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文檔簡介

1、泓域咨詢 /徐州關于成立鉆具公司商業(yè)計劃書徐州關于成立鉆具公司商業(yè)計劃書xx投資管理公司報告說明在常規(guī)陸地油氣資源量降低的情況下,得益于勘探開采技術的進步,非常規(guī)油氣藏開發(fā)已成為各國能源獲取的重要方式。非常規(guī)油氣藏主要包括煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、可燃冰、油頁巖、油礦砂等。以美國為例,“頁巖油氣革命”極大地提高了美國能源自給率,原油進口占美國石油消耗的比例從60%左右下降至30%左右。2011至2015年世界石油產(chǎn)量增量7.7百萬桶/天中,非OPEC產(chǎn)量增量有4.8百萬桶/天,這62%的世界增量幾乎由美國產(chǎn)油貢獻,而美國近幾年的產(chǎn)油量的迅速增長,完全得益于頁巖油的產(chǎn)量提升?!绊搸r油氣革命”使

2、世界從僅局限于常規(guī)石油的時代,開始邁入常規(guī)與非常規(guī)油氣開發(fā)并舉的油氣生產(chǎn)新時代。xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資340.00萬元,占xx投資管理公司40%股份;xx有限公司出資510萬元,占xx投資管理公司60%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38487.74萬元,其中:建設投資28625.19萬元,占項目總投資的74.37%;建設期利息337.65萬元,占項目總投資的0.88%;流動資金9524.90萬元,占項目總投資的24.75%。項目正常運營每年營業(yè)收入83400.00萬元,綜合總成本費用63469.10萬元,凈利潤14605

3、.73萬元,財務內(nèi)部收益率30.86%,財務凈現(xiàn)值32879.37萬元,全部投資回收期4.74年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策,項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理,特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告

4、基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第三章 行業(yè)、市場分析32一、 市場需求、變動原因

5、及發(fā)展前景32二、 行業(yè)的基本風險特征34第四章 項目背景及必要性37一、 行業(yè)發(fā)展概況37二、 行業(yè)進入壁壘38三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素41四、 項目實施的必要性45第五章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事50三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第六章 發(fā)展規(guī)劃分析59一、 公司發(fā)展規(guī)劃59二、 保障措施60第七章 項目選址方案63一、 項目選址原則63二、 建設區(qū)基本情況63三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展71四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標71五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向73六、 項目選址綜合評價74第八章 項目環(huán)境保護75一、 編制依據(jù)75二、 環(huán)境影響合理性分析76三、 建設期大氣環(huán)境

6、影響分析76四、 建設期水環(huán)境影響分析79五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析80六、 建設期聲環(huán)境影響分析80七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析81八、 營運期環(huán)境影響82九、 清潔生產(chǎn)83十、 環(huán)境管理分析85十一、 環(huán)境影響結論86十二、 環(huán)境影響建議86第九章 風險評估分析87一、 項目風險分析87二、 公司競爭劣勢92第十章 經(jīng)濟效益93一、 基本假設及基礎參數(shù)選取93二、 經(jīng)濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現(xiàn)金流量表99四、 財務生存能力分析100五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表

7、102六、 經(jīng)濟評價結論102第十一章 投資方案103一、 投資估算的依據(jù)和說明103二、 建設投資估算104建設投資估算表108三、 建設期利息108建設期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109四、 流動資金110流動資金估算表111五、 項目總投資112總投資及構成一覽表112六、 資金籌措與投資計劃113項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十二章 進度計劃方案115一、 項目進度安排115項目實施進度計劃一覽表115二、 項目實施保障措施116第十三章 項目綜合評價說明117第十四章 補充表格118主要經(jīng)濟指標一覽表118建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產(chǎn)投資估算表12

8、1流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表125固定資產(chǎn)折舊費估算表126無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現(xiàn)金流量表128借款還本付息計劃表129建筑工程投資一覽表130項目實施進度計劃一覽表131主要設備購置一覽表132能耗分析一覽表132第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本850萬元三、 注冊地址徐州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事鉆具相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項

9、目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。(一)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧

10、集群建設,帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14656.5811725.2610992.43負債總額6815.405452.325111.55股東權益合計7841.186272.945880.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50803.5340642.8238102.65營業(yè)利

11、潤10082.458065.967561.84利潤總額8639.126911.306479.34凈利潤6479.345053.894665.12歸屬于母公司所有者的凈利潤6479.345053.894665.12(二)xx有限公司基本情況1、公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。

