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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /開封玻璃鋼管道項目可行性研究報告開封玻璃鋼管道項目可行性研究報告xx投資管理公司報告說明玻璃鋼是玻璃纖維復合材料最重要的應用,玻璃纖維產量的70%都是用來制造玻璃鋼。美國咨詢公司Lucintel在中國復合材料市場的增長機遇:2014-2017報告中預計,到2017年我國復合材料市場規(guī)模將達115億美元(約合725億人民幣),年增長率將達7.3%。隨著國產化生產設備技術不斷提高和價格不斷降低,以及配套原材料技術的不斷成熟,玻璃鋼制品開始成為我國復合材料體系中規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、技術水平最高、系統(tǒng)化最完善的綜合技術體系,產品廣泛應用于城市地下水管網建設、長距離跨流域引水
2、工程、污水處理設施、中水回用工程、大型石化工程循環(huán)水再利用、核電站冷卻水工程等國家基礎建設設施。據(jù)預測,在城市地下管網建設過程中,以全國333個地市行政區(qū)域為例,預計未來會為玻璃鋼制品行業(yè)將創(chuàng)造33億利潤空間。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資45122.85萬元,其中:建設投資36024.33萬元,占項目總投資的79.84%;建設期利息733.29萬元,占項目總投資的1.63%;流動資金8365.23萬元,占項目總投資的18.54%。項目正常運營每年營業(yè)收入95600.00萬元,綜合總成本費用74482.26萬元,凈利潤15455.59萬元,財務內部收益率25.90%,財務凈現(xiàn)值29546.67萬
3、元,全部投資回收期5.48年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 市場預測10一、 影響行業(yè)的重要因素10二、 與行業(yè)上下游的關系12三、 市場規(guī)模13第二章 項目承辦
4、單位基本情況14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優(yōu)勢15四、 公司主要財務數(shù)據(jù)16公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)16公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)16五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃19第三章 項目概述24一、 項目名稱及項目單位24二、 項目建設地點24三、 可行性研究范圍24四、 編制依據(jù)和技術原則25五、 建設背景、規(guī)模26六、 項目建設進度27七、 原輔材料及設備27八、 環(huán)境影響27九、 建設投資估算28十、 項目主要技術經濟指標28主要經濟指標一覽表28十一、 主要結論及建議30第四章 背景及必要性31一、 行業(yè)發(fā)展概況31二、 行業(yè)技術工藝的發(fā)
5、展34三、 基本風險特征36第五章 選址可行性分析38一、 項目選址原則38二、 建設區(qū)基本情況38三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展43四、 社會經濟發(fā)展目標44五、 產業(yè)發(fā)展方向45六、 項目選址綜合評價47第六章 建設規(guī)模與產品方案49一、 建設規(guī)模及主要建設內容49二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領49產品規(guī)劃方案一覽表50第七章 建筑工程說明51一、 項目工程設計總體要求51二、 建設方案52三、 建筑工程建設指標55建筑工程投資一覽表56第八章 發(fā)展規(guī)劃分析57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施61第九章 SWOT分析64一、 優(yōu)勢分析(S)64二、 劣勢分析(W)65三、 機會分析(O)66四、 威
