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文檔簡介

1、費(fèi)用支出審批流程 ( 初稿 )總則為加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的管理與控制,根據(jù) “厲行節(jié)約、合理安排、從嚴(yán)控制、 超支處罰”的原則,達(dá)到提高工作效率,規(guī)范經(jīng)營活動(dòng),理順業(yè)務(wù)關(guān)系的目的, 特制定本制度。第一章 基本規(guī)定第一條 費(fèi)用支出的審批權(quán)限分三類:1、審核:指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2、審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn),個(gè)別重大事項(xiàng),還需經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過。3、復(fù)核:指財(cái)務(wù)部對擬支付款項(xiàng)審查是否符合受理相關(guān)制度或數(shù)字計(jì)算的正確、票據(jù)的合規(guī)性。4、批準(zhǔn):指最終決策人依據(jù)上述部門的意見對是否支付款項(xiàng)的意見。 第二條 費(fèi)用支出審批權(quán)限的審批順序:先下級,后上級;先

2、定性審批,后定量 核準(zhǔn);先經(jīng)業(yè)務(wù)、行政有關(guān)部門,后報(bào)財(cái)務(wù)部門。若遇有關(guān)審核人員出差在外, 可由其授權(quán)人代核、代批,但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)補(bǔ)簽。第三條 費(fèi)用支出各級權(quán)簽人員包括:經(jīng)辦人、部門主管、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 各級權(quán)簽人員須對自己的簽章承擔(dān)責(zé)任。審批基本流程為:經(jīng)辦人申請 T 部門主管審核 T 副總經(jīng)理批準(zhǔn) T 財(cái)務(wù)部復(fù)核一總經(jīng)理批準(zhǔn)一付款所發(fā)生業(yè)務(wù)超出本規(guī)定所述事項(xiàng)的,經(jīng)總經(jīng)理同意后,在本規(guī)定中加以補(bǔ)充。費(fèi)用支出申請單包括: 費(fèi)用報(bào)銷申請、差旅費(fèi)報(bào)銷申請等。第四條 各費(fèi)用支出審批事項(xiàng)應(yīng)遵循事前請示、 請款辦理、事后核銷的辦事流程; 如遇特殊事項(xiàng)無法遵循上述程序的, 可先與各級權(quán)簽人員口

3、頭溝通征得同意后辦 理,但須立即補(bǔ)辦上述程序。財(cái)務(wù)部門遵循“及時(shí)報(bào)賬、前賬不清、后賬不借” 的借款管理原則。第五條 對外部單位或個(gè)人付款時(shí),優(yōu)先采用電匯、匯票、支票等結(jié)算方式,盡量避免采取現(xiàn)金方式與外部單位(個(gè)人)結(jié)算,經(jīng)辦人須提供收款人(本人或本單位)的名稱、賬號等基本信息。若為外單位(個(gè)人)上門領(lǐng)款的,須提供領(lǐng)款人身份證明;委托他人領(lǐng)款的, 須提供授權(quán)書原件、 授權(quán)人與被授權(quán)人身份證明 原件等資料。如確需以現(xiàn)金形式對外支付的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二章 借款審批第一條 因私借款1 、因私借款(限額500 元,僅限試用期員工,用于解決生活費(fèi)) ;2 、福利性借款(不高于本人一個(gè)月工資, 員工在

4、職期間遭遇重大意外傷害、 嚴(yán)重疾病等突發(fā)情況時(shí)可申請) ;3、審批流程:申請人填寫借款單部門主管審核副總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部復(fù)核總經(jīng)理批準(zhǔn)付款。上述借款期限最長不超過一個(gè)月。第二條 因公借款1、購買物品,需先填寫采購申請單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。采購申請單包括:辦公用品采購申請單、固定資產(chǎn)采購申請單、低值易耗品采購申請單。1、 ) 辦公用品由各部門在費(fèi)用定額內(nèi)按月填報(bào)計(jì)劃,行政部匯總后統(tǒng)一在月 底編制月度采購計(jì)劃。 固定資產(chǎn)采購、低佰易耗品采購由行政部制定采購計(jì)劃,采購時(shí)“貨比三家”,根據(jù)公司需求進(jìn)行采購。(3)采購申請單審批流程:申請人一部門主管核準(zhǔn)一總經(jīng)理批準(zhǔn)2、 各部門辦理大額付(借)款,至少