12、 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14656.5811725.2610992.43負債總額6815.405452.325111.55股東權益合計7841.186272.945880.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入50803.5340642.8238102.65營業(yè)利潤10082.458065.967561.84利潤總額8639.126911.306479.34凈利潤6479.345053.894665.12歸屬于母公司所有者的凈利潤6479.345053.894665.12六、 項

13、目概況(一)投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立鉆具公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由現(xiàn)階段油氣勘查發(fā)現(xiàn)主要集中在中西部盆地和海域。中西部盆地油氣發(fā)現(xiàn)主要分布在鄂爾多斯、塔里木、準噶爾、柴達木等油氣區(qū)。鄂爾多斯盆地隴東致密油勘探發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)含油區(qū),環(huán)江、南梁油田新增探明儲量分別超億噸,并與西峰油田、鎮(zhèn)北油田連片,形成10億噸級規(guī)模的隴東大油區(qū);蘇里格地區(qū)天然氣落實探明儲量3,000億立方米,宜川黃龍地區(qū)天然氣勘探獲得新突破。塔里木盆地庫車坳陷天然氣勘探新增天然氣三級儲量規(guī)模2,000億立方米;順北地區(qū)勘探發(fā)現(xiàn)順北油田,8口井獲得高產(chǎn)油流。銀額盆地油氣招標區(qū)塊務桃亥區(qū)塊拐子湖凹陷拐參

14、1井實現(xiàn)了銀額盆地油氣勘探突破。海域油氣勘查獲得新進展,南海海域北部灣盆地潿西南凹陷潿4井獲日產(chǎn)千噸高產(chǎn)油流,瓊東南盆地發(fā)現(xiàn)陵水深水天然氣田;渤海海域蓬萊25-6、墾利16-1、曹妃甸12-6/6-1/6-2、蓬萊20-2/20-3獲得新的油氣發(fā)現(xiàn)。加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,著力建設經(jīng)濟強市堅持將高新技術產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“四新經(jīng)濟”作為主攻方向,聚焦自主可控、安全可靠,加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,大力增強城市經(jīng)濟實力。(一)保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),科學統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,全力做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六保”任務,確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。堅持把發(fā)展著力點放在實體經(jīng)

15、濟上,推動資源要素、政策措施、工作力量向?qū)嶓w經(jīng)濟集聚加強,筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的堅實基礎。持續(xù)推進“招商引資1號工程”,重點瞄準長三角、粵港澳大灣區(qū)和歐美日韓等區(qū)域,招引一批牽引力、帶動力強的好項目、大項目,努力在百億級項目上實現(xiàn)新突破。深入實施產(chǎn)業(yè)項目“765計劃”,科學有序排定實施一批打基礎、利長遠、補短板的重大基礎設施和功能性項目、產(chǎn)業(yè)轉型升級項目和民生改善項目,持續(xù)擴大有效投入。進一步完善“六項制度”,健全產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進機制和項目建設服務保障機制,為全市重大項目建設提供堅強有力保障。(二)積極壯大高端制造業(yè)以建設國家老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉型升級示范區(qū)為牽引,全力推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)

16、業(yè)鏈現(xiàn)代化,不斷提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次水平。加快發(fā)展“6+4”先進制造業(yè),實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增行動計劃,推動裝備與智能制造、新能源、集成電路與ICT、生物醫(yī)藥與大健康、新材料、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)加速壯大,鞏固提升“中國工程機械之都”地位,打造具有國際競爭力的新興主導產(chǎn)業(yè)集群。推進傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務化發(fā)展,引導企業(yè)圍繞品種開發(fā)、質(zhì)量提升、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、“兩化”融合等方面進行技術改造,向“微笑曲線”兩端延伸。深入實施“四大四強”企業(yè)集團培育計劃、骨干企業(yè)穩(wěn)增長行動計劃和“頭部企業(yè)”引領工程,培育壯大一批“鏈主”企業(yè)和龍頭企業(yè),建設一批強鏈補鏈延鏈項目,提高產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和