6、脅分析(T)66第十章 運營模式70一、 公司經營宗旨70二、 公司的目標、主要職責70三、 各部門職責及權限71四、 財務會計制度74第十一章 原輔材料分析80一、 項目建設期原輔材料供應情況80二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理80第十二章 人力資源配置分析81一、 人力資源配置81勞動定員一覽表81二、 員工技能培訓81第十三章 勞動安全83一、 編制依據(jù)83二、 防范措施85三、 預期效果評價89第十四章 工藝技術分析91一、 企業(yè)技術研發(fā)分析91二、 項目技術工藝分析93三、 質量管理95四、 項目技術流程96五、 設備選型方案97主要設備購置一覽表98第十五章 投資方案分析10
7、0一、 投資估算的編制說明100二、 建設投資估算100建設投資估算表102三、 建設期利息102建設期利息估算表102四、 流動資金103流動資金估算表104五、 項目總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十六章 項目經濟效益分析108一、 基本假設及基礎參數(shù)選取108二、 經濟評價財務測算108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表110利潤及利潤分配表112三、 項目盈利能力分析112項目投資現(xiàn)金流量表114四、 財務生存能力分析115五、 償債能力分析115借款還本付息計劃表117六、 經濟評價結論1
8、17第十七章 項目招標方案118一、 項目招標依據(jù)118二、 項目招標范圍118三、 招標要求118四、 招標組織方式119五、 招標信息發(fā)布120第十八章 風險評估分析121一、 項目風險分析121二、 項目風險對策123第十九章 總結評價說明125第二十章 補充表格127營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表127固定資產折舊費估算表128無形資產和其他資產攤銷估算表129利潤及利潤分配表129項目投資現(xiàn)金流量表130借款還本付息計劃表132建設投資估算表132建設投資估算表133建設期利息估算表133固定資產投資估算表134流動資金估算表135總投資及構成一覽表13
9、6項目投資計劃與資金籌措一覽表137第一章 市場預測一、 影響行業(yè)的重要因素1、有利因素(1)國家政策驅動2015年11月3日,中共中央發(fā)布中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議中明確提出:“到2020年,戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。”隨著城鎮(zhèn)化進程地不斷加快,各級政府越來越關注城市地下管網設施的建設,出臺了各類建設規(guī)劃與相應扶持政策。2014年6月14日國務院辦公廳發(fā)布關于加強城市地下管線建設管理的指導意見,針對城市地下管線建設管理存在多重問題,提出建設目標:“計劃用5年時間,完成城市地下老舊管網改造;用10年左右時間,建成較完善的城市地下管線體系。”2015年8月10日國務
10、院辦公廳再次發(fā)布關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見,其中首次明確提出“到2020年,建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營。”(2)市場容量巨大據(jù)有關部門預測,目前我國城市地下管網總里程超過500萬公里,其中飲用水輸水管道、排污管道和城市排水管道總里程超過110萬公里,這其中大約有25%-40%的管道存在著不同程度的年久失修的老化問題。為此,國務院出臺了上述指導意見,要求在全國范圍內加快城市地下管網的改造工作。據(jù)預測,僅地下飲水輸水管網、生活污水排污管道和城市地表水排水系統(tǒng)這三項改造工程,年需要管道數(shù)量超過5萬公里,價值人民幣數(shù)萬億元,這其中相當一部分工程可以采用玻璃鋼管道。2、
11、不利因素(1)原材料價格波動玻璃鋼管道制品主要原材料為樹脂,而樹脂的原料主要為原油。近年來國際原油價格的大幅波動直接影響樹脂的價格變動,進而間接造成玻璃鋼管道企業(yè)采購成本的波動,并影響到行業(yè)內企業(yè)的經營業(yè)績及產品毛利率。(2)產品質量參差不齊,市場競爭無序目前國內玻璃鋼管市場混亂,工藝參差不齊,特別是定長纏繞玻璃鋼管進入門檻低,生產人員流動大,自動化程度低,基本不存在信息化。且許多企業(yè)以低價競爭方式搶占市場,導致行業(yè)平均利潤下降。市場的無序競爭造成產品質量差別較大,難以實現(xiàn)玻璃鋼管產品的優(yōu)勝劣汰、公平競爭。(3)行業(yè)內技術水平整體偏低玻璃鋼管道制造的專業(yè)性很強,科技含量和技術升級對產品的生命周
