤率41.00%11投資利稅率48.37%12投資回報(bào)率30.75%二、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期(Pt)=4.75年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.75年,小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收,故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。盈利能力分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1凈利潤萬元1147.762投資利潤率41
32、.00%3投資利稅率48.37%4投資回報(bào)率30.75%5回收期年4.75第八章 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評估分析一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析1、項(xiàng)目承辦單位應(yīng)特別關(guān)注國家有關(guān)部門為避免相關(guān)產(chǎn)業(yè)過度競爭和實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,國家將對產(chǎn)能過剩的行業(yè)進(jìn)行有效控制,可能會(huì)導(dǎo)致國民經(jīng)濟(jì)對整個(gè)相關(guān)行業(yè)的后續(xù)能否快速發(fā)展產(chǎn)生不合理的擔(dān)憂;同時(shí),隨著我國相關(guān)行業(yè)投資企業(yè)的不斷增加,將來國家政策支持和優(yōu)惠的程度可能會(huì)有所減少。2、項(xiàng)目承辦單位將努力關(guān)注和追蹤宏觀經(jīng)濟(jì)要素的動(dòng)態(tài),加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化的預(yù)測,分析經(jīng)濟(jì)周期對相關(guān)行業(yè)及項(xiàng)目承辦單位的影響,并針對經(jīng)濟(jì)周期的變化,相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營策略。二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析在項(xiàng)目實(shí)施中如有文物保護(hù)問題,項(xiàng)目承辦
33、單位將依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行辦理和保護(hù),確保將具有歷史文化價(jià)值的東西保留下來,融入新時(shí)代當(dāng)?shù)氐木耧L(fēng)貌,堅(jiān)決杜絕摧毀城市珍貴歷史文物、損害城市形象的事件發(fā)生。三、市場風(fēng)險(xiǎn)分析1、市場供需方面的風(fēng)險(xiǎn):隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)開發(fā)的不斷深入,項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求迅猛增長;但是,伴隨著市場需求的快速增長,國內(nèi)新增項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能也迅速增長,項(xiàng)目承辦單位在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,增加市場占有率,同時(shí)行業(yè)的高額利潤還不斷地吸引著新的投資者介入;因此,不排除市場供需失衡而造成市場競爭加劇的可能。2、項(xiàng)目承辦單位在主營核心業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,橫向、縱向拓展業(yè)務(wù);加強(qiáng)管理并建立及時(shí)有效的信息反饋渠道;加強(qiáng)和客戶之間的
34、溝通與聯(lián)系,充分發(fā)揮CRM客戶管理系統(tǒng)的信息統(tǒng)計(jì)、整理和溝通功能,及時(shí)了解客戶需求的變動(dòng),并根據(jù)客戶需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場推廣策略。四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析由于項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)完成了資金前期自籌工作,加上良好的銀行信用等級,因此,投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)很小。五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析工藝控制方面的風(fēng)險(xiǎn)對策;對于技術(shù)工藝控制方面有可能造成的風(fēng) 險(xiǎn),項(xiàng)目承辦單位主要通過加大技術(shù)人員的培訓(xùn)力度和健全生產(chǎn)過程中的管理制度來加以控制和消除。六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其他各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失,將在財(cái)務(wù)預(yù)算中撥出???,購買各種保險(xiǎn)以規(guī)避可能遇到的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)營管理方面的風(fēng)險(xiǎn)主要是
35、由于項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)不當(dāng)、管理機(jī)制不完善或者主要經(jīng)營管理者能力不足,從而導(dǎo)致項(xiàng)目不能按計(jì)劃建成投產(chǎn),或者投資超出估算;項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,未能制定有效的企業(yè)競爭策略,在市場競爭中失敗。八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析投資項(xiàng)目所在地地質(zhì)狀況良好,不存在滑坡、塌陷等自然災(zāi)害,項(xiàng)目承辦單位將進(jìn)行認(rèn)真項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工,對項(xiàng)目承辦單位嚴(yán)格進(jìn)行招標(biāo)管理,因此,項(xiàng)目用地及工程風(fēng)險(xiǎn)很小。九、社會(huì)影響評估(一)社會(huì)影響分析1、項(xiàng)目建設(shè)過程中需要一批建筑施工隊(duì)伍和建筑工人,能夠?yàn)楫?dāng)?shù)馗挥鄤趧?dòng)力提供合適的就業(yè)機(jī)會(huì),增加他們的收入;項(xiàng)目建成運(yùn)營后,可提供900個(gè)就業(yè)崗位,對緩解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)壓力有一定的積極作用;員工進(jìn)入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)