17、競爭力。(三)加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)推動生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸,實施生產(chǎn)性服務業(yè)穩(wěn)固提升行動,大力發(fā)展科技服務、檢驗檢測、工業(yè)設計等生產(chǎn)性服務業(yè)。推動生活性服務業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級,推動服務業(yè)集聚區(qū)提檔升級,積極創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)。加快中心商圈提檔升級,實施“3+7”市區(qū)商品交易市場提升轉型和搬遷工程,加強高品位商業(yè)步行街建設,大力發(fā)展總部經(jīng)濟、會展經(jīng)濟、首店經(jīng)濟等新興服務業(yè)態(tài),打造淮海經(jīng)濟區(qū)高品質(zhì)消費體驗中心。發(fā)展繁榮樞紐經(jīng)濟,更好將交通區(qū)位優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。完善金融體系,提升金融質(zhì)態(tài),鼓勵金融創(chuàng)新,爭創(chuàng)國家金融服務綜合改革試點城市。推進家政服務業(yè)提質(zhì)擴容“領跑者”城市

18、、國家一流服務外包示范市和淮海經(jīng)濟區(qū)服務外包離岸交付中心建設。(四)培育壯大數(shù)字經(jīng)濟圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等重點領域,推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,加快數(shù)字化發(fā)展步伐,搶占未來制高點。深入推進數(shù)字化賦能專項行動,培育壯大重點行業(yè)應用場景,加快實現(xiàn)網(wǎng)絡化制造、個性化定制、服務化發(fā)展。前瞻布局量子通信、人工智能等新產(chǎn)業(yè),積極發(fā)展平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟,加快打造數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群,創(chuàng)建數(shù)字技術應用創(chuàng)新試驗區(qū)和全國人工智能成果轉化示范基地。實施“互聯(lián)網(wǎng)+”“智能+”“區(qū)塊鏈+”行動,推動數(shù)字技術與實體經(jīng)濟、政務服務、民生服務、生態(tài)環(huán)保等深度融合,提升檔案管理信息化水平,著力消

19、除“信息孤島”“數(shù)據(jù)壁壘”,加強數(shù)據(jù)安全和個人信息保護。(五)推動縣域經(jīng)濟全面振興強化全市一盤棋思想,加強縣域發(fā)展統(tǒng)籌力度,實施縣域振興計劃,推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,大力推進新型工業(yè)化進程,全面激發(fā)內(nèi)生增長動力和發(fā)展活力,聚力破解市強縣弱和板塊發(fā)展不平衡不充分問題。謀劃實施新一輪“一縣一策”,支持豐縣建設國家數(shù)字鄉(xiāng)村試點示范縣、沛縣建設環(huán)微山湖縣域協(xié)同發(fā)展先導區(qū)、睢寧依托空港開發(fā)區(qū)建設現(xiàn)代航空經(jīng)濟新高地、邳州爭當一二三產(chǎn)全面振興示范樣板、新沂發(fā)揮節(jié)點城市優(yōu)勢打造全國縣域樞紐經(jīng)濟先行區(qū)。加快推進徐明高速公路賈汪至睢寧段、臺睢高速等重大交通基礎設施建設,提高連接聯(lián)通水平。全面提

20、升縣域經(jīng)濟質(zhì)量效益,進一步增強對中心城市發(fā)展的支撐力和貢獻度。(三)項目選址項目選址位于xxx(待定),占地面積約100.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx千件鉆具的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積114976.70,其中:生產(chǎn)工程74054.76,倉儲工程25116.13,行政辦公及生活服務設施9808.18,公共工程5997.63。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38487.74萬元,其中:建設投資28625.19萬元,占項目總投資的74.37%;建設期利息33

21、7.65萬元,占項目總投資的0.88%;流動資金9524.90萬元,占項目總投資的24.75%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):83400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):63469.10萬元。3、凈利潤(NP):14605.73萬元。4、全部投資回收期(Pt):4.74年。5、財務內(nèi)部收益率:30.86%。6、財務凈現(xiàn)值:32879.37萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則,技術先進

22、,成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量,改善經(jīng)營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)

23、化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鉆具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權

24、益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資340.00萬元,占xx投資管理公司40%股份;xx有限公司出資510萬元,占xx投資管理公司60%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有

25、力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助

26、管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年

27、度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)

28、金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解

29、,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證

30、產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、余xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。2、高xx,中國國籍

31、,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、史xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、武xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8

32、月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、鄭xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、王xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8

33、月至今任公司獨立董事。8、汪xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定

34、公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司

35、注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比

36、例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股

37、東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本

38、章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經(jīng)過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事