12、期有很大的影響。目前我國玻璃鋼管道制品企業(yè)仍處于自我積累、高耗能低效益的發(fā)展階段,產業(yè)集中度低,尚未形成規(guī)?;盒以诋a品應用方面尚聚焦于石油化工、水利建設等基礎性領域,較少涉及航空航天、環(huán)境工程、軌道交通、新能源等高新領域。整體來看,我國玻璃鋼管道制品行業(yè)的技術水平總體偏低,在生產工藝的改進、技術設計能力等方面都較為落后于國際市場水平,在國際競爭中處于弱勢的地位。加上國內生產線設備成本高、復合型人才欠缺、對國外技術依賴性較強、名牌效應不明顯等原因,使得我國的玻璃鋼管道制造行業(yè)面臨著創(chuàng)新升級的重大挑戰(zhàn),同時加強了同行業(yè)市場競爭的激烈程度。二、 與行業(yè)上下游的關系玻璃纖維增強塑料制品制造行
13、業(yè)的上游主要為合成樹脂、玻璃纖維及制品、石英砂等原材料供應商。上述原材料的供應及價格波動情況將對本行業(yè)的成本產生直接的影響。下游行業(yè)主要包括航空航天、建筑裝飾、石油化工、水利建設等行業(yè)。市場的需求及全社會對上述領域投資總額的變化將對本行業(yè)產生影響。作為玻璃纖維增強塑料制品制造行業(yè)細分行業(yè),玻璃鋼管道制造行業(yè)的下游領域主要包括化工企業(yè)腐蝕介質輸送、油氣輸送、農業(yè)灌溉、海水輸送、電廠循環(huán)水以及城市給水排水工程等。三、 市場規(guī)模玻璃鋼是玻璃纖維復合材料最重要的應用,玻璃纖維產量的70%都是用來制造玻璃鋼。美國咨詢公司Lucintel在中國復合材料市場的增長機遇:2014-2017報告中預計,到201
14、7年我國復合材料市場規(guī)模將達115億美元(約合725億人民幣),年增長率將達7.3%。隨著國產化生產設備技術不斷提高和價格不斷降低,以及配套原材料技術的不斷成熟,玻璃鋼制品開始成為我國復合材料體系中規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、技術水平最高、系統(tǒng)化最完善的綜合技術體系,產品廣泛應用于城市地下水管網建設、長距離跨流域引水工程、污水處理設施、中水回用工程、大型石化工程循環(huán)水再利用、核電站冷卻水工程等國家基礎建設設施。據(jù)預測,在城市地下管網建設過程中,以全國333個地市行政區(qū)域為例,預計未來會為玻璃鋼制品行業(yè)將創(chuàng)造33億利潤空間。第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司
15、2、法定代表人:曾xx3、注冊資本:620萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-12-47、營業(yè)期限:2014-12-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事玻璃鋼管道相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過
16、信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主
17、要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)
18、公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額19110.9215288.7414333.19負債總額6326.035060.824744.52股東權益合計12784.8910227.919588.67公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018
19、年度營業(yè)收入47186.2137748.9735389.66營業(yè)利潤7367.595894.075525.69利潤總額6475.795180.634856.84凈利潤4856.843788.343496.92歸屬于母公司所有者的凈利潤4856.843788.343496.92五、 核心人員介紹1、曾xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、陸xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、萬xx,
20、中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、程xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011
