武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所事業(yè)單位概況.doc_第1頁
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文檔簡介

1、謝謝你的觀賞附件3武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明第一部分部門概況一、部門及所屬單位概況 二、人員構(gòu)成第二部分2019年部門預(yù)算公開表部門收支預(yù)算總表表二部門收入預(yù)算總表表三部門支出預(yù)算總表表四財政撥款收支預(yù)算總表表五般公共預(yù)算支出表表六般公共預(yù)算基本支出表表七政府性基金支出預(yù)算表表八“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表九部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算表政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表第三部分2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明、2019年收支總體情況二、2019年部門財政撥款支出預(yù)算情況、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況第四部分2019年部門預(yù)算其

2、他事項說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況二、政府采購預(yù)算安排情況、國有資產(chǎn)的總體情況四、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況 第五部分名詞解釋謝謝你的觀賞第一部分部門概況、武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所事業(yè)單位概況(一)主要職能1. 武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所是武宣縣二塘鎮(zhèn)人民政府管理的財政全額撥款事業(yè)單位。2. 負(fù)責(zé)開展人口與計劃生育基礎(chǔ)知識,宣傳計劃生育政策、法律法規(guī)和避孕、節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育知識,開展環(huán)情、孕情檢測等。3. 辦理計劃生育服務(wù)手冊、獨(dú)生子女證、流動人口婚育證明等相關(guān)計生證明。4. 負(fù)責(zé)對付村(居)計生專干的工作指導(dǎo)。5.完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府,鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦交辦 的其他事項。

3、(二)年度主要任務(wù):1. 開展人口與計劃生育基礎(chǔ)知識,宣傳計劃生育政策、法 律法規(guī)和避孕、節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育知識,開展環(huán)情、孕情檢測等。2. 辦理計劃生育服務(wù)手冊、獨(dú)生子女證、流動人口婚育證明等相關(guān)計生證明。3. 負(fù)責(zé)對付村(居)計生專干的工作指導(dǎo)。4. 完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府,鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦交辦 的其他事項。(三)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所是武宣縣二塘鎮(zhèn)人民政府管理的財政全額撥款事業(yè)單位,編制總數(shù)11名,現(xiàn)實(shí)有人數(shù)9名。、人員構(gòu)成情況我所人員編制總數(shù)為 11人,其中行政編制0人,事業(yè)編制9 人,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)9人,其中行政在職 0

4、人,事業(yè)在職9人,編外在職實(shí)有人數(shù) 0人,離退休人員3人(其中離休0人)。第二部分武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2019年部門預(yù)算公開表詳見附件武宣縣二塘鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2019年部門預(yù)算公開表第三部分2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明、2019年收支總體情況(一)收入預(yù)算說明2019年收入總預(yù)算96.28萬元,同比增加 4.96萬元,同比增長1.05%。其中:一般公共預(yù)算撥款96.28萬元,同比增加 4.96萬元,增長1.05%。收入預(yù)算增加主要原因:工資待遇、預(yù)發(fā)績效獎及五險二金基數(shù)提高。上年結(jié)余收入0萬元,同比減少0萬元,下降0%其中:一 般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 0

5、萬元,同比減少0萬元,下降0%其他結(jié) 轉(zhuǎn)0萬元,同比減少 0萬元,下降0%(二)支出預(yù)算說明2019年支出總預(yù)算 96.28萬元,其中:基本支出96.28萬元, 占支出總預(yù)算100%同比增加4.96萬元,增長1.05%;項目支 出0萬元占支出總預(yù)算 0%同比減少0萬元,降低0%支出預(yù) 算增加主要原因:工資待遇、預(yù)發(fā)績效獎及五險二金基數(shù)提高。1.按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:(1) 社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算12.32萬元;占支出總預(yù)算的12.80%,同比增加2.52萬元,增加25.71%;支出預(yù)算 增加主要原因:工資待遇、預(yù)發(fā)績效獎及五險二金基數(shù)提高。(2) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類

6、科目支出預(yù)算76.58萬元;占 支出總預(yù)算的79.53%,同比增加4.62萬元,增長6.42%;支出預(yù) 算增加主要原因:工資待遇、預(yù)發(fā)績效獎及五險二金基數(shù)提高。(3) 住房保障支出類科目支出預(yù)算 7.39萬元;占支出總預(yù) 算的7.68%,同比增加0.03萬元,增長0.41%;支出預(yù)算增加主 要原因:工資待遇、預(yù)發(fā)績效獎及五險二金基數(shù)提高。2 .按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù) 算。(1)基本支出預(yù)算?;局С?6.28萬元,占支出總預(yù)算 100% 同比增加 4.96 萬兀,增長%其中:工資福利支出預(yù)算 85.24萬元;占基本支出預(yù)算88.53%,同比增加6.14萬元,增長7.7