39、會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業(yè)、市場分析一、 市場需求、變動原因及發(fā)展前景1、國際能源需求的長期增長推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展,在主要發(fā)展中經(jīng)濟體的引領下,全球GDP保持持續(xù)增長,進而帶動國際能源需求在長

40、期內(nèi)仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)2017年發(fā)布的BP世界能源展望,石油、天然氣、煤炭作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源,在工業(yè)生產(chǎn)以及人們?nèi)粘I钪姓加兄匾匚?,?035年能源總供給的四分之三以上(從2015年85%下降),石油、天然氣仍將保持增長。至2035年,石油消費量約為4,892百萬噸油當量,年增長率約為0.7%,天然氣消費量約為1,319百萬噸油當量,年增長率約為1.6%。因此,加大石油和天然氣勘探開發(fā)或通過國際能源貿(mào)易進口石油和天然氣是世界各國滿足能源需求的必然選擇,保持高位的國際能源需求將帶動鉆井活動的長期活躍。2、原油價格變動影響行業(yè)市場規(guī)模原油價格是石油供求狀況和石油天然氣行業(yè)景氣程度的

41、綜合反映。在一定的技術條件和開采難度下,原油價格的高低直接決定了石油公司的獲利空間,高油價將帶動石油公司勘探開發(fā)資本支出,原油價格下跌,將影響石油公司勘探開采規(guī)模及速度。國際原油價格自2002年進入上升通道,紐約原油期貨價格由2002年的年均27美元/桶上漲至2008年一度超過140美元/桶。受2008年金融危機的影響,國際原油價格暴跌,之后緩慢回升。2011年至2014年年中,國際原油價格在高位波動,基本處于100美元/桶左右,且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以來,國際原油價格開始大幅下跌并持續(xù)走低,至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油價格持續(xù)低迷影響,油氣勘探開發(fā)活躍度降

42、低導致石油鉆采設備需求降低。從中長期來看,基于全球油氣能源需求的的穩(wěn)步增長,國際原油價格將逐步反彈,石油天然氣市場總體向好,相應的石油公司勘探開發(fā)資本支出將穩(wěn)步回升,對鉆采設備的需求將穩(wěn)步增長。3、全球油氣開采的結構性變化將進一步激發(fā)行業(yè)變革及需求隨著易掘油氣田儲量的日益減少,各國油氣資源的勘探開發(fā)正發(fā)生結構性變化,主要體現(xiàn)為:老油田二次開發(fā)。據(jù)統(tǒng)計,經(jīng)過近一個世紀的采掘,單口油井面臨著產(chǎn)量下降風險。為維持油氣產(chǎn)量穩(wěn)定,老油田的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)已成為世界各大油氣開采公司的重要發(fā)展戰(zhàn)略。老油田二次開發(fā)增產(chǎn)技術難度高、市場需求迫切,提高了下游行業(yè)對石油鉆采專用設備的性能要求與市場需求。在全球陸地油氣產(chǎn)量日

43、益下降的背景下,油氣藏的開發(fā)已經(jīng)從陸地走向海洋,從淺海邁向深海。相對于陸地,海洋油氣資源豐富,且勘探比例較低,深海油氣將是未來重要的油氣來源。在常規(guī)陸地油氣資源量降低的情況下,得益于勘探開采技術的進步,非常規(guī)油氣藏開發(fā)已成為各國能源獲取的重要方式。非常規(guī)油氣藏主要包括煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、可燃冰、油頁巖、油礦砂等。以美國為例,“頁巖油氣革命”極大地提高了美國能源自給率,原油進口占美國石油消耗的比例從60%左右下降至30%左右。2011至2015年世界石油產(chǎn)量增量7.7百萬桶/天中,非OPEC產(chǎn)量增量有4.8百萬桶/天,這62%的世界增量幾乎由美國產(chǎn)油貢獻,而美國近幾年的產(chǎn)油量的迅速增長,