21、年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、侯xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、任xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;20
22、19年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、錢xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公
23、司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持
24、公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以
25、新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、
26、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特
27、點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制
28、,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓
29、是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力
30、和市場競爭力。第三章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:開封玻璃鋼管道項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約75.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。四、 編制
31、依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù);9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)技術原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標
32、準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景玻璃鋼管道制造的專業(yè)性很強,科技含量和技術升級對產品的生命周期有很大的影響。目前我國玻璃鋼管道制品企業(yè)仍處于自我積累、高耗能低效益的發(fā)展階段,產業(yè)集中度低,尚未形成規(guī)?;盒?,且在產品應用方面尚聚焦于石油化工、水利建設等基礎性領域,較少涉及航空航天、環(huán)境工程、軌道交通、新能源等高新領域。整體來看,我國玻璃鋼管道制品行業(yè)的技術水平總體偏低,在生產工藝的改進、技術設計能力等方面都較為落后于國際市場水平,在國際競爭中處于弱勢的地位。加上國內生產線設備成本高、復合型人才欠缺
33、、對國外技術依賴性較強、名牌效應不明顯等原因,使得我國的玻璃鋼管道制造行業(yè)面臨著創(chuàng)新升級的重大挑戰(zhàn),同時加強了同行業(yè)市場競爭的激烈程度。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積50000.00(折合約75.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積104197.21。其中:生產工程67210.00,倉儲工程21476.00,行政辦公及生活服務設施11507.21,公共工程4004.00。項目建成后,形成年產xx噸玻璃鋼管道的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設
34、備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括纖維纏繞紗、樹脂、促進劑、固化劑、新鮮水、電。(二)主要設備主要設備包括:纏繞機、制襯機、樹脂泵、攪拌機、脫模機、臺鉆、角磨機、法蘭模具、彎頭模具、除塵設備、光氧催化設備、天車。八、 環(huán)境影響本項目工藝清潔,將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起,污染物排放量較少,且實施污染物排放全過程控制?!叭龔U”處理措施完善,工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放,污染物得到妥善處理,對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,