7、6%;支出預(yù)算增加主要原因:工資待 遇、預(yù)發(fā)績效獎及五險二金基數(shù)提高。商品和服務(wù)支出預(yù)算 11.03萬元;占基本支出預(yù)算11.46%,同比減少1.17萬元,減少11.89%;支出預(yù)算增加主要原因:工 資待遇、預(yù)發(fā)績效獎及五險二金基數(shù)提高。對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.006萬元;占基本支出預(yù)算0.006%,同比減少0.63萬元,減少101.61%。支出預(yù)算增加主要原因:工資待遇、預(yù)發(fā)績效獎及五險二金基數(shù)提高。(2)項目支出預(yù)算。項目支出0萬元,占支出總預(yù)算 0%同比減少0%其中:0%0%工資福利支出預(yù)算 0萬元;占項目支出預(yù)算的 商品和服務(wù)支出預(yù)算 0萬元;占項目支出預(yù)算的對個人和家庭補(bǔ)助支出

8、 0萬元;占項目支出預(yù)算的 0%其他資本性支出0萬元。占項目支出預(yù)算的0%二、2019年部門財政撥款支出預(yù)算情況2019年一般公共預(yù)算撥款支出96.28萬元,其中:基本支出96.28萬元,項目支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.28萬元,全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和 津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排 的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公 用經(jīng)費(fèi)支出。 社會保障和就業(yè)支出 12.32萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。住房公積金 7.39萬元,全部是基本支出 預(yù)算。是按

9、照國家統(tǒng)一規(guī)定,為本單位職工計繳的住房公積金。三、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.36萬元(全 口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬元,公務(wù)接待 費(fèi)支出預(yù)算0.36萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。(二)2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.36萬元,比2018年初預(yù)算0.4萬元減少0.04萬元,同比下降12.5%。 其中:/、 1. 因公出國(境)經(jīng)費(fèi) 2019年預(yù)算0萬元,同比減少 0萬 元,下降0

10、%2. 公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.36萬元,同比減少0.04萬元, 下降12.5%,主要是安排接待上級單位來我縣參加各類會議、重 大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動需 要開支的公務(wù)接待費(fèi)用;3.公務(wù)用車費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元,同比減少0萬元,下降0%根據(jù)縣公 務(wù)用車定編管理辦公室核定,我單位公務(wù)用車編制數(shù)0輛,實(shí)有車輛總數(shù)0輛,2019年共安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 萬元,主要用于機(jī)關(guān)和個事業(yè)單位機(jī)要文件交換、縣內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項檢查、核查業(yè)務(wù)過程中為解決相關(guān)人員的交通問題等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)

11、、保險費(fèi)以及車輛年審等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算安排0萬元,預(yù)計購置0輛車,同比減少0萬元,下降0%。第四部分2019年部門預(yù)算其他事項說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況2019年行政運(yùn)行0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%主要用于本單位機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國 家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日 常公用經(jīng)費(fèi)支出。二、政府采購預(yù)算安排情況2019年政府采購預(yù)算 0萬元,同比增加 0萬元,增長0%其中:集中采購0萬元,占政府采購預(yù)算的0%同比增加0萬元, 增長0%分散采購預(yù)算 0萬元,占政府采購

12、預(yù)算的 0%同比增 加0萬元,增長0%。政府采購資金類型:公共財政預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)余收按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元, 工程類采購預(yù)算0萬元。、國有資產(chǎn)的總體情況縣公務(wù)用車定編辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定核定我局的公務(wù)用車編制為輛,其中:局本級核定公務(wù)車編制0輛,實(shí)有車輛0輛;所屬本單位公務(wù)用車編制 0輛,實(shí)有車輛0輛。四、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況2019年部門預(yù)算有0個30萬元以上的項目,按相關(guān)文件的要求全部納入預(yù)算績效編制,涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元,其中:局本級有0個預(yù)算績效項目,分別是:(項目名稱),項目 經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元

13、。局屬事業(yè)單位有 0個預(yù)算績效管理項目,分別是:(項目名稱),項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。第五部分名詞解釋、財政撥款收入:指縣財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年 收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基

14、 金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè) 竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外 開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住 宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、

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