44、完全得益于頁巖油的產(chǎn)量提升?!绊搸r油氣革命”使世界從僅局限于常規(guī)石油的時代,開始邁入常規(guī)與非常規(guī)油氣開發(fā)并舉的油氣生產(chǎn)新時代。相比較陸地、淺海常規(guī)勘探開采,老油田二次開發(fā)、深海油氣藏開發(fā)和非常規(guī)油氣開發(fā)環(huán)境更為復雜,開發(fā)難度更大,對石油鉆采設備要求更高,相應的技術水平更高的鉆采設備一般商業(yè)附加值也更高。長期來看,油氣開采的結構性變化將不斷推動石油鉆采設備行業(yè)的技術進步并拉動相應設備的市場需求。二、 行業(yè)的基本風險特征1、行業(yè)周期性波動風險石油鉆采設備制造業(yè)的市場需求直接受到石油、天然氣勘探開發(fā)投資規(guī)模的影響。短期來看,國際原油價格的劇烈波動、全球經(jīng)濟走勢一般會影響石油、天然氣勘探開發(fā)投資的活躍

45、程度。長期來看,全球石油、天然氣持續(xù)增長的剛性需求,保證了石油、天然氣勘探開發(fā)的投資規(guī)模。因此,受原油價格波動以及國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展周期的影響,石油天然氣行業(yè)具備固有的周期性特點。市場開采需求及生產(chǎn)投資規(guī)模的周期性波動有可能對公司經(jīng)營帶來不利影響。但石油、天然氣持續(xù)增長的旺盛需求,保持了石油、天然氣勘探開發(fā)投資規(guī)模在長期的穩(wěn)定。2、產(chǎn)品質(zhì)量風險石油鉆采設備作為石油、天然氣礦藏勘探開發(fā)過程中的主要設備,在油氣勘探開發(fā)過程中,設備質(zhì)量性能對鉆采安全、成本和效率具有重要的影響,如果產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題將影響生產(chǎn)安全和作業(yè)效率,甚至造成重大人身、財產(chǎn)損失。因此下游行業(yè)對石油鉆采設備質(zhì)量的可靠性要求較高,并將質(zhì)

46、量可靠性作為選擇產(chǎn)品的重要因素。3、客戶集中度較高的風險我國石油鉆采設備制造行業(yè)普遍存在客戶集中度較高的情形,該行業(yè)主要需求方為油氣公司,最大客戶群體為中石油、中石化、中海油三大石油公司及其下屬經(jīng)營單位。如果三大石油公司的勘探開發(fā)投資規(guī)模、采購政策發(fā)生重大變化,將對整個石油鉆采設備制造行業(yè)產(chǎn)生較大影響。第四章 項目背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況石油鉆采專用設備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開采的設備。按照產(chǎn)品功能劃分,包括物探、鉆井完井、測井錄井、石油開采、油田建設等方面的設備。石油、天然氣與煤炭一起構成全球最重要的一次能源。由于技術上的限制,新能源短期內(nèi)仍然難以通過低成本的大規(guī)模開發(fā)來滿足

47、全球經(jīng)濟發(fā)展的需要。在全球范圍內(nèi),經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展以及新興經(jīng)濟體工業(yè)化進程的加快推進,國際能源需求在長期內(nèi)仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,而石油、天然氣作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源,在工業(yè)生產(chǎn)以及人們?nèi)粘I钪姓加兄匾匚?,因此加大石油和天然氣勘探開發(fā)或通過國際能源貿(mào)易進口石油和天然氣是世界各國滿足能源需求的必然選擇。另外,煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、天然氣水合物等非常規(guī)油氣資源作為常規(guī)油氣資源的替代品隨著勘探開發(fā)、提煉技術的進步,開采規(guī)模也將不斷提高。因此,保持高位的國際能源需求導致的油氣資源開發(fā)將為石油鉆采專用設備行業(yè)產(chǎn)品帶來巨大的市場需求。全球大部分國家和地區(qū)從事石油和天然氣的勘探和開采,但只有

48、美國、俄羅斯、羅馬尼亞、英國、挪威等20多個國家能夠制造石油鉆采設備。我國是發(fā)展中國家唯一能生產(chǎn)成套石油鉆機的國家。我國石油鉆機技術和質(zhì)量已接近國際水平,加上價格上的優(yōu)勢,我國石油鉆采設備在國際市場上具備較強的競爭力。20世紀末開始,我國石油鉆采設備行業(yè)進入了真正的市場化快速發(fā)展階段。已逐漸擁有較高的石油鉆采設備研發(fā)技術水平和生產(chǎn)制造能力,自主創(chuàng)新能力不斷提高。石油鉆機及配件、石油鉆采井口裝備等產(chǎn)品已逐漸成為我國出口的成熟產(chǎn)品,國際競爭力日益提高。我國已經(jīng)成為陸地鉆機設備最大的制造國,并且在鉆機設備、井口裝備、壓裂、射孔設備方面具備了一批有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品。根據(jù)中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會