35、項目總投資45122.85萬元,其中:建設投資36024.33萬元,占項目總投資的79.84%;建設期利息733.29萬元,占項目總投資的1.63%;流動資金8365.23萬元,占項目總投資的18.54%。(二)建設投資構成本期項目建設投資36024.33萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用31142.50萬元,工程建設其他費用4010.61萬元,預備費871.22萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入95600.00萬元,綜合總成本費用74482.26萬元,納稅總額9914.56萬元,凈利潤15455.59萬元,財務
36、內部收益率25.90%,財務凈現(xiàn)值29546.67萬元,全部投資回收期5.48年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積104197.211.2基底面積32500.001.3投資強度萬元/畝462.492總投資萬元45122.852.1建設投資萬元36024.332.1.1工程費用萬元31142.502.1.2其他費用萬元4010.612.1.3預備費萬元871.222.2建設期利息萬元733.292.3流動資金萬元8365.233資金籌措萬元45122.853.1自籌資金萬元30157.813.2銀行貸款萬元1
37、4965.044營業(yè)收入萬元95600.00正常運營年份5總成本費用萬元74482.266利潤總額萬元20607.457凈利潤萬元15455.598所得稅萬元5151.869增值稅萬元4252.4110稅金及附加萬元510.2911納稅總額萬元9914.5612工業(yè)增加值萬元32509.0613盈虧平衡點萬元36436.02產值14回收期年5.4815內部收益率25.90%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元29546.67所得稅后十一、 主要結論及建議項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝
38、技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。第四章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況玻璃纖維增強塑料(也稱玻璃鋼,國際公認的縮寫符號為GFRP或FRP)是由合成樹脂和玻璃纖維經復合工藝制作而成的一種功能型新型材料。作為復合材料的一種,玻璃鋼以其耐腐蝕性強、內表面光滑、輸送能耗低等獨特的性能優(yōu)勢廣泛應用于航空、造紙、化工、冶金、城市供水等行業(yè)中。1、輸水管道行業(yè)概述及分類輸排水工程主要有明渠、暗渠和管道輸水三種方式。明渠、暗渠工程成本較管道供水低,但存在滲漏、易受污染、占用耕地、影響交通、不能承受內水壓力、維護費用高和安全性低等缺點。
39、隨著經濟快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的提高,我國目前普遍采用管道輸水方式。輸水管道根據(jù)材質可細分為混凝土輸水管道、金屬管道、化學建材管道和其他管材?;炷凛斔艿腊A應力鋼筒混凝土管(PrestressedConcreteCylinderPipe,簡稱PCCP,指在帶有鋼筒的高強混凝土管芯上纏繞環(huán)向預應力鋼絲,再在其上噴制致密的水泥砂漿保護層而制成的輸水管)、預應力混凝土管(PrestressedConcretePipe,簡稱PCP)、鋼筋混凝土管(ReinforcedConcretePipe,簡稱RCP,指把預應力運用到鋼筋混凝土結構中的輸水管)和自應力輸水管(指利用自應力水泥的膨脹力張拉鋼筋而產
40、生預應力的混凝土管)四類?;炷凛斔艿目箖葔簭姸戎饕揽款A應力鋼絲或鋼筋承載,其中PCCP管道由于采用了內襯薄鋼筒和接口采用鋼制承插口提高了管道的抗?jié)B能力,是混凝土輸水管的主要產品;但由于混凝土管的自重大,鋼筋銹蝕斷裂的隱患在高工壓大口徑管道上的表現(xiàn)突出以及生產過程需要蒸汽養(yǎng)護,屬于能耗高、環(huán)保壓力大的項目。金屬管道包含球墨鑄鐵管(DuctileCastIronPipes,簡稱DIP,指使用18號以上的鑄造鐵水經添加球化劑后經過離心球墨鑄鐵機高速離心鑄造成的管材)、鋼管(Steelpipe,簡稱SP)等,主要原材料為鐵或鋼,存在易于腐蝕、防腐措施費用高且可靠度較差等弱點;其大口徑產品單位生產