36、定的收入,而且通過企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進(jìn)一步提高管理人員的管理水平,提高技術(shù)人才的研發(fā)能力,提高加工操作人員的操作技能,使其擁有更高的上升空間,為今后收入的進(jìn)一步增長打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、投資項(xiàng)目實(shí)施過程中,耗用能源量不大,均在項(xiàng)目建設(shè)地現(xiàn)有條件能接受的范圍之內(nèi),不會(huì)給公用基礎(chǔ)設(shè)施帶來壓力,相反還會(huì)有助于當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量的擴(kuò)大;與此同時(shí)通過優(yōu)選方案,擴(kuò)充了社會(huì)服務(wù)的容量,提高了工作效率和生活質(zhì)量,推進(jìn)城市化的進(jìn)程。(二)社會(huì)影響效果投資項(xiàng)目建設(shè)有利于擴(kuò)大就業(yè),促進(jìn)社會(huì)綜合事業(yè)發(fā)展;隨著諸多產(chǎn)業(yè)的逐漸興起和發(fā)展,將為社會(huì)就業(yè)提供更多的機(jī)會(huì),發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益;擴(kuò)大就業(yè)為部分下崗職工
37、脫貧致富創(chuàng)造條件;項(xiàng)目建設(shè)對基礎(chǔ)設(shè)施的需求將不斷上升,為滿足這些社會(huì)需求,促進(jìn)社會(huì)綜合事業(yè),如通訊、文教衛(wèi)生事業(yè)得到迅速發(fā)展。(三)項(xiàng)目適應(yīng)性分析項(xiàng)目產(chǎn)品正處于高速發(fā)展期,市場前景廣闊;投資項(xiàng)目產(chǎn)品主要是項(xiàng)目產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,有利于提升項(xiàng)目建設(shè)地項(xiàng)目產(chǎn)品整體制造水平,加快實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)工業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),投資項(xiàng)目的建設(shè)符合項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃政策。(四)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)對策分析1、施工區(qū)域和現(xiàn)場,設(shè)置文明施工、環(huán)境保護(hù)的宣傳教育標(biāo)牌、標(biāo)語及宣傳欄(櫥窗);在車輛、行人通行的地方施工、上下層交叉立體施工時(shí),設(shè)置溝井坎穴覆蓋物和施工標(biāo)志;不在夜間22:00至早上6:00、中午 12 :00至
38、下午14:00進(jìn)行產(chǎn)生噪音的建筑施工作業(yè),以免影響周圍單位人員的休息;若由于施工不能中斷的技術(shù)原因和其他特殊情況,確需在該時(shí)段連續(xù)施工作業(yè)的,施工前要先取得周圍的單位的同意,并到政府有關(guān)部門辦理相應(yīng)施工許可手續(xù)。2、項(xiàng)目承辦單位擁有豐富的經(jīng)營、管理和適應(yīng)市場經(jīng)驗(yàn),但并不排除會(huì)有一些弊病;因此,應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)管理,按照現(xiàn)代化的企業(yè)制度、財(cái)務(wù)管理制度去建設(shè)和經(jīng)營企業(yè),減小管理風(fēng)險(xiǎn),是新項(xiàng)目進(jìn)行中應(yīng)予以關(guān)注 的。3、對安全生產(chǎn)隱患帶來的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn);投資項(xiàng)目在建設(shè)與運(yùn)營過程中要注重“安全第預(yù)防為主”,加強(qiáng)安全管理與培訓(xùn),制定各項(xiàng)安全措施并落實(shí)到位,提高企業(yè)的本質(zhì)安全度。(五)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)投資項(xiàng)目建成后增加了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì),提高了當(dāng)?shù)厝嗣竦氖杖?,提高了居民的生活水平,為提高社?huì)就業(yè)率做出很大的貢獻(xiàn)。第九章 計(jì)劃安排一、建設(shè)周期項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。二、建設(shè)進(jìn)度該項(xiàng)目采取分期建設(shè),目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資2756.30萬元,占計(jì)劃投資的73.84%。其中:完成固定資產(chǎn)投資1865.98萬元,占總投資的67.70%;完成流動(dòng)資金投資890.32,占總投資的32.30%。節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元2756.301.1完成比例73.84%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1865.982.1完成比例67.70%3完成流動(dòng)資金投資
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