49、統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年,我國石油鉆采設備行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成業(yè)務收入2,929.48億元,2007年至2016年十年間,我國規(guī)模以上企業(yè)的石油鉆采設備工業(yè)總產(chǎn)值增長約4.28倍,年復合增長率約為21.57%,是我國石油石化設備行業(yè)中占比最大的子行業(yè)。二、 行業(yè)進入壁壘1、研發(fā)與技術壁壘石油鉆采專用設備應用于陸地和海洋石油天然氣勘探開采,鉆采設備必須適用于高溫、高壓、高含硫等多種惡劣環(huán)境,不同作業(yè)環(huán)境和作業(yè)習慣對設備的性能指標要求極高,同時還要求制造企業(yè)能夠根據(jù)各油氣田的地質(zhì)、氣候、自然環(huán)境等情況的不同進行技術改造,以適應特定環(huán)境。因此整個石油鉆采專用設備行業(yè)技術密集度很高,要求企業(yè)具備比較強的研

50、發(fā)設計能力,能夠熟悉鉆井流程和鉆井技術,根據(jù)油田具體生產(chǎn)的實際需求情況對產(chǎn)品進行改進,需融合地質(zhì)學、金屬材料學、機械加工工程學、材料力學、鑄造工藝等學科門類的知識技術,保障產(chǎn)品材質(zhì)的塑韌性、耐用性、表面耐磨性、機械構件的靈敏性和可靠性等關鍵性能,相關技術及經(jīng)驗需要長期的生產(chǎn)實踐積累。此外,石油鉆采設備行業(yè)研發(fā)人員需要系統(tǒng)掌握機械學、地質(zhì)學、材料學等知識,熟悉鉆井流程,人才儲備相對普通機械行業(yè)較為匱乏,人才供給較為緊張。對于新進入者而言,難以在短時間內(nèi)擁有豐富的技術積累和生產(chǎn)經(jīng)驗,從而面臨較高的研發(fā)技術壁壘。2、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘由于油氣勘探開發(fā)是一項復雜的系統(tǒng)性工程,安全與效率一直是核心關注點,而這

51、些主要依賴高質(zhì)量、高可靠性石油鉆采專用設備來保證。石油鉆采設備的原材料材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢測技術、質(zhì)量控制體系均對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響。國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和各種行業(yè)標準、客戶自身的標準均對上述相關要素提出了較高要求。從而對新進入者形成較為明顯的質(zhì)量壁壘。3、資質(zhì)認證等市場準入壁壘由于油氣鉆采活動的復雜性和鉆采設備的高性能要求,石油鉆采專用設備制造業(yè)在國際上已經(jīng)建立了一整套完善的標準化認證體系。新進入行業(yè)的企業(yè),首先要經(jīng)過嚴格的準入審核,對生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、研發(fā)實力及質(zhì)量控制等流程進行嚴格的認證,方可取得相應的標準化認證許可。在國際市場上,美國API認證是國際通用的石油鉆采設備供應商重

52、要資質(zhì),其認證的程序較為復雜,評定范圍廣、標準細致,新進入者順利通過認證有較高難度。此外,國內(nèi)外主要油氣公司、油田服務和設備公司均建立了完善的供應商管理體系,要進入中石油、中石化供應商名單需要經(jīng)過嚴格的準入資格審核,進入供應商名單后,還需要取得各油田的試用許可并保證試用合格,供應商產(chǎn)品往往需要經(jīng)過1至3年的試用后,方可正式進入采購系統(tǒng)。嚴格的標準化認證及較長的試用期,構成了行業(yè)的資質(zhì)認證進入壁壘。4、品牌壁壘相對于其他設備制造業(yè),石油鉆采設備行業(yè)專業(yè)性較強,針對不同油氣田作業(yè)環(huán)境產(chǎn)品技術要求也差異較大。下游客戶一旦采用某家設備商制造的產(chǎn)品,即傾向于與其保持長期合作關系,不輕易進行更換。而且各大