41、成本較高,受產品壽命短、生產所能達到的最大口徑、抗震能力、安裝過程等的限制,目前在輸排水工程中主要應用于中等口徑管道建設。化學建材管道包括玻璃鋼管及PVC、PE等熱塑性塑料管道。塑料管道運用擠出、注塑技術等加工生成,具有耐腐蝕、抗老化、不結垢、流動阻力小、導熱系數(shù)低、絕緣性能好、施工安裝和維修方便等優(yōu)點,廣泛應用于城市給排水、污水處理等領域。塑料管道由于生產能耗僅為鋼管、鑄鐵管等傳統(tǒng)金屬管道的1/4且具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,接頭質量可靠,可降低供水管網漏水率,在生產使用過程中達到節(jié)水目的。但由于其強度較低,因而通常應用于小口徑管道直徑不超過200mm的工程領域。玻璃鋼夾砂管道是由連續(xù)/短切玻璃纖
42、維、不飽和聚酯樹脂和/或填料組成的新型復合管道。該產品采用高強度的玻璃纖維為增強材料、合成樹脂為耐腐蝕基體,具有上述塑料管道全部的優(yōu)點,同時還具備很高的強度,可以應用在大口徑高工壓領域,是國際上公認的優(yōu)良管材之一。2、玻璃鋼管道行業(yè)的發(fā)展概述玻璃鋼管道在國外的開發(fā)應用已有幾十年的歷史,主要用于石油、化工、電力、農業(yè)灌溉及市政給、排水等工程。我國玻璃鋼管道的應用起步較晚。1987年,河北中意玻璃鋼有限公司從意大利威德樂羅西娜公司(VetroresinaS.P.A.)引進玻璃鋼管道與貯罐纏繞設備,拉開了我國玻璃纖維纏繞管道工業(yè)化發(fā)展的序幕。1987年至1994年是我國引進玻璃鋼纏繞設備的高峰期,共
43、有21家企業(yè)先后從意大利、日本、美國、奧地利四國涉及10家外資公司引進了32條玻璃鋼管道與貯罐纏繞設備(定長纏繞設備30條,離心澆鑄成形設備2條),在國內掀起了一波引進玻璃鋼纏繞設備的高峰。尤其是1993年從意大利Sarplast公司引進的第一條玻璃鋼夾砂管道纏繞設備,使玻璃鋼管道制作成本大幅度下降,為提高我國玻璃鋼管道在國內市場的競爭力起到了里程碑式的作用。1985年,我國在深圳與香港之間鋪設輸水管線,其中香港一側用的是從英國購進的玻璃鋼管,系我國在給排水領域首次使用玻璃鋼管道。近些年來,由于食品級樹脂在我國已批量生產且質量穩(wěn)定,解決了玻璃鋼管道用于供水時的衛(wèi)生要求,加上玻璃鋼夾砂管道的出現(xiàn)
44、降低了制作成本,玻璃鋼管道在國內給排水領域的應用呈上升趨勢。二、 行業(yè)技術工藝的發(fā)展目前玻璃鋼管的生產有三種工藝,即定長纏繞工藝、離心澆鑄工藝和連續(xù)纏繞工藝。定長纏繞工藝是最早出現(xiàn)的玻璃鋼管道成型工藝,是在長度一定的管模上采用螺旋纏繞和/或環(huán)向纏繞工藝由內至外逐層制造管材的一種生產方法,為間歇式生產。其生產線屬于半自動化生產設備,單根管道可以達到12米。產品質量的穩(wěn)定性主要取決于操作工的熟練程度,生產效率較低。目前該類生產工藝正在被連續(xù)纏繞工藝所替代用以生產夾砂管;離心澆鑄工藝為間歇式生產,生產設備自動化,生產效率高,產品質量相對穩(wěn)定。其失效主要以爆破方式,難以生產壓力管,且受設備的限制管節(jié)長
45、和管道直徑較短;連續(xù)纏繞工藝屬于第三代玻璃鋼管道成型工藝,為連續(xù)式生產。生產線是自動化生產設備,生產效率高,產品質量穩(wěn)定,應用承載材料為連續(xù)纖維和短切纖維,連續(xù)纖維實現(xiàn)高抗拉強度,短切纖維聯(lián)系整體,管壁一體性程度強。第三代連續(xù)纏繞玻璃纖維增強塑料夾砂管(CW管)主要應用在大口徑輸水管道項目(公稱直徑在250mm以上(含),與目前市場上常用的其它管道(預應力鋼筒混凝土管PCCP,球墨鑄鐵管DIP,鋼管SP和PE/PVC塑料管等)相比,具有耐腐蝕性優(yōu)、使用壽命長、輕質高強、衛(wèi)生性能好、水利特性穩(wěn)定、抗震能力強、適應性強等優(yōu)點,其能夠承受較高的內部壓力和外部荷載,具有良好的抗?jié)B性、密封性和安裝環(huán)境的
46、適應性;且連續(xù)纏繞玻璃鋼管彈性模量低,對壓力波的傳播有衰減作用,因而對沖擊壓力適應能力強;其摩阻系數(shù)小,管內壁粗糙系數(shù)僅為0.009,在相同管徑、相同流量條件下比其他材質管道水頭損失小、節(jié)省能耗。此外,CW管生產無廢料廢氣廢水產生,屬于節(jié)能環(huán)保管材。綜合上述優(yōu)點,連續(xù)纏繞玻璃鋼管在跨流域引水、城市供水和市政排水、工業(yè)園區(qū)輸水、農業(yè)輸水、污水和尾水輸送等領域具有顯著應用優(yōu)勢,逐漸成為大口徑輸水管道工程的首選管材。經過30多年的發(fā)展,玻璃鋼管道行業(yè)經歷了由小到大、由手工制作到自動化生產的發(fā)展過程,在原材料、制造設備、工藝技術、結構設計、質量管理、標準化等各方面取得了長足的進步。然而同該技術發(fā)達的意