5、提前一天通知財(cái)務(wù)部;經(jīng)辦業(yè)務(wù)支付現(xiàn)金低于200元的,不予辦理借款。3、 審批流程:申請人一部門主管審核一副總經(jīng)理核準(zhǔn)一財(cái)務(wù)部復(fù)核一總經(jīng)理批準(zhǔn)一付款超過規(guī)定限額的借款,遵循上述簽批流程基礎(chǔ)上,須提供經(jīng)總經(jīng)理審批的請示報(bào)告。公務(wù)借款限額員工級別及借款類型借款額度(元)備注副總經(jīng)理2000單次出差最高限額部門主管1000單次出差最高限額一M員工500單次出差最高限額除差旅費(fèi)外的其他公務(wù)借款800提供經(jīng)部門主管、總經(jīng)理審批同意的業(yè)務(wù)報(bào)告原件第三條預(yù)付款審批1、因承辦莫些專項(xiàng)業(yè)務(wù),需要預(yù)先全部或部分支付款項(xiàng)而形成預(yù)付款。申請預(yù)付款支付時(shí),填寫“付款申請單”并附相關(guān)合同、協(xié)議,以及經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理、總

6、經(jīng)理審批的預(yù)付款報(bào)告。2、審批流程:經(jīng)辦人一部門主管審核一副總經(jīng)理核準(zhǔn)一財(cái)務(wù)部復(fù)核一總經(jīng)理批準(zhǔn)一付款第三章 借款、預(yù)付款核銷第一條 因私借款借款人到財(cái)務(wù)部直接還款核銷;到期未還的,由財(cái)務(wù)部直接從借款人工資中扣款核銷。第二條 因公借款1 、所有借款須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)報(bào)銷,否則從當(dāng)月工資中扣除。差旅費(fèi)借款報(bào)銷安裝差旅費(fèi)相關(guān)制度執(zhí)行。2、報(bào)銷時(shí)本著“誰借款、誰報(bào)銷”的原則,個(gè)人墊支、零星采購等辦公費(fèi) 用報(bào)銷,需歸集到人力資源部的,由報(bào)銷人將報(bào)銷需要的單據(jù),粘貼整齊后,送 交人力資源部。3 、財(cái)務(wù)部每周三辦理差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用等費(fèi)用的報(bào)銷。4、審批流程:經(jīng)辦人部門主管審核副總經(jīng)理核準(zhǔn)財(cái)務(wù)部復(fù)核總經(jīng) 理

7、批準(zhǔn)核銷 第三條 預(yù)付款(一)預(yù)付款報(bào)賬核銷流程1 、對預(yù)付款遵循“誰經(jīng)辦,誰跟蹤,誰負(fù)責(zé)”原則管理,經(jīng)辦人應(yīng)按規(guī)定完成簽批手續(xù)后方可支款, 并在經(jīng)辦業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)取得發(fā)票并填寫報(bào)銷單到 財(cái)務(wù)部辦理核銷手續(xù), 財(cái)務(wù)部每月對預(yù)付款核銷情況進(jìn)行清理。 經(jīng)辦人未按時(shí)取得發(fā)票核銷預(yù)付款, 經(jīng)財(cái)務(wù)部催促仍無效果的, 財(cái)務(wù)部給經(jīng)辦人下發(fā)通知, 將該 筆預(yù)付款轉(zhuǎn)為個(gè)人借款, 按照本制度規(guī)定的處罰辦法進(jìn)行處罰。 核銷時(shí)須注明原借款時(shí)間、金額、核銷金額及節(jié)余(超支)金額。對于未超支的預(yù)付款,財(cái)務(wù)部 憑經(jīng)辦人填寫的報(bào)銷單和繳回余款收據(jù)即可核銷;金額超支或超出原定用途的, 報(bào)銷時(shí)需注明變更理由。2、審批流程:經(jīng)辦人部門主管審核副總經(jīng)理核準(zhǔn)財(cái)務(wù)部復(fù)核總經(jīng)理批準(zhǔn) - 財(cái)務(wù)部核銷。(二)預(yù)付款壞賬損失的責(zé)任追究當(dāng)預(yù)付款產(chǎn)生壞賬時(shí), 付款經(jīng)辦人負(fù)直接責(zé)任, 除轉(zhuǎn)為個(gè)人借款外, 對審批付款 的部門主管處壞賬損失金額5%罰款。第四條 財(cái)務(wù)付款單

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