53、石油公司遴選供應商的時間與資金成本較高,選擇其熟悉的知名品牌有利于節(jié)省成本,且保持供應商的穩(wěn)定有助于與供應商互動研發(fā)、促使其保持和提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高配套水平。對于新進入企業(yè)而言,突破下游客戶與既有供應商之間業(yè)已形成的信賴關系較為困難。同時,行業(yè)大量技術來源于企業(yè)的生產(chǎn)積累,企業(yè)品牌本身就是其生產(chǎn)經(jīng)驗、產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)能力和產(chǎn)品信譽長期積淀的成果,難以通過短期內(nèi)的集中宣傳或其他競爭手段形成。對于新進入者而言,品牌價值的積累耗時較長,形成了較高的進入壁壘。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)我國油氣對外依存度較高,加大勘探開發(fā)力度勢在必行隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,以及

54、城鎮(zhèn)化建設的不斷深入,國內(nèi)對于石油、天然氣等能源的需求將持續(xù)增長,但受國際油價低迷、能源結構調(diào)整和轉型升級深入推進等因素影響,我國石油產(chǎn)量六年來首次下降,油氣進口量快速增長,對外依存度持續(xù)攀升。根據(jù)中石油經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告,2016年我國石油表觀消費量為5.56億噸,同比增長2.8%。我國原油產(chǎn)量跌破2億噸,原油對外依存度超過65%。依據(jù)全國常規(guī)油氣資源動態(tài)評價成果表明,我國陸上和近海海域常規(guī)石油地質(zhì)資源量1,085億噸。截至2015年底,連續(xù)9年新增探明石油地質(zhì)儲量超過10億噸,累計探明地質(zhì)儲量371.7億噸,探明程度34%。一方面油氣需求巨大,對外依存度不斷提升,一

55、方面油氣探明率不高,油氣自給率低下,這已經(jīng)嚴重影響我國能源安全。加大油氣資源勘探開發(fā)力度,提高油氣資源自給率,降低對外依存度將成為我國未來石油工業(yè)的重要發(fā)展目標?,F(xiàn)階段油氣勘查發(fā)現(xiàn)主要集中在中西部盆地和海域。中西部盆地油氣發(fā)現(xiàn)主要分布在鄂爾多斯、塔里木、準噶爾、柴達木等油氣區(qū)。鄂爾多斯盆地隴東致密油勘探發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)含油區(qū),環(huán)江、南梁油田新增探明儲量分別超億噸,并與西峰油田、鎮(zhèn)北油田連片,形成10億噸級規(guī)模的隴東大油區(qū);蘇里格地區(qū)天然氣落實探明儲量3,000億立方米,宜川黃龍地區(qū)天然氣勘探獲得新突破。塔里木盆地庫車坳陷天然氣勘探新增天然氣三級儲量規(guī)模2,000億立方米;順北地區(qū)勘探發(fā)現(xiàn)順北油田,8口

56、井獲得高產(chǎn)油流。銀額盆地油氣招標區(qū)塊務桃亥區(qū)塊拐子湖凹陷拐參1井實現(xiàn)了銀額盆地油氣勘探突破。海域油氣勘查獲得新進展,南海海域北部灣盆地潿西南凹陷潿4井獲日產(chǎn)千噸高產(chǎn)油流,瓊東南盆地發(fā)現(xiàn)陵水深水天然氣田;渤海海域蓬萊25-6、墾利16-1、曹妃甸12-6/6-1/6-2、蓬萊20-2/20-3獲得新的油氣發(fā)現(xiàn)。未來我國在穩(wěn)定及發(fā)掘原有老油田產(chǎn)量的同時,對上述重大發(fā)現(xiàn)的開發(fā)及向深度地層、深海加大勘探開發(fā)力度將成為下一階段油氣工作的重點。在我國加快西部、海洋油氣開發(fā)的背景下,相應的石油鉆采設備需求將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。(2)國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持石油、天然氣工業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來,為鼓勵發(fā)展石油、天然氣鉆采產(chǎn)業(yè),我國相繼出臺了一些列鼓勵政策。2013年2月修訂的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄,將“常規(guī)石油、天然氣勘探與開采”作為鼓勵類行業(yè)。能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出要夯實油氣資源供應基礎。繼續(xù)加強國內(nèi)常規(guī)油氣資源勘探開發(fā),加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)油氣資源調(diào)查評價,積極擴大規(guī)?;_發(fā)利用,立足國內(nèi)保障油氣戰(zhàn)略資源供應安全。石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出要陸上和海上并重,加強基礎調(diào)查和資源評價,加大新區(qū)、新層系風險勘探,深化

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