47、大利、挪威、英國等國家相比,我國的玻璃鋼夾砂管道行業(yè)在技術工藝上還存在較大的差距。目前國內生產廠家大多采用定長纏繞和離心澆鑄等落后工藝,普遍存在材料浪費、生產環(huán)境差、效率較低、產品質量不穩(wěn)定等缺點。而連續(xù)式纏繞工藝作為國際上最先進的管道生產工藝技術正在成為行業(yè)發(fā)展的方向。20世紀90年代中期,我國首次引進全自動電腦控制的連續(xù)纏繞玻璃鋼管生產線,從此,我國玻璃鋼管道工業(yè)開啟了一個新的里程碑。國內原來采用定長纏繞的廠家紛紛轉型,開始采用連續(xù)纏繞工藝。三、 基本風險特征1、技術風險目前國內大多數(shù)玻璃鋼管道制造企業(yè)聚焦于低技術領域,或長期依賴國外技術的進口,缺乏自主的核心技術。在現(xiàn)代化、節(jié)能性工業(yè)生產
48、對產品性能、技術水平要求較高的需求下,行業(yè)存在著技術升級和技術創(chuàng)新的風險。且玻璃纖維增強塑料制品制造的生產工藝所涉及的技術領域廣泛、復雜程度高、研制開發(fā)周期相對較長,可能因研發(fā)資金的投入不足或市場需求預測的偏差而導致相關的技術研制失敗。2、環(huán)境保護政策風險由于玻璃鋼制品具有熱融性,即高溫燒制使得玻璃鋼制品的硬度顯著增強。因此傳統(tǒng)高溫融化法無法有效循環(huán)利用報廢的玻璃鋼制品。目前我國尚未研制開發(fā)出除破碎外回收玻璃鋼制品的有效方法,玻璃鋼制品亟待發(fā)展高效的符合循環(huán)經濟的環(huán)保處理方案,因此本行業(yè)可能會面臨環(huán)境保護的政策風險。3、原材料價格波動風險玻璃鋼制品主要原材料為玻璃纖維、不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂
49、等,原材料成本占玻璃鋼制品成本的大部分,由于供求矛盾等關系,玻璃鋼制品的價格受原料市場的影響較大。4、市場開拓風險我國玻璃鋼夾砂管道產品的銷售具有明顯的區(qū)域性特征。受限于管道長、體積大等固有特性,玻璃鋼夾砂管道的運輸成本相對較高,因而具有較小的運輸半徑,使得玻璃鋼管道企業(yè)的業(yè)務范圍通常局限于所在地省市。5、政策風險玻璃纖維制品制造、新型塑料建材行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的產業(yè),其下游市場城市綜合管網建設更是國家近幾年來基礎設施投資建設的重要領域。如果國家改變對此政策的傾斜方向和力度,或相關社會固定資產投資減少,將直接影響玻璃鋼夾砂管道下游的市場需求,給行業(yè)內企業(yè)的發(fā)展甚至正常經營帶來極大的困難。第五章
50、 選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況開封,簡稱“汴”,古稱汴州、汴梁、汴京,是河南省地級市,批復確定的中國中原城市群核心區(qū)的中心城市之一、文化旅游城市??偯娣e6266平方千米。截至2018年,全市下轄5個區(qū)、4個縣,建成區(qū)面積151平方千米。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,開封市常住人口為4824016人。開封地處中國華中地區(qū)、河南東部、中原腹地、黃河之濱,西與鄭州毗鄰。開
51、封自貿區(qū)是中國(河南)自由貿易試驗區(qū)三大片區(qū)之一。是首批國家歷史文化名城,迄今已有4100余年的建城史和建都史,先后有夏朝,戰(zhàn)國時期的魏國,五代時期的后梁、后晉、后漢、后周,宋朝,金朝等在此定都,素有八朝古都之稱,孕育了上承漢唐、下啟明清、影響深遠的“宋文化”。開封是世界上唯一一座城市中軸線從未變動的都城,城摞城遺址在世界考古史和都城史上少有。宋朝都城東京城是當時世界第一大城市,是清明上河圖的創(chuàng)作地。中國第一大地方劇種豫劇發(fā)源于此,擁有國家5A、4A級旅游景區(qū)8家,全國重點文物保護單位19處。中國開封清明文化節(jié)、中國開封菊花文化節(jié)吸引著眾多海內外游客。2020年10月,被評為全國雙擁模范城(縣
52、)2020年,開封市生產總值2371.83億元,按照可比價計算,比上年增長2.0%,增速高于全?。?.3%)0.7個百分點,居全省第13位。“十三五”時期,面對錯綜復雜的國內外經濟形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊,全市上下堅持新發(fā)展理念,堅持“一主線一保障兩穩(wěn)定三攻堅五突破”工作布局,深化供給側結構性改革,有效應對突發(fā)新冠疫情與經濟下行壓力,總體完成了“十三五”規(guī)劃確定的主要目標任務,全面建成小康社會奮斗目標即將實現(xiàn),在中原更加出彩大局中開創(chuàng)了開封高質量發(fā)展的新局面。綜合實力明顯提升。全市地區(qū)生產總值突破2400億元、在全省排名上升1位,提前完成全面建成小康社會“兩個
53、翻番”目標;三次產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化調整,“三二一”產業(yè)結構更加穩(wěn)固;糧食總產量穩(wěn)定在300萬噸以上,實現(xiàn)“十七連豐”;裝備制造、食品加工、汽車及零部件、新材料等八大產業(yè)集群穩(wěn)步增長;新型研發(fā)機構實現(xiàn)總量翻番;文旅產業(yè)深度融合,文化產業(yè)增加值占比高于全國、全省水平。三大攻堅戰(zhàn)勝利推進。蘭考在全國首批脫貧摘帽,全市現(xiàn)行標準下農村貧困人口全部脫貧,建檔立卡貧困村全部脫貧出列;全年空氣優(yōu)良天數(shù)上升至237天,國土綠化深入實施,沿黃生態(tài)廊道示范段建設打造全省標桿;“四水同治”加快推進,黑臭水體治理全部完成;國家雙替代試點工作順利推進,北方地區(qū)冬季清潔取暖試點工作國家考核優(yōu)秀,全域禁煤經驗在全省推廣;“6+
54、3”專項整治取得突出成效,政府債務總體可控,守住了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線。戰(zhàn)略支撐顯著增強。黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展戰(zhàn)略深入實施,“三區(qū)一基地”戰(zhàn)略定位得到國家、省高度認可,黃河歷史文化主地標城市加快建設;開封入選國家大運河文化帶重要節(jié)點城市;宋都古城保護修繕上升為省級戰(zhàn)略,“五個全域”發(fā)展理念進一步彰顯;鄭汴港被確立為鄭州大都市區(qū)核心引擎,國家產城融合示范區(qū)成功創(chuàng)建,大都市圈文化中心定位明晰,鄭開科創(chuàng)走廊、開港經濟帶、沿黃生態(tài)帶加快建設,鄭汴一體化邁入鄭開同城化發(fā)展新階段,引領中原城市群一體化發(fā)展格局初步形成。城鄉(xiāng)結構加速轉變。常住人口城鎮(zhèn)化率突破50%;百城提質、“城市雙修”深入
55、推進,城市面貌煥然一新;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實施,“一十百千”示范工程加快推進,“1+6”示范帶建設榮獲2019年度全國“三農”創(chuàng)新榜大獎;縣域治理成效顯著,全市形成“三橫三縱一環(huán)”高速路網,蘭考入選首批全省縣域治理“三起來”示范縣,尉氏、蘭考位列全省縣域制造業(yè)30強。開放格局實現(xiàn)重大突破。自貿試驗區(qū)開封片區(qū)掛牌成立,一系列改革創(chuàng)新經驗在全國復制推廣;開封海關開關運行,綜合保稅區(qū)成功申建,中部地區(qū)首個國際藝術品保稅倉封關運營;鄭開汽車及零部件外貿產業(yè)基地獲批,各類對外開放平臺蓄勢待發(fā)?!胺殴芊备母锍掷m(xù)深化,政務服務指標評價多年保持全省第一;國資國企改革成效顯著;蘭考成為全國首個普惠金融改革試驗區(qū)
56、;開封成為全省唯一入選國家醫(yī)?;鸨O(jiān)管信用體系建設試點城市。人民生活水平顯著提高。破解“八需八難”持續(xù)推進,民生支出占財政支出比重保持在70%以上;城鎮(zhèn)新增就業(yè)累計超過38萬人,公共就業(yè)服務中心被評為全國人社系統(tǒng)優(yōu)質服務窗口;教育事業(yè)取得積極進展,衛(wèi)生重點項目順利推進,蘭考、杞縣、尉氏入選國家緊密型縣域醫(yī)共體建設試點縣;城鄉(xiāng)社會保障體系實現(xiàn)全覆蓋;公共文化服務體系不斷完善,法治政府、法治社會建設不斷推進,基層社會治理成效突出,安全生產形勢總體平穩(wěn),社會大局保持和諧穩(wěn)定。當前和今后一段時期,我市發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從國際看,世界百年未有之大變局進入加速演變期,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,全球新冠肺炎疫情大流行帶來巨大變量,經濟全球化逆流涌動。大國博弈對抗加劇推動國際體系深刻變革,國際環(huán)境日趨復雜。從國內看,我國已進入高質量發(fā)展階段,經濟長期向好的基本
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